POSTANOWIENIE Nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 68/64a/2018 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU. z dnia 10 września 2018 r. w sprawie procedur weryfikacji realizacji zaleceń

UCHWAŁA NR 50/2014 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU. z dnia 19 listopada 2014 roku. w sprawie procedur organizacyjno-administracyjnych kontroli

PROTOKÓŁ KONTROLI. 1. Słownik terminów i opis skrótów. Załącznik do Uchwały Nr 55/43/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 lipca 2017 r.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

KSIĄŻKA KONTROLI ... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) (nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą)

4. Pracownik po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI

UCHWAŁA NR 59/50/2017 KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU z dnia 8 listopada 2017 roku

POSTULAT 2 ZMIANA firmy audytorskiej. Propozycja ZMIENIONEGO zapisu ustawowego:

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Decyzje podjęte na posiedzeniu Komisji Nadzoru Audytowego w dniu 22 lipca 2015 r.

Kontrola przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

UCHWAŁA NR 1029/25/2017 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 11 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 2271/43/2018 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 3 lipca 2018 r.

PROCEDURA SKREŚLENIA Z REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU W KADENCJI

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2018 NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka Warszawa

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

STAROSTA WRZES11;4r..1

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

I. Etapy postępowania dyscyplinarnego. A. Postępowanie wyjaśniające

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

ZARZĄDZENIE Nr 841/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA ŁAZ. z dnia 22 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. z dnia 11 kwietnia 2019 r.

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR.. /. NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 19 czerwca 2018 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

Ogólne zasady kontroli przedsiębiorców

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r.

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia

UCHWAŁA NR 387/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW. z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r. Poz. 1624

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/273/18 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2018 r.

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 853 UCHWAŁA NR XXXIX/397/2017 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 23 stycznia 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej

UCHWAŁA NR XIX/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 12 grudnia 2017 r.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

URZĄD MIASTA ŁODZI DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW. Schematy kontroli zewnętrznej

Zarządzenie Nr 53/2015. Burmistrza Michałowa. z dnia 27 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 7 marca 2017 r.

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA"

z dnia 11 sierpnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 15 września 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabiszyn

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunów

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów. 2

ZARZĄDZENIE NR 115/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

ZARZĄDZENIE NR 2> & WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 22 lipca 2015 r.

USTAWA z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

UCHWAŁA NR XVIII/9/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 21/2010

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Transkrypt:

POSTANOWIENIE Nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. Nr 141, poz. 855) w związku z 19 ust. 3 statutu (załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 16, poz. 83), postanawia się, co następuje: 1. Przyjmuje się Procedury kontroli realizacji zaleceń, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. 2. Przyjmuje się wzór Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli realizacji zaleceń stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia. 3. Przyjmuje się wzór Protokołu kontroli realizacji zaleceń, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia. 4. Przyjmuje się wzór Rekomendacja dla Krajowej Komisji Nadzoru po przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego postanowienia. 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Postanowienia nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. Procedury kontroli realizacji zaleceń Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: - ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. Nr 141, poz. 855), - podmiocie - rozumie się przez to podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, - zaleceniach - rozumie sie przez to zalecenia, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, - informacji - rozumie się przez to informację, o której mowa w 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 16, poz. 83), - kontroli - rozumie się przez to kontrolę realizacji zaleceń. 1. Krajowa Komisja Nadzoru prowadzi wykaz podmiotów, do których po przeprowadzonej kontroli planowej lub pozaplanowej, skierowano zalecenia. 2. Wykaz sporządzany odrębnie dla kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów lub przez wizytatorów zawiera: 1) nazwę i numer ewidencyjny podmiotu; 2) numer kontroli planowej lub pozaplanowej; 3) imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę planową lub pozaplanową; 4) termin realizacji zaleceń. 3. Kontrola przeprowadzana jest przez kontrolerów lub wizytatorów (jednoosobowo lub w zespole) wyznaczonych przez Krajową Komisję Nadzoru, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli realizacji zaleceń, którego wzór określony został w załączniku nr 2. Jeżeli zostanie powołany kontroler lub wizytator inny niż przeprowadzający kontrolę planową lub pozaplanową, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia o niezależności. 4. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie w oparciu o przekazaną przez podmiot informację. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie podmiotu lub miejscu wykonywania działalności.

5. W przypadku nieprzekazania przez podmiot informacji, Krajowa Komisja Nadzoru wysyła do podmiotu wezwanie do jej złożenia, powołując się na 12 ust. 2 rozporządzenia. Wezwanie zawiera nowy termin wyznaczony do złożenia informacji z zastrzeżeniem, że niezłożenie informacji w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak brak realizacji zaleceń. 6. W przypadku wątpliwości co do treści informacji kontrolujący występują do podmiotu o przekazanie dodatkowych dokumentów, dowodów, wyjaśnień itp. 7. Protokół kontroli realizacji zaleceń sporządzany jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 i przekazywany Krajowej Komisji Nadzoru. 8. Po przeprowadzeniu kontroli realizacji zaleceń i sporządzeniu protokołu kontroli realizacji zaleceń Kontrolujący rekomenduje/-ą Krajowej Komisji Nadzoru (wzór Rekomendacji określony jest w załączniku nr 4) uznanie zaleceń za: 1) wykonane w całości; 2) wykonane częściowo; 3) nie wykonane. 9. Krajowa Komisja Nadzoru, po zapoznaniu się z rekomendacją, o której mowa w pkt. 8, może podjąć decyzję o zakończeniu kontroli i/lub podjąć działania określone w art. 27 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy i/lub podjąć inne działania w uzasadnionych okolicznościach.

Załącznik nr 2 do Postanowienia nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia. Krajowa Komisja Nadzoru Krajowa Izba Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI REALIZACJI ZALECEŃ NR... Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. Nr 141, poz. 855) upoważniam... (imię i nazwisko, nr legitymacji służbowej oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę)... (imię i nazwisko, nr legitymacji służbowej oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę) do przeprowadzenia kontroli realizacji zaleceń przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych... (nazwa, adres siedziby kontrolowanego, nr ewid.) w zakresie sposobu usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, w związku z przeprowadzoną kontrolą planową/pozaplanową * na podstawie upoważnienia z dnia... nr... Termin przeprowadzenia kontroli realizacji zaleceń:. (pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji * - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Postanowienia nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE: PROTOKÓŁ KONTROLI REALIZACJI ZALECEŃ 1. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli realizacji zaleceń, zwanej dalej kontrolą : a) art. 27 ust. 4, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. Nr 141, poz. 855) - zwanej dalej ustawą, b) 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 16, poz. 83) zwanego dalej rozporządzeniem, c) postanowienie nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń. 2. Kontrola dotyczy realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy kontroli planowej/pozaplanowej *), zwanym dalej wystąpieniem. a) numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli planowej/pozaplanowej *) :.. w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zwanym dalej podmiotem : b) dane podmiotu: nazwa podmiotu: siedziba: nr ewidencyjny: 3. Informacje dotyczące wystąpienia: a) data sporządzenia i sygnatura: b) data doręczenia podmiotowi :. c) termin wykonania zaleceń:. 4. Osoby przeprowadzające kontrolę:

a) imię i nazwisko, nr legitymacji służbowej kontrolera/wizytatora *) przeprowadzającego kontrolę realizacji zaleceń:.... 5. Kontrolę przeprowadzono w dniach:... 6. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 7. Zakres przedmiotowy kontroli: Wykonanie zaleceń zawartych w wystąpieniu. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Informację podmiotu, o której mowa w 12 ust. 2 rozporządzenia, z dnia.., data wpływu do KKN, Informacja została złożona przez podmiot z naruszeniem terminu określonego w 12 ust. 2 rozporządzenia. *) Podmiot nie złożył Informacji o wykonaniu zaleceń zawartych w wystąpieniu. *) II. USTALENIA I WYNIKI KONTROLI REALIZACJI ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH: Wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń dotyczących zagadnień formalno prawnych.*) II.1.1. Zalecenie zawarte w pkt. wystąpienia: II.1.2. Informacja podmiotu o wykonaniu powyższego zalecenia: II.1.3. Uwagi kontrolera/wizytatora *) : Zalecenie zostało wykonane /nie zostało wykonane *).

Uzasadnienie: II.2.1. Zalecenie zawarte w pkt. wystąpienia II.2.2. Informacja podmiotu o wykonaniu powyższego zalecenia: II.2.3. Uwagi kontrolera/wizytatora *) : Zalecenie zostało wykonane /nie zostało wykonane *). Uzasadnienie: III. ZAKRES KONTROLI REALIZACJI ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ: Wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń dotyczących części merytorycznej przeprowadzonej kontroli. *) III.1.1. Zalecenie zawarte w pkt. wystąpienia: III.1.2. Informacja podmiotu o wykonaniu zalecenia III.1.3. Uwagi kontrolera/wizytatora *) : Zalecenie zostało wykonane /nie zostało wykonane *).

Uzasadnienie: III.2.1. Zalecenie zawarte w pkt. wystąpienia III.2.2. Informacja podmiotu o wykonaniu powyższego zalecenia: III.2.3. Uwagi kontrolera/wizytatora *) : Zalecenie zostało wykonane /nie zostało wykonane *) Uzasadnienie: IV. INNE USTALENIA:

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU KONTROLI REALIZACJI ZALECEŃ: Nr Nazwa (ewentualnie skrócona treść) Ilość kart ND nie dotyczy Podpis kontrolerów/wizytatorów *) sporządzających protokół kontroli realizacji zaleceń: (miejsce i data sporządzenia dokumentu) 1. Imię i nazwisko, nr leg.. (podpis kontrolera/wizytatora * ) 2. Imię i nazwisko, nr leg.. (podpis kontrolera/wizytatora * ) * - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Postanowienia nr 145/2012 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 19 grudnia 2012 r. REKOMENDACJA dla KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU po przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych Nr ewidencyjny podmiotu Nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli realizacji zaleceń Imię i nazwisko kontrolującego, nr leg. służbowej, stanowisko służbowe Imię i nazwisko kontrolującego, nr leg. służbowej, stanowisko służbowe Kontrolujący, po przeprowadzeniu kontroli realizacji zaleceń, rekomenduje/-ą Krajowej Komisji Nadzoru uznanie zaleceń za: wykonane w całości/wykonane częściowo/nie wykonane * i wnosi/-szą o podjęcie przez KKN decyzji o: a) zakończeniu kontroli * b) złożeniu wniosku do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi * c) złożeniu wniosku do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o nałożeniu na podmiot kary pieniężnej w wysokości... zł * d) złożeniu wniosku do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o orzeczenie zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez podmiot na okres... * e) złożeniu wniosku do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych * f) złożeniu wniosku do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach nałożonych na podmiot, jako karę dodatkową * g) podjęcie innych działań w uzasadnionych okolicznościach *. Uzasadnienie:......... Data... * - niepotrzebne skreślić. (imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego