ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA ŁAZ z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2016. Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 201 r., poz. 885 z poźn. zm.) postanawiam: 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2016 z tytułu: 1. ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku śródrocznego dzieci w wysokości 2.560 zł; 2. ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji odpadów azbestowych na terenie gminy Łazy w 2016 r. w wysokości 1.567,09 zł; 1. ustalenia planu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ze środków NFOŚiGW z przeznaczeniem na likwidację odpadów azbestowych w gminie Łazy w 2016 r. w wysokości 1.567,08 zł; wg poniższego zestawienia: Dział TREŚĆ Dochody w tym: (źródła dochodów) ogółem bieżące majątkowe 1 2 4 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.560 2.560 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 2.560 2.560 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2.560 2.560 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2016 z tytułów jak w 1 oraz dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych wg poniższego zestawienia: Dział Rozdz. Treść ogółem Bieżące w tym: Jednostek budżetowych związ. z realiz. zad. statut. Wynagr. i ich poch. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących majątkowe 1 2 4 5 6 8 Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 218-218 01095 Pozostała działalność 0 218-218 801 Oświata i wychowanie 0 10.000-10.000 80101 Szkoły podstawowe -0.000-0.000 80104 Przedszkola 0.000 10.000 20.000 Id: 401CD9E6-02E-4EF1-8A61-BECBA270D9. Przyjęty Strona 1
854 Edukacyjna opieka 2.56 2.56 wychowawcza 85412 Kolonie i obozy oraz inne 2.56 2.56 formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Zadania zlecone 801 Oświata i wychowanie 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe -1.79,92-49,86-80110 Gimnazja 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 928,22 42,16 Razem 0 9.912,17-10.000-218. Dokonać zmian planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Maciej Kaczyński Id: 401CD9E6-02E-4EF1-8A61-BECBA270D9. Przyjęty Strona 2
Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 92 Zestawienie Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania własne w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 1 2 Zmiany po stronie dochodów ORGAN 854 900 85412 90002 2440 2440 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadan bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 Strona 1 z Id: 401CD9E6-02E-4EF1-8A61-BECBA270D9. Przyjęty Strona
1 2 Zmiany po stronie wydatków 4.25.59,08 4. 72.912,17 4.265.287,25 854 85412 400 SZKOŁA PODSTAWOWA NR W ŁAZACH Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Zakup uslug pozostalych 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 0.00 0.00 801 80101 80104 2540 210 440 Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rózne oplaty i skladki 2.50.09,00 2.50.09,00 65.272,00 44.58,00 20.689,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 2.47.09,00 2.47.09,00 95.272,00 64.58,00 0.689,00 WYDZIAŁ FINANSOWY 22.00 1.00 9.00 700 750 700 900 70004 7502 70004 90002 4590 4170 4590 400 Gospodarka mieszkaniowa Rózne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Gospodarka mieszkaniowa Rózne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Zakup uslug pozostalych 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 1.59.50 28.00 28.00 28.00 1.1.50 1.1.50 1.1.50.00.00.00 10.00 10.00 10.00 0.14,17.00.00.00 9.00 9.00 9.00 1.89.64,17 1.00 1.00 1.00 1.58.64,17 1.58.64,17 1.58.64,17 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU 010 01095 4210 6050 Rolnictwo i łowiectwo Pozostala dzialalnosc Zakup materialów i wyposazenia inwestycyjne jednostek budzetowych WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 15.58,44 198.62,64 71.80 10.00 15.576,44 198.405,64 81.80 750 7502 4170 Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe 71.80 71.80 71.80 10.00 10.00 10.00 81.80 81.80 81.80 Strona 2 z Id: 401CD9E6-02E-4EF1-8A61-BECBA270D9. Przyjęty Strona 4
Załącznik Nr 1 Zarządzenie Nr 92 Zestawienie Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 - zadania zlecone w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 1 2 Zmiany po stronie wydatków WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 801 80101 80110 80150 2820 2820 Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe 1.79,92 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie 10.44,89 lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.08,76 49,86 Gimnazja Realizacja zadań wymagających 928,22 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych", Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 42,16 10.18,7 9.548,8 589,90 928,22 42,16 RAZEM DLA WSZYSTKICH TYPÓW ZADAŃ: DOCHODY WYDATKI 4.247.111,7 44.597,92 74.292,09 4.276.805,90 Strona z Id: 401CD9E6-02E-4EF1-8A61-BECBA270D9. Przyjęty Strona 5