LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

Podobne dokumenty
Uchwała Nr XLIX/618/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr LXV/794/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006 r.

Uchwała Nr LXII/751/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

Uchwała Nr LXVI/817/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/606/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r.

Uchwała Nr XI/135/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

Uchwała Nr XIV/188/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

Uchwała Nr XXIX/357/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r.

Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku

Uchwała Nr LXVI/809/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 roku. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006

Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku.

Uchwała Nr XI/132/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

Uchwała Nr XVII/217/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r.

Uchwała Nr XXXVIII/445/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2006

Uchwała Nr XIII/128/ 2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr LXII/588/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 kwietnia 2002 roku

Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.

Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA. z dnia 22 stycznia 2019 roku. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Uchwała Nr LXVII/645/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

Plan zadań inwestycyjnych

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Uchwała Nr XVI/199/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

UCHWAŁA NR XXXI/175/13 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 9 października 2013 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J.

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

ZARZĄDZENIE NR /2017 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2018.

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r.

Plan po zmianach (wg stanu na r.) , , , , ,00 300, , , , ,94

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XXII/280/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

Rok rozpoczęcia. Realizujący. zakończenia I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w zł Rok Dział Lp. Rozdz.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

UCHWAŁA NR././2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegółowe dane dotyczące prognozowanej sytuacji finansowej Miasta

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/692/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.


UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XLIV/343/14 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXII/145/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

,12 zł. PLANOWANE DOCHODY NA ROK WYKONANIE tj ,66 zł ,31 % DOCHODY BIEŻĄCE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku

UCHWAŁA NR IX/47/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

1. Dokonać zmiany w budżecie miasta Katowice na 2013 rok polegających na zmianie wydatków budżetowych.

UCHWAŁA NR XLVI/363/18 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. z dnia 17 maja 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt:

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2006-2008 Razem wydatki na inwestycje 267 726 786 145 098 30 670 135 43 227 361 64 771 689 53 400 158 środki własne Miasta 119 820 172 10 153 187 15 515 548 23 023 430 26 895 869 21 057 752 środki pochodzace z dotacji 147 906 614 1 091 911 15 154 587 20 203 931 37 875 820 32 342 406 I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 030 346 370 000 1 009 654 1 030 000 0 Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości 1. Nowosądecki Inkubator WIM 2.4.002-2007 3 440 000 1 030 346 370 000 1 009 654 1 030 000 Wsparcie dla Przedsiębiorczości otoczenia biznesu ul. Wyspiańskiego - środki własne 3 440 000 1 030 346 370 000 1 009 654 1 030 000 II POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 169 307 577 6 780 059 5 041 920 13 829 898 41 555 010 44 554 345 A ZADANIA STRATEGICZNE 131 983 472 6 169 879 4 400 000 7 394 365 21 410 538 38 964 345 Dział 600-Transport i łączność Rozdział60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 Budowa trasy nad Łubinką MZD 4.13.1 IX.2000 9 273 511 5 373 51 000 000 1 900 000 0 0 Odciążenie centrum - obwodnica (kontynuacja) XII.2006 miasta od ruchu tranzytowego - środki własne 9 273 511 5 373 51 000 000 1 900 000 Strona 1 z 11

w tym; 1.1 Budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej IX.2000 XII.2006 8 973 511 5 373 51 000 000 1 600 000 1.2 Podłaczenie do ulicy 2006 300 000 300 000 Chruślickiej 2 Obwodnica Północna MZD 4.13.4 2003-2009 71 128 828 615 793 2 400 000 5 200 000 20 304 345 22 304 345 Odciążenie centrum po terenie Miasta Nowy Sącz miasta od ruchu (jedna nitka) tranzytowego - środki własne 25 444 051 615 793 2 400 000 5 200 000 5 076 086 7 076 086 - środki Sektorowego Programu 45 684 777 0 0 0 15 228 259 15 228 259 Operacyjnego - Transport w tym; 2.1 Wykup gruntów pod 6 200 000 00 000 5 000 000 Obwodnicę Północną 2.2 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki 64 928 828 615 793 00 000 200 000 20 304 345 22 304 345 - środki własne 19 244 051 615 793 00 000 200 000 5 076 086 7 076 086 - środki Sektorowego Programu 45 684 777 0 15 228 259 15 228 259 Operacyjnego - Transport 3 Obwodnica Południowa MZD 4.13.3 2002-2010 51 581 133 180 575 0 294 365 1 106 193 16 660 000 Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego - środki własne 13 030 716 180 575 0 73 592 276 549 4 165 000 - środki INTERREG III A 1 050 417 0 0 220 773 829 644 0 - środki Sektorowego Programu 37 500 000 0 0 0 0 12 495 000 Operacyjnego - Transport B POZOSTAŁE ZADANIA 37 324 105 610 180 641 920 6 435 533 20 144 472 5 590 000 Strona 2 z 11

1 Przebudowa głównej osi MZD Działanie 2005-2007 6 616 555 0 21 913 3 364 088 3 230 554 Poprawa układu komunikacyjnej miasta Nowego 1 komunikacyjnego Sącza ZPORR ( Al. Wolności i Al. Batorego) - środki własne 2 1911 0 21 913 1 361 659 807 639 - dotacja z ERDF 4 425 344 0 2 002 429 2 422 915 2 Budowa chodnika w ul. Lwowskiej - MZD 4.20 2002 - po 6 012 180 610 180 500 000 0 500 000 500 000 Poprawa układu kontynuacja 2009 komunikacyjnego odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta - środki własne 6 012 180 610 180 500 000 0 500 000 500 000 Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne 3 Przebudowa nawierzchni ulic MZD Działanie 2005-2007 8 255 370 0 20 007 3 071 445 5 163 918 Poprawa układu i chodników Starówki Miasta Nowego 1.1 komunikacyjnego Sącza ZPORR - środki własne 2 568 587 0 20 007 57 600 90 980 - ERDF 5 686 783 0 1 813 845 3 872 938 4 Przebudowa ul. Jana Pawła MZD 4.14.2 2006 4 500 000 0 0 0 4 500 000 Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego - środki własne 4 500 000 0 0 0 4 500 000 5 Przebicie ul. Mickiewicza MZD 4.14.3 2006-2007 7 840 000 0 0 0 2 750 000 5 090 000 Rozwiązanie do Bulwaru Narwiku problemu ruchu Strona 3 z 11

międzydzielnicowego - środki własne 7 840 000 0 0 0 2 750 000 5 090 000 6 Dojazd, parking i most dla WIM 3.4.005-2007 4 100 000 0 100 000 0 4 000 000 Rozbudowa Miasteczka Galicyjskiego aktywnego centrum kulturalnoturystycznego - środki własne 4 100 000 0 100 000 0 4 000 000 MIESZKALNICTWO 2 992 431 73 271 19 160 1 700 000 Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. Błonie WIM 4.17 2004-2006 2 992 431 73 271 19 160 1 700 000 Budowa nowych mieszkań komunalnych - środki własne 2 992 431 73 271 19 160 1 700 000 PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH 2 378 202 342 746 750 000 229 000 178 456 878 000 Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 - ulica Tarnowska adaptacja części budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu na warsztaty terapii zajęciowej dla osób autystycznych WIM 1.004-2006 1 076 956 20 500 0 0 178 456 878 000 Rozbudowa, Strona 4 z 11

- środki własne 548 956 20 500 0 0 178 456 350 000 - dofinansowanie Małopolskiego Urzędu 528 000 0 528 000 Wojewódzkiego Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 Spec. Ośr. Szkolno-Wychow. - ulica Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim" WIM 1.1 i 1.2 1999-2006 1 3046 322 246 750 000 229 000 Rozbudowa, - środki własne 1 1546 322 246 600 000 229 000 - dofinansowanie z PFRON 150 000 150 000 PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH 5 242 835 61 835 1 030 000 1 830 302 50 000 1 070 698 Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe 1 Sala gimnastyczna przy WIM 1.005-2006 80 000 0 30 000 50 000 Rozbudowa, Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej - środki własne 80 000 0 30 000 50 000 - dofinansowanie Strona 5 z 11

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące 2 Zespół Szkół WIM 1.004-2008 3 962 835 61 835 1 000 000 1 830 302 0 1 070 698 Rozbudowa, Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - przyobiektowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt - środki własne 3 962 835 61 835 1 000 000 1 830 302 0 1 070 698 - dofinansowanie TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH 153 001 0 565 000 2 707 401 3 092 258 3 706 342 ETAP I 5 573 301 0 490 000 2 707 401 1 439 258 936 642 Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe 1 Szkoła Podstawowa Nr 18 ulica Broniewskiego 5 WIM 1.005-2008 2 270 482 0 150 000 831 699 601 566 687 217 Rozbudowa, - środki własne 468 073 0 150 000 124 755 90 235 103 083 - Norweski Mechanizm Finansowy 1 802 409 706 944 511 331 584 134 2 Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Nr 1 WIM 1.005-2007 77 767 0 130 000 760 076 387 691 Rozbudowa, - środki własne 302 165 0 130 000 114 011 58 154 Strona 6 z 11

- Norweski Mechanizm Finansowy 975 602 0 646 065 329 537 3 Zespół Szkół Podstawowo- WIM 1.005-2008 13 061 0 60 000 622 006 281 630 249 425 Rozbudowa, Gimnazjalnych Nr 2 - ulica Bora Komorowskiego - środki własne 232 959 0 60 000 93 301 42 244 37 414 - Norweski Mechanizm Finansowy 980 102 528 705 239 386 212 011 Rozdział 80110-Gimnazja 4 Gimnazjum nr 2 ulica Szkolna 7 WIM 1.005-2007 811 991 0 150 000 493 620 168 371 Rozbudowa, - środki własne 249 299 0 150 000 74 043 25 256 - Norweski Mechanizm Finansowy 562 692 419 577 143 115 ETAP II 5 679 700 0 75 000 0 1 653 000 2 769 700 Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe 1 Termomodernizacja budynków WIM 1.005-2009 4 395 700 0 41 000 0 1 303 000 1 869 700 Rozbudowa, szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji - środki własne 694 205 0 41 000 0 195 450 280 455 - Norweski Mechanizm Finansowy 3 701 495 0 0 1 107 550 1 589 245 Strona 7 z 11

w tym ; Szkoła Podstawowa Nr 2 - ulica Jagiellońska 32 WIM 2005-2009 2 966 700 0 12 000 903 000 869 700 - środki własne 455 205 0 12 000 135 450 130 455 - Norweski Mechanizm Finansowy 2 511 495 767 550 739 245 Szkoła Podstawowa Nr 7 - WIM 2005-2008 1 429 000 0 29 000 400 000 1 000 000 ulica Grota Roweckiego 17 - środki własne 239 000 0 29 000 60 000 150 000 - Norweski Mechanizm Finansowy 1 190 000 340 000 850 000 Rozdział 80110-Gimnazja 2 Termomodernizacja budynków WIM 1.005-2008 84 000 0 34 000 350 000 900 000 Rozbudowa, szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji - Gimnazjum Nr 3 - ulica Królowej Jadwigi 29 - środki własne 221 500 0 34 000 52 500 135 000 - Norweski Mechanizm Finansowy 1 062 500 297 500 765 000 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI 43 185 475 2 637 002 20 966 206 8 201 600 3 612 667 2 084 000 Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód Strona 8 z 11

1 Zadania inwestycyjne objęte dotacją w ramach programu PHARE 2002-2003 SSG WIM 4.2 2003-2006 21 176 686 2 510 480 18 466 206 200 000 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - Rozwój gospodarczy subregionu Nowego Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej Faza I - Budowa kol. sanit. A i B oraz kan. sanit. w os. Helena i kan. opadowej w ul. Kościuszki Faza II - modernizacja węzła przeróbki osadów - środki własne w tym 7 025 188 1 418 569 5 406 619 200 000 pożyczka Sp. Sądeckie Wodociagi [2400000] [2400000] (zwrot pożyczki w formie aportu) - dofinansowaie PHARE 14 151 498 1 091 911 13 059 587 2 Sieć rozdzielcza kan. sanit. w dz. WIM 4.2.3 2004-2007 10 887 789 126 522 2 500 000 6 496 600 1 764 667 Rozbudowa i Zawada - kanały główne z bocznymi dł. modernizacja sieci 15, 82 km kanalizacyjnej - środki własne 3 221 839 126 522 655 000 1 624 150 816 167 - dotacja ZPORR 7 665 950 1 845 000 4 872 450 948 500 3 Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. WIM 4.006 - po 11 121 000 0 0 1 505 000 1 848 000 2 084 000 Rozbudowa i wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z 4.2 2009 modernizacja sieci przyległymi terenami gmin sąsiednich - 4.6 kanalizacyjnej kan. sanit. na trenie Miasta Nowy Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu WIM - środki własne 11 121 000 0 0 1 505 000 1 848 000 2 084 000 Strona 9 z 11

OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA 3 723 950 64 750 700 000 2 959 200 Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa WIM obszar IV 2004-2006 3 723 950 64 750 700 000 2 959 200 Dostosowanie i wraz z naprawą zniszczonej cel infrastruktury (w ramach Programów strategiczn rozbudowa osuwiskowych "Osłona przeciwosuwiskowa) infrastruktury społecznej i technicznej - środki własne 1 364 750 64 750 600 000 700 000 - środki EBI + dotacja z rezerwy 2 359 200 100 000 2 259 200 celowej budżetu państwa RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA 21 987 766 255 089 27 849 10 160 306 11 544 522 Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195-Pozostała działalność 1 Wydatki na współfinansowanie WIM 4.19.9 2004-2006 6 254 900 155 705 27 849 6 071 346 Rewitalizacja Programu "Renowacja i modernizacja 4.19.14 Starego Miasta zabytkowych obiektów położonych na terenie starówki w N. Sączu - środki własne 3 506 573 155 705 27 849 3 323 019 - środki ZPORR 2 748 327 2 748 327 Strona 10 z 11

2 Renowacja, WIM 4.19 2004-2007 15 732 866 99 384 0 4 088 960 11 544 522 Rewitalizacja adaptacja na cele kulturalne Starego Miasta nowosadeckich obiektów wraz z otoczeniem - środki własne 2 444 406 99 384 0 613 344 1 731 678 "- Norweski Mechanizm Finasowy 13 288 460 3 475 616 9 812 844 OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ 4 215 549 0 0 600 000 2 508 776 1 106 773 Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 Otwarte strefy rekreacji WIM 2006-2007 1 108 332 200 000 908 332 Wykonanie dziecięcej przy Zespole Szkół infrastruktury Ogółnokształcących sportowej w N.Sączu ul. Żeromskiego 16 - środki własne 166 408 30 000 136 408 - śr. Norweskiego Mechanizmu 941 924 170 000 771 924 Finans. oraz EOG 2 Otwarte strefy rekreacji WIM 2006-2008 3 107 217 400 000 1 600 444 1 106 773 Wykonanie dziecięcej przy infrastruktury - Szk. Podstawowych Nr 8 i Nr 17 sportowej - Gimnazjach Nr 5 i Nr 16 - środki własne 466 083 60 000 240 067 166 016 - śr. Norweskiego Mechanizmu 2 641 134 340 000 1 360 377 940 757 Finans. oraz EOG Strona 11 z 11