Załącznik nr 4 Limity wydatków na wieloletnie y inwestycyjne w latach - 2011 Planowane wydatki w złotych Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2008 r. rok budżetowy (8+9+10+11) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. wydatki do poniesienia po 2011 roku realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 powiatowej 0282T 1. 600 60014 Rykoszyn- 832 960 232 960 600 000 200 000 0 400 000 0 0 0 0 Gałęzice-Chęciny w m. Gałęzice (lata: 2008 - ) Budowa chodnika przy drodze 2. 600 60014 powiatowej Nr 285 000 150 000 135 000 135 000 0 0 0 0 0 0 0330T w m. Górno (lata: 2008 - ) powiatowej 3. 600 60014 Łukawa-Korzenno 1 242 715 192 715 1 050 000 450 000 0 600 000 0 0 0 0 (lata: 2008 - ) powiatowej Nr 4. 600 60014 0484T 8 410 585 0 6 200 000 2 480 000 0 0 3 720 000 2 210 585 0 0 Gnieździska - Piekoszów, Etap II (lata: -2010) powiatowej Nr 0355T Suków - 5. 600 60014 Borków - 10 700 000 0 3 500 000 1 400 000 0 0 2 100 000 3 680 000 3 520 000 0 Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (lata: -2011) razem dział 600 21 471 260 575 675 11 485 000 4 665 000 0 1 000 000 5 820 000 5 890 585 3 520 000 0 x
Załącznik nr 4 Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2008 r. rok budżetowy (8+9+10+11) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. wydatki do poniesienia po 2011 roku realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Hala sportowa przy ZS Nr 3 w 6. 801 80130 Chmielniku 5 724 570 82 470 4 288 086 829 420 400 000 500 000 2 558 666 1 354 014 0 0 (lata: 2007-2010) razem dział 801 5 724 570 82 470 4 288 086 829 420 400 000 500 000 2 558 666 1 354 014 0 0 x Starostwo Powiatowe w / ZS Nr 3 w Chmielniku Rozbudowa budynku 7. 852 85202 mieszkalnego Nr 2 o skrzydło Nr 2A (lata: 2 300 000 1 600 000 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 2007 - ) DPS w Łagiewnikach Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków i sieci uzbrojenia 8. 852 85202 zewnętrznego terenu 2 300 000 1 150 000 1 150 000 850 000 300 000 0 0 0 0 0 Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - Pawilon Mieszkalny Nr 3 (lata: 2008 - ) DPS w Łagiewnikach razem dział 852 4 600 000 2 750 000 1 850 000 850 000 1 000 000 0 0 0 0 0 x
Załącznik nr 4 Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do 31.12.2008 r. rok budżetowy (8+9+10+11) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. wydatki do poniesienia po 2011 roku realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 9. 854 85402 Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie (lata: 2007 - ) 4 713 766 4 694 670 19 096 19 096 Starostwo Powiatowe w Roboty budowlane w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starostwo 10. 854 85402 Podzamczu 874 459 870 479 3 980 3 980 Powiatowe w modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu (lata: 2008 - ) razem dział 854 5 588 225 5 565 149 23 076 23 076 0 0 0 0 0 0 x OGÓŁEM 37 384 055 8 973 294 17 646 162 6 367 496 1 400 000 1 500 000 8 378 666 7 244 599 3 520 000 0 x
Załącznik nr 4a Zadania inwestycyjne roczne w r. Planowane wydatki w złotych Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy (7+8+9+10) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Nazwa Gminy 2) Wysokość środków wprowadzonych 2) Uwagi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Przebudowa dróg powiatowych Nr 0275T Polichno-Zajączków, 0276T Bolmin- 1. 600 60014 720 000 200 000 0 B. 520 000 0 Zarząd Dróg w Chęciny Zajączków, 0277T Skiby, 0382T Tokarnia- Wolica i ul. Radkowskiej oraz projekty powiatowej Nr 0378T 2. 600 60014 0 A. 3 000 000 Zgórsko-Nowiny-Trzcianki-Sitkówka o dł. 6 000 000 1 500 000 0 Zarząd Dróg w 2910 mb B. 1 500 000 Sitkówka- powiatowej Nr 0278T na Nowiny 3. 600 60014 odc. Od Osiedla "Pod Lasem" w m. 100 000 50 000 0 B. 50 000 0 Zarząd Dróg w Zgórsko do m. Zawada - projekt 4. 600 powiatowej Nr 0009T 60014 150 000 150 000 0 0 0 Zarząd Dróg w Chmielnik Gołuchów - Samostrzałów - Śladków powiatowej Nr 0355T 5. 600 60014 Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik 5 459 500 1 364 875 0 0 4 094 625 Zarząd Dróg w odc. Pierzchnica - Gumienice Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pierzchnica 6. 600 60014 Nr 0353T Pierzchnica - Drugnia wraz z 400 000 200 000 0 B. 200 000 0 Zarząd Dróg w projektem 200 000 6 000 000 100 000 150 000 5 459 500 200 000 gminy nie gminy gminy ze środków powiatu ze środków powiatu oraz ZPORR gminy nie Przebudowa dróg powiatowych Nr 0350T 7. 600 60014 Korzenno - Celiny - Rudki, Nr 0346T 300 000 150 000 0 B. 150 000 0 Zarząd Dróg w Raków Zbelutka - Szumsko - Lipiny 150 000 gminy nie
Załącznik nr 4a Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy (7+8+9+10) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Nazwa Gminy 2) Wysokość środków wprowadzonych 2) Uwagi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa chodnika przy dodze powiatowej 8. 600 60014 200 000 100 000 0 B. 100 000 0 Zarząd Dróg w Górno Nr 0318T Leszczyny - Krajno - Porąbki 100 000 gminy nie Budowa chodnika ul. Krajobrazowa w 9. 600 60014 Masłowie II przy drodze powiatowej Nr 200 000 100 000 0 B. 100 000 0 Zarząd Dróg w Masłów 0309T powiatowej Nr 0288T 10. 600 60014 0 A. 1 989 000 Laskowa-Kostomłoty II-Kostomłoty I o dł. 3 978 000 994 500 0 Zarząd Dróg w 2000 mb B. 994 500 powiatowej Nr 0296T 11. 600 60014 0 A. 1 330 000 2 660 000 665 000 0 Zarząd Dróg w Kielce-Zagnańsk o dł. 4452 mb B. 665 000 Miedziana Góra Zagnańsk 12. 600 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 60014 350 000 150 000 0 B. 200 000 0 Zarząd Dróg w Nr 0492T w m. Gruszka 13. 600 Przebudowa dróg powiatowych Nr 0466T Chyby - Kontrewers, 0468T Zaborowice - 60014 400 000 150 000 0 B. 250 000 0 Zarząd Dróg w Mniów, 0469T odc. Cierchy - Grzymałków, 0472T Kłucko - Pałęgi Mniów powiatowej Nr 0405T 14. 600 60014 350 000 150 000 0 B. 200 000 0 Zarząd Dróg w Łopuszno Dobrzeszów - Mnin Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu 15. 600 60014 1 365 000 1 115 000 0 B. 250 000 0 Zarząd Dróg w drogi powiatowej Nr 0487T w m. Niedźwiedź Strawczyn 100 000 3 978 000 2 660 000 350 000 150 000 150 000 1 365 000 gminy nie gminy gminy gminy gminy nie gminy nie gminy
Załącznik nr 4a Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 16. 600 60014 Nr 0492T Niedźwiedź - Strawczyn - 250 000 100 000 0 B. 150 000 0 Promnik projekty przyszłościowe przebudowy dróg 17. 600 60014 powiatowych współfinansowanych z 100 000 100 000 0 0 0 gminami Zarząd Dróg w Zarząd Dróg w Nazwa Gminy 2) Strawczyn Wysokość środków wprowadzonych 2) zakup 3 samochodów osobowotowarowych do Obwodów Drogowych 18. 600 60014 240 000 240 000 0 0 0 Zarząd Dróg w 240 000 razem dział 600 23 222 500 7 479 375 0 11 648 500 4 094 625 x x 21 702 500 x 19. 750 Starostwo zakup budynku na potrzeby Starostwa 75020 7 000 000 7 000 000 0 0 0 Powiatowe w Powiatowego wykonanie studium wykonalności - Starostwo 20. 750 75020 informatyzacja Starostwa Powiatowego 8 540 8 540 0 0 0 Powiatowe w w 21. 750 zakup sprzętu komputerowego wraz z Starostwo oowaniem oraz zakup sprzętu 75020 591 460 591 460 0 0 0 Powiatowe w elektronicznego, w tym: sprzętu do funkcjonowania ESOD razem dział 750 7 600 000 7 600 000 0 0 0 x 250 000 100 000 Uwagi gminy
Załącznik nr 4a Planowane wydatki Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy (7+8+9+10) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje i pochodzące z innych źr. 1) wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. realizująca zadanie lub koordynująca Nazwa Gminy 2) Wysokość środków wprowadzonych 2) Uwagi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22. 801 80130 zakupy inwestycyjne 55 000 55 000 0 0 0 razem dział 801 55 000 55 000 0 0 0 x przebudowa pawilonu Nr 9 (pralnia, 23. 852 85202 996 918 596 918 400 000 0 0 DPS Zgórsko szwalnia, warsztat mechaniczny, kotłownia) zakupy 2 zestawów komputerowych z 25. 852 85218 10 000 10 000 0 0 0 drukarkami Ogółem Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku przebudowa budynku mieszkalnego 24. 852 wolnostojącego (dawne mieszkania 85202 pracownicze) z przeznaczeniem na pawilon 800 000 200 000 600 000 0 0 DPS Zgórsko mieszkalny w pełnym standardzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w razem dział 852 1 806 918 806 918 1 000 000 0 0 x 32 684 418 15 941 293 1 000 000 11 648 500 4 094 625 x 1) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst C. Inne źródła D. Inne źródła 2) Dotyczy tytlko zadań w zakresie dróg powiatowych
Załącznik nr 5 na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok L.p. Źródła finansowania w roku budżetowym 2010 rok 2011 rok I Ogółem wydatki bieżące 0 0 0 0 - z budżetu j.s.t. 0 0 0 0 - z budżetu krajowego 0 0 0 0 - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 II Ogółem wydatki majątkowe - z budżetu j.s.t. 19 447 586 6 974 295 7 244 599 2 848 358 3 520 000 1 408 000 0 0 - z budżetu krajowego 0 0 0 0 - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 12 473 291 4 396 241 2 112 000 0 Ogółem wydatki - z budżetu j.s.t. 19 447 586 6 974 295 7 244 599 2 848 358 3 520 000 1 408 000 0 0 - z budżetu krajowego 0 0 0 0 - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 12 473 291 4 396 241 2 112 000 0 w zł Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań u w latach 2010-2011 Razem 2010-2011
Załącznik nr 5a majątkowe na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na rok w zł L.p. 1. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: 2. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: 3. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Okres realizujaca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej powiatowej nr 0484T Gnieździska Piekoszów, Etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym powiatowej nr 0355T Suków Borków - Pierzchnica Chmielnik, ETAP I Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym powiatowej nr 0355T Suków Borków - Pierzchnica Chmielnik odc. Pierzchnica - Gumienice -2010 PZD 600 60014-2011 PZD 600 60014 PZD 600 60014 Przewidywane nakłady i źródła finansowania Planowane wydatki budżetowe na realizację u w latach 2010-2011 w roku poniesione do budżetowym 31.12.2008 r. źródło kwota 2010 r. 2011 r. po 2011 roku Wartość zadania 8 410 585 0 6 200 000 2 210 585 0 0 - z budżetu j.s.t. 3 364 234 0 2 480 000 884 234 0 0 - z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 0 0 5 046 351 0 3 720 000 1 326 351 0 0 Wartość zadania 10 700 000 0 3 500 000 3 680 000 3 520 000 0 - z budżetu j.s.t. 4 280 000 0 1 400 000 1 472 000 1 408 000 0 - z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 0 0 6 420 000 0 2 100 000 2 208 000 2 112 000 0 Wartość zadania 5 459 500 0 5 459 500 0 0 0 - z budżetu j.s.t. 1 364 875 0 1 364 875 0 0 0 - z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 0 0 4 094 625 0 4 094 625 0 0 0
Załącznik nr 5a L.p. 4. Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Okres realizujaca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku Starostwo Powiatowe w 2007-2010 / ZS 801 80130 Nr 3 w Chmielniku Przewidywane nakłady i źródła finansowania Planowane wydatki budżetowe na realizację u w latach 2010-2011 w roku poniesione do budżetowym 31.12.2008 r. źródło kwota 2010 r. 2011 r. po 2011 roku Wartość zadania 5 724 570 82 470 4 288 086 1 354 014 0 0 - z budżetu j.s.t. 2 304 014 82 470 1 729 420 492 124 - z budżetu krajowego - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 556 0 2 558 666 861 890 0 0 Ogółem wydatki majątkowe - z budżetu j.s.t. 30 294 655 11 313 123 82 470 82 470 19 447 586 6 974 295 7 244 599 2 848 358 3 520 000 1 408 000 0 0 - z budżetu krajowego 0 0 0 0 0 0 - z UE oraz innych źródeł zagranicznych 18 981 532 0 12 473 291 4 396 241 2 112 000 0
Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w r. w złotych Treść Klasyfikacja Kwota r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 22 050 158 1. Kredyty i pożyczki 952 13 692 920 2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3. Spłaty pożyczek udzielonych 951 4. 4a. Prywatyzacja majątku jst Prywatyzacja pośrednia 941 do 944 1) 941 4b. Prywatyzacja bezpośrednia 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji 4c. państwowych jednostek organizacyjnych oraz 943 spółek z udziałem Skarbu Państwa 4d. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 6. Obligacje 911 7. Inne papiery wartościowe 931 8. Inne źródła (wolne ) 955 9. Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 8 357 238 6 510 105 6 029 685 480 420 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w r. z tego: w tym: w złotych Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje na na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3 058 666 4 791 026 0 0 0 0 0 0 4 791 026 Hala sportowa przy ZS Nr 3 w Chmielniku 801 80130 2 558 666 500 000 6208 6619 4 288 086 4 288 086 razem zadanie 3 058 666 4 288 086 0 0 0 0 0 0 4 288 086 Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach 926 92601 502 940 502 940 razem zadanie 502 940 0 0 0 0 0 0 502 940 II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 509 500 4 509 500 0 0 0 0 0 0 4 509 500
Załącznik nr 7 z tego: w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje na na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe majątkowe powiatowej 0282T Rykoszyn-Gałęzice- Chęciny w m. Gałęzice powiatowej Łukawa- Korzenno powiatowej Nr 0378T Zgórsko-Nowiny- Trzcianki-Sitkówka o dł. 2910 mb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 60014 400 000 6300 400 000 400 000 600 60014 300 000 6300 300 000 300 000 600 60014 1 500 000 6300 1 500 000 1 500 000 powiatowej Nr 0288T Laskowa-Kostomłoty II- Kostomłoty I o dł. 2000 mb powiatowej Nr 0278T na odc. Od Osiedla "Pod Lasem" w m. Zgórsko do m. Zawada - projekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0492T w m. Gruszka 600 60014 994 500 6300 994 500 994 500 600 60014 50 000 6300 50 000 50 000 600 60014 200 000 6300 200 000 200 000
Załącznik nr 7 z tego: w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem ogółem bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje na na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0487T w m. Niedźwiedź Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0492T Niedźwiedź - Strawczyn - Promnik powiatowej Nr 0296T Kielce-Zagnańsk o dł. 4452 mb 600 60014 250 000 6300 250 000 250 000 600 60014 150 000 6300 150 000 150 000 600 60014 665 000 6300 665 000 665 000 razem dział 600 4 509 500 4 509 500 0 0 0 0 0 0 4 509 500 Ogółem 7 568 166 9 300 526 0 0 0 0 0 0 9 300 526
Załącznik nr 8 Dotacje celowe w r. w złotych Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 5 1. 600 60014 zimowe utrzymanie dróg gminy powiatu kieleckiego razem dział 600 podmioty zaliczone i nie zaliczone 2. 630 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie razem dział 630 3. 750 75075 promocja powiatu razem dział 750 podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych 4. 851 85111 zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, inwestycje Szpital w Chmielniku 5. 851 85111 zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, Świętokrzyskie Centrum Matki i inwestycje Noworodka w 6. 851 85121 dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne razem dział 851 Powiatowe Centrum Usług Medycznych w 7. 852 85201 utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych powiaty 8. 852 85201 zadania w zakresie pomocy społecznej wybrana w konkursie dofinansowanie działalności bieżacej domów DPS w Krajnie i DPS w 9. 852 85202 pomocy społecznej prowadzonych przez inne Piekoszowie osoby niż powiat 10. 852 85204 utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiaty 11. 852 85204 zadania w zakresie pomocy społecznej wybrana w konkursie 12. 852 85220 ośrodek interwencji kryzysowej Caritas Kielce razem dział 852 13. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej powiaty 14. 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ w Osinach 15. 921 92195 razem dział 853 zadania zgodne z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej razem dział 921 16. 926 92601 budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Chęcinach Gmina Chęciny 17. 926 92695 zadania zgodne z ustawą o kulturze fizycznej razem dział 926 Ogółem podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie podmioty zaliczone i nie zaliczone do sektora finansów publicznych - wybrane w konkursie 256 000 256 000 30 000 30 000 7 370 7 370 130 000 100 000 100 000 330 000 1 275 707 10 000 500 000 120 000 10 000 35 000 1 950 707 47 340 87 379 134 719 29 000 29 000 502 940 29 000 531 940 3 269 736
Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. w złotych I 900 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na początek roku 0 Przychody 700 000 700 000 Stan środków obrotowych na koniec roku 0 II 710 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Stan środków obrotowych na początek roku Przychody 364 431 1 000 000 1 364 431 Stan środków obrotowych na koniec roku 0