Dz. Rozdz. T y t u ł Plan 2004 Przewid. Plan na Wsk.% (po zmian.) wyk r. rok 2005 /6:5/

Podobne dokumenty
BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

Wydatki na zadania gminne

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok


W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

zagranicznych w danym roku , ,00

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

Wydatki razem ,31

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Wydatki pozostałych jednostek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA NA 2004 ROKw zł. Dz. Rozd z NAZWA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Zarządzenie nr 10/2005 Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 lutego 2005 roku. w sprawie: harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2005 r.

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

01008 Melioracje wodne

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Transkrypt:

W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 04.02.2005 r. Dz. Rozdz. T y t u ł Plan 2004 Przewid. Plan na Wsk.% (po zmian.) wyk. 2004 r. rok 2005 /6:5/ 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 460.466,- 459.950,- 340.685,- 74,1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi 417.466,- 417.000,- 300.000,- 71,9 1. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 417.466,- 417.000,- 300.000,- 71,9 01030 Izby rolnicze 6.000,- 5.950,- 5.685,- 95,5 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 6.000,- 5.950,- 5.685,- 95,5 01095 Pozostała działalność 37.000,- 37.000,- 35.000,- 94,6 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 37.000,- 37.000,- 35.000,- 94,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 278.000,- 278.000,- 1.090.000,- 392,1 60016 Drogi publiczne gminne 278.000,- 278.000,- 1.090.000,- 392,1 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 168.825,- 168.825,- 210.000,- 125,1 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 110.175,- 110.175,- 880.000,- 798,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 313.021,- 312.974,- 600.000,- 191,7 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 201.474,- 201.474,- 150.000,- 74,5 1. Dotacje 201.474,- 201.474,- 150.000,- 74,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66.547,- 66.500,- 400.000,- x 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 66.547,- 66.500,- 115.000,- 172,9 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - - 285.000,- - 70095 Pozostała działalność 45.000,- 45.000,- 50.000,- 111,1 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 45.000,- 45.000,- 50.000,- 111,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 175.000,- 175.000,- 185.000,- 105,7 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 115.000,- 115.000,- 120.000,- 104,3 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 115.000,- 115.000,- 120.000,- 104,3 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60.000,- 60.000,- 65.000,- 108,3 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 60.000,- 60.000,- 65.000,- 108,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.221.800,- 3.206.150,- 3.456.500,- 107,8 75011 Urzędy wojewódzkie 145.800,- 145.800,- 148.500,- 101,9 1. Wydatki bieżące - wynagrodz. i pochodne 145.800,- 145.800,- 148.500,- 101,9 75022 Rady miast i gmin 230.000,- 215.000,- 240.000,- 111,6 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 230.000,- 215.000,- 240.000,- 111,6 w tym: diety 165.000,- 152.000,- 165.000,- 108,6-2 -

75023 Urzędy miast i gmin 2.715.650,- 2.715.000,- 2.920.000,- 107,5 1. Wydatki bieżące 2.715.650,- 2.715.000,- 2.920.000,- 107,5 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.046.300,- 2.046.000,- 2.180.000,- 106,5 - wydatki rzeczowe 669.350,- 669.000,- 740.000,- 110,6 75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą 1.350,- 1.350,- 8.000,- x 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 1.350,- 1.350,- 8.000,- x 75095 Pozostała działalność 129.000,- 129.000,- 140.000,- 108,5 1. Dotacje 8.000,- 8.000,- 10.000,- 125,0 2. Wydatki bieżące - rzeczowe 121.000,- 121.000,- 130.000,- 107,4 751 URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA... 41.803,- 41.663,- 3.270,- x 75101 Urzędy naczelnych organów władzy... 3.100,- 3.100,- 3.270,- 105,5 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 3.100,- 3.100,- 3.270,- 105,5 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 38.703,- 38.563,- - - 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 38.703,- 38.563,- - - 754 BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ. 293.500,- 293.500,- 281.000,- 95,7 75412 Ochotnicze straże pożarne 207.000,- 207.000,- 191.000,- 92,3 1. Wydatki bieżące 207.000,- 207.000,- 191.000,- 92,3 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 80.000,- 80.000,- 83.000,- 103,8 - wydatki rzeczowe 127.000,- 127.000,- 108.000,- 85,0 75416 Straż Miejska /Gminna/ 86.500,- 86.500,- 90.000,- 104,0 1. Wydatki bieżące 86.500,- 86.500,- 90.000,- 104,0 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 75.000,- 75.000,- 78.000,- 104,0 - wydatki rzeczowe 11.500,- 11.500,- 12.000,- 104,3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK oraz WYDATKI ZWIĄZ. Z POBOREM 125.000,- 125.000,- 130.000,- 104,0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. 125.000,- 125.000,- 130.000,- 104,0 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 125.000,- 125.000,- 130.000,- 104,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350.000,- 332.000,- 450.000,- 135,5 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst 350.000,- 332.000,- 450.000,- 135,5 1. Wydatki bieżące - obsługa długu jst 350.000,- 332.000,- 450.000,- 135,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - 106.179,- - 75818 Rezerwy ogólne i celowe - - 106.179,- - 1. Rezerwa ogólna - - 106.179,- - - 3 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.999.062,- 17.837.942,- 12.862.450,- x w tym: wydatki bieżące i dotacje 11.399.751,- 11.346.263,- 11.762.450,- 103,7 80101 Szkoły podstawowe 6.488.449,- 6.451.533,- 6.718.500,- 104,1 1. Wydatki bieżące 6.378.849,- 6.341.933,- 6.568.500,- 103,6 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 5.177.551,- 5.166.209,- 5.507.670,- 106,6 - wydatki rzeczowe 1.201.298,- 1.175.724,- 1.060.830,- 90,2 2. Dotacje 109.600,- 109.600,- 150.000,- /102,1/ 80104 Przedszkola 1.584.846,- 1.576.844,- 1.379.280,- 87,5 1. Wydatki bieżące 1.547.596,- 1.539.594,- 1.379.280,- 89,6 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1.221.938,- 1.220.945,- 1.033.870,- 84,7 - wydatki rzeczowe 325.658,- 318.649,- 345.410,- 108,4 2. Dotacje 37.250,- 37.250,- - - 80110 Gimnazja 9.300.703,- 9.192.236,- 4.137.670,- x 1. Wydatki bieżące 2.701.392,- 2.700.556,- 3.037.670,- 112,5 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.384.150,- 2.383.791,- 2.571.980,- 107,9 - wydatki rzeczowe 317.242,- 316.765,- 465.690,- 147,0 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 6.599.311,- 6.490.680,- 1.100.000,- x 80113 Dowożenie uczniów do szkół 555.741,- 555.713,- 560.500,- 100,9 1. Wydatki bieżące 555.741,- 555.713,- 560.500,- 100,9 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 54.340,- 54.313,- 33.100,- 60,9 - wydatki rzeczowe 501.401,- 501.400,- 527.400,- 105,2 (w tym: bilety) 410.997,- 410.997,- 446.500,- 108,6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62.000,- 55.047,- 60.000,- 109,0 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 62.000,- 55.047,- 60.000,- 109,0 80195 Pozostała działalność 7.323,- 6.570,- 6.500,- 98,9 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 7.323,- 6.570,- 6.500,- 98,9 851 OCHRONA ZDROWIA 305.464,- 296.055,- 275.000,- 92,9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 255.464,- 246.055,- 275.000,- 111,8 1. Wydatki bieżące 255.464,- 246.055,- 275.000,- 111,8 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 55.000,- 47.931,- 57.500,- 120,0 - wydatki rzeczowe 200.464,- 198.124,- 217.500,- 109,8 85195 Pozostała działalność 50.000,- 50.000,- - - 1. Dotacje 50.000,- 50.000,- - - 852 POMOC SPOŁECZNA 5.910.405,- 5.858.655,- 7.219.400,- 123,2 85203 Ośrodki wsparcia 140.000,- 140.000,- 120.600,- 86,1 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 40.000,- 40.000,- 120.600,- 301,5 2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 100.000,- 100.000,- - - 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp.... 3.182.735,- 3.182.675,- 4.795.860,- 150,7 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 3.171.235,- 3.171.175,- 4.795.860,- 151,2 2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 11.500,- 11.500,- - - 85213 Składki na ubezp. zdrowotne... 36.700,- 36.447,- 38.830,- 106,5 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 36.700,- 36.447,- 38.830,- 106,5-4 -

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. 765.811,- 761.484,- 684.520,- 89,9 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 765.811,- 761.484,- 684.520,- 89,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 730.000,- 683.251,- 700.000,- 102,5 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 730.000,- 683.251,- 700.000,- 102,5 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze 15.152,- 15.152,- - - 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 15.152,- 15.152,- - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 557.172,- 556.811,- 518.370,- 93,0 1. Wydatki bieżące 557.172,- 556.811,- 518.370,- 93,0 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 450.190,- 450.190,- 455.310,- 101,1 - wydatki rzeczowe 106.982,- 106.621,-,- 63.060,- 59,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. 150.220,- 150.220,- 152.900,- 101,8 1. Wydatki bieżące - wynagrodz. i pochodne 150.220,- 150.220,- 152.900,- 101,8 85295 Pozostała działalność 332.615,- 332.615,- 208.320,- 62,6 1. Wydatki bieżące 332.615,- 332.615,- 208.320,- 62,6 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 26.988,- 26.988,- 46.465,- 172,2 - wydatki rzeczowe 305.627,- 305.627,- 161.855,- 53,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 911.540,- 895.713,- 908.745,- 101,5 85401 Świetlice szkolne /+stołówki/ 911.540,- 895.713,- 908.745,- 101,5 1. Wydatki bieżące 911.540,- 895.713,- 908.745,- 101,5 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 605.240,- 603.242,- 581.060,- 96,3 - wydatki rzeczowe 306.300,- 292.471,- 327.685,- 112,0 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. 9.556.857,- 9.356.257,- 3.944.910,- 42,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.950.538,- 7.750.000,- 2.119.910,- 27,4 1. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 7.950.538,- 7.750.000,- 2.119.910,- 27,4 90003 Oczyszczanie miast i gmin 145.000,- 145.000,- 200.000,- 137,9 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 145.000,- 145.000,- 160.000,- 110,3 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - - 40.000,- - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,- 20.000,- 35.000,- 175,0 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 20.000,- 20.000,- 35.000,- 175,0 90013 Schroniska dla zwierząt - - 15.000,- - 1. Wydatki bieżące - rzeczowe - - 15.000,- - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 662.062,- 662.000,- 675.000,- 102,0 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 662.062,- 662.000,- 675.000,- 102,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 24.257,- 24.257,- 200.000,- 824,5 1. Dotacje 24.257,- 24.257,- 200.000,- 824,5 90095 Pozostała działalność 755.000,- 755.000,- 700.000,- 92,7 1. Wydatki bieżące 755.000,- 755.000,- 700.000,- 92,7 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 575.000,- 575.000,- 530.000,- 92,2 - wydatki rzeczowe 180.000,- 180.000,- 170.000,- 94,4-5 -

921 KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD. 782.700,- 781.285,- 743.700,- 95,2 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.800,- 76.800,- 80.000,- 104,2 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 76.800,- 76.800,- 80.000,- 104,2 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360.700,- 359.285,- 313.200,- 87,2 1. Dotacje 323.000,- 323.000,- 313.200,- 97,0 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 37.700,- 36.285,- - - 92116 Biblioteki 345.200,- 345.200,- 350.500,- 101,5 1. Dotacje 345.200,- 345.200,- 350.500,- 101,5 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 660.150,- 660.150,- 799.500,- 121,1 92604 Instytucje kultury fizycznej 486.150,- 486.150,- 505.000,- 103,9 1. Wydatki bieżące 486.150,- 486.150,- 505.000,- 103,9 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 311.850,- 311.850,- 327.440,- 105,0 - wydatki rzeczowe 174.300,- 174.300,- 177.560,- 101,9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu 174.000,- 174.000,- 294.500,- 169,3 1. Wydatki bieżące - rzeczowe 174.000,- 174.000,- 294.500,- 169,3 WYDATKI ogółem 41.384.768,- 40.910.295,- 33.396.339,- 81,6 z tego: Wydatki bieżące i dotacje 26.158.078,- 25.993.655,- 28.671.429,- 110,3 Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 15.226.690,- 14.916.640,- 4.724.910,- 31,7 ( wsk. udziału ) (36,8 %) (36,5 %) (14,1 %)