innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologiczn

Podobne dokumenty
Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Nr Poddziałania (jeśli dotyczy) Poddziałanie Ekspansja przez innowacje wsparcie

Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

ZPT ZSS ZWP. Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego

Załącznik nr 1 do SZOOP RPOWŚ Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPOWŚ Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2015 rok

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata :

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata

w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wkład UE = 16/3*100% =

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wzór informacji kwartalnej z realizacji programu operacyjnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

w okresie sprawozdawczy m wkład UE

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA , SKŁADANA PO I KWARTALE 2018 R.

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA PROGRAMOWANIE

Projekty współpracy ponadnarodowej w perspektywie konkursy organizowane w ramach Działania 4.3 PO WER. Warszawa, 8 czerwca 2016 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO STRESZCZENIE OBYWATELSKIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI KOMPONENTU POMOCY TECHNICZNEJ IV KWARTAŁ 2017 R.

Dr Bogusław Klimczuk 1

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

2017 r r r r.

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" CZĘŚĆ A

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Informacja kwartalna z realizacji RPO WL na lata za I kwartał 2016 r.

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

RAMY PROGRAMOWE DLA INNOWACJI

Gminny Program Rewitalizacji

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" CZĘŚĆ A

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Kontrakt Samorządowy.

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

KOORDYNACJA MIĘDZY FUNDUSZAMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, EFRROW, EFMR ORAZ INNYMI UNIJNYMI I KRAJOWYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWANIA ORAZ EBI W RPO WO

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 20 marca 2015 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Anna Ober Aleksandra Szcześniak

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Europejski Fundusz Społeczny

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach RPOWŚ

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

unijnych i krajowych

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Think small first MSP przede wszystkim oferta PARP na lata

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO Zakres EFRR wer. 33

Europejski Fundusz Społeczny

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Informacja kwartalna z realizacji RPO WL na lata za IV kwartał 2015 r.

Transkrypt:

TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Złożone wnioski o dofinansowanie 1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje 2 Kategoria regionu 5 liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł) Oś priorytetowa Alokacja środków UE 3 Fundusz 4, lepiej, przejściowy w okresie sprawozdawczy m od uruchomienia programu wydatków ogółem 6 wydatków kwalifikowalnych wnioskowanego dofinansowania (ze środków publicznych i UE) w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu wydatków ogółem wydatków kwalifikowalnych dofinansowania ze środków publicznych dofinansowania UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzająceg o kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 ogółem wydatki kwalifikowalne 7 dofinansowania ze środków publicznych dofinansowania UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzające go kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14/1*100% 17 18 19 20 21 22 = 20/1*100% Priorytet inwestycyjny 1a 8 Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy I Badania, rozwój i komercjalizacja 202 123 311,69 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% wiedzy Ogółem dla PI 202 123 311,69 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1a 9 Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologiczn I Badania, rozwój i komercjalizacja 598 287 624,26 EFRR 0 96 125 052 370,76 102 172 786,86 60 545 829,89 4 36 46 688 815,29 39 609 618,56 22 744 881,71 22 744 881,71 3,24% 3,80% 52 015,76 52 015,76 41 612,62 41 612,62 0,00% 0,01% wiedzy Ogółem dla PI 598 287 624,26 EFRR 0 96 125 052 370,76 102 172 786,86 60 545 829,89 4 36 46 688 815,29 39 609 618,56 22 744 881,71 22 744 881,71 3,24% 3,80% 52 015,76 52 015,76 41 612,62 41 612,62 0,00% 0,01% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i inoowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w sczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastowoań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechniania technologii o ogólnym przeznaczeniu Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia VII Infrastruktura dla usług 163 086 895,02 EFRR 0 21 65 913 136,92 52 224 913,35 43 242 768,19 0 18 41 273 946,73 32 991 319,85 27 049 413,87 27 049 413,87 15,87% 16,59% 1 501 353,22 1 082 646,39 911 000,16 911 000,16 0,003% 0,56% społecznych Ogółem dla PI 163 086 895,02 EFRR 0 21 65 913 136,92 52 224 913,35 43 242 768,19 0 18 41 273 946,73 32 991 319,85 27 049 413,87 27 049 413,87 15,87% 16,59% 1 501 353,22 1 082 646,39 911 000,16 911 000,16 0,003% 0,56% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 2b Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości II Innowacyjna i konkurencyjna 251 734 170,94 EFRR 2 18 57 683 779,64 41 759 555,93 34 807 642,38 4 12 30 166 511,65 24 306 436,74 19 678 479,41 19 678 479,41 6,48% 7,82% 1 354 495,46 1 083 315,82 892 863,85 892 863,85 0,04% 0,35% gospodarka Ogółem dla PI 251 734 170,94 EFRR 2 18 57 683 779,64 41 759 555,93 34 807 642,38 4 12 30 166 511,65 24 306 436,74 19 678 479,41 19 678 479,41 6,48% 7,82% 1 354 495,46 1 083 315,82 892 863,85 892 863,85 0,04% 1,55% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia II Innowacyjna i konkurencyjna 162 000 276,26 EFRR 1 159 91 134 303,83 80 775 181,69 65 002 321,34 17 100 68 445 442,66 61 190 152,22 49 635 829,37 49 635 829,37 15,70% 30,64% 1 366 498,22 1 300 916,92 1 012 687,09 1 012 687,09 0,12% 0,63% gospodarka Ogółem dla PI 162 000 276,26 EFRR 1 159 91 134 303,83 80 775 181,69 65 002 321,34 17 100 68 445 442,66 61 190 152,22 49 635 829,37 49 635 829,37 15,70% 30,64% 1 366 498,22 1 300 916,92 1 012 687,09 1 012 687,09 0,12% 0,63% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług II Innowacyjna i konkurencyjna 682 562 293,68 EFRR 209 468 2 150 541 729,15 1 826 343 974,67 1 096 369 650,71 10 46 720 714 368,99 680 566 777,89 523 887 291,85 523 887 291,85 71,76% 76,75% 133 550 217,85 133 536 321,24 112 595 264,51 112 595 264,51 15,71% 16,50% gospodarka Ogółem dla PI 682 562 293,68 EFRR 209 468 2 150 541 729,15 1 826 343 974,67 1 096 369 650,71 10 46 720 714 368,99 680 566 777,89 523 887 291,85 523 887 291,85 71,76% 76,75% 133 550 217,85 133 536 321,24 112 595 264,51 112 595 264,51 15,71% 16,50% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

IV Gospodarka niskoemisyjna 181 934 324,39 EFRR Ogółem dla PI 181 934 324,39 EFRR IV Gospodarka niskoemisyjna 533 661 811,31 EFRR Ogółem dla PI 533 661 811,31 EFRR III Transport 371 943 463,93 EFRR IV Gospodarka Niskoemisyjna 178 592 139,92 EFRR Ogółem dla PI 550 535 603,85 EFRR V Ochrona środowiska 66 094 725,93 EFRR Ogółem dla PI 66 094 725,93 EFRR V Ochrona środowska 179 879 908,55 EFRR Ogółem dla PI 179 879 908,55 EFRR V Ochrona środowiska 172 106 946,02 EFRR Ogółem dla PI 172 106 946,02 EFRR VI Rewitalizacja i potencjał 161 743 474,61 EFRR endogeniczny regionu Ogółem dla PI 161 743 474,61 EFRR V Ochrona środowiska 48 545 800,67 EFRR Ogółem dla PI 48 545 800,67 EFRR III Transport 637 207 817,40 EFRR Ogółem dla PI 637 207 817,40 EFRR Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 5 67 411 646 036,27 332 614 791,38 268 999 180,99 2 57 284 490 750,70 240 818 356,82 201 317 429,15 201 317 429,15 34,65% 37,72% 32 204 774,23 30 331 547,52 25 726 470,57 25 726 470,57 4,34% 4,82% 5 67 411 646 036,27 332 614 791,38 268 999 180,99 2 57 284 490 750,70 240 818 356,82 201 317 429,15 201 317 429,15 34,65% 37,72% 32 204 774,23 30 331 547,52 25 726 470,57 25 726 470,57 4,34% 4,82% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4c Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 0 6 222 447 514,91 167 267 506,86 131 629 687,82 0 6 222 447 514,91 167 267 506,86 131 629 687,82 131 629 687,82 33,86% 35,39% 228 116,12 72 517,06 61 089,51 61 089,51 0,00% 0,02% 15 16 74 711 713,34 52 240 523,05 42 437 929,11 10 11 51 428 405,32 38 528 217,45 30 848 589,37 30 848 589,37 3,18% 17,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 15 22 297 159 228,25 219 508 029,91 174 067 616,93 10 17 273 875 920,23 205 795 724,31 162 478 277,19 162 478 277,19 23,91% 29,51% 228 116,12 72 517,06 61 089,51 61 089,51 0,00% 0,01% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami 0 86 77 101 494,74 76 859 072,68 61 571 279,28 0 11 9 980 750,95 9 560 605,86 6 311 213,10 6 311 213,10 8,75% 9,55% 8 935 250,95 8 520 399,86 5 877 090,94 5 877 090,94 4,39% 8,89% 0 86 77 101 494,74 76 859 072,68 61 571 279,28 0 11 9 980 750,95 9 560 605,86 6 311 213,10 6 311 213,10 8,75% 9,55% 8 935 250,95 8 520 399,86 5 877 090,94 5 877 090,94 4,39% 8,89% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 2 8 82 454 553,56 59 182 874,61 48 392 069,50 0 6 40 595 700,10 30 803 816,85 26 183 244,30 26 183 244,30 14,56% 15,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 8 82 454 553,56 59 182 874,61 48 392 069,50 0 6 40 595 700,10 30 803 816,85 26 183 244,30 26 183 244,30 14,56% 15,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 1 18 158 733 710,19 119 077 488,93 99 886 252,32 1 14 142 988 667,00 107 581 233,26 90 265 679,77 90 265 679,77 44,65% 55,81% 79 827,00 56 900,00 48 065,00 48 065,00 0,00% 0,03% 1 18 158 733 710,19 119 077 488,93 99 886 252,32 1 14 142 988 667,00 107 581 233,26 90 265 679,77 90 265 679,77 44,65% 55,81% 79 827,00 56 900,00 48 065,00 48 065,00 0,00% 0,03% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemów, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę 0 10 18 554 606,62 13 087 688,37 8 855 096,78 0 9 17 241 505,05 12 026 245,21 8 004 045,55 8 004 045,55 15,88% 16,49% 502 887,80 356 406,34 235 706,12 235 706,12 0,37% 0,49% 0 10 18 554 606,62 13 087 688,37 8 855 096,78 0 9 17 241 505,05 12 026 245,21 8 004 045,55 8 004 045,55 15,88% 16,49% 502 887,80 356 406,34 235 706,12 235 706,12 0,37% 0,49% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemów, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę. Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 1 20 535 674 124,83 499 963 319,90 458 735 156,16 0 19 473 706 942,41 438 779 395,14 403 430 794,17 371 298 928,16 59,29% 58,27% 105 071 058,30 100 802 161,26 94 774 202,19 85 335 187,16 11,23% 13,39% 1 20 535 674 124,83 499 963 319,90 458 735 156,16 0 19 473 706 942,41 438 779 395,14 403 430 794,17 371 298 928,16 59,29% 58,27% 105 071 058,30 100 802 161,26 94 774 202,19 85 335 187,16 11,23% 13,39% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Alokacja uległa zmiejszeniu w stosunku do IV kwartału 2016 r. ze względu na podpisane w I kwartale aneksów zmniejszających wartość całkowitą projektów oraz kwotę dofinansowania UE. Priorytet inwestycyjny 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku ( w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalne III Transport 198 648 576,41 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ogółem dla PI 198 648 576,41 EFRR 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku ( w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalne. Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu III Transport 364 967 227,68 EFRR 0 1 263 149 900,00 214 130 000,00 182 010 500,00 0 1 263 149 900,00 214 130 000,00 182 010 500,00 182 010 500,00 47,71% 49,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ogółem dla PI 364 967 227,68 EFRR 0 1 263 149 900,00 214 130 000,00 182 010 500,00 0 1 263 149 900,00 214 130 000,00 182 010 500,00 182 010 500,00 47,71% 49,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenia dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój VI Rewitalizacja i potencjał 237 788 632,52 EFRR 1 30 157 945 921,31 125 537 706,33 95 852 423,96 2 24 136 525 482,60 108 598 145,22 84 809 320,52 84 809 320,52 31,36% 35,67% 1 039 453,56 801 700,46 672 288,39 672 288,39 0,00% 0,28% endogeniczny Ogółem dla PI 237 788 632,52 EFRR 1 30 157 945 921,31 125 537 706,33 95 852 423,96 2 24 136 525 482,60 108 598 145,22 84 809 320,52 84 809 320,52 31,36% 35,67% 1 039 453,56 801 700,46 672 288,39 672 288,39 0,00% 0,28% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenia dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników VIII Zatrudnienie 457 689 580,33 EFS 22 95 170 449 812,94 168 290 295,60 21 77 135 244 554,94 133 053 641,28 114 957 892,44 18,04% 25,12% 75 202 454,96 74 419 570,41 63 248 441,16 12,93% 13,82% Ogółem dla PI 457 689 580,33 EFS 22 95 170 449 812,94 168 290 295,60 21 77 135 244 554,94 133 053 641,28 114 957 892,44 18,04% 25,12% 75 202 454,96 74 419 570,41 63 248 441,16 12,93% 13,82% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw VIII Zatrudnienie 174 052 805,39 EFS 20 65 181 296 039,45 173 128 372,29 3 29 93 640 978,43 87 508 260,79 79 594 832,12 41,26% 45,73% 18 822 908,24 17 368 054,94 15 998 913,63 4,49% 9,19% Ogółem dla PI 174 052 805,39 EFS 20 65 181 296 039,45 173 128 372,29 3 29 93 640 978,43 87 508 260,79 79 594 832,12 41,26% 45,73% 18 822 908,24 17 368 054,94 15 998 913,63 4,49% 9,19% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równosci wynagrodzeń za taką samą pracę X Adaptacyjność pracowników i 119 060 884,92 EFS 0 71 62 142 486,64 56 445 307,43 25 63 42 574 165,30 38 639 578,94 36 185 981,33 16,16% 30,39% 3 697 811,15 3 359 482,14 3 146 777,97 0,89% 2,64% przedsiębiorstw w regionie Ogółem dla PI 119 060 884,92 EFS 0 71 62 142 486,64 56 445 307,43 25 63 42 574 165,30 38 639 578,94 36 185 981,33 16,16% 30,39% 3 697 811,15 3 359 482,14 3 146 777,97 0,89% 2,64% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równosci wynagrodzeń za taką samą pracę Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian X Adaptacyjność pracowników i 258 277 711,08 EFS 0 49 72 297 528,82 65 754 061,88 0 22 36 120 420,92 32 832 977,77 30 702 357,71 12,00% 11,89% 467 511,77 427 742,02 399 976,47 0,00% 0,15% przedsiębiorstw w regionie Ogółem dla PI 258 277 711,08 EFS 0 49 72 297 528,82 65 754 061,88 0 22 36 120 420,92 32 832 977,77 30 702 357,71 12,00% 11,89% 467 511,77 427 742,02 399 976,47 0,00% 0,15% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Alokacja uległa zmiejszeniu w stosunku do IV kwartału 2016 r. ze względu na podpisane w I kwartale aneksu zmniejszającego wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania UE. Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się X Adaptacyjność pracowników i 75 877 011,44 EFS 0 4 3 859 528,75 3 509 232,36 0 4 3 859 528,75 3 509 232,36 3 280 599,43 4,14% 4,32% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% przedsiębiorstw w regionie Ogółem dla PI 75 877 011,44 EFS 0 4 3 859 528,75 3 509 232,36 0 4 3 859 528,75 3 509 232,36 3 280 599,43 4,14% 4,32% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczynią się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych VII Infrastruktura dla usług 252 885 510,99 EFRR 26 26 99 046 114,15 73 712 706,47 55 472 175,06 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% społecznych Ogółem dla PI 252 885 510,99 EFRR 26 26 99 046 114,15 73 712 706,47 55 472 175,06 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczynią się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. VI Rewitalizacja i 708 570 112,35 EFRR 2 2 89 320 004,08 60 817 968,56 46 500 972,54 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% potencjał Ogółem dla PI 708 570 112,35 EFRR 2 2 89 320 004,08 60 817 968,56 46 500 972,54 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans i aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie IX Włączenie 369 716 607,28 EFS 48 69 97 122 948,33 91 111 950,77 10 30 44 780 779,98 41 883 696,50 38 027 357,22 6,73% 10,29% 4 747 606,47 4 306 836,52 3 909 455,38 0,54% 1,06% społeczne Ogółem dla PI 369 716 607,28 EFS 48 69 97 122 948,33 91 111 950,77 10 30 44 780 779,98 41 883 696,50 38 027 357,22 6,73% 10,29% 4 747 606,47 4 306 836,52 3 909 455,38 0,54% 1,06% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans i aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym IX Włączenie 210 254 389,85 EFS 7 55 55 921 645,38 49 837 923,80 6 42 42 356 601,36 37 768 461,06 35 827 319,43 12,89% 17,04% 5 608 323,37 4 797 212,20 4 498 991,14 0,85% 2,14% społeczne Ogółem dla PI 210 254 389,85 EFS 7 55 55 921 645,38 49 837 923,80 6 42 42 356 601,36 37 768 461,06 35 827 319,43 12,89% 17,04% 5 608 323,37 4 797 212,20 4 498 991,14 0,85% 2,14% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia IX Włączenie 58 845 934,82 EFS 0 5 16 083 463,98 15 370 046,66 0 5 16 083 463,98 15 370 046,66 13 670 944,38 22,27% 23,23% 5 763 983,31 5 490 416,06 4 885 736,21 3,05% 8,30% społeczne Ogółem dla PI 58 845 934,82 EFS 0 5 16 083 463,98 15 370 046,66 0 5 16 083 463,98 15 370 046,66 13 670 944,38 22,27% 23,23% 5 763 983,31 5 490 416,06 4 885 736,21 3,05% 8,30% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Priorytet inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe VII Infrastruktura dla usług 91 129 653,66 EFRR 20 20 82 159 744,86 62 448 619,23 52 669 823,21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% społecznych Ogółem dla PI 91 129 653,66 EFRR 20 20 82 159 744,86 62 448 619,23 52 669 823,21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia XI Edukacja, kwalifikacje, 195 324 734,88 EFS 0 140 72 809 210,56 66 344 721,31 36 131 67 870 329,97 61 834 476,25 57 685 178,14 21,49% 29,53% 6 087 221,64 5 587 366,92 5 276 367,81 0,62% 2,70% umiejętności Ogółem dla PI 195 324 734,88 EFS 0 140 72 809 210,56 66 344 721,31 36 131 67 870 329,97 61 834 476,25 57 685 178,14 21,49% 29,53% 6 087 221,64 5 587 366,92 5 276 367,81 0,62% 2,70% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzania wiedy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji XI Edukacja, 26 391 798,69 EFS 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% kwalifikacje, Ogółem dla PI 26 391 798,69 EFS 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzania wiedy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów XI Edukacja, kwalifikacje, 290 648 226,30 EFS 1 121 106 601 076,87 96 333 476,55 20 119 104 617 292,99 94 550 979,33 88 919 389,40 24,88% 30,59% 8 907 336,98 8 459 325,71 7 888 462,09 0,36% 2,71% umiejętności Ogółem dla PI 290 648 226,30 EFS 1 121 106 601 076,87 96 333 476,55 20 119 104 617 292,99 94 550 979,33 88 919 389,40 24,88% 30,59% 8 907 336,98 8 459 325,71 7 888 462,09 0,36% 2,71% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów Pomoc techniczna XII Pomoc 286 052 435,11 EFS 0 12 134 887 272,00 114 654 181,20 0 12 122 449 246,00 104 081 858,00 104 081 858,00 34,88% 36,39% 14 881 249,40 12 648 217,05 12 648 217,05 4,24% 4,42% Techniczna Ogółem dla PT 10 286 052 435,11 EFS 0 12 134 887 272,00 114 654 181,20 0 12 122 449 246,00 104 081 858,00 104 081 858,00 34,88% 36,39% 14 881 249,40 12 648 217,05 12 648 217,05 4,24% 4,42% Komentarz do realizacji pomocy technicznej Ogółem Ogółem dla I osi 800 410 935,95 EFRR 0 96 125 052 370,76 102 172 786,86 60 545 829,89 4 36 46 688 815,29 39 609 618,56 22 744 881,71 22 744 881,71 2,42% 2,84% 52 015,76 52 015,76 41 612,62 41 612,62 0,00% 0,01% priorytetowej Ogółem dla II osi 1 096 296 740,88 EFRR 212 645 2 299 359 812,62 1 948 878 712,29 1 196 179 614,43 31 158 819 326 323,30 766 063 366,85 593 201 600,63 593 201 600,63 48,39% 54,11% 136 271 211,53 135 920 553,98 114 500 815,45 114 500 815,45 9,79% 10,44% priorytetowej Ogółem dla III osi 1 572 767 085,42 EFRR 1 27 1 021 271 539,74 881 360 826,76 772 375 343,98 0 26 959 304 357,32 820 176 902,00 717 070 981,99 684 939 115,98 43,07% 43,55% 105 299 174,42 100 874 678,32 94 835 291,70 85 396 276,67 4,54% 5,43% priorytetowej Ogółem dla IV osi 894 188 275,62 EFRR 20 83 486 357 749,61 384 855 314,43 311 437 110,10 12 68 335 919 156,02 279 346 574,27 232 166 018,52 232 166 018,52 21,30% 25,96% 32 204 774,23 30 331 547,52 25 726 470,57 25 726 470,57 2,59% 2,88% priorytetowej Ogółem dla V osi 466 627 381,17 EFRR 2 104 178 110 654,92 149 129 635,66 118 818 445,56 0 26 67 817 956,10 52 390 667,92 40 498 502,95 40 498 502,95 8,41% 8,68% 9 438 138,75 8 876 806,20 6 112 797,06 6 112 797,06 0,66% 1,31% priorytetowej Ogółem dla VI osi 1 108 102 219,49 EFRR 4 50 405 999 635,58 305 433 163,82 242 239 648,82 3 38 279 514 149,60 216 179 378,48 175 075 000,29 175 075 000,29 13,25% 15,80% 1 119 280,56 858 600,46 720 353,39 720 353,39 0,00% 0,07% priorytetowej Ogółem dla VII osi 507 102 059,67 EFRR 46 67 247 118 996 188 386 239 151 384 766 0 18 41 273 947 32 991 320 27 049 414 27 049 414 5,10% 5,33% 881 527,46 1 082 646,39 911 000,16 911 000,16 0,001% 0,18% priorytetowej Ogółem dla VIII osi 631 742 385,72 EFS 42 160 351 745 852,39 341 418 667,89 24 106 228 885 533,37 220 561 902,07 194 552 724,56 24,45% 30,80% 94 025 363,20 91 787 625,35 79 247 354,79 10,60% 12,54% priorytetowej Ogółem dla IX osi 638 816 931,94 EFS 55 129 169 128 057,69 156 319 921,23 16 77 103 220 845,32 95 022 204,22 87 525 621,03 10,18% 13,70% 16 119 913,15 14 594 464,78 13 294 182,73 0,87% 2,08% priorytetowej Ogółem dla X osi 453 215 607,43 EFS 0 124 138 299 544,21 125 708 601,67 25 89 82 554 114,97 74 981 789,07 70 168 938,47 11,78% 15,48% 4 165 322,92 3 787 224,16 3 546 754,44 0,23% 0,78% priorytetowej Ogółem dla XI osi 512 364 759,87 EFS 1 261 179 410 287,43 162 678 197,86 56 250 172 487 622,96 156 385 455,58 146 604 567,54 22,31% 28,61% 14 994 558,62 14 046 692,63 13 164 829,90 0,44% 2,57% priorytetowej Ogółem dla XII osi 286 052 435,11 EFS 0 12 134 887 272,00 114 654 181,20 0 12 122 449 246,00 104 081 858,00 104 081 858,00 34,88% 36,39% 14 881 249,40 12 648 217,05 12 648 217,05 4,24% 4,42% priorytetowej Ogółem dla PO EFRR 8 967 686 818,27 383 1 758 4 763 270 759,16 4 933 687 692,59 3 753 760 329,09 171 904 2 916 355 190,55 2 458 839 608,90 2 378 608 243,55 23,58% 26,52% 285 266 122,71 422 183 255,92 379 712 564,92 355 310 664,83 3,26% 7,46% (PI+PT) EFS 1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014. 2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć. 3 Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie. 4 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej. 5 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS). 6 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste. 7 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego). 8 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. 9 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym. 10 Podział na osie priorytetowe dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W przypadku pozostałych programów należy wypełnić wiersz "ogółem dla PT".

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Oś priorytetowa Kategoria regionu Wartość wskaźnika w danym okresie 2 Wartość kumulatywna 3 L.p. Nazwa wskaźnika I Q II Q III Q IV Q Jednostka pomiaru, lepiej, przejściowy Rok Wartość docelowa dla r. M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O Cel % realizacji wartości docelowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100% Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji izwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji z wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 4 Wskaźniki produktu I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 6 5 1 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 4 7

2 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CO27) EUR 70 821 277 3 Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CO25) Wskaźniki rezultatu 129

4 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 40 1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania. 2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy). 3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat. 4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. 5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS. 6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. 7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn. A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej; B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS); C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,; D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień; E. których wartość docelowa została zmieniona; F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP;

G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej); H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego; I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%; J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS).

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Kategoria regionu Wartość wskaźnika w danym okresie 2 Cel Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru, lepiej, przejściowy Rok I Q II Q III Q IV Q Wartość kumulatywna 3 Wartość docelowa dla r. % realizacji wartości docelowej M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100% Priorytet inwestycyjny 1bPromowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Wskaźniki produktu I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 2016 0 0 0 31 31 19,14% 2017 3 34 20,99% 5 1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CO01) przedsiębi orstwa 162 7 2016 0 0 0 32 32 19,75% 2017 4 36 22,22% 6 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CO02) przedsiębi orstwa 162 2016 0 0 0 4 253 719,25 4 253 719,25 2,36% 2017 1 428 816,51 1 428 816,51 5 682 535,76 3,15% 3 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CO06) EUR 2017 2 463,27 2 463,27 0,0014% 180 303 013,50

4 5 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CO26) Liczba wspartych laboratoriów badawczych przedsiębi orstwa 2016 0 0 0 1 1 0,69% 2017 6 6 7 4,86% 144 2016 0 0 0 12 12 20,00% 2017 4 4 16 26,67% 2016 0 0 0 19 19 25,00% 2017 0 19 25,00% 0 0 2016 0 0 0 28 28 32,56% 2017 4 4 32 37,21% 60 6 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 76 Wskaźniki rezultatu 7 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 86

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania. 2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy). 3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat. 4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. 5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS. 6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. 7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn. A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej; B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS); C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,; D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień; E. których wartość docelowa została zmieniona; F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP; G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej); H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego; I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%; J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS).

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Kategoria regionu, lepiej, przejściowy Rok Wartość wskaźnika w danym okresie 2 I Q II Q III Q IV Q Wartość kumulatywna 3 Wartość docelowa dla r. M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O Cel % realizacji wartości docelowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100% Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Wskaźniki produktu VII Infrastruktura dla usług społecznych 2016 0 0 27 2 29 483,33% 2017 0 29 483,33% 1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych 6

2 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 2016 0 0 107 6 113 185,25% 2017 0 113 2016 0 0 69 2 71 2017 0 71 0 61 3 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postepu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 rozdz. 2.1.3 pkt 6 "Dla umożliwienia oceny postępu rzeczowego na poziomie UP, IZ ustala wartości docelowe dla wszystkich adekwatnych dla danego KPO/RPO wskaźników kluczowych i zamieszcza je w dokumencie PO lub SZOOP, na właściwym etapie przygotowania lub realizacji programu."

2016 0 0 31 0 31 106,90% 2017 0 31 106,90% 2016 0 0 15 2 17 77,27% 2017 0 17 77,27% 22 4 5 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 29

6 Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 100,21% 2016 0 0 19 404 40 19 444 2017 0 19 444 19 404,00 Komentarz do wartości docelowej 2016 0 0 270 701,00 0 270 701,00 575,96% 2017 0 270 701,00 7 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 47 000

8 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 0 Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postepu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 rozdz. 2.1.3 pkt 6 "Dla umożliwienia oceny postępu rzeczowego na poziomie UP, IZ ustala wartości docelowe dla wszystkich adekwatnych dla danego KPO/RPO wskaźników kluczowych i zamieszcza je w dokumencie PO lub SZOOP, na właściwym etapie przygotowania lub realizacji programu." 2016 0 0 44 1 45 1500,00% 2017 0 45 1500,00% 9 Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem 3 2017 2 2 66,67% Na przedmiotowy wskaźnik zliczają się także wartości wskaźnika Liczba publicznych rejestrów referencyjnych objętych wsparciem

10 Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Wskaźniki rezultatu 2016 0 0 254 993,00 600 255 593 173,08% 2017 0 255 593 173,08% 147 671 2016 0 0 68 117 100 68 217 176,85% 2017 0 68 217 176,85% 11 Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok 38 574,00 Komentarz do wartości docelowej

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania. 2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy). 3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat. 4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. 5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS. 6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. 7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn. A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej; B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS); C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,; D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień; E. których wartość docelowa została zmieniona; F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP; G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej); H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego; I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%; J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS).

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Kategoria regionu, lepiej, przejściowy Rok Wartość wskaźnika w danym okresie 2 Wartość kumulatywna 3 I Q II Q III Q IV Q Wartość docelowa dla r. M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O Cel % realizacji wartości docelowej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100% Priorytet inwestycyjny 3a Rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego 2016 0 22,74 0 0 22,74 7,55% 2017 0 22,74 7,55% Wskaźniki produktu II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 301 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CO01) przedsiębi orstwa 488 3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CO04) przedsiębi orstwa 488

2016 0 0 0 16 16 80,00% 2017 14 30 150,00% 4 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 20 5 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2016 0 14 0 0 14 45,16% 2017 0 14 45,16% Wskaźniki rezultatu 31 6 Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 2016 0 0 0 24 24 4,92% 2017 347 371 76,02% 488 1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania. 2 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy). 3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat. 4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. 5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS. 6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. 7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy umieścić go w zestawieniu raz, natomiast odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn. A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej; B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS); C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,; D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień; E. których wartość docelowa została zmieniona; F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP; G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej); H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego; I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%; J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS).