Kraków, dnia 9-10 luty 2012 r. Analiza finansowa i środowiskowa Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Bielska-Białej 1
Przyjęty plan działań: scenariusz zrównoważony
Przyjęty plan działań: scenariusz zrównoważony, c.d. Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii jest dokumentem strategicznym wyznaczającym ogólne cele i określającym środki ich realizacji w wymiarze ogólnym i podającym pewne szczegółowe propozycje działań. Rzeczywista realizacja planu zależy przede wszystkim od inwencji głównych aktorów na rynku energii zarówno od strony dostawców jak i konsumentów.
Schemat głównych aktorów przy realizacji SEAP w Bielsku-Białej jednostki miejskie: - m. zarząd dróg - m. zakład komunikacji - m. zarząd oświaty - Biuro rozwoju miasta - THERMA (prz. ciepł.) - mieszkaln. komunalne szkoły, szpital miejski, obiekty sportowe i kulturalne spółdzielnie mieszkaniowe odpowiedzialny prezydent miasta koordynator PZE MIESZKAŃCY przeds. energetyczne: - TAURON - z-d gazowniczy merytoryczne struktury UM: - inwestycji - organizacji i nadzoru - gospodarki miejskiej - komunikacji - strategii - prawny - ochrony środowiska - funduszy europejskich organizacje ekologiczne przeds. transportowe: - PKS, PKP - prz. taksówkowe
Pierwszy wstępny raport z realizacji Planu SEAP w Bielsku-Białej za lata 2009-2010
Najczęściej wykonywane działania inwestycyjne w efektywność energetyczną i OZE (2009-2010) likwidacja kotłowni węglowych termomodernizacje budynków publicznych termomodernizacje budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielczych i komunalnych wieloletni program modernizacji sieci ciepłowniczych (THERMA) program obniżenia niskiej emisji PONE (wymiana kotłów w budynkach prywatnych) modernizacja oświetlenia (oświetlenie energooszczędne) Wymiana taboru autobusowego na zgodny z EURO-5/EEV Modernizacja układów pompowych Wykonanie instalacji solarnych Agregat kogeneracyjny na biogaz (metan)
Termomodernizacje budynków publicznych (wykonano ok. 50% niezabytkowych)
Termomodernizacje budynków mieszkalnych spółdzielczych i komunalnych
Inwestycje ciepłownicze - program modernizacji sieci ciepłowniczych (PK Therma) Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA realizuje wieloletni program przebudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, polegający na likwidacji rurociągów parowych, wymianie starych rurociągów wodnych na sieci preizolowane, obniżaniu parametrów przesyłowych i modernizacji węzłów cieplnych. Zaowocował on już znacznym zmniejszeniem strat ciepła. Tylko w latach 2006 2008, w ciągu których przebudowano 9,5 km sieci, zaoszczędzono łącznie 32 826 MWh energii cieplnej.
lata 1998 obecnie: całkowita likwidacja pary, rurociągi preizolowane, zdalny monitoring rurociągów i węzłów: Inwestycje ciepłownicze - program modernizacji sieci ciepłowniczych (PK Therma) ok. 70 tys. ton/a obniżenia emisji CO 2
Inwestycje ciepłownicze: innowacyjne rozwiązania sieciowe
Program ograniczenia niskiej emisji 2007-2011 Dzięki dopłatom miasta w latach 2007-2011 wymieniono 650 starych kotłów węglowych. Przyniosło to efekt w postaci: o 3600 ton emisji CO 2 rocznie mniej, o 500 ton mniej rocznej emisji innych gazów i zanieczyszczeń pyłowych.
Instalacje kolektorów słonecznych na budynkach publicznych łącznie ponad 700 m 2 powierzchni - 3 domy pom. społ., - szpital miejski - 4 obiekty sportowe. Ponadto 400 instalacji w bud. pryw. - dotacje
Kolektory słoneczne w Domu Opieki Samarytanin Potencjał energii użytecznej w rejonie Podbeskidzia - 984 kwh/m2/a Ilość kolektorów płaskich typu Hewalex - 20 szt. Uzysk energii - 83,3 GJ/a Wartość ekwiwalentu w gazie > 4000 zł/a
Instalacja solarna przy pływalni Troclik Instalacja solarna przy domu pomocy społecznej Dom Nauczyciela
Biogaz uzyskany ze ścieków: Obecnie 657,000 m³ na rok Po modernizacji 1340,000 m³ na rok Instalacja jednostki współgenerującej 170 kw energii elektrycznej i 270 kw energii cieplnej Produkcja energii elektrycznej: 2 000 MWh na rok Produkcja ciepła: 10,400 GJ na rok Pompy ciepła: 2 pompy każda o mocy - 175kW Ogrzewanie ciepło z przepływu wody rurą wyprowadzającą wodę ze zbiorników do sieci miejskiej Zastosowanie: - ogrzewanie wody w basenie (max. 31,5 C) - ogrzewanie i klimatyzowanie basenu oraz centrum fitness (całkowita kubatura 15,000 m³) - odzysk ciepła z systemu wentylacyjnego
Biogaz uzyskany z przetwarzania odpadów: W elektrowni zainstalowane są 3 silniki o mocy 280 KM każdy, oraz mocy elektrycznej 250kW Moc zainstalowana = 750 kw Jeden silnik zużywa podczas godziny pracy około 170 m3 gazu Elektrownia pracuje w ruchu ciągłym, aktualnie generując w ciągu godziny średnio 250 kw energii
Struktura taboru autobusowego w latach 2005-2011 2005 2006 2007 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. Marka autobusu Porównanie z 2005 r. Porównanie z 2006 r. Porównanie z 2007 r. Porównanie z 2008 r. Porównanie z 2009 r. Porównanie z 2010 r. Ikarus 280.26 11 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 Ikarus 280-37A 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Ikarus 280-37B 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Ikarus 415-14B 10 10 0 10 0 3-7 3 0 2-1 2 0 Ikarus 415-14D 28 28 0 28 0 28 0 27-1 26-1 26 0 Ikarus 405-01 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Ikarus 280-70E 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Mercedes 0305 2 2 0 1-1 1 0 1 0 1 0 1 0 MAN NL 222 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 Solaris Urbino 12 II generacji Solaris Urbino 12 III generacji 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 x 10 0 10 0 10 0 15 5 15 0 15 0 Jelcz 081MB x 1 1 7 6 7 0 7 0 7 0 7 0 Autosan, typ A8V WETLINA" x x 0 x 0 x 0 3 3 3 0 3 0 Mercedes O 530 K Citaro x x 0 10 10 10 0 10 0 10 0 10 0 Mercedes O 530 Citaro x x 0 x 0 10 10 10 0 10 0 10 0 Mercedes O 530 G Citaro x x 0 x 0 x x 3 3 6 3 SUMA: 126 132 6 133 1 131-2 134 3 135 1 138 3
Spełnienie wymagań norm czystości spalin (dane z dnia 01.03.2011r.) Rodzaj paliwa Ilość autobusów spełniających wymagania norm czystości spalin EURO Marka autobusu Ilość ON EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 5 EEV Nie spełniające wymagań normy Euro Ikarus 280.26 11 10 11 Ikarus 280-37A 10 10 10 Ikarus 280-37B 10 10 10 Ikarus 415-14B 2 2 2 Ikarus 415-14D 26 25 26 Ikarus 405-01 2 2 2 Ikarus 280-70E 10 10 10 Mercedes 0305 1 1 1 MAN NL 222 9 9 9 Solaris Urbino 12 II generacji 6 6 6 Solaris Urbino 12 III generacji 15 15 10 5 Jelcz 081MB 7 7 7 Mercedes O 530 K Citaro 10 10 10 Mercedes O 530 Citaro 10 10 10 Autosan, typ A8V WETLINA" 3 3 3 Mercedes O 530 G Citaro 6 6 6 SUMA: 138 136 12 35 23 0 23 11 34 % z łącznej ilości autobusów: 98,55% 8,70% 25,36% 16,67% 0,00% 16,67% 7,97% 24,64% % autobusów spełniających wymagania normy emisji Euro: 75,37%
Sieć Szerokopasmowa informacje ogólne Infrastruktura pasywna i optyczna, dostęp do włókien w tzw. Punktach Dostępu W projekcie całej sieci wyróżniono 242 lokalizacji (punktów sieciowych) 220 punktów objętych siecią światłowodową 42 punktów objętych siecią radiową Przeznaczenie obiektów: 27 obiektów JST o funkcji administracyjnej, 46 obiektów JST o funkcji oświatowej, 33 obiektów JST o funkcji kulturalno-środowiskowej, 3 obiekty o funkcji punktu styku z operatorami zewnętrznymi, 84 obiekty o funkcji monitoringu wizyjnego, 23 obiekty o funkcji sygnalizacyjnej, 3 punkty Informacji Miejskiej (infomaty) 4 hotspoty 57 km nowych tras 5 km w kanalizacji istniejącej Łączna długość mikrokabli światłowodowych wynosi 140 km (5000 km włókien) ponad 1200 działek 13 Decyzji LICP 7 Decyzji PnB
1. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY L.p. Rodzaj działania Opis przedsięwzięcia Jednostka Wielkość Rok realizacji Koszt brutto [zł] Żródło finansowania efekt energetyczny MWh wskaźnik EF [MgCO2/MWh ] efekt CO2 (szacunek) Mg/a 1.1 Termomodernizacja budynków a/ Ocieplenie styropianem oraz remont elewacji budynku Warsztatu Napraw Głównych b/ Wymiana okien w budynku Warsztatu Napraw Głównych 2 m 580,40 2009 232 276,28 szt. 89,00 2009 69 760,77 Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielska-Białej Dotacja bieżąca z budżetu Miasta Bielska-Białej 332 0,331 110 165 0,331 55 1.2 Modernizacja sieci cieplnych oraz instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania c/ Modernizacja instalacji grzewczej w Budynku Warsztatu Napraw Głównych (grzejniki - 19 szt) (rurociągi - 378 mb) d/ Remont węzła cieplnego w Budynku Pomocniczym pod kątem zmniejszenia zużycia ciepła w porze nocnej kpl. 1 2009 102 221,42 kpl. 1 2010 34 148,78 Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielska-Białej Dotacja bieżąca z budżetu Miasta Bielska-Białej 87 0,331 29 58 0,331 19 1.3 Instalowanie energooszczędnego oswietlenia c/ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Warsztatu Napraw Głownych z uwzględnieniem energooszczędnych zródeł światła (lampy świetlówkowe -174 szt.). szt. 174 2010 189 092,00 Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielska-Białej 8 0,982 8 Zakup autobusów ekologicznych z silnikami spełniającymi normy emisji spalin EURO 5 - EEV 1.4 Działania redukujące emisję CO2 i zmniejszające zużycie paliwa a/ Solaris Urbino 12 szt. 5 2009 4 583 540,00 b/ Autosan A8V.03.01 WETLINA szt. 3 2009 1 643 340,00 Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielska-Białej Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielska-Białej 310 2325 310 1395 c/ Mercedes MB 628.O530G Citaro szt. 3 2010 3 940 978,20 Dotacja celowa z budżetu Miasta Bielska-Białej 310 1395
2. AQUA S.A. L.p. Rodzaj działania Opis przedsięwzięcia Jednostka Wielkość Rok realizacji Koszt brutto [zł] Żródło finansowania efekt energetyczny MWh wskaźnik EF [MgCO2/MWh] efekt CO2 (szacunek) Mg/a 2.1 2.2 3.1 Na stacji uzdatniania wody Soła I do ogrzewania i chłodzenia obiektu wykorzystano trzy pompy Zabudowa pomp ciepła ciepła Thermia Robust 42. wraz z wymianą instalacji Ponadto zastosowano dodatkowo co i cu oraz montażem alternatywne źródło ciepła /kocioł klimatyzacji na SUW Soła I elektryczny o mocy 24 kw/. Źródłem ciepła dla pomp ciepła jest zbiornik wody surowej. Zabudowa agregatu kogeneracyjnego na OŚ Komorowice Wykorzystanie biogazu (gazu wysypiskowego) ze starego składowiska oraz I sektora składowiska odpadów komunalnych Na Oczyszczalni Ścieków Komorowice zabudowano agregat Viessmann, który wraz agregatem prądotwórczy typu Vitobloc FG 170, zainstalowanym w 2006 r., gwarantują maksymalne spalanie wytworzonego na oczyszczalni biogazu i przetworzenie go w energię elektryczną i cieplną wykorzystaną na potrzeby oczyszczalni. Stare składowisko o pow. 9,3 ha zostało zrekultywowane w ramach realizacji projektu pn.: "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego" w okresie IV kw. 2009 - IV kw. 2010 r. zaś zamknięcie I sektora o pow. 4,7 ha nastąpiło w kwietniu 2010 r. Łącznie na obu składowiskach zamontowanych jest 40 studni sczerpujących gaz, ktory systemem rurociągów przesyłany jest do agregatów prądotwórczych. Mg/rok kwh/dobę 55 koksu zaprzestan o spalania 8500 wytwarza 2009 1 226 045,10 środki własne 2010 1 806 870,00 środki własne 3. ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. m3/ miesiąc wyprodukowan 224000,00 ego gazu MW/miesiąc wyprodukowan ej energii elektrycznej 330 2009-2010 289 0,346 100 3103 0,78 2420 3226 21 67738-14933 0,202-3017
4. ENION S.A. L.p. Rodzaj działania Opis przedsięwzięcia Jednostka Wielkość Rok realizacji Koszt brutto [zł] Żródło finansowania efekt energetyczny MWh wskaźnik EF [MgCO2/MWh] efekt CO2 (szacunek) Mg/a 4.1 Termomodernizacja budynku "AB" siedziby Oddziału w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi klasy EPS 70-040 gr. 8 cm. m2 1674,69 2009 środki własne 957 0,331 317 4.2 Termomodernizacja budynku "E" siedziby Oddziału w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi klasy EPS 70-040 gr. 8 cm. m2 371,31 2009 środki własne 212 0,331 70 4.3 Modernizacja ogrzewania budynku rozdzielni 15 kv na GPZ Aleksandrowice w Bielsku-Białej Zastąpienie ogrzewania budynku piecami elektrycznymi akumulacyjnymi o łącznej mocy 48 kw systemem ogrzewania wykorzystującym straty cieplne transformatora 110/15 kv. kw mocy grzewczej 50 2009 środki własne 138 0,982 136 5. ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Docieplenie zewnętrznych ścian budynku m2 6566,00 2009-2010 1 851 316,00 środki własne 3751 0,331 1241
L.p. 6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 Rodzaj działania Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi Docieplenie stropodachów granulatem z wełny szklanej Wymiana oświetlenia z żarowego na jarzeniowe Zmniejszenie mocy cieplnej potrzebnej do ogrzania 25 budynków mieszkalnych Docieplenie stropu nad I piętrem Termomodernizacja 7 budynków Modernizacja kotłowni gazowych Opis przedsięwzięcia 6. BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Jednostka Wielkość Rok realizacji Koszt brutto [zł] Żródło finansowania efekt energetyczny MWh wskaźnik EF [MgCO2/MWh] efekt CO2 (szacunek) Mg/a budynek nr 1 przy ul. Drzymały m2 290,80 2009 78 560,97 środki własne 166 0,331 55 budynek nr 18 przy ul. Reja m2 1781,33 2009 150 000,00 środki własne 1018 0,331 337 budynek nr 16 przy ul. Reja m2 590,05 2010 66 469,54 środki własne 337 0,331 112 budynek nr 2A przy ul. Andrychowskiej m2 275,60 2010 28 351,55 środki własne 157 0,331 52 budynek nr 5 przy ul. Skoczowskiej m2 407,41 2009 13 077,86 środki własne 233 0,331 77 budynek nr 9 przy ul. Wadowickiej m2 408,54 2009 13 114,13 środki własne 233 0,331 77 budynek nr 13 przy ul. Wadowickiej m2 890,40 2009 28 581,84 środki własne 509 0,331 168 budynek nr 15 przy ul. Goleszowskiej m2 888,78 2009 28 529,84 środki własne 508 0,331 168 budynek nr 25 przy ul. Goleszowskiej m2 408,54 2009 13 114,13 środki własne 233 0,331 77 budynek nr 27 przy ul. Goleszowskiej m2 662,30 2009 21 262,40 środki własne 378 0,331 125 budynek nr 31 przy ul. Goleszowskiej m2 888,78 2009 28 523,84 środki własne 508 0,331 168 budynek nr 26 przy ul. Michałowicza m2 294,12 2009 9 441,25 środki własne 168 0,331 56 budynek nr 19 przy ul. Sterniczej m2 533,04 2010 17 110,52 środki własne 304 0,331 101 budynek nr 36 przy ul. Sterniczej m2 1011,56 2010 32 472,36 środki własne 578 0,331 191 budynek nr 38 przy ul. Sterniczej m2 403,98 2010 12 967,76 środki własne 231 0,331 76 budynek nr 7 przy ul. Skośnej m2 775,88 2010 24 905,75 środki własne 443 0,331 147 budynek nr 9 przy ul. Skośnej m2 761,94 2010 22 392,64 środki własne 435 0,331 144 budynek nr 7 przy ul. Braci Gierymskich m2 400,08 2010 12 842,57 środki własne 229 0,331 76 budynek nr 9 przy ul. Braci Gierymskich m2 400,08 2010 12 842,57 środki własne 229 0,331 76 budynek nr 10 przy ul. Malczewskiego m2 400,08 2010 12 842,57 środki własne 229 0,331 76 budynek nr 12 przy ul. Malczewskiego m2 400,08 2010 12 842,57 środki własne 229 0,331 76 budynek nr 14 przy ul. Goleszowskiej (żarówki 18W) szt 11,00 2009 2 148,66 środki własne 0,5 0,982 0,5 budynek nr 10 przy ul. Poprzecznej (żarówki 18W) szt 33,00 2009 3 649,27 środki własne 1,4 0,982 1,4 budynek nr 12 przy ul. Poprzecznej (żarówki 18W) szt 33,00 2009 3 649,27 środki własne 1,4 0,982 1,4 budynek nr 14 przy ul. Poprzecznej (żarówki 18W) szt 33,00 2009 3 649,27 środki własne 1,4 0,982 1,4 MW ciepła zamówioneg o oszczędzono 0,386 2010 0 budynek nr 2A przy ul. Andrychowskiej m2 60,20 2010 6 351,36 środki własne 34 0,331 11 7. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZŁOTE ŁANY" Wykonanie nowego ocieplenia metodą "lekką mokrą" (styropian gr. 10 cm, wyprawa z tynku akrylowego), wymiana okienek w piwnicach i na klatkach m2 9428,00 2009-2010 4039 0,331 1337 schodowych, ocieplenie stropów w piwnicach oraz przebudowa wiatrołapów. Modernizacja w budynkach przy ul. Podgórze 9A i 11A. Zużycie gazu zmniejszyło się o ok. 40%. 2009-2010 923 0,202 186
L.p. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 12.1 Rodzaj działania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Filarowa 52 Wykonanie instalacji solarnej Wykonanie instalacji solarnej Wykonanie instalacji solarnej Wykonanie instalacji solarnej Wymiana starych nieekologicznych kotłów Montaż instalacji solarnych Opis przedsięwzięcia Wykonanie nowego ocieplenia metodą "lekką mokrą", wymiana okien, ocieplenie stropodachów Dom Pomocy Społ. Dom Nauczyciela, ul. Pocztowa 14A - 90 szt kolektorów słonecznych płaskich, usytuowanych na dachu budynku na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Uruchomienie w październiku 2010. Teoretyczny planowany uzysk energii to około 90 MWh rocznie. Stadion przy ul. Młyńskiej 52B - 12 szt kolektorów słonecznych płaskich, usytuowanych na zadaszeniu trybuny, na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Uruchomienie w październiku 2010. Teoretyczny planowany uzysk energii to około 12 MWh rocznie. hala Victoria przy ul. Bratków 16-30 szt kolektorów słonecznych płaskich, usytuowanych na dachu i elewacji, na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Uruchomienie w październiku 2010. Teoretyczny planowany uzysk energii to około 30 MWh rocznie. basen Troclik, ul. Sosnkowskiego 14-108 szt kolektorów słonecznych płaskich, usytuowanych naziemnie, na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej. Uruchomienie w październiku 2010. Teoretyczny planowany uzysk energii to około 100 MWh rocznie. Łącznie wymiana 300 kotłów w domach jednorodzinnych mieszkańców (po 150 szt rocznie) na ekologiczne retortowe na ekogroszek i na gazowe. Łącznie montaż 40 instalacji solarnych do cwu w prywatnych domach 8. STRAŻ MIEJSKA - BRAK DZIAŁAŃ 9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI UM - BRAK DZIAŁAŃ 10. WYDZIAŁ INWESTYCJI UM BIELSKO-BIAŁA Jednostka Wielkość Rok realizacji Koszt brutto [zł] Żródło finansowania efekt energetyczny MWh wskaźnik EF [MgCO2/MWh] efekt CO2 (szacunek) Mg/a m2 pow.użytk. 13185,00 2009-2010 5648 0,331 1870 m2 pow. absorpcji m2 pow. absorpcji m2 pow. absorpcji m2 pow. absorpcji 191,70 2010 90 0,202 18 25,56 2010 12 0,331 4 63,90 2010 30 0,331 10 230,04 2010 100 0,331 33 11. Biuro Zarządzania Energią szt 300,00 2009-2010 12. Wydział Ochrony Środowiska m2 160,00 2009 pożyczka preferencyjna WFOŚiGW 65%, reszta środki własne mieszkańców dotacje z MFOŚiGW po 2000 zł na instalację, reszta - środki własne mieszkańców 1650 80 0,202 16
Dotychczasowe efekty działań inwestycyjnych przy realizacji SEAP efekt energ. ekolog. Podmiot MWh/a t CO2/a 1. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY 228 6151 2. AQUA S.A. 3391 2520 4. ENION S.A. 1307 522 5. ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 3751 1241 6. BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 7392 2450 7. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZŁOTE ŁANY" 4501 1430 11. WYDZIAŁ INWESTYCJI UM BIELSKO-BIAŁA 15895 4894 12. BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 1650 13. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA UM 80 16 14. THERMA 2192 746 15. ZIAD BIELSKO-BIAŁA 5304 1050 16. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 237 122 17. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRSKA 873 176 18. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SARNI STOK 4808 1596 RAZEM 2009-2010: 49 958 24 565
Oczekiwany przeciętny efekt z realizacji SEAP: - obniżenie emisji o 16 979 ton CO 2 / rok - obniżenie zużycia o 25 258 MWh / rok - kosztem 27,68 mln zł / rok (w tym 7,36 mln dotacji) - dodatkowe zaangażowanie z budżetu UM: 2 mln/rok Efekt z realizacji SEAP wyliczony za 2009-2010: - obniżenie emisji o 12 283 ton CO 2 / rok - obniżenie zużycia o 24 980 MWh / rok - kosztem 25,83 mln zł / rok (w tym ok. 4 mln dotacji) - dodatkowe zaangażowanie z budżetu UM: 0 mln/rok Raport za rok 2011 jest w trakcie przygotowania Spodziewany jest podobny efekt roczny jak w latach 2009 2010.
Jak organizujemy przestrzeń wokół planu SEAP dla jego powodzenia - koordynatorem SEAP jest Biuro Zarządzania Energią - powołano zespół d/s edukacji energetycznej dla SEAP, który ma ustalony harmonogram spotkań - stworzono siatkę nauczycieli-koordynatorów akcji edukacyjnych dla SEAP - stworzono próbny raport realizacji SEAP za lata 2009-2010 - zorganizowano kilka spotkań informacyjnych na temat SEAP wewnątrz urzędu miejskiego oraz dla radnych - przeprowadzono szkolenie z poszanowania energii dla urzędników - zorganizowano inauguracyjne spotkanie zespołu sterującego SEAP w celu przekazania informacji odpowiednim podmiotom i stworzenia siatki koordynatorów SEAP w kluczowych instytucjach - dyrektorzy tych instytucji proszeni są o wypełnienie deklaracji przystąpienia do zespołu sterującego SEAP - po powołaniu zespołu sterująceo SEAP zostanie ustalony harmonogram spotkań.
Dziękuję za uwagę Piotr Sołtysek pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej d/s zarządzania energią pze@um.bielsko.pl strona internetowa: energia.bielsko-biala.pl tel. 33 49 71 520 30