ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 29 czerwiec 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2018 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077, z 2018 r. poz.62) zarządza się: 1. Wprowadzam zmiany w planie : 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 29 czerwca 2018 roku Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 801 Oświata i wychowanie 5 210 188,21 14 000,00 5 224 188,21 80101 Szkoły podstawowe 3 764 080,50 14 000,00 3 778 080,50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 22 480,00 14 000,00 36 480,00 Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z rządowego programu "Akywna Tablica". 852 Pomoc społeczna 890 918,91 35 320,00 926 238,91 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74 000,00 35 320,00 109 320,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 000,00 35 320,00 109 320,00 Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Razem: 48 414 472,28 49 320,00 48 463 792,28 Wójt Gminy Wierzbica BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 29 czerwca 2018 roku Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 600 Transport i łączność 384 196,12 0,00 384 196,12 60016 Drogi publiczne gminne 384 196,12 0,00 384 196,12 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00-15 000,00 10 000,00 Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 600 4300 Zakup usług pozostałych 139 695,40 15 000,00 154 695,40 750 Administracja publiczna 4 984 033,49 0,00 4 984 033,49 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 136 437,74 0,00 4 136 437,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 800,00-3 000,00 31 800,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 750 4140 5 000,00 3 000,00 8 000,00 Osób Niepełnosprawnych 801 Oświata i wychowanie 22 545 451,73 14 000,00 22 559 451,73 80101 Szkoły podstawowe 13 068 387,65 23 000,00 13 091 387,65 Plan wydatków na realizację Rządowego programu 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 14 000,00 14 000,00 "Aktywna Tablica". 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 292,00 6 000,00 216 292,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 829,00 3 000,00 94 829,00 80104 Przedszkola 3 644 487,37 0,00 3 644 487,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 988,00 1 200,00 86 188,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 200,00-500,00 5 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400,00-200,00 8 200,00 Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 801 4410 Podróże służbowe krajowe 6 200,00-500,00 5 700,00 80110 Gimnazja 3 130 411,00-9 300,00 3 121 111,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 889,00-7 000,00 35 889,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00-300,00 2 700,00 4430 Różne opłaty i składki 9 011,00-2 000,00 7 011,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 487 092,00 300,00 487 392,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00-300,00 1 500,00 Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 801 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 600,00 2 200,00 80195 Pozostała działalność 708 757,71 0,00 708 757,71 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 201,00-80,00 24 121,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 476,09-295,32 4 180,77 4127 Składki na Fundusz Pracy 746,21-154,97 591,24 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 44 541,74 932,26 45 474,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 187,70-969,37 6 218,33 4307 Zakup usług pozostałych 420 404,75 567,40 420 972,15 851 Ochrona zdrowia 194 781,67 0,00 194 781,67 85153 Zwalczanie narkomanii 8 900,00 650,00 9 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 650,00 850,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155 881,67-650,00 155 231,67 Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 851 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 15 000,00 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 700,00-15 650,00 55 050,00 852 Pomoc społeczna 2 377 393,70 35 320,00 2 412 713,70 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 94 000,00 35 320,00 129 320,00
Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w 3110 Świadczenia społeczne 94 000,00 35 320,00 129 320,00 ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 520 868,72 0,00 1 520 868,72 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32 000,00 0,00 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 074,00-674,00 1 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00-194,00 100,00 Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00-8 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 8 868,00 20 868,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 620 875,99 0,00 620 875,99 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 466,69 0,00 10 466,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00-3 500,00 3 000,00 Przaniesienie planu wydatków w ramach działu 921 4300 Zakup usług pozostałych 3 966,69 3 500,00 7 466,69 Razem: 50 809 056,28 49 320,00 50 858 376,28 Wójt Gminy Wierzbica BeSTia Strona 3