Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Podobne dokumenty
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZAMIESZCZONYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Województwa**** Województwa**** Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. do Uchwały Nr II/11/10

, , , Drogi publiczne wojewódzkie RAZEM. 600 I. Transport i łączność

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja ,41 I półrocze ,46

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

92106 Teatry ,39 48,78 50,72

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.


Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

,00

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Przebudowa mostu w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442. Projekt rozpoczęto

WYDATKI MAJĄTKOWE. pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą. Poznaniu na naprawę pokrycia dachowego na budynkach

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja

/2014 zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/532/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

2.23 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 A ZREALIZOWANE W 2005 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE. Opis wydatków. Plan na rok Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wyszczególnienie

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ZW I

Ochrona gruntów rolnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2019 rok

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak ZW I. ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała nr 5091/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Uchwała Nr 40/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Uchwała nr 2399/12 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE. Opis wydatków. zmianach. Plan po Zwiększenia. Zmniejszenia. Plan na.

ul. Łazienna Kalisz 2. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych Luboń 3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok ,00 zł

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok

Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dotacje udzielane z budżetu

WYDATKI OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Uchwała nr 4217/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

95,39% ,01 zł. Plan na 2011 rok zł. Wykonanie

Plan wydatków majątkowych w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Wydatki majątkowe w 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

UCHWAŁA NR LI/769/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2010 r.

Planowane zadania: 1. Budynek główny:

UCHWAŁA NR XLI/792/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT KULTURY

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

I. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZW I. 1. Gabinet Marszałka, 2. Departament Kultury, ADRES (SIEDZIBA) NAZWA JEDNOSTKI

Uchwała Nr 3694/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2018 rok. Poznań, maj 2019 r.

uchwały /2012 zmiany w planie dochodów i wydatków

Razem zadania własne , , , ,00

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

Zestawienie wykonania dochodów województwa w 2002 roku (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia)

Uchwała Nr 1477 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r.

Transkrypt:

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII / 240 /07 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 2 561 704 002 985 744 905 141 593 628 229 687 226 220 810 691 287 606 688 2 240 531 902 800 885 989 111 012 322 160 333 768 167 069 620 270 710 557 60013 600 1 627 021 902 421 375 989 62 112 322 104 173 768 100 209 620 68 620 557 1 494 891 722 292 745 809 29 274 255 75 789 268 91 209 620 59 620 557 6059 Dział Rozdział L.p. Zadanie 5 OGÓŁEM I + II +III +IV +V+VI Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu I. Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 25% + wydatki niekwalifikowalne dla pozycji 1 15% dla pozycji 2-53 Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) - remont 1 2007-2008 13 060 300 7 335 964 4 760 479 - - - mostu Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec o 2 2008-2010 59 672 024 8 950 804 2 200 000 4 400 000 2 350 804 - dł. 1,6 km Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 3 2008-2009 12 842 697 1 926 405 640 000 1 286 405 - - 1,9 km Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka 4 2008-2009 13 654 205 2 048 131 1 000 000 1 048 131 - - - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km

Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - 5 2008-2009 7 341 947 1 101 292 500 000 601 292 - - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. 6 Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na 2008-2009 17 707 964 2 656 195 1 250 000 1 406 195 - - odcinku o dł. 9,3 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - 7 Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 2008-2009 24 261 462 3 639 219 1 750 000 1 889 219 - - km Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. 8 Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa 2008-2009 12 539 868 1 880 980 850 000 1 030 980 - - drogi na odcinku o dł. 11,2 km Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu 9 2008-2008 6 113 504 917 026 917 026 - - - nad linią PKP Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów 10 2008-2009 9 062 624 1 359 394 453 000 906 394 - - n/prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa 11 po 2010 60 228 709 9 034 306 - - - 9 034 306 obwodnicy o dł. 6,21 km Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - 12 2009-2011 118 135 395 17 720 309-7 088 000 7 080 000 3 552 309 budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - 13 Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 2008-2009 16 546 281 2 481 942 1 200 000 1 281 942 - - km Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu 14 2009-2009 1 347 489 202 123-202 123 - - (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa 15 2009-2009 10 861 827 1 629 274-1 629 274 - - wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 16 Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku 2008-2009 30 753 472 4 613 021 2 300 000 2 313 021 - - o dł. 15,4 km Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i 17 2009-2009 13 570 000 2 035 500-2 035 500 - - m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - 18 2009-2010 5 175 000 776 250-380 000 396 250 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - 19 2008-2009 11 912 779 1 786 917 850 000 936 917 - - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km

20 Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew 2009-2010 4 382 200 657 330-280 000 377 330 - Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa 21 2009-2011 117 874 039 17 681 106-7 060 000 7 000 000 3 621 106 obwodnicy o dł. 6,2 km Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki - 22 2009-2010 3 450 000 517 500-240 000 277 500 - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - 23 Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 2009-2010 76 187 500 11 428 125-3 809 000 7 619 125 - km Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków 24 Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o 2009-2010 90 114 076 13 517 111-6 600 000 6 917 111 - dł. 34,97 km Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. 25 Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na 2009-2010 44 562 500 6 684 375-2 200 000 4 484 375 - odcinku o dł. 12,07 km Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - 26 granica województwa - przebudowa drogi na 2009-2009 5 750 000 862 500-862 500 - - odcinku o dł. 5 km Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - 27 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 2008-2008 4 025 000 603 750 603 750 - - - 0,93 km Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - 28 granica województwa - przebudowa drogi na 2009-2009 18 687 500 2 803 125-2 803 125 - - odcinku o dł. 15 km Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu 29 2009-2009 12 500 000 1 875 000-1 875 000 - - nad linią PKP Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. 30 2009-2009 2 575 000 386 250-386 250 - - Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. 31 2010-2011 77 250 000 11 587 500 - - 10 000 000 1 587 500 Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa drogi 32 2010-2010 15 000 000 2 250 000 - - 2 250 000 - na odcinku o dł. 3 km Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - 33 2009-2011 147 078 486 22 061 773-7 353 000 7 350 000 7 358 773 przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - 34 Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2009-2011 103 600 000 15 540 000-3 885 000 7 770 000 3 885 000 28,7 km

Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 35 Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 2010-2010 39 500 000 5 925 000 - - 5 925 000-15,8 km Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. 36 2010-2010 7 210 000 1 081 500 - - 1 081 500 - Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu 37 po 2010 4 635 000 695 250 - - - 695 250 nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa mostu 38 po 2010 4 120 000 618 000 - - - 618 000 (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła 39 przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 2010-2010 7 187 500 1 078 125 - - 1 078 125-3,4 km Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - 40 po 2010 32 875 000 4 931 250 - - 2 460 000 2 471 250 przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - przebudowa 41 2010-2012 32 500 000 4 875 000 - - 1 100 000 3 775 000 drogi na odcinku o dł. 17,6 km Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - 42 2010-2011 5 750 000 862 500 - - 430 000 432 500 przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. 43 Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na 2010-2010 23 750 000 3 562 500 - - 3 562 500 - odcinku o dł. 9,5 km Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - 44 po 2010 9 631 250 1 444 688 - - - 1 444 688 Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików- 45 Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 2010-2011 21 562 500 3 234 375 - - 1 050 000 2 184 375 km Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu 46 po 2010 3 090 000 463 500 - - - 463 500 (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. 47 po 2010 3 605 000 540 750 - - - 540 750 Pokrzywnica) Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/prosną odc. 48 Mikstat-Grabów n/prosną - przebudowa drogi na 2010-2011 14 375 000 2 156 250 - - 650 000 1 506 250 odcinku o dł. 11,7 km Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. 49 po 2010 17 250 000 2 587 500 - - - 2 587 500 Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap)

Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał Warta- 50 po 2010 6 180 000 927 000 - - - 927 000 Gopło) Droga Nr 449 m. Grabów n/prosną II - remont 51 po 2010 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. 52 po 2010 8 240 000 1 236 000 - - - 1 236 000 Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - 53 rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka oraz po 2010 3 090 000 463 500 - - - 463 500 budowa nasypu drogowego 54 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 2005-po 2010 74 276 624 74 276 624 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: 1 494 891 722 292 745 809 29 274 255 75 789 268 91 209 620 59 620 557 L.p. Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach 100% 2008 2009 2010 Po roku 2010 CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach 41 846 774 38 346 774 6 105 600 3 000 000 3 000 000 3 000 000 55.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego 2006-2008 9 243 895 9 243 895 1 225 000 55.2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 2004-po 2010 32 602 879 29 102 879 4 880 600 3 000 000 3 000 000 3 000 000 ROCZNIE ROCZNIE ROCZNIE 90 283 406 90 283 406 26 732 467 25 384 500 6 000 000 6 000 000 6050 6050 6054 Dział Rozdział Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji 56 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji 2004-po 2010 6 000 000 6 000 000 6 000 000 41 386 582 41 386 582 15 000 000 ROCZNIE ROCZNIE ROCZNIE CEL: Poprawa układu komunikacyjnego

Inwestycje finansowane ze środków własnych - 57 przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa 48 896 824 48 896 824 11 732 467 19 384 500 - skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek 57.1 2006-2009 20 410 659 20 410 659 3 952 467 5 146 500 - - n/notecią - Smogulec 9,3 km Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek 57.2 2007-2008 9 678 165 9 678 165 3 210 000 - - - Wielki - Obra (2,8 km) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy 57.3 2008-2009 4 700 000 4 700 000 2 070 000 2 630 000 - - (1,2 km) Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z 57.4 przebudową skrzyżowania w m. Wronki 2008-2009 9 000 000 9 000 000 2 500 000 6 500 000 - - ul.chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m. 57.5 2009-2009 2 070 000 2 070 000-2 070 000 - - Chobienice (1,2 km) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - 57.6 2009-2009 920 000 920 000-920 000 - - rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś 57.7 2009-2009 1 685 000 1 685 000-1 685 000 - - (2,4 km) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. 57.8 2009-2009 433 000 433 000-433 000 - - Rocha i ul. Wielkowiejska Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 570 960 000 336 960 000 32 000 000 56 160 000 56 160 000 192 640 000 60001 L.p. Zadanie Wartość zadania Dział Rozdział 100% 50% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego 570 960 000 336 960 000 32 000 000 56 160 000 56 160 000 192 640 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 570 960 000 336 960 000 32 000 000 56 160 000 56 160 000 192 640 000 6069 Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Zakup taboru kolejowego dla regionalnych 1. 2008-2013 570 960 000 336 960 000 32 000 000 56 160 000 56 160 000 192 640 000 pasażerskich przewozów kolejowych L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 Infrastruktura portowa 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 6010 60041 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych 2007-2011 42 550 000 42 550 000 16 900 000-10 700 000 9 450 000 L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 25% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 II. Administracja publiczna 110 517 724 104 991 931 11 797 640 48 000 000 40 000 000 5 000 000 75018 750 Dział Rozdział Dział Rozdział Cel: dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica Urzędy marszałkowskie 7 367 724 1 841 931 1 797 640 - - -

Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 367 724 1 841 931 1 797 640 - - - 6059 CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura dla e- administracji Urzędu Marszałkowskiego 2006-2008 7 367 724 1 841 931 1 797 640 - - - L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 103 150 000 103 150 000 10 000 000 48 000 000 40 000 000 5 000 000 6050 Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i 1. Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu 2007-2011 103 150 000 103 150 000 10 000 000 48 000 000 40 000 000 5 000 000 przy Al. Niepodległości L.p. Zadanie Wartość zadania Dział Rozdział Dział Rozdział Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: Poprawa warunków lokalowych Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania 100% 15% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny placówek oświatowych" realizowany przez szkoły i placówki oświatowe

Cel: Dostosowanie obiektów do potrzeb szkół i placówek oświatowych w celu wykonywania zadań statutowych,realizowany przez szkoły i placówki oświatowe 801 III. Oświata i wychowanie 19 737 402 2 960 610-1 041 625 1 443 985 475 000 Szkoły zawodowe 2 260 000 339 000 - - 239 000 100 000 6059 80130 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 260 000 339 000 - - 239 000 100 000 Zespół Szkół Medycznych w Koninie 2 260 000 339 000 - - 239 000 100 000 Przebudowa obiektu na potrzeby Zespołu Szkół 1. 2010-po 2010 2 260 000 339 000 - - 239 000 100 000 Medycznych w Koninie Zakłady kształcenia nauczycieli 8 855 000 1 328 250-891 625 436 625-6059 80141 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 855 000 1 328 250-891 625 436 625 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu 4 555 000 683 250-441 625 241 625 - Przebudowa hali warsztatowej na potrzeby 1. dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium Języków 2009-2010 4 555 000 683 250-441 625 241 625 - Obcych w Kaliszu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu 1 850 000 277 500-200 000 77 500 - Przebudowa obiektu na potrzeby Nauczycielskiego 1. 2009-2010 1 850 000 277 500-200 000 77 500 - Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie 2 450 000 367 500-250 000 117 500 - Przebudowa obiektu na potrzeby Nauczycielskiego 1. 2009-2010 2 450 000 367 500-250 000 117 500 - Kolegium Języków Obcych w Lesznie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 122 402 318 360-150 000 168 360-6059 80146 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 122 402 318 360-150 000 168 360 -

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2 122 402 318 360-150 000 168 360 - Przebudowa obiektu przy ul. Sosnowej 14 w Koninie 1. na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 2009-2010 2 122 402 318 360-150 000 168 360 - Koninie Biblioteki pedagogiczne 6 500 000 975 000 - - 600 000 375 000 6059 80147 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500 000 975 000 - - 600 000 375 000 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu 6 500 000 975 000 - - 600 000 375 000 Rozbudowa obiektu Publicznej Biblioteki 1. 2010-po 2010 6 500 000 975 000 - - 600 000 375 000 Pedagogicznej w Kaliszu 854 IV. Edukacyjna opieka wychowawcza 6 800 000 1 020 000-550 000 470 000 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6 800 000 1 020 000-550 000 470 000-6059 85420 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800 000 1 020 000-550 000 470 000 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 6 800 000 1 020 000-550 000 470 000 - Przebudowa obiektów na potrzeby Młodzieżowego 1. 2009-2010 6 800 000 1 020 000-550 000 470 000 - Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Zadanie Wartość zadania 100% Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Po roku 2010 8 801 105 1 887 328 504 346 936 205 260 986 185 791 851 Dział Rozdział L.p. V. Ochrona zdrowia

Cel: wzmocnienie wyposażenia koniecznego do ratowania życia i zdrowia, usunięcie aparatury przestarzałej technologicznie, zagrażajacej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja zadań, na które wcześniej zostały przeznaczone środki finansowe związane z koniecznością dostosowania budynków i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, podniesienie standardu udzielanych świadczeń medycznych, ze szczególnym podkreśleniem ich kompleksowości i dostosowania do wymagań współczesnej medycyny Nazwa programu: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 8 801 105 1 887 328 504 346 936 205 260 986 185 791 Szpitale ogólne 7 722 570 1 725 547 342 565 936 205 260 986 185 791 6226 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 7 722 570 1 725 547 342 565 936 205 260 986 185 791 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 2 012 260 869 000-520 818 174 091 174 091 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w 1. zakresie diagnostyki nowotworów układu pokarmowego dla mieszkańców subregionu 2009-2011 2 012 260 869 000-520 818 174 091 174 091 konińskiego Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 887 000 133 050-133 050 - - Poprawa wykrywalności i wyników leczenia raka 1. 2009-2009 887 000 133 050-133 050 - - jelita grubego Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej 833 310 124 997 45 265 40 837 38 895 -

Zapobieganie otyłości oraz wadom postawy wśród 1. dzieci i młodzieży. Modernizacja części Szpitala w 2008-2010 833 310 124 997 45 265 40 837 38 895 - Osiecznej Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 3 990 000 598 500 297 300 241 500 48 000 11 700 Wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w 1. 2008-2011 3 990 000 598 500 297 300 241 500 48 000 11 700 nowoczesny sprzęt medyczny - SZOZNiM Poznań Lecznictwo Psychiatryczne 1 078 535 161 781 161 781 - - - 6226 85120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 078 535 161 781 161 781 - - - SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 1 078 535 161 781 161 781 - - - Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz wczesnego 1. wykrywania napadowych stanów zaburzeń 2008-2008 1 078 535 161 781 161 781 - - - świadomości w Powiecie Gnieźnieńskim VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A +B) 175 315 869 73 999 047 18 279 320 18 825 628 11 566 100 11 235 340 921 A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126 297 888 27 051 097 6 285 920 6 923 628 3 035 000 7 325 340 Teatry 63 649 133 12 994 872 4 080 118 1 800 000 2 032 000 2 028 000 6229 92106 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 63 649 133 12 994 872 4 080 118 1 800 000 2 032 000 2 028 000 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 9 649 133 4 984 872 1 930 118 - - -

Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki; Cel: poprawa warunków pracy, umożliwiająca prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej 1 2 Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana krzeseł), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze 2004-2008 9 649 133 4 984 872 1 930 118 - - - Teatr Wielki im St. Moniuszki w Poznaniu 51 000 000 7 660 000 1 800 000 1 800 000 2 032 000 2 028 000 WRPO - Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru 1. Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu; Cel: poprawa warunków pracy pracowników teatru jak i 2008-2010 35 000 000 5 260 000 1 800 000 1 800 000 1 660 000 - poszerzenie oferty programowej WRPO - Modernizacja i rozbudowa zaplecza 2. Technicznego Teatru przy ul. Polskiej 116; Cel: zabezpieczenie budynku przed dalszą dewastacją, 2010-po 2010 16 000 000 2 400 000 - - 372 000 2 028 000 poprawa warunków bhp Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 3 000 000 350 000 350 000 - - - WRPO - Wykup i adaptacja obiektu poprodukcyjnego POSTI na cele działalności 1. statutowej Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie; Cel: poszerzenie oferty programowej teatru, a tym samym 2008-2009 3 000 000 350 000 350 000 - - - zwiększenie przychodów własnych z działalności statutowej jak i poprawa warunków bhp Muzea 62 648 755 14 056 225 2 205 802 5 123 628 1 003 000 5 297 340 6229 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 40 625 000 9 010 740 607 400 2 103 000 1 003 000 5 297 340 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 11 000 000 1 650 000-1 200 000 100 000 350 000

WRPO- Rewitalizacja Muzeum Początków Państwa Polskiego; Cel: poprawa warunków funkcjonowania 1. muzeum poprzez przeprowadzenie prac 2008-po 2010 11 000 000 1 650 000-1 200 000 100 000 350 000 modernizacyjnych w budynku MPPP jak również rozbudowę dotychczasowego gmachu Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 4 800 000 1 455 740 242 400 303 000 303 000 607 340 WRPO - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią 1. oddział Muzeum Okręgowego im. St Staszica w Pile; 2008-po 2010 4 800 000 1 455 740 242 400 303 000 303 000 607 340 Cel: poszerzenie oferty muzeum jak również zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy 625 000 125 000 125 000 - - - PROW - Rewaloryzacja XVIII-wiecznego założenia 1. parkowego w Dobrzycy; Cel: odnowa założeń 2008-2009 625 000 125 000 125 000 - - - parkowych dla zachowania dziedzictwa kulturowego Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 24 200 000 5 780 000 240 000 600 000 600 000 4 340 000 WRPO- Adaptacja pofolwarcznych budynków gospodarczych na cele muzealne i edukacyjne Cel: 1. poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy 2008-po 2010 15 600 000 2 340 000 240 000 600 000 600 000 900 000 edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach WRPO - Adaptacja budynków administracyjnych na 2. hotel turystyczny Cel: stworzenie bazy noclegowej po 2010 8 600 000 3 440 000 - - - 3 440 000 dla zorganizowanych grup Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach Lp. 2008 2009 2010 Po roku 2010 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 22 023 755 5 045 485 1 598 402 3 020 628 - - 6226 Dział Rozdział

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 12 805 004 3 662 673 1 453 207 1 783 011 - - Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo; Cel: 1. rekonstrukcja założeń archeologicznych, 2005-2009 12 805 004 3 662 673 1 453 207 1 783 011 - - umożliwiająca zachowanie dla przyszłych pokoleń jedynych takich obiektów, dotyczących Początków Państwa Polskiego Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 9 218 751 1 382 812 145 195 1 237 617 - - Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowoparkowego w Lewkowie; Cel: renowacja założeń 1. pałacowo-parkowych w celu zapobierzenia dalszemu 2008-2009 9 218 751 1 382 812 145 195 1 237 617 - - niszczeniu zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 017 981 46 947 950 11 993 400 11 902 000 8 531 100 3 910 000 Teatry 12 506 148 12 493 148 3 569 500 3 286 000 1 950 000 400 000 6220 92106 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 12 506 148 12 493 148 3 569 500 3 286 000 1 950 000 400 000 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu 1 447 000 1 447 000 320 000 350 000 200 000 - Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne 1. w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych; 2006-2009 627 000 627 000 100 000 150 000 - - Cel: zabezpieczenie obiektu przed dewastacją oraz poprawa stanu sanitarnego i estetycznego

Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny 2 do prowadzenia działalności merytorycznej; Cel: przewóz dekoracji teatralnych oraz realizacja 2007-2008 170 000 170 000 20 000 - - - spektakli Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na 3. magazyn dla Teatru i CKiS; Cel: obniżenie kosztów 2007-2008 250 000 250 000 200 000 wynajmu pomieszczeń magazynowych Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia 4. działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i 2009-2010 400 000 400 000-200 000 200 000 - wymiany zużytego sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 1 073 148 1 073 148 283 500 600 000 - - Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi 1. robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, 2008-2009 320 000 320 000 220 000 100 000 - - wykonanie elewacji; Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audiowizualne do prowadzenia działalności merytorycznej, 2. samochód osobowo-dostawczy; Cel: przewóz 2007-2009 753 148 753 148 63 500 500 000 - - widzów i dekoracji teatralnych oraz realizacja spektakli Teatr Wielki w Poznaniu 8 704 000 8 691 000 2 690 000 1 980 000 1 500 000 - Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza 1. technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru; Cel: poprawa stanu technicznego 2006-2009 3 831 862 3 818 862 1 765 000 650 000 - - urządzeń teatralnych oraz warunków bhp

Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz 2. z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody; Cel: poprawa 2007-2009 600 000 600 000 100 000 100 000 - - bezpieczeństwa użytkowników obiektu jak i zapobieżenie postępującej dewastacji obiektu Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku 3. kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji 2006-2010 2 792 000 2 792 000 250 000 780 000 1 500 000 - teatralnych; Cel: dostosowanie do przepisów bhp i p. poż Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych; Cel: wymiana i uzupełnienie urządzeń technicznotransportowych, 4. wymiana instrumentów muzycznych 2006-2009 1 480 138 1 480 138 575 000 450 000 - - konieczna jest ze względu na wyeksploatowanie oraz zniszczenie wieloletnim użytkowaniem aktualnie posiadanych przez Teatr instrumentów oraz do prowadzenia planowanej działalności merytorycznej Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu 1 282 000 1 282 000 276 000 356 000 250 000 400 000 Modernizacja mieszkań służbowych; Cel: 1. zabezpieczenie lokali mieszkalnych przed dalszą degradacją oraz poprawa warunków socjalnych dla 2009-2010 310 000 310 000 260 000 50 000 - pracowników korzystających z mieszkań służbowych Zakupy inwestycyjne związane z działalnością 2. merytoryczną Teatru; Cel: umożliwienie prowadzenia 2008-po 2010 972 000 972 000 276 000 96 000 200 000 400 000 prawidłowej działalności merytorycznej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 92108

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 6220 Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu 2 052 000 2 052 000 227 000 100 000 300 000 900 000 Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu 1. komputerowego; Cel: wymiana wyeksploatowanych, zniszczonych instrumentów oraz częściowa wymiana 2006-2009 852 000 852 000 227 000 100 000 - - sprzętu do prowadzenia działalności merytorycznej i bieżącej Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie 2. instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut; Cel; prawidłowe 2010-po 2010 1 200 000 1 200 000 - - 300 000 900 000 prowadzenie działalności statutowej instytucji Centra kultury i sztuki 2 843 000 2 841 000 738 000 646 000 70 000 40 000 6220 92113 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 843 000 2 841 000 738 000 646 000 70 000 40 000 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 1 501 000 1 499 000 310 000 541 000 70 000 40 000 Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien Cel: 1. konieczność zapewnienia właściwych i bezpiecznych 2006-2009 806 000 804 000 310 000 161 000 - - warunków umożliwiajacych realizację zadań statutowych placówki Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu 2. niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej Cel: 2007-2009 235 000 235 000-30 000 - - prawidłowe funkcjonowanie Centrum

Zakupy inwestycyjne do prowadzenia działalności merytorycznej, w tym: 2 samachody (ciężarowy oraz 3. osobowo-dostawczy) oraz fortepian koncertowy; Cel: 2009-po 2010 460 000 460 000-350 000 70 000 40 000 przewóz sprzętu i urządzeń do prawidłowego prowadzenia działalności statutowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 290 000 290 000 150 000 70 000 - - Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i 1. sprzętu; Cel: uzupełnienie i wymiana 2006-2009 290 000 290 000 150 000 70 000 - - wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 1 052 000 1 052 000 278 000 35 000 - - Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne 1. obiektu i pomieszczeń; Cel: prowadzenie planowanej 2006-2008 653 000 653 000 200 000 - - - działalności merytorycznej Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, 2. informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowodostawczego; 2007-2009 399 000 399 000 78 000 35 000 - - Cel: prawidłowe prowadzenie działalności statutowej Biblioteki 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 6220 92116 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 930 000 930 000 200 000 280 000 150 000 300 000 Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. 1. Prusa 3; Cel: polepszenie stanu technicznego budynku oraz znaczne obniżenie kosztów zużycia 2008-2009 180 000 180 000 50 000 130 000 - - energii cieplnej

Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z 2. Wielkopolski, w ramach programu "Znaki Czasu"; Cel: propagowanie twórczości artystów z 2008-po 2010 750 000 750 000 150 000 150 000 150 000 300 000 Wielkopolski Muzea 24 686 833 22 631 802 5 258 900 5 590 000 4 061 100 2 270 000 6220 92118 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 24 686 833 22 631 802 5 258 900 5 590 000 4 061 100 2 270 000 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1 463 100 1 463 100 345 100 606 000 61 100 - Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy historycznej; Cel: 1. uzyskanie odpowiednich warunków do prowadzenia i 2007-2010 1 106 500 1 106 500 240 000 606 000 61 100 - rozszerzenia działalności statutowej. Modernizacja instalacji elektrycznych i grzewczych spowoduje znaczne obniżenie kosztów utrzymania instytucji Prace modernizacyjne Dworku w Russowie; Cel: 2. zatrzymanie procesu destrukcji dworku spowodowanego przez drewnojady, uatrakcyjnienie 2005-2008 254 400 254 400 64 000 - - - miejsca i zabezpieczenie przed dewastacją Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 3. sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego; Cel: prawidłowe prowadzenie 2007-2008 102 200 102 200 41 100 - - - działalności merytorycznej i bieżącej Muzeum Okręgowe w Koninie 3 056 000 2 756 000 553 000 933 000 - - Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Cel; poszerzanie oferty muzeum oraz uatrakcyjnienie 1. zwiedzania muzeum poprzez wprowadzenie nowych 2004-2009 2 696 000 2 396 000 483 000 933 000 - - eksponatów w przestronnych pomieszczeniach wystawienniczych

Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa 2. muru obronnego zamku Cel: zapobieganie dewastacji 2007-2008 360 000 360 000 70 000 - - zabytkowego obiektu Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile 402 700 402 700 130 000 120 000 130 000 - Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu 1. 2007-2008 152 700 152 700 130 000 - - - w Osieku; Cel: rozszerzenie oferty muzealnej Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej 2. 2009-2010 250 000 250 000-120 000 130 000 - Muzeum; Cel: usprawnienie przepływu informacji Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie 11 494 045 11 128 556 3 101 400 2 901 000 1 680 000 2 270 000 Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie; 1. Cel: realizacja zadania wiąże się z nakazem konserwatorskim z 2000r. na przeprowadzenie prac 2004-2009 3 983 790 3 923 156 2 069 000 1 300 000 - - modernizacyjnych w obiekcie zabytkowym Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli 2. dostępu; Cel: realizacja zadania niezbędna jest z 2000-2009 1 460 255 1 159 900 532 400 125 500 - - punktu widzenia funkcjonowania instytucji w połączeniu z wymaganiami ustawowymi Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z 3. parkingiem; Cel: zabezpieczenie obiektów przed dostępem postronnych osób oraz poprawa warunków 2005-2009 370 000 365 500 120 000 125 500 - - dla zmotoryzowanych zwiedzających Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i 4. organizacja nowych ekspozycji stałych; Cel: modernizacja wystaw już istniejących i organizacja 2009-po 2010 1 150 000 1 150 000 100 000 200 000 350 000 500 000 nowych, do aktualnie panujących trendów Posadowienie zabytkowego wiatraku w Jaraczu; Cel: 5. zabezpieczenie i konserwacja zabytkowego wiatraka, 2009-2010 440 000 440 000-240 000 200 000 - a tym samym zachowanie dla przyszłych pokoleń

Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie; Cel: usprawnienie wewnętrznych ciągów 6. pieszych dla zwiedzających, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się po rozległym terenie 2008-po 2010 620 000 620 000-100 000 200 000 320 000 muzeum wraz z dostępem do obiektów wystawienniczych Modernizacja pawilonów wystawienniczych i 7. magazynów zbiorów w Szreniawie; Cel: unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum 2009-po 2010 1 760 000 1 760 000-260 000 500 000 1 000 000 i dostosowanie do aktualnych standardów Modernizacja toalet i instalacji co. w Jaraczu; Cel: 8. dostosowanie obiektu do przepisów bhp oraz 2008-2009 160 000 160 000 80 000 80 000 - - poprawa warunków sanitarnych zwiedzających Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię 9. "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"; Cel: obniżenie kosztów działalności oraz poszerzenie 2009-po 2010 550 000 550 000-150 000 150 000 250 000 oferty muzeum Zakupy inwestycyjne - niezbędne do prowadzenie działalności merytorycznej muzeum w ramach 10. wymiany i uzupełnienia; Cel: wymiana i uzupełnienie 2008-po 2010 1 000 000 1 000 000 200 000 320 000 280 000 200 000 sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalnosci merytorycznej Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy 3 815 057 3 751 600 713 200 430 000 2 100 000 - Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów 1. w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty); Cel: zabezpieczenie 2006-2008 380 457 317 000 48 000 - - - zabytkowych obiektów przez degradacją Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach 2. pałacu); Cel: poszerzenie oferty dla zwiedzających 2007-2008 322 600 322 600 186 200 - - - oraz umożliwienie prawidłowego prowadzenia działalności merytorycznej

Wykonanie oznakowania informacyjnego; Cel: 3. prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu w zespole pałacowo-parkowym dla zwiedzających zabytkowe 2007-2008 60 000 60 000 25 000 - - - obiekty na rozległym terenie obejmującym 11 ha Rozbudowa części hotelowej z wyłączeniem domku 4. 2007-2009 872 000 872 000 454 000 350 000 - - ogrodnika; Cel: poszerzenie bazy noclegowej Renowacja domku ogrodnika; Cel: zabezpieczenie 5. 2009-2010 2 180 000 2 180 000-80 000 2 100 000 - zabytkowego obiektu przed dalszą dewastacją Muzeum Okręgowe w Lesznie 2 140 756 1 721 846 195 200 100 000 - - Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca 1. Muzeum; Cel: zabezpieczenie przed dalszą 2004-2008 471 056 349 400 119 800 - - - dewastacją i niszczeniem obiektu Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi; Cel: 2. uatrakcyjnienie oferty muzeum poprzez udostępnianie zwiedzającym nowego obiektu 2004-2008 1 175 400 878 146 75 400 - - - muzeum oraz poszerzenie działalności merytorycznej Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. Pierwszego wyposazenia po modernizacji i adaptacji budynku 3. synagogi oraz wymiana i uzupełnienia sprzętu 2006-2009 494 300 494 300-100 000 - - informatycznego i akustycznego; Cel: prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 746 000 746 000 141 000 350 000 90 000 - Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku 1. Etnograficznego i w Małym Skansenie; Cel: zabezpieczenie obiektów muzealnych oraz 2006-2009 335 000 335 000 100 000 100 000 - - poprawienie stanu technicznego obiektów drewnianych

Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie 2. Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w 2007-2009 90 000 90 000 10 000 50 000 - - Skansenie Muzeum; Cel: prawidłowe prowadzenie działalności merytorycznej Przebudowa części stodoły folwarcznej na salę 3. oświatowo-wystawienniczą; Cel: poszerzenie oferty 2009-2010 110 000 110 000-80 000 30 000 - muzeum Modernizacja dachów w zespole dworskim (Studzieniec, Łomnica I i Łomnica II) oraz adaptacja 4. poddaszy na archiwum naukowe i administracyjne, magazyny zbiorów sztuki ludowej; Cel: zapobieganie 2009-2010 120 000 120 000-60 000 60 000 - dalszej dewastacji zabytkowych obiektów na terenie Muzeum Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem 5. działalności merytorycznej, w tym wymiana i uzupełnienie sprzętu; Cel: prawidłowe prowadzenie 2008-2009 91 000 91 000 31 000 60 000 - - działalności statutowej Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 1 569 175 662 000 80 000 150 000 - - Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i 1. informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum; Cel: stworzenie 2001-2009 1 569 175 662 000 80 000 150 000 - - warunków do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Pozostała działalność 6 000 000 6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-6220 92195 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Cel: odbudowa obiektu dziedzictwa kulturowego Wielkopolski 6 000 000 6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-1. Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu 2008-2010 6 000 000 6 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 -