AGENDA Dzień pierwszy 28 maja 2012 Hotel Gromada Airport Warszawa Hotel Mazurkas Ożarów Mazowiecki AUDYT WEWNĘTRZNY NA TLE DEKADY: JEGO ZNACZENIE I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE 08:15-09:00 Rejestracja uczestników Biuro IIA Polska i koordynatorzy Kół Regionalnych: Pani Anna Królak (Łódź), Pani Katarzyna Mendyk (Gdańsk), Pan Robert Lipka (Katowice) Poranna kawa 09:00-09:15 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników. Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu. 09:15-09:45 Audyt wewnętrzny na świecie: jego rola i znaczenie Pani Joanna Mrowicka - Prezes IIA Polska Pani Fatimah Abu Bakar, CIA, CCSA, CRMA Wiceprzewodnicząca Rady IIA Global odpowiedzialna za Global Services 09:45 10:15 Audyt wewnętrzny na tle dekady Pan Mirosław Sekuła - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów RP 10:15 10:45 Audyt wewnętrzny i kontrola w sektorze publicznym kierunki rozwoju. Pani prof. Elżbieta Chojna Duch Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 10:45 11:15 NIK wobec audytu wewnętrznego Pan dr Wojciech Misiąg Wiceprezes NIK 11:15-11:45 Przerwa kawowa 11:45-14:00 Walne Zebranie Członków (WZC) Pani Joanna Mrowicka - Prezes IIA Polska 11:45-12:00 Wybór Przewodniczącego Walnego Pani Joanna Mrowicka - Prezes IIA Polska Zebrania oraz komisji 12:00-14:00 Obrady Walnego Zebrania Członków Przewodniczący WZC 14:00-14:45 Lunch 15:00-16:00 PRZEJAZD UCZESTNIKÓW TRZYDNIOWEJ KONFERENCJI DO MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTER & HOTEL 16:00-17:00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników 17:00-17:15 Uroczyste rozpoczęcie obchodów X-lecia Stowarzyszenia IIA Polska 17:15-17:25 Wystąpienie w imieniu byłych Prezesów Stowarzyszenia IIA Polska Biuro IIA Polska i koordynatorzy Kół Regionalnych: Pani Renata Pradela (Wrocław), Pani Monika Jankowska (Poznań), Pan Krzysztof Mnich (Białystok) Pani Joanna Mrowicka - Prezes IIA Polska Pani Ewa Charewicz Honorowy Członek IIA Polska 17:25-17:45 Wystąpienie przedstawiciela NIK Pan dr Wojciech Misiąg Wiceprezes NIK 2
17:45-18:15 Wystąpienie Członka Zarządu IIA Global 18:15-18:30 Wystąpienie Wiceprezesa Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego. 18:30 18:40 Wystąpienia Prezesów organizacji i stowarzyszeń partnerskich Pani Fatimah Abu Bakar, CIA, CCSA, CRMA Wiceprzewodnicząca Rady IIA Global odpowiedzialna za Global Services Pani Marie-Hélène Laimay Wiceprezes ECIIA Pan Józef Król Prezes KIBR Pan Sławomir Pijanowski Wiceprezes, Skarbnik POLRISK 18:40-19:15 WYSTĄPIENIE WIELKIEJ CZWÓRKI 18:40-18:50 Wystąpienie przedstawiciela Pani dr Agnieszka Bryl Dyrektor w Ernst & Ernst & Young Young 18:50-19:00 Wystąpienie przedstawiciela PwC Pan Piotr Urban - Partner w PwC 19:00-19:10 Wystąpienie przedstawiciela KPMG Pan Krzysztof Radziwon Partner w KPMG 19:10-19:30 Wystąpienie przedstawiciela Deliotte Jacy byliśmy jacy jesteśmy. Krótka historia IIA Polska 19:30 19:45 Nadanie tytułów honorowych członków Stowarzyszenia IIA Polska oraz wyróżnień 19:45 00:00 Uroczysta kolacja Pan Jakub Bojanowski Partner w Deloitte Pani Joanna Mrowicka, Pan Konrad Krajewski, Pan Marcin Dobruk, 3
Dzień drugi 29 maja 2012 Hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim PANEL SEKTORA PUBLICZNEGO 09:00-09:45 Przyszłość audytu w organach UE, Pani Agnieszka Kaźmierczak Dyrektor ds. wnioski dla Polski audytu w agencjach UE, Komisja Europejska 09:45-10:30 Panel dyskusyjny na temat: Poziom dojrzałości audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej Prowadzący: Pan Mirosław Stasik 10:30-11:00 Przerwa kawowa Pan dr Wojciech Misiąg Wiceprezes NIK, Pani Agnieszka Kaźmierczak Dyrektor ds. audytu w agencjach UE, Komisja Europejska Pani Agnieszka Giebel Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów Pan Krzysztof Pakoński Dyrektor Biura Audytu Urzędu Miasta Krakowa 11:00-11:45 Kierunki rozwoju audytu wewnętrznego Pan Mirosław Sekuła Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów RP, były Prezes NIK, poseł na Sejm III i VI kadencji 11:45-12:30 Kto i po co audytuje audytorów? Pan Marcin Dobruk Wiceprezes IIA Polska 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:15 Panel dyskusyjny na temat: Czego od audytu wewnętrznego oczekuje kierownik jednostki? Prowadzący: Pan Mirosław Stasik 14:15-15:00 Funkcja kontroli wewnętrznej w dużych projektach rządowych. 15:00-15:30 Przerwa kawowa 15:30-16:15 Panel dyskusyjny na temat: Wartość i efektywność audytu wewnętrznego w Polsce. Jak mierzyć, jaka jest obecnie a jaka być powinna? Jak ją zwiększyć? Prowadzący: Pan Marcin Dobruk 16:15-17:00 Panel dyskusyjny na temat: Problemy małej komórki audytu. Prowadząca: Pani Marzena Staniszewska Pan Lech Marcinkowski Dyrektor Generalny w KPRM; Pan Rafał Zagozdon Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Michał Chwastek Zastępca Burmistrza Gminy Słomnik, Pan Krzysztof Pakoński Dyrektor Biura Audytu Urzędu Miasta Krakowa Pan Mirosław Proppe Partner w KPMG Pani Bożena Stoma Audytor Generalny Miasta Stołecznego Warszawy Pan Paweł Banaś Radca Prezesa NIK Pan Mariusz Jedynak p.o. Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w ZUS Pan Konrad Knedler AuditSolutions Pan Marcin Dublaszewski audytor wewnętrzny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie; Pan Robert Lipka audytor wewnętrzny, Śląski UM; Pani Katarzyna Mendyk audytor wewnętrzny, Akademia Morska w Gdyni; Pan Edward Drzewiecki audytor wewnętrzny, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 17:00-19:00 Przerwa 19:00 Kolacja Aukcja obrazów na rzecz Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej Prowadzący: Pani Marzena Staniszewska (Audytor wewnętrzny, kierujący zespołem audytu wewnętrznego w jednostce administracji publicznej) i Pan Łukasz Guliński (Audytor Wewnętrzny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, inicjator aukcji). 4
PANEL SEKTORA PRYWATNEGO 09:00-09:45 Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem na przykładzie Grupy Pani Ewa Szpakowska Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Procesami, Energa Kapitałowej ENERGA SA S.A.; Pan Michał Dudziak Dyrektor 09:45-10:30 Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem omówienie wyników dorocznego badania PwC 10:30-11:00 Przerwa kawowa 11:00-11:30 Audyt wewnętrzny praca i metody działania na przykładnie firmy NOKIA. 11:30-12:30 Panel dyskusyjny na temat: Oczekiwania zarządów i rad nadzorczych wobec audytu wewnętrznego. Prowadzący: Pan Piotr Urban Partner w PwC 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:15 Polityka przeciwdziałania nadużyciom, jako istotny element skutecznego sytemu kontroli. 14:15-15:00 Audyt Wewnętrzny a Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) na przykładzie firmy PHILIPS 15:00-15:30 Przerwa kawowa 15:30-17:00 Panel dyskusyjny na temat: Wyzwania dla audytu wewnętrznego na kolejną dekadę. Prowadząca: Pani Joanna Mrowicka 17:00-19:00 Przerwa Zarządzający, Energa S.A. Pan Piotr Urban Partner w PwC Pani Kristiina Lagerstedt Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Nokia, Finlandia Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa Prezes Zarządu PGNiG Pan Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu BGK, Pan Michał Dudziak Dyrektor Zarządzający, Energa S.A., Pan Roman Bronowski Doradca Zarządu, SKG S.A.. Pan Waldemar Mnich - Dyrektor Biura Kontroli i Audytu, PGNiG, Pan Andrzej Zalewski doradca audytor Biura Kontroli i Audytu PGNiG Pan Tim Semanchick - CFO Central & Eastern Europe, PHILIPS Electronics. Pani Kristiina Lagerstedt Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Nokia, Finlandia; Pani Fatimah Abu Bakar, CIA, CCSA, CRMA Wiceprzewodnicząca Rady IIA Global odpowiedzialna za Global Services Pani Dorota Kraskiewicz-Zych Dyrektor Działu Audytu Wew., Grupa TVN, Pan Waldemar Mnich Dyrektor Biura Kontroli i Audytu, PGNiG; Pan Konrad Krajewski Dyrektor Biura Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym PKN Orlen, Pan Piotr Urban Partner w PwC, Przedstawiciel Stowarzyszenia POLRISK 19:00 Kolacja Aukcja obrazów na rzecz Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej Prowadzący: Pani Marzena Staniszewska (Audytor wewnętrzny, kierujący zespołem audytu wewnętrznego w jednostce administracji publicznej) i Pan Łukasz Guliński (Audytor Wewnętrzny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, inicjator aukcji). 5
PANEL SEKTORA FINANSOWEGO 09:00-10:00 Unia Europejska wobec kryzysu sektora Pan Dariusz Daniluk Prezes Zarządu BGK finansowego 10:00-10:30 Działania Komisji Nadzoru Finansowego w odpowiedzi na sytuację na rynku Pan Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego finansowym 10:30-11:00 Przerwa kawowa 11:00-11:30 Rola audytu wewnętrznego - Bazylea II versus Solvency II 11:30-12:30 Panel dyskusyjny na temat: Remedium na kryzys: czy działania podjęte przez regulatorów i rządy w stosunku do sektora finansowego gwarantują stabilność w przyszłości? Czy i jak zmienia się rola audytu wewnętrznego w związku z kryzysem? 12:30-13:30 Lunch Prowadzący: Pani Joanna Mrowicka Pan Mariusz Warych Dyrektor Działu Enterprise Risk Services, Deloitte Pani Dagmara Szramel-Rutowicz - Menedżer w dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Pan Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Pan Dariusz Daniluk Prezes Zarządu BGK, Pan dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Deutsche Bank Polska S.A.; Pan Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich; Pani Ewa Charewicz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego w latach 1992-2000; Pan Artur Wietrzyk Senior Manager E&Y, Pan Dariusz Szkaradek - Partner, Lider Działu Audytu i Zarządzania Ryzykiem Instytucji Finansowych, Deloitte. 13:30-14:00 Wyzwania dla audytu wewnętrznego w Zakładach Ubezpieczeń w kontekście wymogów europejskich i międzynarodowych. 14:00-14:30 Rozwój Audytu Wewnętrznego w Grupie PZU 15:00-15:30 Przerwa kawowa 15:30-17:00 Panel dyskusyjny na temat: Czy trzy linie obrony są niezbędnymi funkcjami organizacji? Prowadzący: Pan Rafał Nikodym Koordynator Koła Sektora Finansowego IIA Polska Pan Mariusz Warych Dyrektor Działu Enterprise Risk Services, Deloitte Pani Iwona Kraśniewska - The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Pani Beata Sambora Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Grupa PZU S.A. Pani Beata Cybulska Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w ING BANK S.A.., Pan Andrzej Nowiczenko CIA, Dyrektor Zarządzający, Biuro Koordynacji Audytów Centrali, Departament AW, Bank Pekao SA, Pan dr inż. Andrzej Kulik Dyrektor Departamentu Audytu BRE Bank S.A. i Prezes PRMIA, Pan Jakub Bojanowski Partner w Deloitte Pan Łukasz Mielcarek - European Audits Lead, NCR Corporation USA, Pan Sławomir Niemierka Członek Zarządu PZU Życie SA, Dyrektor Grupy PZU SA, Pan Adam Wnęk Dyrektor w PwC. 17:00-19:00 Przerwa 19:00 Kolacja 6
PANEL SEKTORA IT I TELEKOMUNIKACJI 09:00-09:45 Rola audytu wewnętrznego w projektach Pan dr Mikołaj Sobczak Politechnika IT. Punkt widzenia kierownika projektu. Poznańska 09:45-10:30 Kierunki Rozwoju narzędzi wspierających audyt wewnętrzny. Pan Jarosław Główka Prezes SKG S.A. 10:30-11:00 Przerwa kawowa 11:00-12:30 Panel dyskusyjny na temat: Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i jakości usług IT świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy wykorzystaniu audytu wewnętrznego. Prowadzący: Pan Sebastian Burgemejster 12:30-13:30 Lunch Pan dr inż. Bolesław Szomański Politechnika Warszawska; Pan Radek Kaczorek CISSP, CISA, CIA, CRISC - Prezes Zarządu IMMUSEC; Pan Jeremi Gryka Wicedyrektor, PwC, Pan Piotr Chmiel Kierownik Działu Compliance, PTC, Pan Jarosław Główka Prezes SKG S.A. 13:30-14:15 IT w codzienności audytora. Pan Piotr Chmiel, CISA Kierownik Działu Compliance, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. 14:15-15:00 Wnioski dla audytorów płynące z raportu Verizon o naruszeniach danych. Pan Piotr Dzwonkowski CISA, CISM - Przedstawiciel grupy LINKIES Management Consulting w Polsce, ISSA Polska 15:00-15:30 Przerwa kawowa 15:30-17:00 Panel dyskusyjny na temat: Audyt wewnętrzny, jako narzędzie stymulujące wzrost dojrzałości systemów bezpieczeństwa i IT w organizacji. Prowadząca: Pani dr Grażyna Wójcik 17:00-19:00 Przerwa 19:00 Kolacja Pani Agnieszka Boboli CISA ekspert ds. IT; Pan Piotr Dzwonkowski CISA, CISM - Przedstawiciel grupy LINKIES Management Consulting w Polsce, ISSA Polska; Pan dr Mikołaj Sobczak Politechnika Poznańska; Pan Piotr Lipski Starszy konsultant, ACDA- SKG S.A. Aukcja obrazów na rzecz Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej Prowadzący: Pani Marzena Staniszewska (Audytor wewnętrzny, kierujący zespołem audytu wewnętrznego w jednostce administracji publicznej) i Pan Łukasz Guliński (Audytor Wewnętrzny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, inicjator aukcji). 7
Dzień trzeci 30 maja 2012 Hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim 08:30-09:15 Współpraca między kontrolą państwową Pan dr Józef Płoskonka Radca Prezesa a audytem wewnętrznym. NIK 09:15-10:00 Komunikacja - droga do doskonalenia kontrolera i audytora. 10:00-10:30 Przerwa kawowa 10:30-11:15 Rola audytu wewnętrznego w korporacji o zasięgu globalnym 11:15 12:00 Kierunki rozwoju audytu wewnętrznego w globalnej perspektywie. Pani Olga Reyzz-Rubini - Audytor Wewnętrzny, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego, Gedeon Richter Polska Pan Luvic Janssen Board of Management Orbis Medical and Care Concern, Former Global Head of Internal Audit Royal Philips Electronics, the Netherlands. Pani dr Agnieszka Bryl Dyrektor w Ernst & Young Pan Bartłomiej Szeliga Senior Menedżer Dyrektor w Ernst & Young 12:00 12:30 Przerwa kawowa 12:30-13:15 Public relations w audycie. Pani Monika Jankowska Koordynator Wielkopolskiego Koła Regionalnego Pan Krzysztof Dworczak IIA Polska 13:15 14:00 Działania Ministerstwa Finansów na rzecz rozwoju audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Pani Monika Kos Naczelnik w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów 14:00 14:05 Zakończenie konferencji Pożegnanie Uczestników Zarząd IIA Polska 14:05 15:00 Lunch Od 15:00 Wykwaterowanie uczestników i powrót do Warszawy Aukcja obrazów na rzecz Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej Prowadzący: Pani Marzena Staniszewska (Audytor wewnętrzny, kierujący zespołem audytu wewnętrznego w jednostce administracji publicznej) i Pan Łukasz Guliński (Audytor Wewnętrzny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, inicjator aukcji). 8
SPONSORZY KONFERENCJI: Sponsor Platynowy Sponsor Złoty Sponsorzy Srebrni Patronat Medialny 9
AUDYT WEWNĘTRZNY NA TLE DEKADY: JEGO ZNACZENIE, WARTOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE 28 maja 2012 Hotel Gromada Airport, Warszawa 28-30 maja 2012 Hotel Mazurkas, Ożarów Mazowiecki Prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie i kompletnie formularza e mailem na adres office@iia.org.pl (preferowany skan) lub fax na numer: 0 22 393 39 50 Umowa formularz zgłoszeniowy: Organizator: Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 44/Vp/ pok. 530-531, NIP: 525-22-42-892 REGON: 015164833 Nr KRS: 0000106923 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Miejsce: Hotel Gromada Airport, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa Hotel Mazurkas, ul. Poznańska 177 Ożarów Mazowiecki Termin zgłoszeń: 10 maja 2012 r. Kontakt: Renata Zysiak tel. : 0 22 393 39 50 e - mail: office@iia.org.pl Opłaty: za udział w dn. 28.05.2012: [ ] członkowie IIA - 200,00 * udział tylko w dwóch wykładach i lunchu przed WZC za udział w dwóch wykładach przed WZC i konferencji w dniach 28-30.05.2012: [ ] członkowie IIA - 990.00 zł [ ] tak, chcę korzystac z transportu z hotelu Gromada do hotelu Mazurkas i powrót do Warszawy [ ] pozostałe osoby - 1,490.00 zł Uczestnik Szkolenia lub podmiot zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z oznaczeniem (członek IIA Polska, nie-członek). Opłaty należy wnosić na konto Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska na podstawie faktury pro-forma, do dnia 10.05.2012. Po szkoleniu zostaną wystawione faktury VAT. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie dokonanie wpłaty na niżej podane konto bankowe. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie powoduje zwrotu opłaty lub zwolnienia z obowiązku zapłaty. Dane rachunku bankowego: PKO BP S.A. 18 1020 1013 0000 0002 0003 2458 Tytuł przelewu: Konferencja jubileuszowa IIA Polska 2012 (imię i nazwisko) DANE UCZESTNIKA: Imię: Nazwisko: Numer członkowski (jeśli dotyczy): Telefon: E - mail: Nazwa firmy: Adres wraz z kodem pocztowym: NIP Proszę o wystawienie rachunku TAK / NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IIA Polska moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji uczestnictwa w Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/ Uczestnik Konferencji Jubileuszowej IIA Polska zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które spowoduje na terenie Centrum Konferencyjnego i Hotelu Mazurkas, niezależnie czy miało to miejsce w zarezerwowanym przez IIA POLSKA pomieszczeniach czy w innej części kompleksu. data/ podpis 10