ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU

Podobne dokumenty
WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wydatki na zadania gminne

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Wydatki budżetu na 2011 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Plan wydatków budżetu Gminy

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Wydatki na zadania gminne

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki razem ,31

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00


01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

Wydatki budżetu w 2019 r.

Plan wydatków na rok 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Wydatki na zadania gminne

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

zagranicznych w danym roku , ,00

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków na 2018 rok

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

01008 Melioracje wodne

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Transkrypt:

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJ WSI 01030 IZBY ROLNICZE - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 500 HANDEL 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - W TYM 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYDATKI BIEŻĄCE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - WYDATKI BIEŻĄCE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 75014 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJ LEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH WYDATKI BIEŻĄCE 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST PRAWACH POWIATU) 75023 URZĄD MIASTA I GMINY 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 4 568 000 4 5 4 5 28 000 28 000 12 965 647 12 965 647 10 125 150 7 1 7 060 000 4 000 000 3 060 000 3 060 000 3 0 2 2 2 2 12 327 297 572 625 572 625 552 625 255 144 226 500 28 644 28 644 10 730 728 9 780 728 9 769 155 6 421 157 3 347 998 11 573 9 59 59 11 477 000 171 800

61 800 61 800 0 1 751 URZĘDY CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 75101 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 7 300 7 300 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 75414 OBRO CYWIL - 75416 STRAŻ GMIN (MIEJSKA) 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 7 300 3 600 3 700 1 084 464 188 000 173 000 153 000 48 000 10 1 880 964 880 964 872 645 746 074 126 571 8 319 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH LEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 2 800 24 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 1 690 000 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ODSETKI OD POŻYCZEK) 1 500 000 75704 OBSŁUGA DŁUGI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 500 000 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 190 000 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDZETOWYM 190 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY W TYM: REZERWA CELOWA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REZERWA OGÓL 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 2 11 38 457 766 17 987 922 17 367 922 16 470 012 13 729 404 2 740 608 306 910 591 000 6 1 262 737

80104 PRZEDSZKOLA W TYM: 1 220 627 1 156 566 64 061 42 110 6 433 220 6 433 220 2 931 220 2 753 250 177 970 3 3 470 000 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 440 000 DOTACJA CELOWA PRZEKAZA GMINIE ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80110 GIMZJA 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKOLENIE UCZYCIELI- 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 8 910 670 8 740 670 8 402 753 7 346 503 1 056 250 102 917 23 170 000 1 996 918 1 996 918 217 418 1 779 500 713 084 712 784 684 332 28 452 300 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 851 OCHRO ZDROWIA 85153 ZWALCZANIE RKOMANII 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 852 POMOC SPOŁECZ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 945 699 945 699 883 444 5 831 444 62 255 7 583 000 498 000 86 000 41 8 117 000 18 512 400 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYDATKI BIEŻĄCE W TYM: 10 932 786 376 683 316 683 60 000

10 556 103 85213 SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 43 594 43 594 85214 ZASIŁKI I POMOC W TURZE ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 1 030 200 43 594 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 85216 ZASIŁKI STAŁE 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - WYDATKI BIEŻĄCE 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 EDUKACYJ OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 900 GOSPODARKA KOMUL I OCHRO ŚRODOWISKA 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRO WÓD 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMICH - 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 921 KULTURA I OCHRO DZIEDZICTWA RODOWEGO 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 030 200 1 600 000 1 600 000 334 365 334 365 2 990 555 2 990 555 2 968 055 2 788 800 179 255 22 500 278 500 278 500 218 500 60 000 764 400 764 400 68 000 68 000 666 400 836 540 836 540 825 400 787 663 37 737 11 140 6 847 884 000 000 172 583 168 475 40 957 127 518 4 108 2 647 510 600 000 93 9 453 000 477 000 4 626 577 2 080 127 730 127

92116 BIBLIOTEKA - 92118 MUZEA 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 926 KULTURA FIZYCZ 92601 OBIEKTY SPORTOWE 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 130 127 130 127 600 000 1 3 408 750 298 750 298 750 1 1 437 700 1 172 700 71 025 1 101 675 200 000 6 4 353 482 3 426 259 1 981 259 1 965 259 555 716 1 409 543 16 000 1 44 927 223 927 223 644 223 600 643 623 3 000 280 000 WYDATKI OGÓŁEM 114 975 571 Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka