Wykaz przedsięwzięć do WPF

Podobne dokumenty
Wykaz przedsięwzięć do WPF

I N F O R M A C J A O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J Z A I P Ó Ł R O C Z E 2015 R O K U

W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości

Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit , , ,00

UCHWAŁA NR XXII/24/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Skarżysko Kamienna według stanu na dzień r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2018 ROKU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

, , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UCHWAŁA NR VII/ 33 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 4 kwietnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zadania majątkowe w 2018 r

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/49/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/431/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zadania majątkowe w 2018 r

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK

UCHWAŁA NR XXIX/85/2012 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 25 października 2012 r.

Zadania majątkowe w 2017 r

UCHWAŁA NR XXIV/63/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR VII/88/19 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kielce, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XIX/85/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Mi

AUTOPOPRAWKA Nr 2 Zadania majątkowe w 2018 r. w złotych

Zadania majątkowe w 2017 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zadania majątkowe w 2018 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Zadania majątkowe w 2018 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Olsztyn, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/202/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 4 lipca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zadania majątkowe w 2018 r

Kielce, dnia 30 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr LIV/372/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010 roku

Zadania majątkowe w 2018 r

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)

Kielce, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/106/2016 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XXXIV/1/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXXV/12/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/251/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

DKBW 2 200,00 spisy wyborców 2 200,00

UCHWAŁA NR XXXVII/16/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia r.

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XXXII/200/09 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXX/151/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVII/19/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 6 maja 2013 r.

Wydatki majątkowe na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR IV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY. z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r.

Transkrypt:

Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem 521 840 375,15 63 299 004,95 51 909 571,00 - wydatki bieżące 341 151 456,96 19 361 626,95 18 339 571,00 - wydatki majątkowe 180 688 918,19 43 937 378,00 33 570 000,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 183 892 912,15 45 106 769,95 33 570 000,00 - wydatki bieżące 3 203 993,96 1 169 391,95 0,00 - wydatki majątkowe 180 688 918,19 43 937 378,00 33 570 000,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 46 932 700,96 28 943 341,95 0,00 - wydatki bieżące 3 203 993,96 1 169 391,95 0,00 Indywidualizacja nauczania - dział 853 rozdział 85395 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna URZĄD MIASTA 2012 2013 115 420,00 115 420,00 0,00 Nowe szanse w MOPS Kapitał Ludzki - dotacja celowa w ramach art.5 ufp Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2010 2011 1 194 202,97 0,00 0,00 Program Ocal marzenia nie czekaj działaj pracuj - dział853 85395 Ocal marzenia - program Centrum Integracji Społecznej 2011 2012 840 399,04 0,00 0,00 Projekt Nowe Szanse - 852 85214,85295 udział własny w projekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2010 2012 1 053 971,95 1 053 971,95 0,00 - wydatki majątkowe 43 728 707,00 27 773 950,00 0,00 Rewitalizacja osiedla Rejów w dziale 900 rozdział 90095 6057,6059 - wydatki inwestycyjne URZĄD MIASTA 2010 2012 16 398 435,00 14 252 350,00 0,00

Strona 2 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 51 584 034,00 38 468 233,00 22 622 550,00 19 914 810,00 19 964 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 18 304 034,00 18 268 233,00 17 772 550,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 33 280 000,00 20 200 000,00 4 850 000,00 2 300 000,00 2 350 00 0,00 0,00 33 280 000,00 20 200 000,00 4 850 000,00 2 300 000,00 2 350 00 0,00 0,00 33 280 000,00 20 200 000,00 4 850 000,00 2 300 000,00 2 350 00 0,00 0,00

Strona 3 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 133 856 769,95 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 1 169 391,95 0,00 0,00 0,00 132 687 378,00 0,00 0,00 0,00 133 856 769,95 0,00 0,00 0,00 1 169 391,95 0,00 0,00 0,00 132 687 378,00 0,00 0,00 0,00 20 943 341,95 0,00 0,00 0,00 1 169 391,95 0,00 0,00 0,00 115 420,00 0,00 0,00 0,00 1 053 971,95 0,00 0,00 0,00 19 773 950,00 0,00 0,00 0,00 14 252 350,00

Strona 4 Rozbudowa i przebudowa MCK w Skarżysku - Kam, - Rozbudowa i przebudowa MCK w Skarzysku dział 900 rozdz. 90095 6057,6059 URZĄD MIASTA 2012 2013 15 654 421,00 2 094 007,00 0,00 Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego - Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego dział 900 rozdz. 90095 6057 6059 URZĄD MIASTA 2012 2013 11 418 984,00 11 170 726,00 0,00 Wydatki inwestycyjne w dziale 720 - Wydatki inwestycyjne URZĄD MIASTA 2010 2012 256 867,00 256 867,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 136 960 211,19 16 163 428,00 33 570 000,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Realizacja programu Maluch - dział 853 rozdz.85305 Żłobki - Dobudowa częśći budynku w Przedsz. Nr 9, wraz z adaptacją i wyposażeniem lokali w Przed.Nr1,6 2011 2012 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 136 960 211,19 16 163 428,00 33 570 000,00 Budow linii oświetleniowej w ul. Wiśniowej - dział 900 rozdział 90015 URZĄD MIASTA 2012 2013 40 000,00 10 000,00 30 000,00 Budowa boisk wielofukcyjnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Skarżysku - Kamiennej - dział 900 rozdz.90095. 6050 URZĄD MIASTA 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095 URZĄD MIASTA 2010 2018 17 668 533,00 0,00 2 100 000,00 Budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej strona zachodnia - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 w Skarżysku - Kamiennej na odc. od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego - dział 600 rozdz.60016 URZĄD MIASTA 2010 2013 192 315,00 163 645,00 0,00 Budowa drogi dojazdowej od ul. Głównej do kościoła wraz z parkingiem - dział 600 rozdz.60016 6050 URZĄD MIASTA 2010 2011 0,00 0,00 0,00

Strona 5 33 280 000,00 20 200 000,00 4 850 000,00 2 300 000,00 2 350 00 0,00 0,00 33 280 000,00 20 200 000,00 4 850 000,00 2 300 000,00 2 350 00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 250 000,00 2 300 000,00 2 350 00 0,00 0,00

Strona 6 0,00 0,00 0,00 2 094 007,00 0,00 0,00 0,00 3 170 726,00 0,00 0,00 0,00 256 867,00 0,00 0,00 0,00 112 913 428,00 0,00 0,00 0,00 112 913 428,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 13 400 000,00 0,00 0,00 0,00 163 645,00

Strona 7 Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku - Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17 - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2012 2013 350 000,00 50 000,00 300 000,00 Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - wydatki inwest. dział 600 rozdz, 60016 URZĄD MIASTA 2011 2015 9 368 000,00 0,00 2 368 000,00 Budowa dróg wraz z infrastr. towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna Etap II - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2010 2012 2 728 951,00 506 438,00 0,00 Budowa hali handlowej w ramach zagospodarowania terenu CENTRUM pomiędzy ul. Niepodległości, Tysiąclecia i Sokolą. - dział 900 rozdział 90095 URZĄD MIASTA 2012 2013 500 000,00 0,00 500 000,00 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej S-Kam i S-Kościelne - wydatki inwestycyjne Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001 URZĄD MIASTA 2010 2012 5 969 146,00 1 870 000,00 0,00 URZĄD MIASTA 2011 2014 4 649 950,00 350 000,00 1 500 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - wydatki inwestycyjne URZĄD MIASTA 2011 2014 5 556 050,00 146 310,00 2 240 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego i 11-go Listopada - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001 URZĄD MIASTA 2011 2015 3 490 590,00 3 690,00 450 000,00 Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę w rejonie przewału staszicowskiego - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2010 2013 1 536 506,00 0,00 1 500 000,00 Budowa kładki pieszo-rowerowej w ulicy Wierzbowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2008 2012 1 311 000,00 500 000,00 0,00 Budowa linii oświetleniowej w ul. Małowicza - dział 900 rozdział 90015 6050 URZĄD MIASTA 2011 2012 48 813,00 45 000,00 0,00 Budowa linii oświetleniowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul, Norwida do Krasińskiego - dział 900 rozdz. 90015 Urząd Miasta 2011 2013 154 880,00 0,00 150 000,00 Budowa linii oświetleniowej w ul. Spółdzielczej od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - dział 900 rozdz. 90015 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Południowej - dział900 rozdział 90095. URZĄD MIASTA 2011 2012 50 000,00 0,00 0,00

Strona 8 3 500 000,00 3 500 00 0,00 2 720 00 3 000 00 0,00 3 000 00 0,00

Strona 9 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 9 368 000,00 0,00 0,00 0,00 506 438,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 870 000,00 0,00 0,00 0,00 4 570 000,00 0,00 0,00 0,00 5 386 310,00 0,00 0,00 0,00 3 453 690,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

Strona 10 Budowa oświetlenia w ul. Obuwniczej - dział 900 rozdział 90015 6050 URZĄD MIASTA 2011 2012 184 477,00 160 000,00 0,00 Budowa oświetlenia w ul. Zbrojnej - dział 900 rozdz. 90015.6050 Urząd Miasta 2011 2012 51 396,00 45 000,00 0,00 Budowa parkingu przy lodowisku - dział 600 rozdział 60016 Budowa parkingu przy lodowisku URZĄD MIASTA 2011 2012 95 890,00 71 290,00 0,00 Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej - dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2012 2013 300 000,00 0,00 300 000,00 Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego - Bernatka - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90001 URZĄD MIASTA 2010 2022 2 591 820,00 0,00 200 000,00 Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku - Kamiennej - dział 900 rozdz. 90095 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam. - dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2012 2013 2 500 000,00 750 000,00 1 750 000,00 Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam. - dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2012 2013 4 250 000,00 250 000,00 4 000 000,00 Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016 Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei URZĄD MIASTA 2012 2014 170 000,00 20 000,00 0,00 e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095 URZĄD MIASTA 2010 2013 4 256 576,00 3 006 090,00 1 132 000,00 Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku -Kam - etap II - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095 URZĄD MIASTA 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095 URZĄD MIASTA 2010 2016 14 908 740,00 0,00 3 005 000,00 Program rządowy "Radosna Szkoła" - dział 801 rozdz. 80101 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Przebudowa basenu w Skarżysku - Kamiennej - wydatki inwest. dział 900 rozdz. 90095 URZĄD MIASTA 2010 2015 14 069 660,00 0,00 3 005 000,00

Strona 11 2 350 00 150 00 4 000 000,00 5 000 000,00 2 600 00 5 500 000,00 5 500 00 0,00

Strona 12 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 71 290,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 550 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 4 138 090,00 0,00 0,00 0,00 14 605 000,00 0,00 0,00 0,00 14 005 000,00

Strona 13 Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszwskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095 URZĄD MIASTA 2012 2013 600 000,00 50 000,00 550 000,00 Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2009 2015 3 020 500,00 50 000,00 800 000,00 Przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarzysku - Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Miasta 2010 2012 378 751,00 319 342,00 0,00 Przebudowa stadionu miejskiego - dział 900 rozdział 90095.6050 URZĄD MIASTA 2011 2012 0,00 0,00 0,00 Przebudowa targowiska przy ulicy Rynek - dział 900 rozdział 90095 URZĄD MIASTA 2011 2012 67 650,00 18 450,00 0,00 Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i Placu Staffa - dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2012 2014 3 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku - Kamiennej - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2010 2012 6 208 392,00 72 968,00 0,00 Przebudowa ul. Bilskiego na odcinku od ul. Bobowskich do ul. Witwickich - dział 600 rozdz. 60016 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej- /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2011 2014 1 945 190,00 0,00 380 000,00 Przebudowa ul. Kanarkowej na odc. od ul. Ptasiej do ul. Bilskiego - dział 600 rozdz. 60016 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2009 2012 1 050 003,00 717 807,81 0,00 Przebudowa ul. Rybickiego - dokumentacja - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej - dział 600 rozdz. 60016 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od. ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2011 2013 915 350,00 0,00 860 000,00

Strona 14 1 000 000,00 1 000 00 0,00 2 000 00 1 500 00

Strona 15 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 319 342,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 72 968,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 717 807,81 0,00 0,00 0,00 860 000,00

Strona 16 Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2012 2013 390 000,00 40 000,00 350 000,00 Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od 1-go Maja do ul. Limanowskiego - - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2011 2014 874 206,00 0,00 300 000,00 Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050 URZĄD MIASTA 2011 2014 2 395 559,00 0,00 330 000,00 Przebudowa ulicy Orlej - dział 600 rozdz. 60016 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ulicy Spółdzielczej - wydatki inwest.dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2010 2012 4 933 313,00 2 276 165,00 0,00 Przebudowa ulicy Widokowej - dział 600 rozdział 60016.6050 Urząd Miasta 2011 2012 155 744,00 140 000,00 0,00 Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu - dział 900 rozdz. 90095 Urząd Miasta 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Realizacja programu Maluch - dział 853 rozdz.85305 Żłobki - Dobudowa częśći budynku w Przedsz. Nr 9, wraz z adaptacją i wyposażeniem lokali w Przed.Nr1,6 ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ P 2011 2012 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa parkingu w rejonie ul A Krajowej,Spółdzielczej i Powstańców W-wy - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2012 2013 481 820,00 41 820,00 440 000,00 Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2011 2014 5 096 306,00 0,00 3 030 000,00 Rozbudowa ul. Konopnickiej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016 URZĄD MIASTA 2010 2012 1 961 492,19 1 582 192,19 0,00 Rozbudowa ul. Ogólnej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Rynek - wydatki inwestycyjne URZĄD MIASTA 2010 2012 842 830,00 380 000,00 0,00 Rozbudowa ul. Szarych Szeregów - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2009 2012 1 585 830,00 1 492 220,00 0,00 Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2009 2014 2 931 400,00 935 000,00 0,00

Strona 17 510 00 2 000 00 2 000 00 850 00

Strona 18 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 2 330 000,00 0,00 0,00 0,00 2 276 165,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 481 820,00 0,00 0,00 0,00 5 030 000,00 0,00 0,00 0,00 1 582 192,19 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 492 220,00 0,00 0,00 0,00 1 785 000,00

Strona 19 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta - dział.750 rozdz.75023.6050 URZĄD MIASTA 2010 2011 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek - wydatki inwestycyjne URZĄD MIASTA 2010 2013 1 032 582,00 0,00 1 000 000,00 Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku POmocy Społecznej - dział 852 rozdz.85295 zakup kotła warzelnego do stołówki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2011 2012 0,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 334 681 390,00 17 614 810,00 17 614 810,00 - wydatki bieżące 334 681 390,00 17 614 810,00 17 614 810,00 Bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej - dział 754 rozdz. 75416 URZĄD MIASTA 2011 2030 85 500,00 4 500,00 4 500,00 Bieżące funkcjonowanie Urzędu - dział 750 rozdz. 75023 umowy na dostawę energii,wody URZĄD MIASTA 2011 2030 11 400 000,00 600 000,00 600 000,00 Bieżące funkcjonowaniezespołu Obsługi Przedszkoli - dział 801 rozdz. 80114 bieżące funkcjonowanie Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej w Skar 2011 2030 349 315,00 18 385,00 18 385,00 bieżące utrzymanie - 10 dział 801 rozdz. 80110 Gimnazjum NR2 2011 2030 2 343 365,00 123 335,00 123 335,00 Bieżące utrzymanie - 11 dział 801 rozdz. 80110 Gimnazjum NR3 2011 2030 2 200 200,00 115 800,00 115 800,00 Bieżące utrzymanie - 12 dział 801 rozdz. 80110 Gimnazjum NR2 2011 2030 239 020,00 12 580,00 12 580,00 Bieżące utrzymanie - 6.dział 801 rozdz. 80101 Bieżące utrzymanie - 9 dział 801 rozdz. 80110 zapewnienie ciągłości dostawa wody, energii, usługi pocztowe - dział 700 rozdz. 70004 dostawa wody, odprowadzenie ścieków na targowicy - dział 756 rozdz. 75616 Szkoła Podstawowa NR7 Zespół Szkół Publicznych NR1 w Skarżysku-Kamiennej Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej 2011 2030 2379 560,00 125 240,00 125 240,00 2011 2030 3193 900,00 168 100,00 168 100,00 2011 2030 2882 110,00 151 690,00 151 690,00 2011 2030 1900 000,00 100 000,00 100 000,00

Strona 20 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Strona 21 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 0,00 17 614 810,00 17 614 810,00 17 614 810,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 18 385,00 18 385,00 18 385,00 0,00 123 335,00 123 335,00 123 335,00 0,00 115 800,00 115 800,00 115 800,00 0,00 12 580,00 12 580,00 12 580,00 0,00 125 240,00 125 240,00 125 240,00 0,00 168 100,00 168 100,00 168 100,00 0,00 151 690,00 151 690,00 151 690,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

Strona 22 umowy na dostawę energii, wody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społ. - dział 852 - zapewnienie ciągłości działania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2010 2030 32 188 090,00 1 694 110,00 1 694 110,00 umowy na dostawę energii w dziale 900 - umowy o dostawę energii URZĄD MIASTA 2010 2030 34 200 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 umowy na dostawę energii, wody - 3. dział 801 rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa NR3 2011 2030 3 306 950,00 174 050,00 174 050,00 umowy na dostawę energii, wody - 4. dział 801 rozdz. 80101 zapewnienie ciągłości Zespół Szkół Publicznych NR4 2011 2030 1 453 500,00 76 500,00 76 500,00 umowy na dostawę energii, wody - 5. dział 801 rozdz,80101zapewnienie ciągłości Szkoła Podstawowa NR5 2011 2030 1 868 840,00 98 360,00 98 360,00 umowy na dostawę energii, wody - 7. dział 801 rozdz. 80101 zapewnienie ciągłości Szkoła Podstawowa NR8 2011 2030 2 385 260,00 125 540,00 125 540,00 umowy na dostawę energii, wody - 8. dział 801 rozdz. 80101 -zapewnienie ciągłości umowy na dostawę energii, wody - 9. dział 801 rozdz. 80101 - zapewnienie ciągłości umowy na dostawę energii, wody, ciepła w budynkach szkolnych w dziale 801-1.dział 801 rozdz. 80101zapewnienie ciągłości umowy na utrzymanie budynków tj. dostarczenie wody, ciepła, energii - dział 700 rozdz. 70095 umowy o dostawę energii, wody - 2.dział 801 rozdz. 80101 zapewnienie ciągłości Szkoła Podstawowa NR9 Zespół Szkół Publicznych NR1 w Skarżysku-Kamiennej Szkoła Podstawowa NR1 Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej 2011 2030 756 200,00 39800,00 39800,00 2011 2030 3697 400,00 194 600,00 194 600,00 2011 2030 2468 100,00 129 900,00 129 900,00 2011 2030 79451 920,00 4181 680,00 4181 680,00 2011 2030 2007 160,00 105 640,00 105 640,00 utrzymanie dróg i chodników - zapewnienie ciągłości działania - dział 600 rozdz. 60016 URZĄD MIASTA 2011 2030 46 740 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 Utrzymanie przedszkoli publicznych - dział 801 rozdz. 80104 Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej w Skar 2011 2030 11 115 000,00 585 000,00 585 000,00 Wydatki w dziale 600 - wydatki na zapewnienie ciągłości MKS URZĄD MIASTA 2010 2030 86 070 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

Strona 23 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00

Strona 24 1 694 110,00 1 694 110,00 1 694 110,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 174 050,00 174 050,00 174 050,00 0,00 76 500,00 76 500,00 76 500,00 0,00 98 360,00 98 360,00 98 360,00 0,00 125 540,00 125 540,00 125 540,00 0,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 0,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 0,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00 0,00 4 181 680,00 4 181 680,00 4 181 680,00 0,00 105 640,00 105 640,00 105 640,00 0,00 2 460 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 0,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 0,00 4 530 000,00 4 530 000,00 4 530 000,00 0,00

Strona 25 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 3 266 073,00 577 425,00 724 761,00 - wydatki bieżące 3 266 073,00 577 425,00 724 761,00 Poręczenie dla ZOZ-u - poręczenie kredytu 2008 2016 3 252 291,00 571 275,00 724 761,00 Poręczenie kredytu udzielaonego dla OSP SKARŻYSKO- KAMIENNA 2011 2012 13 782,00 6 150,00 0,00

Strona 26 689 224,00 653 423,00 157 74 689 224,00 653 423,00 157 74 689 224,00 653 423,00 157 74

Strona 27