strategiczny 1 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych: zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń, rozbudzenie społecznej świadomości, wspieranie i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, rehabilitacja osób niepełnosprawnych i zapobieganie pogłębiania się niepełnosprawności, wyrównywanie poziomu usług socjalnych, medycznych i innych form wsparcia 1.1 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin 1
CEL OPERACYJNY 1.1 Od lipca 2009 r. do czerwca 2011 r. 350 osób 1.926.213 zł Budżet: Powiatu 312.031 zł PFRON (Powiat) 330.804 zł Pozostałe 521.378 zł Środki UE 762.000 zł Polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w urzędach, instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkach ogólnodostępnej służby zdrowia oraz placówkach oświaty i pomocy społecznej PCPR, jednostki samorządu, PFRON, organizacje pozarządowe REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.1 Realizatorzy Forma Ilość osób wsparciem* 7 j.s.t. (gminy) Powiat NZOZ, PCPR, PZEAS likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych dostosowanie budynków administracji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowanie budynków służby zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowanie świetlic wiejskich, środowiskowych i biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych montaż platformy przychodowej w Zespole Szkół Specjalnych modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego udzielanie informacji o możliwościach szukania wsparcia w zakresie likwidacji barier praca socjalna nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego a środków* 1.2 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród niepełnosprawnych PCPR, PUP, 2
CEL OPERACYJNY 1. 2 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 483 1.331.041,72 zł Budżet: EFS 1.299.421,89 zł PFRON, FP, EFS 18.818,83 zł Budżet Państwa 1.416 zł Środki własne gminy 11.385 zł PFRON, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.2 Realizatorzy Forma Ilość osób 7 OPS, 2 organizacje pozarządowe, PCPR, PUP, PZEAS upowszechnianie ofert pracy zwrot kosztów przejazdu osób aktywizowanych poradnictwo zawodowe zajęcia aktywizacyjne nauka umiejętności poszukiwania pracy prace społecznie użyteczne i roboty publiczne upowszechnianie informacji o możliwościach zatrudnienia (ZPCH) i realizowanych projektach aktywizujących działalność stowarzyszeń w zakresie prowadzenia WTZ i zajęć z grupami pozawarsztatowymi propagowanie ekonomii społecznej stosowanie instrumentów aktywnej integracji w projektach systemowych w tym szkoleń zawodowych praca socjalna w zakresie aktywizacji projekt oświatowy zajęcia pozaszkolne z zakresu doradztwa zawodowego, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego zajęcia aktywizujące osoby niepełnosprawne upośledzone umysłowo, psychicznie chore i poruszające się na wózkach inwalidzkich skierowane na podwyższenie statusu zawodowego i społecznego uczestników projektu. 1.3 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Opracowanie bazy danych o osobach niepełnosprawnych i centrum informacji PCPR, PZOON, OPS, organizacje pozarządowe działające 3
CEL OPERACYJNY 1. 3 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 6581 osób (osoby w bazie + wsparcie) 941,72 zł Budżet Powiatu 941,72zł na rzecz osób niepełnosprawnych REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.3 Realizatorzy Forma Ilość osób 5 OPS, organizacja pozarządowa, PCPR, PZOON, PPP baza danych o osobach niepełnosprawnych orzekanych przez PZOON do celów pozarentowych punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych o zasięgu gminnym bazy danych o zasięgu gminnym dla celów działalności jednostki rejestr wydanych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych prowadzony przez PPP zatrudnienie w PCPR doradcy ds. osób niepełnosprawnych 1.4 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin 4
CEL OPERACYJNY 1. 4 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 68 62.478 zł Budżet: Środki własne gminy 6.500 zł Środki własne powiatu 52.000 zł Pozostałe 3.978 zł Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każdego dziecka niepełnosprawnego w integracyjnej grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (wczesna integracja). PCPR, przedszkola, szkoły z terenu powiatu REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.4 Realizatorzy Forma Ilość osób 5 j.s.t., PZEAS, PPP, PCPR przedszkole integracyjne oddziały integracyjne w szkole masowej klasy integracyjne indywidualne nauczanie wczesne wspomaganie dzieci z dysfunkcjami poradnictwo PPP z nauczycielami klas integracyjnych wydawanie orzeczeń do udziału dziecka w klasie terapeutycznej praca socjalna z rodziną posiłki dla dzieci dofinansowanie dojazdu do szkoły dziecka niepełnosprawnego działania wspierające skierowane na wzrost wiedzy opiekunów dzieci niepełnosprawnych w zakresie opieki nad dzieckiem a środków* 1.5 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin 5
CEL OPERACYJNY 1. 5 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 36 4.000 zł Budżet Powiatu Prowadzenie działań edukacyjnych uczniów oraz rodziców, opiekunów uczniów pełnosprawnych w zakresie rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych i przestrzegania ich praw PCPR, szkoły, rodzice/opiekunowie uczniów REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.5 Realizatorzy Forma Ilość osób j.s.t., PZEAS,SOW, ZSS, Olimpiady Specjalne, PCPR, PPP 1. Imprezy integracyjno - edukacyjne: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych impreza cykliczna Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych impreza cykliczna Dzień Papieski impreza cykliczna Dzień Aktywności Motorycznej impreza cykliczna 2. Programy wychowawcze w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Upowszechnianie informacji na tablicach informacyjnych 4. Zajęcia socjoterapeutyczne rozwijanie uwrażliwienia na osoby niepełnosprawne 5. Edukacja w zakresie szeroko pojętej niepełnosprawności, a w szczególności godzenia aktywnego życia z opieką nad osobą niepełnosprawną 1.6 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin 6
CEL OPERACYJNY 1. 6 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 1612 osób 5.893.233,88 zł Budżet: Powiat 5.604.706zł EFS 83.545 zł Pozostałe 204.982,88 zł Organizowanie procesu kształcenia uczniom niepełnosprawnym dostosowanego do indywidualnych możliwości PZEAS, szkoły z terenu powiatu, REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.6 Realizatorzy Forma Ilość osób PZEAS,SOW, ZSS, PPP, 4 j.s.t. program celowy wspierający proces nauczania nauczanie indywidualne kierowanie do odpowiedniego typu szkoły wobec jej braku na terenie powiatu oraz współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami Szkolnictwo specjalne na terenie powiatu ZSS, OSW Stałe podnoszenie kwalifikacji kady uczestniczącej w procesie edukacyjnym osób niepełnosprawnych Zajęcia pozalekcyjne i zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego Orzekanie w zakresie kształcenia pochodzen ia środków* 1.7 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin 7
CEL OPERACYJNY 1. 7 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 131 osób 69.500 zł Budżet: Środki EFS 17.500 zł EFRR 52.000 zł Promocja nowoczesnych technologii umożliwiających kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych PZEAS, szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowy Urząd Pracy REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.7 Realizatorzy Forma Ilość osób PZEAS, ZSSS, OSW, 2 OPS, 1 j.s.t. Instalacja w UG kiosku internetowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych Działania w zakresie upowszechniania informacji Zakup tablic interaktywnych do szkół : ZSS i OSW Wykorzystywanie biofeedback w terapii dzieci 1.8 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Stworzenie możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych w każdej gminie Powiatu Świeckiego, zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jednostki samorządowe, zakłady pracy, prywatni przedsiębiorcy, PUP 8
CEL OPERACYJNY 1.8 128 786.032,82 zł Budżet: PFRON, EFS, FP, 786.032,82 zł REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.8 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku Realizatorzy Forma Ilość osób trzy OPS, 2 j.s.t., PUP udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym współpraca z PUP staże, szkolenia jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej doposażenie stanowisk pracy roboty publiczne praca socjalna OPS 1.9 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Stworzenie możliwości korzystania z rehabilitacji, opieki zdrowotnej i poradnictwa przez osoby niepełnosprawne. PCPR, POARS, GORiR, WTZ jednostki służby zdrowia, organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.9 9
1.9 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 1408 osób 2.045.697,60 zł Budżet: PFRON (Powiat) 1.791.078,18 zł Powiat- własne 181.478,82 zł Gmina własne 4.430,79 zł Pozostałe 68.709,81 zł Realizatorzy Forma Ilość osób 6 OPS, j.s.t., 4 stowarzyszenia PCPR informacja w zakresie rehabilitacji rehabilitacja zdrowotna (wyjazdy turnusowe, świadczenia udzielane przez ZOZ-y) bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (4 jednostki) rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych edukacja rodziców dzieci niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stworzenie możliwości rehabilitacji dzieci i osób dorosłych na turnusach rehabilitacja i poradnictwo dla uczestników WTZ praca socjalna OPS wsparcie finansowe ze świadczeń pomocy społecznej aktywizacja zdrowotna osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, poruszających się na wózkach aktywizacja zdrowotna dzieci niepełnosprawnych(hipoterapia, hydroterapia, rehabilitacja lecznicza) pochodzen ia środków* 1.10 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Zorganizowanie systemu działań wspierających dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. PCPR, OPS, organizacje pozarządowe REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.10 Realizatorzy Forma Ilość osób 10
1.10 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 7 OPS, j.s.t., 4stowarzyszeni a,pcpr, PZEAS specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi usługi opiekuńcze bytowe świadczenia pomocy społecznej w tym pomoc w naturze działania integracyjne działania informacyjne praca socjalna świadczona przez OPS wsparcie oferowane przez WTZ uczestnikom I ich rodzinom imprezy integracyjne aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym w ramach projektów systemowych dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne funkcjonowanie 3 typów domów pomocy społecznej organizacja form spędzania wolnego czasu materialne wsparcie rodzin w zakresie potrzeb bytowych przez stowarzyszenie finansowanie przez stowarzyszenie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, leczenia i remontów mieszkań wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz hipoterapia wolontariat organizacji pozarządowej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi wsparcie dla rodziców osób niepełnosprawnych świadczone przez PPP stypendia za wynik w nauce i osiągnięcia sportowe 1739 osób 13.666.374,99 zł Budżet: PFRON (Powiat) 586.171,68 zł Powiat- DPS 10.086.481 zł B. państwa 332.147 zł Gminy 613.357 zł EFS 153.218.31 zł Pozostałe 1.895.000 zł 11
1.11 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Tworzenie możliwości aktywnego udziału osób PCPR, niepełnosprawnych w życiu lokalnej organizacje pozarządowe działające społeczności. na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowa Społeczna Rada ok. Osób Niepełnosprawnych REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.11 Realizatorzy Forma Ilość osób 12
CEL OPERACYJNY 1.11 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 1632 osób 102.984,91 zł Budżet: PFRON (Powiat) 37.445,50 zł Gminy 20.300 zł Stowarzyszenia 60.539,41 zł 5 OPS, 3 stowarzyszeni a, PCPR 1) informowanie o możliwościach szukania wsparcia 2) możliwość uczestnictwa w kole emerytów i rencistów 3) udział osób niepełnosprawnych w zawodach latawcowych 4) udział osób niepełnosprawnych w sporcie kulturze, rekreacji i turystyce wycieczki imprezy okolicznościowe zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne wyjazdy do kina, teatru wypoczynek spotkania wigilijne imprezy integracyjne 5) terapia zajęciowa i terapia przez sztukę osób przewlekle psychicznie chorych 6) wyjazdy turystyczne/rekreacyjne i kulturalne w ramach działań środowiskowych w projektach systemowych 1.12 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Zapewnienie osobom starym godnych warunków życia i opieki poprzez wykształcenie aktywnych postaw życiowych, tworzenie klubów, grup wsparcia, uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku samorządy gminne, organizacje pozarządowe, Edukacja REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.12 Realizatorzy Forma Ilość osób 13
CEL OPERACYJNY 1.12 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 469 osób 990.596 zł Budżet: Gminy 980.596 zł Pozostałe 10.000 zł 6 OPS, Kluby działalność klubów dla seniorów, związków emerytów i seniora, rencistów, związku kombatantów stowarzyszenie Działalność Kół Gospodyń Wiejskich Praca socjalna skierowana do osób starszych Pomoc w formie usług opiekuńczych Wigilia dla osób starszych Aktywizacja osób starszych w ramach programu Aktywny Senior 1.13 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Uruchomienie dziennego domu pobytu dla osób w wieku podeszłym, środowiskowego domu pomocy społecznej psychicznie chorych powiat, gminy, organizacje pozarządowe REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.13 Realizatorzy Forma Ilość osób 14
CEL OPERACYJNY 1.13 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 55 osób Żadna jednostka nie podała kosztu Żadna jednostka nie podała kosztu Gmina Świecie, stowarzyszeni e funkcjonowanie domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Współpraca gminy Świecie i TWON w zakresie dowozu uczestników do domu dziennego pobytu 1.14 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Opracowanie i rozpowszechnianie informacji PCPR, o prawach i uprawnieniach osób PFRON, niepełnosprawnych media, sponsorzy REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 1.14 Realizatorzy Forma Ilość osób 15
CEL OPERACYJNY 1.14 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku Brak danych 8.674,59 zł EFS 8.474,59 zł Pozostałe 200 zł 2 OPS, j.s.t., Informacja w ramach pracy socjalnej PCPR Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Rozpowszechnianie wydawnictw i ulotek wydawanych przez różne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych Wydawanie gazety lokalnej Wydanie informatora dla osób niepełnosprawnych strategiczny 2 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Wsparcie rodzin / opieka nad dzieckiem i rodziną 16
2.1 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Zapewnienie profesjonalnej pomocy w postaci poradnictwa specjalistycznego rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, uzyskanie stałej bazy lokalowej na hostel PCPR, OPS, sąd, Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, organizacje pozarządowe REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.1 Realizatorzy Forma Ilość osób 17
CEL OPERACYJNY 2.1 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 1451 osób 514.045,50 zł Gminy 41.894 zł Powiat 363.984zł EFS (Powiat) 5015 zł Pozostałe 103.152,50 zł 2.2 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Utworzenie centrum integracji społecznej ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy reintegracja zawodowa i społeczna gminy, organizacje pozarządowe Komisje Rozwiązywani a Problemów Alkoholowych 6 OPS PCPR, 1 Stowarzyszeni e 1) poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne 2) uruchomienie hostelu dla ofiar przemocy o zasięgu powiatowym 3) w ramach pracy socjalnej współpraca OPS z sądem, policją, kuratorami, oświatą, OIK, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4) pogadanki terapeutyczne na temat uzależnień 5) grupy AA i grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu 6) świetlice profilaktyczne 7) punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 8) poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe dla wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze 18
CEL OPERACYJNY 2.2 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 402 osoby 1.102.315,62zł Budżet EFS 693.394,29 zł Gminy 114.563,62 zł Budżet państwa 3.200 zł Pozostałe 291.157,71 zł Rozwój klubów integracji społecznej w gminach powiatu specjalistyczne poradnictwo, samopomoc i roboty publiczne REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.2 Realizatorzy Forma Ilość osób 5 j.s.t., 3 OPS, 2 KIS 1) kluby Integracji Społecznej (Gminy Świecie i Nowe) 2) aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana przy pomocy instrumentów aktywnej integracji w ramach projektów systemowych 3) roboty publiczne i prace społecznie użyteczne 2.3 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Pomoc w kontynuacji nauki i znalezieniu pracy PCPR, PUP, Poradnia osobom usamodzielnianym poprzez Psychologiczno-Pedagogiczna poradnictwo, pracę socjalną 19
CEL OPERACYJNY 2.3 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 284 osoby 321.046,77 zł Budżet: Powiat środki własne: 293.513 zł EFS 27.533,77 zł REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.3 Realizatorzy Forma Ilość osób 2 OPS, PCPR, PPP 1) praca socjalna z osobami bezrobotnymi 2) pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i rzeczowa dla osób opuszczających placówki i rodziny zastępcze 3) doradztwo zawodowe dla osób opuszczających placówki i rodziny zastępcze 4) zajęcia z zakresu prawa pracy osób opuszczających placówki i rodziny zastępcze 5) szkolenia zawodowe dla osób opuszczających placówki i rodziny zastępczych 6) szkolenie osób bezrobotnych w zakresie wolontariatu 7) poradnictwo dla młodzieży w zakresie dalszej edukacji, relacji międzyludzkich, samodzielnego poszukiwania informacji 8) indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2.4 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Wczesna profilaktyka rodzin, kompensacja potrzeb dzieci w szkole i środowisku, tworzenie i rozwijanie różnych form terapii dzieci i młodzieży, inicjowanie samopomocowych form wspierania rodziny, PCPR, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, 20
REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.4 Realizatorzy Forma Ilość osób 2.4 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 4 OPS, PCPR, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PPP, Stowarzyszenie 1) praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczowychowawczymi 2) pomoc materialna dla rodzin 3) poradnictwo specjalistyczne 4) grupa wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne 5) poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 6) wycieczki dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień 7) wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień 8) kampanie promujące zdrowy tryb życia z elementami profilaktyki uzależnień 9) wczesna interwencja zajęcia dla małych dzieci i rodziców 10) terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem 11) terapia psychologiczna dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo 12) zajęcia psychopedagogiczne dla rodziców dzieci potrzebujących wsparcia 13) działalność świetlic z programami socjoterapeutycznymi 14) zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 15) szkolenia rad pedagogicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 16) wsparcie terapeutyczno materialne dla rodzin świadczone przez stowarzyszenie 222 osoby 113.422,90 zł Budżet : Gminy 15.000 zł Pozostałe 98.422,90 zł 21
2.5 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Stworzenie odpowiednich warunków do życia i rozwoju dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodzin naturalnych (działania ukierunkowane na wszechstronną opiekę nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie; pomoc socjalna, psychologiczna w kierunku szybkiego powrotu dziecka do rodziny naturalnej, wspieranie rodzin w funkcjach PCPR, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, rodzice zastępczy, rodzice naturalni 22
CEL OPERACYJNY 2.5 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 696 osób 2.421.987 zł Budżet Powiat 2.280.760 zł Gminy 135.027,42 zł Budżet państwa 6.200 zł wychowawczych poprzez poradnictwo rodzinne oraz systemową terapię rodzinną) REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.5 Realizatorzy Forma Ilość osób 4 OPS, PCPR 1) praca socjalna z rodzinami 2) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie pomocy rodzinie 3) świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych 4) grupa wsparcia i specjalistyczne poradnictwo dla rodzin zastępczych 5) działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych 6) współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym w zakresie adopcji dzieci z uregulowana sytuacja prawną 7) organizowanie działań na rzecz wyjścia dzieci z placówek do rodzin zastępczych 8) świetlice środowiskowe i terapeutyczne 9) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 10) poradnictwo specjalistyczne 2.6 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Tworzenie rodzinnej opieki zastępczej PCPR, zawodowe rodziny wielodzietne, Sąd Wydział Rodzinny specjalistyczne, pogotowia rodzinne, i Nieletnich 23
CEL OPERACYJNY 2.6 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 25 (rodzin) 6945 zł Budżet Powiatu 6945 zł promowanie idei rodzicielstwa zastępczego REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.6 Realizatorzy Forma Ilość osób 2 OPS, PCPR, 1) kampania na rzecz tworzenia rodzin zastępczych 2) szkolenie rodzin zastępczych 3) utrzymywanie bieżących działań promocyjnych po zakończonej kampanii 2.7 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Utworzenie bazy danych kandydatów na PCPR rodziców zastępczych 24
CEL OPERACYJNY 2.7 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 1 rodzina (przeszkolona dotychczas odmawiała przyjęcia dzieci) Nie dotyczy Nie dotyczy REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.7 Realizatorzy Forma Ilość osób PCPR 1) rejestr kandydatów Źródło 2.8 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Współdziałanie w tworzeniu bazy ośrodków PCPR, wsparcia dziennego, wspieranie inicjatyw Kujawsko-Pomorski Urząd młodzieżowych Wojewódzki, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.8 25
CEL OPERACYJNY 2.8 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku Brak danych 50.000 zł Budżet Środki własne gminy 50.000 zł Realizatorzy Forma Ilość osób j.s.t. WPS KPUW 1) rejestr Wojewody 2) wspieranie działalności młodzieżowych klubów sportowych 3) promowanie inicjatyw młodzieżowych 4) aktywizacja wychowanków rodzin zastępczych Źródło a środków* 2.9 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Edukacja publiczna informowanie Regionalny Ośrodek Polityki społeczeństwa o możliwościach szukania Społecznej, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez PCPR, rozpowszechnianie ulotek, plakatów, jednostki samorządowe, informatorów, zamieszczanie informacji w organizacje pozarządowe lokalnej prasie, radio, telewizji REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.9 26
CEL OPERACYJNY 2.9 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku Nie prowadzi się ewidencji 2.759,20 zł Budżet Powiatu 2.559,20 zł Gmina 200 zł Realizatorzy Forma Ilość osób PCPR, 6OPS, Powiat, PPP 1) włączanie się w kampanie innych instytucji poprzez rozpowszechnianie ulotek, plakatów i informatorów 2) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń 3) wydanie ulotek o możliwości szukania wsparcia w ramach interwencji kryzysowej i programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 4) rozpowszechnianie informacji o rodzicielstwie zastępczym 5) edukacja społeczna w ramach programu promocji zdrowia program profilaktyki chorób płuc 6) wydawanie gazety lokalnej 7) upowszechnianie ulotek i plakatów o ofercie PPP 8) upowszechnianie informacji na stronie internetowej 9) wydanie informatora dla osób niepełnosprawnych Źródło a środków* 2.10 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Wszechstronna oferta edukacyjna dla PUP, dorosłych, organizacja szkoleń szkoły, i przekwalifikowań ośrodki szkoleniowe REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.10 Realizatorzy Forma Ilość osób Źródło 27
CEL OPERACYJNY 2.10 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 803 2.652.014,91zł 2.652.014,91zł (EFS, FP) 5 OPS, PUP 1) bieżący monitoring ofert programowych 2) projekty systemowe ops 3) szkolenia a środków* 2.11 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Poprawienie poziomu świadczonych usług w powiat, domach pomocy społecznej i placówkach gminy, opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizacje pozarządowe doprowadzenie do obowiązujących standardów REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.11 Realizatorzy Forma Ilość osób Źródło a środków* 28
CEL OPERACYJNY 2.11 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 42 399.684 zł Budżet Powiat 266.974 zł Budżet wojewody 30.000 zł Rachunek dochodów własnych placówki 102.710 zł Powiat 1) realizacja programu naprawczych 2) uzyskanie stałych zezwoleń na prowadzenie DPS w Gołuszycach, MOO w Pruszczu i POW W w Bąkowie 3) funkcjonowanie POW w Toplnie na poziomie obowiązującego standardu 4) funkcjonowanie DPS w Świeciu na poziomie obowiązującego standardu 2.12 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowo wychowawczych programów profilaktyczno wychowawczych dla dzieci i młodzieży PCPR, szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządowe, Komenda Powiatowa Policji REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 2.12 Realizatorzy Forma Ilość osób Źródło a środków* 29
CEL OPERACYJNY 2.12 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku 1254 134.020,40 zł Budżet gminy 15.000 zł Pozostałe 119.020,40 zł Szkoły z terenu powiatu, Policja 1) Realizacja programów profilaktycznych o następującej tematyce : domowi detektywi spójrz inaczej być sobą lekcje przestrogi zachowaj trzeźwy umysł przemoc i uzależnienia oraz we współpracy z Policją bezpieczne wakacje bezpieczna szkoła bezpieczne ferie Stop 18 2) Realizacja programu poznawania świata ( wyjazdy uczniów do Rumunii, Belgii, Hiszpanii i Turcji) 3) Wykonanie przy szkole placu zabaw dla dzieci 4) Zatrudnienie w szkołach psychologów i pedagogów 5) Instalacja w szkole monitoringu 6) Program edukacji przeciwnowotworowej dzieci i młodzieży strategiczny 3 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Współdziałanie z różnymi podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej strategiczny 3 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin Współdziałanie z różnymi podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej PCPR, samorząd gminny, powiatowy, organizacje pozarządowe 30
CEL OPERACYJNY 3.1 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku Brak danych Brak danych Nie dotyczy REALIZACJA CELU STRATEGICZNEGO3 Realizatorzy Forma Ilość osób OPS, PCPR 1. Współpraca z następującymi podmiotami: 1) Administracją samorządową i rządową 2) Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 3) Organizacjami pozarządowymi 4) Policją 5) Sądem i służbą kuratorską 6) Służbą zdrowia 7) Zakładami pracy 8) Oświatą 9) Prokuraturą a środków* 3.1 Strategie wdrażania / programy Realizatorzy / partnerzy Termin szkolenie kadr, cykliczne spotkania, PCPR, samorząd gminny, doskonalenie współpracy z mediamiwydawanie publikacji dotyczących stanu pozarządowe powiatowy, organizacje pomocy społecznej w powiecie REALIZACJA CELU OPERACYJNEGO 3.1 31
3.2 Od lipca 2009 roku do czerwca 2011 roku OPS, PCPR Szkolenia kadry w zakresie realizowanych zadań 85 (łączny udział osób) 6.566 zł Środki własne gminy i powiatu Raportu nie dostarczył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie oraz stowarzyszenie Sekcja Olimpiad Specjalnych Potrafimy w Świeciu * nie wszystkie jednostki podały koszty i liczbę osób WNIOSKI ZESPOŁU: 1) wszystkie cele operacyjne są realizowane 2) zdecydowana większość celów ch jest realizowana przez jednostki o zasięgu gminnym, powiatowym oraz organizacje pozarządowe 3) środki na realizację strategii pochodzą z różnych źródeł, w tym również z Unii Europejskiej. Łączna szacunkowa ilość środków podana przez jednostki 34.612.576,53 zł 4) przy celów występuje współpraca sektora publicznego i pozarządowego 5) szacunkowa liczba osób wsparciem podana przez jednostki wynosi 19 957 osób OCENA: Zespół stwierdza, że cele strategiczne są realizowane na właściwym poziomie. Podpisy członków zespołu: LP. CZYTELNY PODPIS DATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 32
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 33