Czysta Energia pakiet narzędzi analitycznych Informacje o projekcie Nazwa projektu Lokalizacja projektu Opracowane dla Opracowane przez Szukaj w bazie danych projektów www.katowice.energiaisrodowisko.pl Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Typ projektu Technologia Typ sieci elektrycznej Rodzaj analizy Produkcja energii elektrycznej Ogniwo fotowoltaiczne Zasilanie sieci centralnej i potrzeby własne Metoda 2 Referencyjna wartość opałowa Pokaż ustawienia Język Podręcznik użytkownika Waluta Symbol Jednostki Wartość opałowa (Wd) Polish Polski English Anglais Polska System metryczny Warunki odniesienia Lokalizacja danych klimatycznych Pokaż dane Wybierz lokalizację danych klimatycznych /Pyrzowice Lokalizacja danych klimatycznych Lokalizacja projektu Jednostka Szerokość geograficzna N 5,2 5,2 Długość geograficzna E 19, 19, Poziom n.p.m. m 284 284 Temperatura obliczeniowa ogrzewanie C 12,3 Temperatura obliczeniowa chodzenie C 27,2 Amplituda temperatury gruntu C 2,5 Dzienne promieniowanie słoneczne poziome Miesięczne stopniodni chłodzenie Miesiąc Temperatura powietrza Wilgotność względna Ciśnienie atmosferyczne Prędkość wiatru Temperatura gruntu Stopniodni ogrzewanie C % h/m²/d kps m/d C Cd Cd Styczeń 1,7 82,1% 1,2 98,2 3,3 4,3 611 Luty,6 78,5% 1,77 98,1 3,3 2,9 521 Marzec 3,1 73,9% 2,75 98, 3,2 2, 462 Kwiecień 8,6 68,7% 3,73 97,8 2,7 8,9 282 Maj 13,8 69,7% 4,9 97,9 2,5 15,1 13 118 Czerwiec 16,3 72,6% 4,77 97,9 2,4 18,1 51 189 Lipiec 18,4 72,4% 4,85 98, 2,2 2,7 26 Sierpień 17,9 74,4% 4,35 98, 2,1 2,5 3 245 Wrzesień 13,5 79,4% 2,96 98, 2,3 14,6 135 15 Październik 9, 81,5% 1,77 98,2 2,6 8,4 279 Listopad 3,4 84,7% 1, 98,1 2,9 1,5 438 Grudzień,3 85,3%,79 98,2 3,3 3,3 567 Roczny 8,5 76,9% 2,9 98, 2,7 8,3 3 479 917 Pomiar na wysokości m 1,, Uzupełnij arkusz zapotrzebowania i sieć RETScreen4 213827 Minister of Natural Resources Canada 1997213. NRCan/CanmetENERGY 21624 RETScreen41
RETScreen Zapotrzebowania i sieć ciepłownicza Część elektroenergetyczna Część elektroenergetyczna System elektroenergetyczny stan bazowy Typ sieci elektrycznej Jednostka Zasilanie sieci centralnej i potrzeby własne Charakterystyka mocy systemu stan bazowy brutto Chłodzenie czas trwania % Chłodzenie czas trwania % Miesiąc Miesiąc Sty Styczeń Styczeń Lut Luty Luty MarMarzec Marzec Kwi Kwiecień Kwiecień Maj Maj Maj CzeCzerwiec Czerwiec Lip Lipiec Lipiec Sie Sierpień Sierpień WrzWrzesień Wrzesień Paź Październik Październik Lis Listopad Listopad Gru Grudzień Grudzień Moc szczytowa syst.elektroen. ponad maksymalną średnią miesięczną,% Powrót Powrót Moc szczytowa roczna 1% 1% Moc szczytowa roczna,4 Zapotrzebowanie en. elektrycznej MWh 3 3 Cena energii elektrycznej stan bazowy /h,65,65 Całkowity koszt en. elektrycznej 2 16 2 16 Base case system load characteristics graph Planowana charakterystyka mocy moc na chłodzenie moc systemu Chłodzenie moc systemu Proposed case system load characteristics graph Moc ciepl. na potrzeby chłodzenia moc systemu Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Planowane przedsięwzięcia energooszczędne Przedsięwzięcia energooszczędne odbiory końcowe % % Planowana moc i zapotrzebowanie Chłód Moc szczytowa systemu elektroenergetycznego Obciążenie szczytowe systemu Zapotrzebowanie na energię elektryczną MWh 3 Zapotrzebowanie energii przez system MWh 3 21624 RETScreen41
RETScreen Konfiguracja systemu Część elektroenergetyczna Planowany system elektroenergetyczny Dodoatkowe koszty początkowe Pokaż alternatywne jednostki miary Rodzaj analizy Metoda 1 Metoda 2 Ogniwo fotowoltaiczne Ocena zasobów System śledzący słońce Umocowany Nachylenie 32, Azymut, Pokaż dane Roczne promieniowanie słoneczne na pow. poziomą MWh/m² 1,6 Roczne promieniowanie słoneczne na pow. pochyłą MWh/m² 1,23 Dobowe promieniowanie słoneczne pow. nachylona Cena eksportowanej en. elektrycznej dostarczona do sieci Dzienne promieniowanie Miesiąc słoneczne poziome h/m²/d h/m²/d /MWh MWh Styczeń 1,2 1,91 75,,12 Luty 1,77 2,77 75,,16 Marzec 2,75 3,49 75,,22 Kwiecień 3,73 4,9 75,,24 Maj 4,9 4,94 75,,3 Czerwiec 4,77 4,62 75,,27 Lipiec 4,85 4,77 75,,28 Sierpień 4,35 4,62 75,,27 Wrzesień 2,96 3,49 75,,2 Październik 1,77 2,44 75,,15 Listopad 1, 1,61 75,,1 Grudzień,79 1,53 75,,1 Roczny 2,9 3,36 75,,242 Ogniwo fotowoltaiczne Typ Simonokrystaliczny Moc elektryczna 3, Producent Model Solar World Simonokrystaliczny SW24 Sprawność % 14,3% Temperatura pracy ogniwa C 45 temperaturowy % / C,4% Powierzchnia kolektora m² 21 Metoda regulacji Układ śledzenia punktu mocy maksymalnej Pozostałe straty %,% Falownik Sprawność % 98,% Moc 3, Pozostałe straty %,% Podsumowanie wykorzystania mocy % 13,6% dostarczona do odbiorników MWh 3,323 dostarczona do sieci MWh,242 Reżim pracy obciążenie podstawowe system elektroene Cena energii elektrycznej stan bazowy /MWh 65, Cena paliwa planowany system energetyczny /MWh, Cena en. elektrycznej stan planowany /MWh,65 1 jednostka(i) Szukaj w katalogu urządzeń dostarczona do sieci Niedobór energii elektrycznej Energia chemiczna paliwa dostarczona do odbiorników Zysk (strata) z wytw. Reżim pracy MWh MWh MWh MWh % Maksymalna moc trwała 3 2 342 Praca generacyjna 3 2 16 Sprawność Wybierz reżim pracy Maksymalna moc trwała 21624 RETScreen41
RETScreen Analiza kosztów Część elektroenergetyczna Ustawienia Metoda 1 Uwagi/zakresy Uwagi/zakresy Obca waluta Metoda 2 Obca waluta Brak Alokacja kosztów Koszty (korzyści) początkowe Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Koszty względne Studium wykonalności Studium wykonalności koszt,% Przygotowanie wdrożenia Przygotowanie wdrożenia koszt,% Projektowanie Projektowanie koszt,% System elektroenergetyczny Obciążenie podstawowe Ogniwo fotowoltaiczne 3, 8 856 26 568 Obciążenie szczytowe Sieć elektryczna,4 Budowa dróg km Linie przesyłowe km Podstacje projekt Przedsięwzięcia energooszczędne projekt Montaż falownika, liczników koszt 1 2 2 koszt 28 568 88,8% Pozostałe koszty Części zamienne % Transport projekt Szkolenie i odbiór od Instalacja koszt 1 5 5 Rezerwa na nieprzewidziane wydatk % 1,% 29 68 2 97 Odsetki w trakcie budowy 5,% 3 miesięcy(ąca) 31 975 2 3 67 11,2% Łączne koszty początkowe 32 175 1,% Koszty (korzyści) roczne Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Eksploatacja i konserwacja Części i robocizna projekt Definiowane przez użytkownika koszt Rezerwa na nieprzewidziane wydatk % Roczne oszczędności Jednostka Ilość Koszt jedn. Ilość Koszty paliwa stan bazowy Energia elektryczna MWh 3 65, 2 16 2 16 Koszty (korzyści) okresowe Jednostka Rok Koszt jedn. Ilość Definiowane przez użytkownika koszt Wartość na koniec życia projektu koszt 21624 RETScreen41
RETScreen Analiza redukcji emisji Część elektroenergetyczna Ocena emisji Metoda 1 Potencjał efektu cieplarnianego GHG Metoda 2 25 25 ton CO2 = 1 tona CH4 (IPCC 27) Metoda 3 298 298 ton CO2 = 1 tona N2O (IPCC 27) Stan bazowy systemu elektroenergetycznego (stan referencyjny) Struktura paliw emisji CO2 emisji CH4 emisji N2O Sprawność wytw. energii elektrycznej Straty PiD Rodzaj paliwa % kg/gj kg/gj kg/gj % % tco2/mwh Węgiel 82,5% 95,8,15,3 35,%,%,999 Gaz ziemny 2,4% 54,5,4,1 45,%,%,439 En. wodna 6,1%,,, 1,%,%, Biomasa 9,%,,32,4 25,%,%,29, Wypadkowo en. elektryczna 1,% 228,9,471,86,%,837 Zmiany stanu bazowego w trakcie życia projektu Zmiana współczynnika % 1,% Stan bazowy systemu, zestawienie (stan referencyjny) Struktura paliw emisji CO2 emisji CH4 emisji N2O Zużycie paliwa Emisja GHG Rodzaj paliwa % kg/gj kg/gj kg/gj MWh tco2/mwh tco2 Energia elektryczna 1,% 228,9,471,86 4,837 3, Razem 1,% 228,9,471,86 4,837 3, Stan planowany systemu, zestawienie (Część elektroenergetyczna) Struktura paliw emisji CO2 emisji CH4 emisji N2O Zużycie paliwa Emisja GHG Rodzaj paliwa % kg/gj kg/gj kg/gj MWh tco2/mwh tco2 En. słońca 1,%,,, 4,, Razem 1,%,,, 4,, Straty PiD Razem, dostarczona do sieci MWh,837, Razem, Zestawienie redukcja Część elektroenergetyczna Rok wystąpienia Roczna red. brutto Kredyty węglowe opł. trans. Roczna red. Stan bazowy Stan planowany rok tco2 tco2 tco2 % tco2 1 do 1 3,, 3, 3, Roczna redukcja 3, tco2 odpowiada,5 Nieużywanym samoch. osobowym i dostawczym. 21624 RETScreen41
Analiza finansowa RETScreen Część elektroenergetyczna Parametry finansowe Zestawienie kosztów i oszczędności/przychodów Roczne przepływy pieniężne Ogólne Rok Przed opodatk. Po opodatk. Skumulowane Wskaźnik wzrostu kosztów paliwa % 2,% Studium wykonalności,% # Stopa inflacji % 1,4% Przygotowanie wdrożenia,% 32 175 32 175 32 175 Stopa dyskonta % 3,% Projektowanie,% 1 2 385 2 385 29 79 Czas trwania projektu rok 25 System elektroenergetyczny 88,8% 28 568 2 2 429 2 429 27 361 System ciepłowniczy,% 3 2 474 2 474 24 887 Finansowe System chłodniczy,% 4 2 52 2 52 22 367 Zachęty i granty Definiowane przez użytkownika,% 5 2 567 2 567 19 81 Wskaźnik zadłużenia %,% Przedsięwzięcia energooszczędne,% 6 2 614 2 614 17 186 Zadłużenie Pozostałe koszty 11,2% 3 67 7 2 663 2 663 14 524 Kapitał 32 175 Łączne koszty początkowe 1,% 32 175 8 2 713 2 713 11 811 Oprocentowanie zadłużenia % 7,% 9 2 763 2 763 9 48 Okres zadłużenia rok 1 Zachęty i granty 1 2 815 2 815 6 233 Spłaty zadłużenia /rok 11 2 867 2 867 3 366 Roczne koszty i spłaty zadłużenia 12 2 921 2 921 445 Eksploatacja i konserwacja 13 2 976 2 976 2 531 Analiza podatku dochodowego Koszty paliwa stan planowany 14 3 32 3 32 5 563 Efektywna stopa podatku dochodowego % Spłaty zadłużenia 1 lat 15 3 89 3 89 8 652 Czy przenieść straty na następny okres? Nie Łączne koszty roczne 16 3 147 3 147 11 799 Metoda amortyzacji Bilans uzgodniony 17 3 26 3 26 15 5 Zasada pół roku 1 rok tak/nie Tak Koszty (korzyści) okresowe 18 3 267 3 267 18 272 Stopa bazowa amortyzacji % 19 3 328 3 328 21 61 Stopa amortyzacji % 2 3 391 3 391 24 992 Okres amortyzacji rok 15 Wartość na koniec życia projektu koszt 21 3 456 3 456 28 448 Czy obowiązują wakacje podatkowe? tak/nie Nie 22 3 521 3 521 31 969 Czas trwania wakacji podatkowych rok Roczne oszczędności i przychody 23 3 588 3 588 35 557 Koszty paliwa stan bazowy 2 16 24 3 656 3 656 39 213 Roczne przchody Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej 181 25 3 726 3 726 42 938 Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej Przychód z redukcjii GHG lat 26 42 938 dostarczona do sieci MWh Przychody z tytułu premii (rabatów) 27 42 938 Cena eksportowanej en. elektrycznej /MWh 75, Inne przychody (koszty) lat 28 42 938 Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej 181 Przychód z produkcji CE lat 29 42 938 Stopa wzrostu sprzedaży en. elektrycznej % Łączne roczne oszczędności i przychody 2 342 3 42 938 31 42 938 Przychód z redukcjii GHG 32 42 938 tco2/rok 33 42 938 Redukcja tco2/rok 3 Wykonalność finansowa 34 42 938 Redukcja 25 lat tco2 75 IRR przed opodatkowaniem kapitał % 7,2% 35 42 938 Kredyt węglowy /tco2 IRR przed opodatkowaniem aktywa % 7,2% 36 42 938 Przychód z redukcjii GHG 37 42 938 Okres trwania kredytu węglowego rok IRR po opodatkowaniu kapitał % 7,2% 38 42 938 Redukcja lat tco2 IRR po opodatkowaniu aktywa % 7,2% 39 42 938 Wskaźnik wzrostu kredytu węglowego % 4 42 938 Prosty okres zwrotu rok 13,7 41 42 938 Przychody z tytułu premii (rabatów) Zwrot kapitału rok 12,1 42 42 938 Premia (rabat) dla en. elektrycznej % 43 42 938 Wartość premii (rabatu) dla en. elektrycznej Wartość bieżąca (NPV) 18 676 44 42 938 Premia (rabat) dla ciepła % Roczne oszczędności w cyklu żywotności /rok 1 72 45 42 938 Wartość premii (rabatu) dla ciepła 46 42 938 Premia (rabat) dla chłodu % Stosunek korzyścikosztów (KK) 1,58 47 42 938 Wartość premii (rabatu) dla chłodu Wsk. pokrycia zadłużenia Bez zadłużenia 48 42 938 Przychody z tytułu premii (rabatów) Koszty wytworzenia energii /MWh 49 42 938 Koszt redukcji /tco2 (359) 5 42 938 Inne przychody (koszty) Energia MWh Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych Wartość /MWh Inne przychody (koszty) 5 Czas trwania rok Wskaźnik wzrostu % Przychody z produkcji Czystej Energii (CE) 4 Produkcja CE MWh 3 Kredyt na produkcję CE /h Przychód z produkcji CE 3 Okres kredytowania produkcji CE rok Wskaźnik wzrostu kredytu na CE % Rodzaj paliwa Dostarczona energia (MWh) Czysta energia 2 1En. słońca 3 Tak 1 2En. słońca Nie 3 Nie 4 Nie 5 Nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 6 Nie 7 Nie 1 8 Nie 9 Nie 2 3 4 Rok Skumulowane przepływy pieniężne () 8/1/213 RETScreen4_213.xls
RETScreen Wrażliwość i analiza ryzyka Część elektroenergetyczna Analiza wrażliwości Wykonaj analizę dla Zakres analizy IRR po opodatkowaniu kapitał 3% Próg akceptowalności 1 % Koszty paliwa stan bazowy 22 522 27 348 32 175 37 1 41 827 3% 15% % 15% 3% 1 512 3% 7,5% 5,6% 4,1% 2,9% 1,9% 1 836 15% 9,5% 7,3% 5,7% 4,4% 3,4% 2 16 % 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7% 2 484 15% 13,% 1,5% 8,6% 7,1% 5,9% 2 88 3% 14,7% 12,% 9,9% 8,4% 7,1% Koszty paliwa stan planowany 22 522 27 348 32 175 37 1 41 827 3% 15% % 15% 3% 3% 11,3% 11,3% 7,2% 5,8% 4,7% 15% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7% % 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7% 15% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7% 3% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7% Oprocentowanie zadłużenia 22 522 27 348 32 175 37 1 41 827 % 3% 15% % 15% 3%,% 3% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7%,% 15% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7%,% % 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7%,% 15% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7%,% 3% 11,3% 9,% 7,2% 5,8% 4,7% Analiza ryzyka Wykonaj analizę dla IRR po opodatkowaniu kapitał Parametr Jednostka Wartość Zakres (+/) Minimum Maksimum 32 175 1% 28 957 35 392 Koszty paliwa stan bazowy 2 16 1% 1 944 2 376 Cena eksportowanej en. elektrycznej /MWh 75, 1% 675, 825, Wpływ parametrów na: IRR po opodatkowaniu kapitał Koszty paliwa stan bazowy Cena eksportowanej en. elektrycznej Uporządk. wg rangi param. 1,8,6,4,2,2,4,6,8 Względny wpływ parametru na zmienność wskaźnika Mediana % 7,2% Akceptowalny poziom ryzyka % 1,% Minimum w przedziale ufności % 6,5% Maksimum w przedziale ufności % 8,% 12% Rozkład IRR po opodatkowaniu kapitał 1% 8% 6% 4% Częstotliwość 2% % 6,% 6,3% 6,5% 6,8% 7,% 7,3% 7,5% 7,8% 8,1% 8,3% 8/1/213 RETScreen4_213.xls