UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE o zmianie uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Wilkowie Nr IV/12/11 z dnia 4 lutego 2011r, Nr V/23/11 z dnia 18 marca 2011r. Nr VI/34/11 z dnia 28 kwietnia 2011r, Nr VII/42/11 z dnia 17 czerwca 2011r. i Nr VIII/53/11 z dnia 9 września 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) dokonuje się zmniejszenia planu przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) określony w 4 załącznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) określony w 8 załącznik Nr 5 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 r. otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych: 1) Dochody budżetowe w łącznej kwocie: 15.551.128,49 w tym: a) dochody bieżące: 13.236.207,95 b) dochody majątkowe: 2.314.920,54 2) Przychody budżetu: 2.527.689,62 3) Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 17.028.873,61 w tym: a) wydatki bieżące: 13.493.929,07 b) wydatki majątkowe: 3.534.944,54 4) Rozchody budżetu: 1.049.944,50 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY mgr inż. Grzegorz Hubicki
Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności --- 50.000,00 --- 50.000,00 budżetowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych --- 50.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE --- 21.205,00 80195 Pozostała działalność --- 2.500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów --- 2.500,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich --- 18.705,00 RAZEM DOKONANE ZMIANY: 0,00 71 205,00 Załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDZETOWYCH NA 2011 ROK w złotych Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI BIEŻĄCE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.000,00 8.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami --- 8.000,00 --- 8.000,00 70095 Pozostała działalność 4.000,00 --- Wydatki jednostek budżetowych w tym : 4.000,00 --- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.000,00 24.600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) --- 24.600,00 --- 24.600,00 75095 Pozostała działalność 15.000,00 --- Wydatki jednostek budżetowych w tym : 15.000,00 --- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA --- 4.000,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej --- 4.000,00 --- 4.000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO --- 13.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -- 13.000,00 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego -- 13.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000,00 33.705,00 80101 Szkoły podstawowe (dot. Sz.P. w Bukowiu) 10.000,00 --- 10.000,00 --- 80195 Pozostała działalność --- 15.000,00 Wydatki jednostek budżetowych (dot. Sz.P. w Idzikowicach) w tym : --- 7.000,00 Wydatki jednostek budżetowych (dot.p.p.wilków) w tym : --- 8.000,00 Wydatki na programy finansowane. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Program Poznasz, zrozumiesz, polubisz ) w tym:, - pozostałe wydatki bieżące --- --- --- 18.705,00 11.070,00 7635,00 852 POMOC SPOŁECZNA ------ 10.400,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ------ 400,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego --- 400,00 85295 Pozostała działalność --- 10.000,00 --- 10.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA --- 4.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg --- 4.000,00 --- 4.000,00 Dokonane zmiany w wydatkach bieżących WYDATKI MAJĄTKOWE 29.000,00 97.705,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 484.000,00 --- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 484.000,00 --- Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów 484.000,00 --- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.500,00 --- 75018 Urzędy marszałkowskie 2.500,00 --- (Program eszkoła dotacja) 2.500,00 --- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 220.000,00 5.000,00 80195 Pozostała działalność 220.000,00 5.000,00 (Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w 220.000,00 --- Wilkowie (wkład własny na Program eszkoła) --- 5.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA --- 220.000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi --- 220.000,00 (Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia ) --- 220.000,00 Dokonane zmiany w wydatkach majątkowych 706.500,00 225.000,00 Ogółem dokonane zmiany 735.500,00 322.705,00,00
Załącznik Nr 3 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK w złotych Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Przychody 484.000,00 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym --- 140.000,00 --- 344.000,00 Załącznik Nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 R. z złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2.527.689,62 1. 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 903 460.800,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1.799.944,50 3. Wolne środki, których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 950 266.945,12 1. Rozchody ogółem: 1 049 944,50 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 849 944,50 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 200 000,00
Załącznik Nr 5 PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2011 R. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota instytucji dotacji 1 2 3 4 5 6 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 87 112,00 DOTACJE CELOWE 87 112,00 2. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75018- Urzędy marszałkowskie 6639- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Samorząd Województwa Opolskiego 75 000,00 3. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020- Starostwa powiatowe 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Namysłowie 10.000,00 4. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Urząd Gminy w Namysłowie 2.112,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 674.381,36 DOTACJE PODMIOTOWE 613.283,24 1. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 - Szkoły podstawowe 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną DOTACJE CELOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku 613.283,24 61.098,12 2. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 - Szkoły podstawowe 2820- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku 20.153,00 3. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 2820- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Wilkowie 4.134,96
4. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 2820- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP w Bukowiu 1.810,16 5. 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu 35.000,00 x RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY 761.395,36