36 WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Załącznik Nr 8 uchwały Nr XLII/747/4 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia Nazwa programu/ programu/ I Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 95 9 27 145 359 5 6 1 8 145 651 49 58 99 - tacje z budżetu państwa 73 4 22 5 27 145 359 5 6 1 8 145 651 27 8 99 A. Program - "System Informacji o Terenie" Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem e-urząd w ramach programu Informatyzacja zarządzania miastem oraz z Regionalnym Systemem Informacji o Terenie. organizacyjna realizująca program Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK Okres programu 21-21 Łączne nakłady finansowe programu 95 9 zł 95 9 21-21 27 145 359 5 6 1 8 145 651 49 58 99 - tacje z budżetu państwa 73 4 22 5 21-21 27 145 359 5 6 1 8 145 651 27 8 99
37 Nazwa programu/ programu/ 1 * SIT - System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów 95 21-21 26 491 1 5 6 8 49 58 99 233551 72 5 26 491 1 5 6 8 27 8 99 22 5 - tacje z budżetu państwa 2 233841 II SIT System Informacji o Terenie Baza danych MODGiK 9 23-27 654 349 1 145 651 - tacje z budżetu państwa Zarząd Dróg i Transportu - tacje z budżetu państwa 9 654 349 1 145 651 896 9 688 71 858 855 57 261 798 65 881 876 94 88 199 322 743 42 67 834 145 284 256 543 4 67 858 855 4 57 261 798 65 881 876 94 88 199 322 743 42 A. Program - "Spójność gospodarcza zewnętrzna stępność miasta i połączenie z siecią TEN Cel programu - poprawa zewnętrznej stępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna) organizacyjna realizująca program Zarząd Dróg i Transportu Okres programu 22-211 Łączne nakłady finansowe programu 586 59 688 zł 586 59 688 22-211 66 258 855 41 361 798 44 831 876 33 238 199 241 393 42 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE.
38 Nazwa programu/ programu/ 425 84 145 62 258 855 41 361 798 44 831 876 33 238 199 157 56 543 - tacje z budżetu państwa 4 4 1 288542 2 Modernizacja ulic: Limanowskiego Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy ul. Bielicowej wraz z buwą nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu - tacje z budżetu państwa Modernizacja ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Augustów 288552 ul. Hetmańskiej 3 - tacje z budżetu państwa Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad 28892 torami kolejowymi i ul. Tuwima 241 393 42 81 517 288 22-26 49 139 29 18 42 167 13 975 912 81 517 288 49 139 29 18 42 167 13 975 912 18 6 22-25 3 75 1 4 783 719 8 533 819 1) 1 66 181 3 75 1 4 783 719 18 23-28 6 779 546 6 6 62 454 4 1) Środki PHARE, które nie są objęte budżetem miasta.
39 Nazwa programu/ programu/ 18 6 779 546 6 6 62 454 - tacje z budżetu państwa 4 * Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej 289842 ul. Pabianickiej FAZA I - tacje z budżetu państwa 5 28982 FAZA II Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej ul. Pabianickiej - tacje z budżetu państwa 6 * 2) Łódzki Tramwaj Regionalny FAZA I Zgierz - Łódź 289852 - tacje z budżetu państwa 4 117 352 25 24-26 6 39 12 1 11 8 26 29 87 62 25 4 2 39 4 12 1 11 8 48 917 25-28 5 5 23 523 58 24 393 42 48 917 2 2 24-26 2 2 24-26 2 *Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE. 2) Rozważane jest powołanie spółki tego. 3) obejmuje koszty Łódzki Tramwaj Regionalny. 5 5 23 523 58 24 393 42 3) 2 1 1 1 1
4 Nazwa programu/ programu/ 7 * 4) Łódzki Tramwaj Regionalny FAZA II - Łódź - Pabianice 1 26-26 1 289812 1 26-26 1 - tacje z budżetu państwa 8 289772 * Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej ul. Spiskiej wraz z wiaduktem drogowym (droga krajowa Nr 72) - tacje z budżetu państwa 9 Buwa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej granic miasta 289752 - tacje z budżetu państwa 14 226 42 25-26 1 975 912 1 58 693 3 556 65 1 669 815 1 975 912 1 58 693 9 27-21 8 89 2 9 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE. 4) Rozważane jest powołanie spółki tego. 8 89 2
41 289762 Nazwa programu/ programu/ 1 Przebuwa drogi krajowej nr 72 124 5 27-211 7 123 8 I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej ul. Iglastej - buwa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej granic miasta i zjazdu węzła Brzeziny na autostradzie A 1 11 289862 - tacje z budżetu państwa Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi przebuwa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów - tacje z budżetu państwa 124 5 7 123 8 7 277 73 24-27 2 2 8 354 814 8 214 619 2 569 433 49 78 297 2 2 8 354 814 8 214 619 B. Program - "Spójność gospodarcza wewnętrzna stępność miasta Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych organizacyjna realizująca program Zarząd Dróg i Transportu Okres programu 24-28 Łączne nakłady finansowe programu 39 5 zł 39 5 24-28 3 6 15 9 21 5 6 85 81 35
42 Nazwa programu/ programu/ 182 75 3 6 15 9 21 5 6 85 126 75 - tacje z budżetu państwa 1 288961 Modernizacja układu drogowo torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna ul. Narutowicza 81 35 66 24-28 3 5 11 2 9 95 2 85 2 5 66 3 5 11 2 9 95 2 85 2 5 - tacje z budżetu państwa 2 Modernizacja ul. Rudzkiej 26 26-28 4 12 13 6 289672 - tacje z budżetu państwa 26 4 12 13 6 3 Modernizacja ul. Inflanckiej 25 7 27-28 1 24 7 289682 - tacje z budżetu państwa 25 7 1 24 7
43 Nazwa programu/ programu/ 4 Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszyńskiego ul. Maratońska 6 3 24-26 1 4 2 2 289281 6 3 1 4 2 2 - tacje z budżetu państwa 5 Przebuwa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. 289662 Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego - tacje z budżetu państwa 6 * 5) Program modernizacji infrastruktury tramwajowej FAZA I 289821 - tacje z budżetu państwa 7 * 5) Program modernizacji infrastruktury tramwajowej FAZA II 289831 16 5 26-28 5 3 5 12 5 16 5 5 3 5 12 5 75 25-28 7 8 1 5 18 75 56 25 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE. 5) Rozważane jest powołanie spółki tego. 7 8 1 5 94 27-27 23 5
44 Nazwa programu/ programu/ 23 5 27-27 23 5 7 5 - tacje z budżetu państwa III Wydział Kultury 24 116 1 5 442 2 5 2 5 12 674 1 - tacje z budżetu państwa 15 116 9 1 5 442 2 5 2 5 3 674 A. Program - "Rozwój buwnictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabuwy" Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków organizacyjna realizująca program Wydział Kultury UMŁ Okres programu 24-28 Łączne nakłady finansowe programu 24 116 zł 24 116 24-28 1 5 442 2 5 2 5 12 674 - tacje z budżetu państwa 15 116 9 1 5 442 2 5 2 5 3 674 6) Modernizacja Teatru Muzycznego 24 116 24-28 1 5 442 2 5 2 5 12 674 282241 - tacje z budżetu państwa 15 116 9 1 5 442 2 5 2 5 6) Zadanie zostanie zgłoszone finansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku ich braku realizacja zostanie wstrzymana w 26 roku. 3 674
45 Nazwa programu/ programu/ IV Wydział Urbanistyki i Architektury 27 466 9 1 1 3 58 197 3 53 3 128 73 1 2 1 237231 - tacje z budżetu państwa 12 16 9 15 45 1 1 3 58 197 3 53 3 128 73 1 2 A. Program Rozwój buwnictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabuwy" Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków organizacyjna realizująca program Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ Okres programu 24-28 Łączne nakłady finansowe programu 27 466 9 zł 27 466 9 24-28 1 1 3 58 197 3 53 3 128 73 1 2 - tacje z budżetu państwa 12 16 9 15 45 1 1 3 58 197 3 53 3 128 73 1 2 Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii 6 816 9 24-28 9 1 88 197 5 3 128 73 1 2 - tacje z budżetu państwa 6 816 9 9 1 88 197 5 3 128 73 1 2 2 * Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka" 2 65 24-26 2 1 97 3 3 237241 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE.
46 Nazwa programu/ programu/ 5 2 2 1 97 3 3 15 45 - tacje z budżetu państwa V Biuro Informatyki 33 971 4 6 785 7 5 69 4 3 624 3 2 1 6 785 7 5 69 4 3 624 3 13 12 8 - tacje z budżetu państwa 768 6 A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem" Cel programu poprawa zewnętrznej i wewnętrznej stępności komunikacyjnej miasta organizacyjna realizująca program Biuro Informatyki UMŁ Okres programu 24-27 Łączne nakłady finansowe programu 33 971 4 zł 24-27 6 785 7 5 69 4 3 624 3 - tacje z budżetu państwa 2 1 13 12 8 768 6 6 785 7 5 69 4 3 624 3 1 Wymiana, uzupełnienie oraz rozbuwa systemów teleinformatycznych i sprzętu 23221 komputerowego 15 86 24-27 5 135 7 3 3 3 8 3 624 3
47 Nazwa programu/ programu/ 15 86 5 135 7 3 3 3 8 3 624 3 - tacje z budżetu państwa 2 * e-urząd 18 111 4 24-26 1 65 2 39 2 232161 - tacje z budżetu państwa 4 24 13 12 8 768 6 1 65 2 39 2 VI Wydział Gospodarki Komunalnej - tacje z budżetu państwa 1 12 595 621 131 743 699 126 895 17 116 128 838 71 233 51 499 74 353 595 868 99 487 731 745 13 792 258 5 22 79 13 65 3 14 473 72 13 792 258 412 79 74 757 264 52 137 96 76 165 411 39 963 427 57 84 841 14 148 21 284 796 363 214 943 99 A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" Cel programu poprawa stanu śrowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów skławanych na skławiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na skławiska, odzysk surowców wtórnych organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 23-28 Łączne nakłady finansowe programu 12 574 282 zł 12 574 282 23-28 35 149 167 48 86 84 26 999 249 9 619 62 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE.
48 Nazwa programu/ programu/ 61 943 335 21 723 957 24 257 553 2 736 24 7 325 81 58 63 947 13 425 21 24 549 251 6 263 225 2 293 261 - tacje z budżetu państwa -12 1 12 1 1 28361 ISPA Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi projekt nr 2/PL/16/P/PE/6 - tacje z budżetu państwa 12 574 282 23-28 35 149 167 48 86 84 26 999 249 9 619 62 61 943 335 58 63 947 21 723 957 13 425 21 24 257 553 24 549 251 2 736 24 6 263 225 7 325 81 2 293 261-12 1 12 1 B. Program Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) Cel programu poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków śrowiska organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 23-28 Łączne nakłady finansowe programu 236 297 zł - tacje z budżetu państwa 236 297 23-28 46 285 817 59 556 64 74 13 46 47 247 713 9 194 123 75 735 98 386 298 13 792 258 412 79 31 32 358 1 48 492 13 792 258 412 79 31 967 49 27 588 655 4 313 24 33 7 22 35 392 764 11 854 949-15 24 194 1 Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) - projekt nr 2/PL/16/P/PE/13 ISPA 236 297 23-28 46 285 817 59 556 64 74 13 46 47 247 713 9 194 279271
49 Nazwa programu/ programu/ 123 75 735 31 32 358 31 967 49 4 313 24 35 392 764 98 386 298 1 48 492 27 588 655 33 7 22 11 854 949 - tacje z budżetu państwa 13 792 258 13 792 258 412 79 412 79-15 24 194 C. Program Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza II) Cel programu zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 24-21 Łączne nakłady finansowe programu 668 213 9 zł 7) 668 213 9 24-21 2 735 718 8 23 182 5 568 53 1 489 821 987 - tacje z budżetu państwa 337 499 4 33 714 5 2 735 718 8 23 182 5 568 53 1 311 171 997 1 Oczyszczanie ścieków w Łodzi-faza II 668 213 9 24-21 2 735 718 8 23 182 5 568 53 1 489 821 987 279841 - tacje z budżetu państwa 337 499 4 33 714 5 2 735 718 8 23 182 5 568 53 1 311 171 997 7) obejmuje koszty niekwalifikowane z Dokumentacja na potrzeby projektu II faza ISPA
5 Nazwa programu/ programu/ D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne" Cel programu stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabuwy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres programu 21-28 Łączne nakłady finansowe programu 77 51 439 zł - tacje z budżetu państwa 77 51 439 21-28 47 572 997 1 59 12 9 547 68 4 366 276 724 366 72 72 439 4 79 47 572 997 1 59 12 9 547 68 4 366 276 724 366 1 Program obszarowy wod. kan. Rokicie Kurak - Zatorze etap I 279981 - tacje z budżetu państwa 2 Program obszarowy wod. kan. Stoki - Sikawa 2811 - tacje z budżetu państwa 18 954 227 18 954 227 15 788 154 15 788 154 21-25 18 624 227 18 624 227 22-25 12 762 314 12 762 314 33 33 3 25 84 3 25 84
51 281 Nazwa programu/ programu/ 3 Program obszarowy wod. kan. 26 381 33 22-27 12 346 473 5 4 5 2 3 434 857 Zdrowie - Złotno 26 381 33 12 346 473 5 4 5 2 3 434 857 - tacje z budżetu państwa - 4 279991 Program obszarowy Ruda Pabianicka 1 9 386 728 22-27 3 25 39 1 5 4 15 531 419 9 386 728 3 25 39 1 5 4 15 531 419 - tacje z budżetu państwa 5 Program małej retencji zadanie 1 i 2 7 21-28 634 674 253 28 197 68 4 724 366 28131 - tacje z budżetu państwa 2 21 4 79 634 674 253 28 197 68 4 724 366 VII Wydział Sportu 15 754 9 3 554 9 6 412 37 85 12 938 - tacje z budżetu państwa 6 754 9 45 3 554 9 6 412 37 85 12 938
52 Nazwa programu/ programu/ A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu organizacyjna realizująca program Wydział Sportu UMŁ Okres programu 2-27 Łączne nakłady finansowe programu 15 754 9 zł - tacje z budżetu państwa 1 Buwa hali wielofunkcyjnej al. Unii 2 29981 - tacje z budżetu państwa 15 754 9 2-27 3 554 9 6 412 37 85 12 938 6 754 9 45 3 554 9 6 412 37 85 12 938 9 54 9 2-27 2 754 9 3 562 32 6 738 45 54 9 45 2 754 9 3 562 32 6 738 2 Buwa obiektu sztucznego lowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2 299841 - tacje z budżetu państwa 1 24-27 3 85 3 85 5 1 3 85 3 85 5
53 Nazwa programu/ programu/ 3 8) Modernizacja stadionu i obiektów AZS 19 24-27 5 2 2 1 2 299921 5 7 5 2 2 1 2 - tacje z budżetu państwa 13 3 VIII Wydział Edukacji 21 3 1 3 6 5 4 8 8 4 3 - tacje z budżetu państwa 21 3 1 3 6 5 4 8 8 4 3 A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu organizacyjna realizująca program Wydział Edukacji UMŁ Okres programu 24-28 Łączne nakłady finansowe programu 21 3 zł 21 3 24-28 1 3 6 5 4 8 8 4 3 - tacje z budżetu państwa 21 3 1 3 6 5 4 8 8 4 3 8) Miasto będzie wspólnie z AZS zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości 7% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł)
54 Nazwa programu/ programu/ 29861 1 Modernizacja pływalni przy SP nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a 4 24-25 1 3 298591 4 1 3 - tacje z budżetu państwa 2 Modernizacja pływalni przy SP nr 19 przy ul. Balonowej 1 3 8 24-25 3 3 5 - tacje z budżetu państwa 3 8 3 3 5 3 Modernizacja pływalni przy SP nr 184 przy ul. Syrenki 19a 4 5 26-27 2 4 3 291671 - tacje z budżetu państwa 4 Modernizacja pływalni przy SP nr 19 przy ul. Malczewskiego 37/47 291681 - tacje z budżetu państwa 4 5 2 4 3 4 5 26-27 2 4 3 4 5 2 4 3
55 Nazwa programu/ programu/ 5 Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. 4 5 27-28 2 4 3 291691 Czajkowskiego 14 4 5 2 4 3 - tacje z budżetu państwa IX Wydział Budynków i Lokali - tacje z budżetu państwa 18 91 37 174 51 37 5 5 9 78 763 77 78 763 77 22 9 22 9 17 786 62 17 786 62 2 49 2 49 34 57 538 34 57 538 A. Program - "Rozwój buwnictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabuwy" Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności organizacyjna realizująca program Wydział Budynków i Lokali UMŁ ( w pkt. 1-7) Wydział Strategii i Analiz UMŁ (zadanie w pkt. 8) Okres programu 1995-21 Łączne nakłady finansowe programu 181 434 37 zł 181 434 37 1995-21 79 33 77 23 154 17 786 62 2 49 34 57 538 - tacje z budżetu państwa 175 34 37 5 5 9 79 33 77 23 154 17 786 62 2 49 34 57 538
56 Nazwa programu/ programu/ 1 247131 2 255491 3 255341 4 254961 Buwnictwo komunalne - os. Olechów Północ - tacje z budżetu państwa Uzbrojenie terenów pod buwnictwo mieszkaniowe os. Olechów Południe - tacje z budżetu państwa Buwnictwo komunalne - os. Olechów Południe - tacje z budżetu państwa Rewitalizacja zabuwy mieszkaniowej w kwartale ulic: Cmentarna-Legionów- Mielczarskiego 59 31 19 2-26 52 81 19 4 5 2 59 31 19 52 81 19 4 5 2 11 396 337 1996-27 5 996 337 2 5 2 4 5 11 396 337 5 996 337 2 5 2 4 5 36 3 25-21 2 9 1 329 462 11 2 2 87 538 36 3 2 9 1 329 462 11 2 2 87 538 27 771 427 1995-26 18 672 427 4 7 3 499
57 Nazwa programu/ programu/ 26 871 427 18 672 427 4 7 3 499 - tacje z budżetu państwa 9 5 25461 6 255321 7 255331 * Rewitalizacja zabuwy mieszkaniowej w rejonie ul. Nawrot - tacje z budżetu państwa Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabuwy mieszkaniowej - tacje z budżetu państwa Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55 11 41 416 22-26 1 283 816 2 2 2 57 6 5 541 416 5 5 1 283 816 2 2 2 57 6 29 5 25-21 2 8 5 5 7 5 13 7 29 5 2 8 5 5 7 5 13 7 5 6 24-27 1 3 3 1 1 29 - tacje z budżetu państwa 5 6 1 3 3 1 1 29 * Zadanie zgłoszone finansowania z funduszy strukturalnych UE.
58 Nazwa programu/ programu/ 8 Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabuwy mieszkaniowej (koncepcja 283531 urbanistyczno-przestrzenna) X. Wydział Strategii i Analiz 524 24-25 27 254 XI - tacje z budżetu państwa Wydział Gospodarowania Majątkiem - tacje z budżetu państwa 524 27 254 67 6 1 5 9 4 8 6 46 3 67 6 1 5 9 4 8 6 46 3 A. Program - Spójność gospodarcza - zewnętrzna stępność miasta Cel programu modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, buwa dróg technicznych, rozbuwa drogi kołowania organizacyjna realizująca program Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o. Okres programu 24-21 Łączne nakłady finansowe programu 67 6 zł 67 6 24-21 1 5 9 4 8 6 46 3 - tacje z budżetu państwa 67 6 1 5 9 4 8 6 46 3
59 Nazwa programu/ programu/ 1 296621 Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D - tacje z budżetu państwa 67 6 24-21 1 5 9 4 8 6 46 3 67 6 1 5 9 4 8 6 46 3 OGÓŁEM 248 413 165 258 976 776 23 947 94 971 37 31 środki z budżetu miasta 196 275 259 219 13 349 216 799 694 724 593 311 środki pomocowe z UE 52 137 96 39 963 427 14 148 21 tacje z budżetu państwa inne