PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Podobne dokumenty
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wydatki na zadania gminne

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Wydatki na zadania gminne

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

zagranicznych w danym roku , ,00

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Wydatki razem ,31

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.


Plan wydatków budżetu na 2006 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Wydatki pozostałych jednostek

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Plan wydatków budżetu Gminy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Plan wydatków na rok 2007

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Transkrypt:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 808 070-01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27 781 570 b) wydatki majątkowe 27 781 570 01030 Izby rolnicze 18 000 a) wydatki bieżące 18 000 01095 Pozostała działalność 8 500 - a) wydatki bieżące 8 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 706 711 60004 Lokalny transport zbiorowy 64 000 a) wydatki bieżące 64 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 400 000 b) wydatki majątkowe 1 400 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 900 000 b) wydatki majątkowe 900 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 792 711 a) wydatki bieżące 2 019 000 b) wydatki majątkowe 773 711 60017 Drogi wewnętrzne 550 000 b) wydatki majątkowe 550 000 630 TURYSTYKA 11 115

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 115 a) wydatki bieżące 11 115 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 538 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538 000 a) wydatki bieżące 473 000 b) wydatki majątkowe 65 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 570 700 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 320 000 a) wydatki bieżące 320 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 88 700 a) wydatki bieżące 88 700 71035 Cmentarze 162 000 a) wydatki bieżące 97 000 b) wydatki majątkowe 65 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 609 126 256 583 75011 Urzędy wojewódzkie 740 359 256 583 a) wydatki bieżące 740 359 256 583 75020 Starostwa powiatowe 300 000 b) wydatki majątkowe 300 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 293 945 a) wydatki bieżące 293 945 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 470 106 a) wydatki bieżące 6 470 106 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 753 646 a) wydatki bieżące 728 646 b) wydatki majątkowe 25 000

75095 Pozostała działalność 51 070 a) wydatki bieżące 51 070 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 5 900 5 900 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 900 5 900 a) wydatki bieżące 5 900 5 900 752 OBRONA NARODOWA 300 300 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300 a) wydatki bieżące 300 300 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 237 744 400 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 b) wydatki majątkowe 40 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200 000 b) wydatki majątkowe 200 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 426 222 a) wydatki bieżące 276 222 b) wydatki majątkowe 150 000 75414 Obrona cywilna 2 000 400 a) wydatki bieżące 2 000 400 75416 Straż Miejska 559 522 a) wydatki bieżące 559 522 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 a) wydatki bieżące 10 000

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 277 450 ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 277 450 a) wydatki bieżące 277 450 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO 2 085 996 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 620 000 a) wydatki bieżące 1 620 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 465 996 terytorialnego a) wydatki bieżące 465 996 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 270 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 270 000 rezerwa ogólna budżetu 200 000 rezerwa celowa na wydatki oświatowe bieżące 1 000 000 rezerwa celowa na zimowe utrzymanie dróg 150 000 rezerwa celowa na wydatki bieżące w poszczególnych Sołectwach 300 000 rezerwa celowa na planowany wzrost wynagrodzeń 65 000 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu "LEADER" 500 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 745 717 80101 Szkoły podstawowe 21 657 602 a) wydatki bieżące 19 487 602 b) wydatki majątkowe 2 170 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 663 450

a) wydatki bieżące 663 450 80104 Przedszkola 9 932 651 a) wydatki bieżące 9 932 651 80110 Gimnazja 10 716 479 a) wydatki bieżące 10 578 479 b) wydatki majątkowe 138 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 333 016 a) wydatki bieżące 333 016 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 747 499 a) wydatki bieżące 747 499 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 247 763 a) wydatki bieżące 247 763 80148 Stołówki szkolne 1 096 215 a) wydatki bieżące 1 096 215 80195 Pozostała działalność 351 042 a) wydatki bieżące 351 042 851 OCHRONA ZDROWIA 654 616 616 85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000 a) wydatki bieżące 4 000 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 a) wydatki bieżące 15 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 635 000 a) wydatki bieżące 635 000 85195 Pozostała działalność 616 616

a) wydatki bieżące 616 616 852 POMOC SPOŁECZNA 14 518 002 10 736 700 85202 Domy pomocy społecznej 380 000 a) wydatki bieżące 380 000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 10 729 600 10 729 600 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 10 729 600 10 729 600 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 59 000 7 100 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące 59 000 7 100 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 410 350 a) wydatki bieżące 410 350 85215 Dodatki mieszkaniowe 180 000 a) wydatki bieżące 180 000 85216 Zasiłki stałe 417 000 a) wydatki bieżące 417 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 127 823 a) wydatki bieżące 1 127 823 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 156 633 a) wydatki bieżące 156 633 85295 Pozostała działalność 1 057 596 a) wydatki bieżące 1 057 596

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 469 712 85401 Świetlice szkolne 466 592 a) wydatki bieżące 466 592 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3 120 a) wydatki bieżące 3 120 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 171 909 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 459 600 a) wydatki bieżące 9 600 b) wydatki majątkowe 450 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 500 000 b) wydatki majątkowe 500 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 381 009 a) wydatki bieżące 973 000 b) wydatki majątkowe 408 009 90095 Pozostała działalność 831 300 a) wydatki bieżące 83 600 b) wydatki majątkowe 747 700 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 344 254 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 302 999 a) wydatki bieżące 1 302 999 92116 Biblioteki 3 621 555 a) wydatki bieżące 621 555 b) wydatki majątkowe 3 000 000 92118 Muzea 357 950 a) wydatki bieżące 357 950 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000

a) wydatki bieżące 40 000 92195 Pozostała działalność 21 750 a) wydatki bieżące 21 750 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 014 680 92601 Obiekty sportowe 4 354 880 b) wydatki majątkowe 4 354 880 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 641 800 a) wydatki bieżące 641 800 92695 Pozostała działalność 18 000 a) wydatki bieżące 18 000 RAZEM WYDATKI: 124 040 002 11 000 499 wydatki bieżące 77 751 132 11 000 499 wydatki majątkowe 44 018 870 rezerwy budżetu 2 270 000