Biznes plan. dla Uczestników Projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian



Podobne dokumenty
3. Przedmiot i zakres działalności (wg nr PKD) Działalność podstawowa nr PKD opis Inna działalność nr PKD opis 4. Forma organizacyjno prawna działalno

Ul. Wojska Polskiego 1 / 2A. Dane adresowe planowanej działalności:

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia r.)

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej

ZAŁĄCZNIK NR 1. PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , PASYWA III. II IV. 0.00

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r.

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) FUNDACJA RATUJMY. Za rok obrotowy 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA PRODUKT KLIENCI I RYNEK PROMOCJA

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

Informacja dodatkowa za r.

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Biznes plan. projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biznes plan. dla Uczestników Projektu Czas na biznes! w ramach Działania 6.2

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Biznesplan w ramach projektu. Akademia Przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dotacji na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Plakaty (format A3), ulotki (A6) i ogłoszenia muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

BIZNES PLAN UCZESTNIKA KONKURSU DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ POMYSŁ NA INNOWACYJNY BIZNES

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław

RPWP /15

Oświadczenia Wnioskodawcy

Biznes plan. dla Beneficjentów Ostatecznych Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Biznes plan. dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

Akademia Młodego Ekonomisty

Biznes plan. dla Uczestników projektu w ramach Poddziałania Adaptacja do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Sprawozdania finansowe:

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Raport kwartalny z działalności emitenta

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG


Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA...

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY. Działanie 6.

DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Biznesplan w ramach projektu. Mój wybór: przedsiębiorczość! Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY

Biznesplan Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

BIZNESPLAN w ramach projektu Nowe otwarcie

LPP SA wyniki finansowe za 2014 rok. Warszawa, 19 lutego 2015 r.

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Biznesplan. Projekt: ABC WŁASNEGO BIZNESU nr umowy RPLB /16-00 WNIOSKODAWCA:... NUMER BIZNESPLANU:..

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata

PODSTAWY RACHUNKOWOSCI. wykład. Di"lin. tom I. wydanie 7

INFORMACJA DODATKOWA

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpisy aktualizujące należności zmiany.

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA KORBANK S.A. ZA ROK 2012

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

PLAN PRZYWRÓCENIA POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ W GOSPODARSTWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/ Kraków

Wyniki finansowe 1 kwartał Dywidenda Prognoza 2014

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Biznesplan w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 5 / 2015

Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/świadczonych usług.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Transkrypt:

Załącznik nr 4 do Regulaminu wsparcia na dotację Biznes plan dla Uczestników Projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Tytuł projektu/nazwa firmy: Siła kompetencji Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0032/15 1

Spis treści I. Identyfikacja wnioskodawcy... 3 II - Pomysł na biznes analiza marketingowa... 4 1. Produkt... 4 2. Klienci i rynek... 4 3. Promocja... 5 4. Główni konkurenci... 6 5. Analiza ograniczeń... 7 III. Potencjał wnioskodawcy... 8 1. Identyfikacja potencjału wnioskodawcy... 8 IV Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia... 10 1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno - finansowym... 10 Opis planowanego przedsięwzięcia... 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia... 11 2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa... 12 Prognoza poziomu cen... 12 Prognoza wielkości sprzedaży... 12 Prognoza przychodów ze sprzedaży... 12 Koszty... 12 3. Prognoza finansowa... 13 Bilans /prognoza/... 13 Rachunek zysków i strat... 14 Podsumowanie... 16 2

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznes planie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać nie dotyczy. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. I. Identyfikacja wnioskodawcy Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług. Nazwa działalności Planowana data rozpoczęcia działalności Przedmiot i zakres działalności /zgodnie z PKD/ Forma prawna działalności Deklarowane miejsce rejestracji działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza/nie zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT*. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości: Termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości.: * Proszę wpisać właściwe. 3

II - Pomysł na biznes analiza marketingowa 1. Produkt Charakterystyka produktu/usługi Charakterystyka produktu/usługi Na czym polega przewaga rynkowa produktu oferowanego przez wnioskodawcę? Dlaczego klienci zainteresowani będą tym właśnie produktem/usługą? Czy produkt/usługa będzie odznaczał się sezonowością? Jeśli tak, to jak będziesz starał się równoważyć jej niekorzystny wpływ? 2. Klienci i rynek Klienci Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani, czy firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych odbiorców produktów/usług. Proszę udowodnić, że w każdym wybranym przez siebie przypadku taki rynek daje najlepsze z ekonomicznego punktu widzenia, możliwości zbytu. Do kogo adresowana jest oferta? (Prosimy o możliwie precyzyjne określenie w oparciu o czytelne kryteria) Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do oferowanego produktu? Czy najistotniejsza jest dla nich niska cena, wysoka jakość czy też inne czynniki? 4

Ilu klientów Wnioskodawca zamierza pozyskać po zrealizowaniu przedsięwzięcia? (Uzasadnić) Rynek Czy produkt /usługa będą posiadały jakieś dodatkowe cechy w odniesieniu do wybranego segmentu rynku, czy też względem konkurentów? Jeśli tak proszę opisać je dokładnie oraz udowodnić, dlaczego właśnie takie pozycjonowanie produktu/usługi może odnieść sukces. Czy istnieją bariery wejścia na rynek? Czy wymaga to dużych nakładów, posiadania technologii, Know-how i patentów, koncesji? Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący proszę krótko opisać lokalne uwarunkowania. 3. Promocja Charakterystyka promocji Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, dlaczego takie metody będą skuteczne. Przy użyciu, jakich narzędzi klienci będą informowani o produktach/usługach? Jaki będzie koszt opisanych powyżej działań, w ujęciu rocznym? 5

4. Główni konkurenci Konkurencja Proszę o porównanie Wnioskodawcy i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował. W ocenie proszę uwzględnić cechy takie jak potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku, wysokość cen, jakość produktów dystrybucji i promocji. Nazwa Opis Strategia konkurencji Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może jakością, lub też zarządzający mają inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego przedstawiona strategia będzie skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności? 6

5. Analiza ograniczeń Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać działalność firmy zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. W tabeli przedstawiono podstawowe kategorie ograniczeń, jeśli projektodawca zauważa inne jak np. polityczne czy kulturowe, wynikające ze specyfiki działalności, można rozbudować tabelę. Proszę opisać rozwiązania będące odpowiedzią na zdiagnozowane ograniczenia Organizacyjne Techniczne Czasowe Finansowe Prawne Inne Tabela oceny Nazwa Kategorii i podkategorii Liczba punktów przyznana przez oceniającego Maksymalna liczba punktów Pomysł na biznes - analiza marketingowa 35 Produkt 9 Klienci i rynek 9 Promocja 4 Główni konkurenci 6 Analiza ograniczeń 7 7

III. Potencjał wnioskodawcy 1. Identyfikacja potencjału wnioskodawcy Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy Proszę przedstawić swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności. Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Umiejętność obsługi komputera Kursy i szkolenia Dodatkowe umiejętności Personel Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiska, proszę podać planowane zatrudnienie w etatach lub częściach etatów*. Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób/etatów (wymagane kwalifikacje) Liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych (wymagane kwalifikacje) Suma: * wypełnić tylko w wypadku zatrudnienia personelu Suma: Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia. (promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, badanie rynku) 8

W tabeli tej należy wyszczególnić majątek, który będzie stanowił własność przedsiębiorstwa, a także który będzie używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem tego, który zostanie zakupiony/ wynajęty/wydzierżawiony itp. w ramach dotacji). Grunty (podać grunty, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia) Forma władania (własność, Lokalizacja Powierzchnia Szacowana wartość* użyczenie, dzierżawa) Budynki i budowle (podać budynki, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu) Forma władania Lokalizacja i przeznaczenie Powierzchnia (własność, użyczenie, najem, leasing) Szacowana wartość* Maszyny i urządzenia (podać urządzenia, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu) Forma władania (własność, Rodzaj (typ, producent, model) Rok produkcji użyczenie, dzierżawa, leasing) Szacowana wartość* Środki transportu (podać środki transportu, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu) Rodzaj (typ, producent, model) Rok produkcji Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing) Szacowana wartość* Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wymienić najważniejsze, dla pozostałych podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble) Forma władania (własność, Rodzaj użyczenie, Szacowana wartość* dzierżawa, leasing) Środki użytkowane bezumownie można tu wymienić środki użytkowane na potrzeby działalności gospodarczej np. pojazdy czy lokale należące do właścicieli. * W przypadku trudności z oszacowaniem wartości proszę podać wartość księgową 9

Tabela oceny Nazwa Kategorii i podkategorii Liczba punktów przyznana przez oceniającego Maksymalna liczba punktów Potencjał wnioskodawcy 15 Beneficjent posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu Beneficjent dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu 8 7 IV Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno - finansowym Opis planowanego przedsięwzięcia Należy przedstawić zakres planowanego przedsięwzięcia (np. budowa, modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu, itp.) oraz wskazać, jakie efekty ono przyniesie (np. wzrost sprzedaży, obniżka kosztów, podniesienie jakości, itp.). W pkt. I-II należy odnieść się do całokształtu działań, wskazując na udział w nim kosztów kwalifikowanych a w III jedynie do kosztów kwalifikowanych (planowanych do poniesienia w ramach dotacji). W pkt III należy przedstawić szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej. I. Uzasadnienie przedsięwzięcia: II. Zakres przedsięwzięcia (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady): III. Rodzaj działania / Uzasadnienie Koszty z VAT kosztów* 1. 2. RAZEM (PLN): * Punkt IV podlega monitorowaniu przez Beneficjenta 10

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w kwotach brutto dla kolejnych kwartałów realizacji projektu. Planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu (miesiąc, rok): Wyszczególnienie (należy podać składniki Lp Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 takie jak w tabeli Opis planowanego. przedsięwzięcia ) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Nazwa zadania:... Koszty kwalifikowane 1 2 3 Koszty pozostałe* 1 2 3 ZADANIE RAZEM Nazwa zadania:... Koszty kwalifikowane 1 2 3 Koszty pozostałe* 1 2 3 ZADANIE RAZEM PROJEKT RAZEM Koszty kwalifikowane Koszty pozostałe* * Nie podlegają monitorowaniu przez Beneficjenta

2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa Prognoza poziomu cen Proszę przedstawić planowaną wielkość cen w poszczególnych latach Produkt / grupa j.m. asortymentowa 1. 2. Proszę uzasadnić prognozę cen Obecnie tj. 01.11.2016 Rok realizacji inwestycji (1.11.2017 31.12.2017 Kolejny rok (01.01.2017 31.12.2017) Prognoza wielkości sprzedaży Proszę przedstawić planowaną wielkość sprzedaży. Prognozę należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt., kg itp.), jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł. Produkt / grupa asortymentowa 1. 2.... Pozostałe j.m. Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę (przedstawić założenia) Obecnie tj. 01.11.2016 Rok realizacji inwestycji (1.11.2017 31.12.2017 Kolejny rok (01.01.2017 31.12.2017) Prognoza przychodów ze sprzedaży Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży Rok realizacji Produkt / grupa asortymentowa Kolejny rok Cena jednostkowa (zł/szt., kg, Obecnie tj. inwestycji (01.01.2017 01.11.2016 (1.11.2017 itp.) 31.12.2017) 31.12.2017 1 2... Ogółem Koszty Należy określić koszty związane z działalnością w kolejnych latach. Wyszczególnienie Zużycie materiałów Obecnie tj. 01.11.2016 Rok realizacji inwestycji (1.11.2017 31.12.2017 Kolejny rok (01.01.2017 31.12.2017) 12

Zużycie energii Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia Usługi obce Amortyzacja Pozostałe koszty Wartość sprzedanych towarów RAZEM Łączna wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w okresie realizacji projektu: Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych: 3. Prognoza finansowa Bilans /prognoza/ Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Aktywa muszą równać się pasywom. AKTYWA TRWAŁE (A do H): Aktywa A/ wartości niematerialne i prawne B/ grunty C/ budynki i budowle D/ maszyny i urządzenia E/ środki transportu F/ inwestycje rozpoczęte G/ pozostały majątek trwały H/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE (I do M): I/ zapasy J/ należności K/ środki pieniężne L/ pozostały majątek obrotowy M/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Pasywa Na dzień 31.12.2016 Rok po zakończeni u realizacji projektu (31 grudnia 2018) 13

KAPITAŁY WŁASNE (N do P) N/ kapitał własny O/ zyski/straty z lat ubiegłych P/ wynik finansowy roku obrotowego ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (R do Y) R/ Rezerwy na zobowiązania S/ Kredyty i pożyczki długoterminowe T/ Pozostałe zobowiązania długoterminowe U/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług W/pozostałe zobowiązania krótkoterminowe X/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe Y/ rozliczenia międzyokresowe i PPO PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat Na podstawie danych z tabel prognoza przychodów ze sprzedaży i koszty proszę przedstawić rachunek zysków i strat. Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów/usług Przychody ze sprzedaży towarów Przychody z tytułu otrzymanej dotacji Zużycie materiałów i energii Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia. Usługi obce Amortyzacja Pozostałe koszty Wartość sprzedanych towarów Zysk operacyjny projektu Obecnie tj. 01.11.2016 Rok realizacji inwestycji (01.11.2016 31.12.2016 Kolejny rok (1.01.2017 31.12.2017) Źródła finansowania Proszę poniżej przedstawić źródła finansowania przedsięwzięcia, oraz finansowanie działalności w pierwszych 2 latach funkcjonowania. 14

Tabela oceny Nazwa Kategorii i podkategorii Liczba punktów przyznana przez oceniającego Maksymalna liczba punktów Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 40 Przewidywane wydatki są uzasadnione 22 pod względem ekonomiczno-finansowym Wykonalność ekonomiczno-finansowa 12 Prognoza finansowa 6 *wypełnia członek Komisji Oceny Projektów 15

Podsumowanie Proszę poniżej przedstawić wnioski wynikające z przedstawionych powyżej analiz, oraz ewentualnie dodatkowe uwagi dotyczące projektu w zakresie nieujętym we wcześniejszych tabelach. Podpisy w imieniu wnioskodawcy: Imię i nazwisko Data, miejscowość...... 16