UCHWAŁA Nr 264/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dotyczą dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Zestawienie Nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 3 do uchwały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 4 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zestawienie Nr 5 do uchwały. 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 6 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 445 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 445 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 445 000,00 445 000,00
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. 600 Transport i łączność 1 884 983,00 445 000,00 2 329 983,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 983,00 445 000,00 2 275 983,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa - Sonina - Gmina Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz - Gmina 639 421,00 445 000,00 1 084 421,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 195 000,00 195 000,00 2 383 968,48 445 000,00 2 828 968,48
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 445 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 445 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne - 5 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 14,60 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 5 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 445 000,00
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 231 600,00 0,00 8 231 600,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 062 000,00-5 000,00 1 057 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 616,00 14,60 43 630,60 43 616,00 14,60 43 630,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 684,00-14,60 91 669,40 91 684,00-14,60 91 669,40 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 12 000,00-5 000,00 7 000,00 12 000,00-5 000,00 7 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 800,00 5 000,00 36 800,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 74 848 900,56 0,00 74 848 900,56
Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między j.s.t. 600 Transport i łączność 1 894 983,00 445 000,00 2 339 983,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 840 983,00 445 000,00 2 285 983,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639 421,00 445 000,00 1 084 421,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa - Sonina - Gmina Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz - Gmina 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 195 000,00 195 000,00 3 392 182,48 445 000,00 3 837 182,48
Zestawienie Nr 6 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe 600 Transport i łączność 9 148 210,03 445 000,00 9 593 210,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 094 210,03 445 000,00 9 539 210,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 684 967,03 445 000,00 3 129 967,03 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 684 967,03 445 000,00 3 129 967,03 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 231 600,00 0,00 8 231 600,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 062 000,00-5 000,00 1 057 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 616,00 14,60 43 630,60 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 43 616,00 14,60 43 630,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 684,00-14,60 91 669,40 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 91 684,00-14,60 91 669,40 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 12 000,00-5 000,00 7 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 12 000,00-5 000,00 7 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 800,00 5 000,00 36 800,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 5 000,00 5 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 0,00 5 000,00 5 000,00 88 083 318,04 445 000,00 88 528 318,04