Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie Sprawozdanie z działalności za 2016r Chmielno 23.02.2017r
Kadra GOPS w Chmielnie w 2016r Kierownik 1 Księgowość i kadry 1,5 etatu Dział pomocy Środowiskowej - pracownik socjalny 5 - asystent rodziny 1 Komórka świadczeń rodzinnych - inspektor 1 - referent 3 (2 urlop m.) - pomoc administracyjna 1 Środowiskowy Dom Samopomocy - psycholog 1 - fizjoterapeuta 1 - terapeuta zaj. 2 (1 urlop m.) - asystent osoby niepełnospr. 1 - instr. muzykoterapii, (umowa cyw. prawna) 1 Gminny Ośrodek Opiekuńczy 5 ( 4,5 etatu) - opiekunki Świetlice Środowiskowe ( umowa cywilno-pr.) 5 GOPS - umowy cywilno - prawne: psycholog, prawnik, instruktor terapii uzależnień, informatyk, GOPS - sprzątaczka 0,35 etatu
Realizacja budżetu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2016 wydatkował łączną kwotę 12 616 567,90 zł z czego: z budżetu państwa: 11 667 802,45 zł z budżetu gminy: 948 677,12 zł w tym na realizację projektu 120 675,43 zł
Struktura wydatków GOPS w 2016 roku z podziałem na zadania własne ( finansowane z budżetu gminy): 948 677,12 zł Ośrodek Pomocy Społecznej 317.894,39 Domy Pomocy Społecznej 149.885,56 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140.760,82 Projekt Wyjdź z domu zainwestuj w siebie 120.675,43 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.673,53 Opiekun dzienny 47.138,95 Pozostała działalność ( np. dożywianie) 20.668,10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 19.977,24 Wspieranie rodziny 11.792,90 Dodatki mieszkaniowe 9.397,10 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.749,01 Piecza zastępcza w tym placówki opiekuńcze 4.267,09 Przeciwdziałanie narkomanii 2.627,00 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie 1.170,00
Koszt utrzymania GOO za 2016 Utrzymanie GOO (woda, ścieki, śr. czystości itp.) - 7.954,02 Usługi opiekuńcze płace opiekunek - 185.805,80 Remont budynku, malowanie - 33.361,00 --------------------------- Razem: - 227.120,82 Uzyskane środki od podopiecznych: Wpłaty za usługi opiekuńcze do Gminy - 28.410,61 Wpłaty za energię, wodę i ścieki - 4.533,09 Wpłaty za czynsz do Gminy - 7.913,43 --------------------------- Razem: - 40.837,13 Różnica: - 186.283,69 w tym pozyskana dotacja na usługi specjalistyczne dotacja - 56.052,00 Gmina dokłada ze swojego budżetu ( na osobę średnio 834,81zł- 130.231,69 Wpłaty za usługi specjalistyczne (zwrot do UW) - 13.062,65 Koszt utrzymania 3 osób w dps w 2016r na osobę 3.045zł ( w tym 1dziecko ) - 108.570,54 W GOO przebywa średnio 13 osób koszt pobytu w dps 13 x 3045 zł (średnio) x12 m-cy = 475.020 zł rocznie
Wydatki pokryte ze środków zewnętrznych 11.667. 802,45 Świadczenie wychowawcze (500+) 6 532 473,83 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.232.583,57 Ośrodki wsparcia - (ŚDS) 426.048,00 Zasiłki stałe (zad. własne gminy) 137.712,98 Ośrodek Pomocy Społecznej 115,866,00 Pozostała działalność (dożywianie, rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, Karta Dużej Rodziny) 63.330,04 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56.052,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 46.028,29 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29.133.74 Wspieranie rodziny (AR) 28.500,00 Koszty wydawania decyzji 74,00
Realizacja innych zadań projekty EFS i inne projekt systemowy w okresie od 2008 2013 razem 1.345.270,81 projekty konkursowe w 2014 r razem 85.503,16 Schematom Stop projekt pilotażowy 2014-2015 razem 48.728,50 2016 rok Wyjdź z domu czas na zmianę 2016 2018 razem 1 136.377,38 w 2016r zrealizowano na kwotę: 120.675,43 Realizacja programu wspierania rodziny Projekt na asystenta rodziny 28.500,00 Organizacja XV Jarmarku Folklorystycznego i Przeglądu Dorobku Kulturalnego ŚDS i DPS ( z PFRON) 6.000,00 Spotkanie Wigilijne dla Seniorów (z PFRON) 2.800,00 Wyjazd integracyjny wycieczka ŚDS i WTZ ( z PFRON) 2.000,00
Realizacja zadań wydane w 2016r decyzje - 2.856 466 decyzji z pomocy społecznej (239 rodzin 769 osób), 1379 decyzji - świadczenia rodzinne, (św. pielęgnacyjnych, zaś. pielęgnacyjne zasiłki rodzinne z dodatkami, specjalistyczne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka), 983 decyzji - świadczenie wychowawcze 500+ ( 883 rodz.), 28 decyzji - fundusz alimentacyjny,
Złożone wnioski o wypłatę becikowego, a liczba dzieci urodzonych w Gminie Chmielno L.p. lata Złożone wnioski do GOPS Liczba dzieci urodzonych w Gminie (dane USC) 1 2016 125 130 2 2015 89 104 3 2014 105 121 4 2013 93 108 5 2012 104 114
Inne akcje charytatywne - zbiórki Pogorzelcy 2015r 2016r - 24.760 Pogorzelcy - 2016r ok.20.000
Rozbudowa domu zbiórka dla rodziny K. 9.812,17
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - obszary wymagające podjęcia działań w kolejnych latach Poprawa infrastruktury pomocowej Tworzenie warunków do powstania budownictwa socjalnego w gminie, Tworzenie mieszkań rotacyjnych dla osób i rodzin nieporadnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Rozwijanie sieci placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Lepsza jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych Propagowanie i powstanie wolontariatu, w tym wolontariatu 50+. Wysoka aktywność społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Promocja korzyści zatrudniania przez pracodawców osób niepełnosprawnych Promocja korzyści zatrudniania przez pracodawców osób niepełnospr., Zorganizowanie spotkań na temat możliwości dofinansowania miejsc pracy.
Stworzenie osobom w wieku poprodukcyjnym warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym ( brak realizacji jakichkolwiek działań) - Klubu Seniora, dziennego domu pobytu, - Współpraca z NGO przy organizacji edukacji dla dorosłych i jej promocja wśród seniorów, - Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej kształcenie ustawiczne, edukacja na odległość itp., - Promocja idei działań w zakresie wymiany międzypokoleniowej integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym, m.in. poprzez spotkania z młodzieżą, przekazywanie tradycji, wspólne śpiewanie, wspólny opłatek, majówki itp. Monitorowanie sieci punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim - Zmniejszanie dostępności do alkoholu wśród dzieci i młodzieży, Tworzenie warunków do wspierania aktywności społecznej mieszkańców. - Współpraca z Radami Sołeckimi. Budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej mieszkańców. - Promocja dobrych praktyk społecznych i obywatelskich, - Wspieranie i promowanie liderów społecznych.
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chmielno na rok 2017 Realizacja projektów: Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej z udziałem środków finansowych z MRPiPS. Wyjdź z domu czas ma zmianę partnerski z powiatem Kartuskim w ramach mechanizmu ZIT : Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego. W ramach realizacji zadania Gmina Chmielno jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny, który na rok 2017 wynosi odpowiednio 10.000 zł ( zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy) oraz 1 060,
Baza lokalowa GOPS Poprawa bazy lokalowej Remont pomieszczenia socjalnego w GOPS i przygotowanie pomieszczeń na archiwum. Przygotowanie i wyposażenie biura dla koordynatora projektu, specjalistów i GKRPA. Poprawa standardów lokalowych Przeprowadzenie standaryzacji Gminnego Ośrodka Opiekuńczego. Mieszkania w GOO obecnie nie spełniają standardów, są przepełnione. Wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Transport Zakup do GOO mikrobusu. Gmina Chmielno GOPS złożył wniosek do w ramach programu Wyrównywanie różnic miedzy regionami II. Istnieje możliwość pozyskania przez Gminę dofinansowania do 60 % wartości mikrobusu. Do zrealizowania tego zadania przez GOPS niezbędne będą środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Inne zadania Zapewnienie osobom bezdomnym, całodobowe, tymczasowe schronienie w schroniskach i noclegowniach.
POTRZEBY FINANSOWE Realizacja obowiązku ustawy w zakresie wspierania rodziny Wynagrodzenie asystenta rodziny - 40.000 zł Rodziny wspierające - 5.000 zł Wkład własny do projektów powiatowych - 11.000 zł Remont i wyposażenie pom. socjalnego i archiwum - 20.000 zł Remont i wyposażenie biura - 3.000 zł Standaryzacja GOO budowa /zakup obiektu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i starych z funkcją dziennego domu pobytu - 2.500.000 zł Zakup mikrobusu wkład własny Zapewnienie osobom bezdomnym pobytu w schronisku - 60.000 zł - 15.000 zł
Wieloletni Program MRPiPS Senior + na lata 2015-2020 - edycja 2017 r. Projekt polega na wsparciu tworzenia placówek typu Senior+, w tym Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ oraz wsparciu już istniejących placówek utworzonych w ramach programu. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób 60+. W dziennym domu oraz klubie Senior + będzie można spędzić 8 godzin od poniedziałku do piątku. W placówce będą znajdować się pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń relaksu, zapewniony będzie ciepły posiłek.
Zasady przyznania dotacji Moduł 1 jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki: 1) do 300 tys. Zł - Dzienny Domu Senior + do 70 tyś zł na wyposażenie 2) do 150 tys. zł - Klubu Senior + Dofinasowanie do 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania. JTS zobowiązana jest do zapewnienia wkładu finansowego min 20 % Termin składania ofert : do 14 marca 2017 roku
DZIĘKUJĘ Gabriela Jóskowska