BibliotekiPublicznejza I pólrocze 2006rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BibliotekiPublicznejza I pólrocze 2006rok."

Transkrypt

1 - ZARZADZENIE N 8/2006 Wójta Gminy Mlynaze z dnia7 siepnia 2006 w spawie pzedlozenia infomacji o pzebiegu wykonania budzetu Gminy Mlynaze oaz infomacji o pzebiegu wykonania planu finansowego Gminnej BibliotekiPublicznejza I pólocze 2006ok. Na podstawie at.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 maca 1990 oku o samozadzie gminnym (Dz.U. z 2001 N 142poz 1591 z pózn.zm. ) w zwiazku z at.198 ust. l ustawy z dnia 30 czewca 2005 oku o finansach publicznych (Dz U N 249 poz z póz. zm. ) zazadza sie co nastepuje: Pzedklada sie Radzie Gminy Mlynaze i Regionalnej Izbie Obachunkowej infomacje o pzebiegu wykonania budzetu Gminy oaz infomacje o pzebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biplioteki Publicznej za I pólocze 2006 ok. l Zazadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 2

2 I INFORMACJA o pzebiegu wykonania budzetu za I pólocze Budzet Gminy Mlynaze po zmianach na wynosi po stonie: Dochodów zl. Wydatków zl Róznice miedzy planem wydatków a dochodami stanowi nadwyzka z lat ubieglych w kwocie zl Wykonanie: Dochody wynosza ,46 zl. to jest 56,3 % Wydatki wynosza ,40 zl. to jest 44,4 % Wykonanie budzetu w poszczególnych dzialach gospodaki naodowej pzedstawia zalaczona tabela analizy wykonania budzetu. DOCHODY Wykonanie dochodów w kwocie ,46 zl. stanowia: l. Subwencje z tego:. czesc oswiatowa subwencji ogólnej czesc wyównawcza subwencji ogólnej czesc ównowazaca subwencji ogólnej dla gmin zl l l zl. 2. Dotacje z tego: dotacje celowe na zadania zlecone dotacje celowe na zadania wlasne Dochody podatkowe Dochody z majatku zl zl l.<.. Wplaty z oplat za zezwolenia na spzedaz alkohótu Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samozadu teytoialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostale dochody ,00 zl ,88 zl 21284,53 zl 11922,00 zl zl 11517,05 zl Realizacja w poszczególnych dzialach pzedstawia sie nastepujaco: Rolnictwo i lowiectwo Plan 1000 zl. wykonanie 646,36 zl. to jest 64,6 % jt. czynsz dziezawny z kól lowiecki. Tanspoti lacznosc Plan zl wykonanie 100% sa to sodki z budzetu Województwa Mazowieckiego w fomie dotacji celowej na ealizacje zadania pod nazwa "Modenizacja dogi gminnej" w amach Samozadowego Pogamu Rozwoju Mazowsza.

3 l Gospodaka mieszkaniowa Plan zl. wykonanie 22383,83 zl to jest 53,3 % sa to dochody z najmu i dziezawy w kwocie wplywy czynszu mieszkaniowego odsetki za zwloke stanowa kwote wplata z lat ubieglych stanowi kwote Stan naleznosci na stanowi kwote 733,80zl 12762,22 zl. 8522,31 zl. 101,70 zl. 997,60 zl. Administacja publiczna Plan zl. wykonanie 16480,50 zl tj 54,2% Otzymane sodki z Uzedu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowia kwote 16317,00 zl. oaz 163,50 zl dochody uzyskane w zwiazku z ealizacja zadan z zakesu administacji zadowej oaz innych zadan zleconych ustawami. Uzedy naczelnych oganów wladzy panstwowej, kontoli i ochony pawa oaz sadownictwa Plan 612 zl. wykonanie 50 % dotacja na zadania zlecone na aktualizacje stalego ejestu wyboców w kwocie 306 zl. Bezpieczenstwo publiczne i ochona pzeciwpozaowa Plan 500 zl. wykonanie 100 % na zadania zlecone z zakesu obony cywilnej. Dochody od osób pawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci pawnej oaz wydatki zwiazane z ich poboem Plan zl. wykonanie ,57 zl. to jest 50,7 % Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodaczej osób fizycznych,oplacany w fomie katy podatkowej 50,00 zl Wplywy z podatku od nieuchomosci ,91 zl z podatku olnego 43611,41 zl. z podatku lesnego 11068,62 zl Od czynnosci cywilnopawnych 10032,~9"zl -. Z oplaty skabowej 3380,00 zl Podatek od sodków tanspotowych 13062,20 zl Podatek od spadków i daowizn Wplywy z oplaty administacyjnej za czynnosci uzedowe Odsetki od nieteminowych wplat podatkowych Wplywy za zwot kosztów upomnienia Wplywy za zezwolenia na spzedaz alkoholu 1903,50 zl 1350,00 zl. 684,59 zl 1417,60 zl 11922,00 zl Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa stanowi: podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 93328,00 zl. podatek dochodowy od osób pawnych 466,35 zl. Skutki obnizenia gónych stawek podatków pzez Rade Gminy wynosza: 50689,26 zl. oaz skutki udzielonych ulg, umozen, zwolnien obliczone za okes spawozdawczy (bez ulg i zwolnien ustawowych) wynosza 8509,26 zl.

4 '( W na laczne zobowiazanie pieniezne wystawiono: 107 upomnien na kwote 11450,30 zl.oaz wystawiono 33 tytuly wykonawcze na kwote 7082,50 zl. Naleznosci pozostale do zaplaty na lacznie z odsetkami stanowia kwote 33455,31 zl Rózne ozliczenia Plan zl. wykonanie zl. to jest 59,5 % w tym: Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samozadu teytoialnego wplynelo zl. Czesc wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin wplynelo zl Czesc ównowazaca subwencji ogólnej dla gmin wplynelo zl Oswiata i wychowanie - Plan 1000 zl. bak ealizacji planu, Na zadanie zlecone dofinansowanie zakupu podeczników szkolnych dla dzieci w amach zadowego pogamu wyównania waunków statu szkolnego uczniów "wypawka szkolna" w oku szkolnym 2006/2007. Opieka spoleczna Plan zl. wykonanie zl tj 56,4 % Dotacje otzymane na zadania zlecone w kwocie zl. Dotacje na zadania wlasne w kwocie zl Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 14456zl wykonanie6708,20zl tj 46,4% Wplaty uczniów za dozywianie w szkole stanowia kwote 4252,20 zl Na pokycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy,mateialnejdla uczniów o chaakteze socjalnym, obejmujacej stypendia wplyn~i) 2456 zl '" - WYDATKI Realizacja wydatków budzetowych z podzialem na poszczególne dzialy gospodaki naodowej pzedstawia sie nastepujaco: Rolnictwo i lowiectwo Plan zl. wykonanie 2972,94 tj. 2,97% Wydatki zwiazane z pzygotowaniem dokumentacji tj wyys dzialki wykonanie map pojektowych opinii taksacyjnej oaz opinii sanitanej stanowia kwote 2173,20 zl. Wplaty skladek na zecz izb olniczych w wysokosci 2 % uzyskanych wplywów z podatku olnego kwota 728 zl Oplaty za uzytkowanie guntów pod wodami do Uzedu Maszalkowskiego kwota 71,74 zl. Tanspoti lacznosc Plan zl. wykonanie 16850,30 zl. to jest 6,5%

5 ~ i I I Na biezace utzymanie dóg gminnych tj odsniezanie oaz pofilowanie dóg gminnych wydatkowano 14829,30 zl. Zakup betonu oaz tanspot na wykonanie plyt pod pzystanki wydatkowano kwote 2021 zl Gospodaka mieszkaniowa Plan zl. wykonanie 18878,94 zl. tj. 64,4% Sa to koszty utzymania Osodka Zdowia na zakup opalu, enegii i konsewacja instalacji co. Dzialalnosc uslugowa Plan zl wykonanie 5700 zl tj. 14,3 % Pzygotowanie decyzji o waunkach zabudowy i zagospodaowania pzestzennego teenu oaz odbitki map geodezyjnych na kwote 5700 zl Infomatyka Plan zl wykonanie 8756,44 zl to jest 79,6 % Sa to wydatki dotyczace sewisu opogamowani oaz konsewacja spzetu komputeowego Administacja publiczna Plan zl. wykonanie ,65 zl. to jest 34,7 % Na zadania zlecone z zakesu administacji zadowej wydatkowano 16317,00 zl. Rady Gminy wydatkowano 10241,21 zl. Uzad Gminy wydatkowano ,62 zl Pozostala dzialalnosc -wplata skladek na Zwiazek Ziemi Makowskiej, dofinansowanie pac intewencyjnych 3 osób stanowi kwote 4385,82 zl Uzedy naczelnych oganów wladzy panstwowej, kontoli i ochony pawa oaz sadownictwa Plan 612 zl wydatkowano 303,81 zl tj 49,6 % na powadzenie i aktualizacje ejestu wyboców. l.. ''; Bezpieczenstwo publiczne i ochona pzeciwpozaowa Plan zl. wykonanie 25805,13 zl. tj. 43,8 % Na utzymanie 4 jednostek ochotniczych stazy pozanych kwota 25805,13 zl Dochody od osób pawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci pawnej oaz wydatki zwiazane z ich poboem Plan zl wykonanie 7154,34 zl to jest 46,8 % Wynagodzenia agencyjno powizyjne stanowia kwote 1602 zl, zakup papie do nakazów platniczych,duki oaz koszty zwiazane z poboem 5552,34 zl Rózne ozliczenia Plan zl wykonanie 6392,23 zl tj. 51,1 % Sa to wydatki zwiazane z utzymaniem achunku bankowego. Oswiata i wychowanie Plan zl wykonanie ,49 zltj. 54,2 % w tym: - Szkola Podstawowa w Mlynazach ,49 zl w tym:

6 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 1951,40 zl Szkola Podstawowa w Kolakach ,05 zl - Szkola Podstawowa w Glazewie Cholewach ,13 zl w tym: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 847,50 zl -Oddzialypzedszkolne 19149,54 zl -Publiczne Gimnazjum w Mlynazach ,55 zl w tym: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1667,50 zl - Dowozenie uczniów do szkól wydatkowano kwote 29049,73 zl. zl I \ -- Ochona zdowia Plan zl wykonanie 3639,50 zl tj. 22,7 % Z zakesu pofilaktycznej dzialalnosci infomacyjno- edukacyjnej dla dzieci i mlodziezy zoganizowano nastepujace dzialania: Pzepowadzono ankiete w 4 klasach gimnazjum nt.mój kontakt za sodkami uzalezniajacymi. Ankiete opacowala pedagog szkolna. Z podsumowania wyników ankiety wynika,ze w gimnazjum nie ma poblemów nakomanii. Zoganizowano spektakl pofilaktyczny" Wyok niewienosci " na kwote 400 zl dla wszystkich klas gimnazjum oaz uczniów ki.v-vi z 3 szkól podstawowych nt. skutków kontaktu z nakotykami, lekkomyslnosci w zawieaniu nowych znajomosci. Odbyly sie pelekcje dla odziców podczas wywiadówek semestalnych,na temat alkoholizmu,nakomanii i pzemocy domowej i szkolnej, popagowanie tesci antyalkoholowych i antynakotykowych w fomie boszuy "Znajdz czas dla swojego dziecka" Sfinansowano nagody na impeze pomujaca zdowy styl zycia VII Otwaty Tuniej Tenisa Stolowego dla dzieci i mlodziezy oaz dooslych na kwote 342 zl. Udzial dzieci ~uzycznie uzdolnionych w pogt.mie dydaktycznoedukacyjnym Spiewaj z Hugo, Uzaleznieniom ~Nie! Popagujacym bezpieczny i zdowy styl zycia w kwocie 856 zl. Byla to s'eoko ozumiana pofilaktyka antynakotykowa i antyalkoholowa dla dzieci i mlodziezy. W pogamie uczestniczyly dzieci ze Szkoly Podstawowej w Mlynazach i otzymaly wyóznienia za swój wystep Sfinansowano zakup nagód konkusowych "Bezpieczna szkola - Widza pozanicza" dla uczniów ki.vi i gimnazjum oaz kampanii w oku szkolnym 2005/2006 "Bezpieczna szkola dla dzieci z klas O-VI.na kwote 881,50 zl. Konkus zawieal tesci pofilaktyczne na temat pzemocy, bezpieczenstwa na dogach i innych zagozen zwiazanych z alkoholem i nakotykami. Pozostale wydatki w kwocie 1160 zl to: wynagodzenia koodynatoa ealizacji zadan pogamu.koszty pzejazdu na zajecia teapeutyczne,delegacje. Opieka spoleczna Plan zl wykonanie ,81zltj. 53,1% Rozdz Domy pomocy spolecznej plan 5000 zl bak ealizacji.

7 ,, Rozdz swiadczenia odzinne, zaliczka alimentacyjna oaz skladki na ubezpieczenia emeytalne i entowe z ubezpieczenia spolecznego wydatkowano ,96 zl na wyplate zasilków odzinnych wydatkowano zl w ilosci 2382 swiadczen na dodatki do zasilków odzinnych wydatkowano kwote 89210,20 zl w ilosci 1464 swiadczen na swiadczenia opiekuncze tj. zasilki pielegnacyjne i swiadczenia pielegnacyjne wydatkowano kwote w wysokosci zl w ilosci 242 swiadczen w tym : zasilki pielegnacyjne na 230 swiadczenia wydatkowano zl swiadczenia pielegnacyjne w ilosci 12 swiadczen na kwote 5040 zl zaliczka alimentacyjna na 5700 zl w ilosci 30 swiadczen jednoazowa zapomoga z tytulu uodzenia dziecka na kwote zl w ilosci 11 swiadczen kwota w wysokosci 3927,76 stanowia wydatki na skladki emeytalno- entowe oaz Fundusz Pacy w kwocie 1112,56, wynagodzenia za ealizacje swiadczen odzinnych 1563 zl oaz pozostale wydatki biezace tj. oplacenie licencji opogamowania "AMAZIS", udzial w szkoleniu, zakup duków do ealizacji swiadczen odzinnych oaz zaliczki alimentacyjnej, telefony w kwocie zl Rozdz Skladki na ubezpieczenia zdowotne oplacane za osoby pobieajace niektóe swiadczenia z pomocy spolecznej oaz niektóe swiadczenia odzinne wydatkowano 663,60 zl Na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdowotne za 4 swiadczeniobioców otzymujacych zasilki stale z pomocy spolecznew ilosci 24 skladek na kwote 443,10 zl oaz za 1 osobe otzymujaca swiadczenie pielegnacyjne w ilosci 6 skladek na kwote 220,50 zl. Rozdz Zasilki i pomoc w natuze oaz skladki na ubezpieczenia spoleczne wydatkowano 19934,64 zl w tym : l... Wydatkowano 9854,54 zl na wyplate zasilkt5wstalych dla 7 osób w ilosci 84 swiadczen. Zasilki stale otzymaly pelnoletnie osoby samotnie gospodaujace,jak ówniez pelnoletnie osoby pozostajace w odzinie calkowicie niezdolne do pacy z powodu wieku lub niepelnospawnosci pzy spelnieniu kyteium dochodowego. Z dotacji celowej na zadania wlasne wydatkowano 4145,10 zl na wyplate dla czteech osób zasilków okesowych w ilosci 15 swiadczen z powodu bezobocia. Udzielono pomocy finansowej w fomie zasilków celowych 15 osobom na kwote 5935 zl. Rozdz Dodatki mieszkaniowe plan 2000 zl w I póloczu bak ealizacji. Rozdz Osodki pomocy spolecznej wydatkowano 39442,09 zl na biezace utzymanie Gminnego Osodka Pomocy Spolecznej Rozdz Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze wydatkowano 1395,12 zl.

8 , Pomoca w fomie uslug opiekunczych zastala objeta l osoba samotna.. Uslugi spawowane byly na umowe zlecenie. Rozdz.85295Pozostala dzialalnosc -wydatkowano 5689,40 zl na dofinansowanie ealizacji pogamu wieloletniego "Pomoc panstwa w zakesie dozywiania" z otzymanej dotacji wydatkowano 2543,60 na dozywianie uczniów w dwóch szkolach tj. w Publicznym Gimnazjum w Mlynazach oaz Szkole podstawowej w Glazewie - Cholewach W Publicznym Gimnazjum dozywianych bylo 31 uczniów natomiast w szkole Podstawowej w Glazewie 8 uczniów. Uczniowie Publicznego Gimnazjum otzymywali jeden goacy posilek czyli zupe o dziennej stawce zywieniowej 0,60 zl, uczniowie Szkoly Podstawowej w Glazewie Cholewach otzymywali bulke slodka oaz hebate o dziennej stawce zywieniowej 0,80 zl Zapewniono posilki dzieciom w Szkole Podstawowej w Mlynazach w amach sodków wlasnych. Pomoca w fomie dozywiania objeto 52 uczniów na kwote 3145,80 zl Edukacyjna opieka wychowawcza Plan zl wykonanie 30140,04 zl tj 39,7 % Wydatki na biezace utzymanie pesonelu stolówki w szkole w Mlynazach stanowia kwote 27620,04 zl. Na dofinansowanie swiadczen ealizowanych w amach systemu pomocy mateialnej dla uczniów o chaakteze socjalnym w okesie do czewca 2006 otzymano w fomie dotacji na zadania wlasne. Pomocy udzielono 9 uczniom w fomie zasilku szkolnego na kwote 2520 zl Gospodaka komunalna i ochona sodowiska Plan zl wykonanie 25134,78 zl tj. 41,6 % Na oswietlenie i konsewacje oswietlenia dogowego wydatkowano 25134,78 zl l...,... Kultua i ochona dziedzictwa naodowego Plan zl wykonanie zl tj. 54,5 % Dotacja podmiotowa na biezace utzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynazach. Kwota ,00 zl Dotacja celowa z budzetu na dofinansowanie pac emontowych i konsewatoskich obiektów zabytkowych pzekazano zl na zakup blachy i obocizne dla Kosciola Paafialnego w Sieluniu. () J T '\'~-.....

9 Wykonanie pzychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochony Sodowiska i Gospodaki Wodnej za I pólocze 2006 ok Pzychody : Stan fundusz na poczatek ok 41867,33 zl Wplaty sodków z Uzedu Maszalkowskiego 195,81 zl Wydatki Plan zl Wykonanie 1457,86 zl tj. 3,6 % Sa to koszty obslugi bankowej i utzymania achunku oaz sfinansowanie wywozu, nieczystosci stalychwynosza503,36zl Upawa i nasadzenie dzew oaz kwiatów pzy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mlynazach wydatkowano 954,50 zl "- '.

10 1 INFORMACJA z o pzebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynazach za I pólocze 2006ok Dochody Plan zl wykonanie zl 44,4% Dotacja z budzetu gminy na biezace utzymanie stanowi kwote zl Wydatki Ogólem w I póloczu wydatkowano kwote Na zakup ksiazek wydatkowano Penumeata czasopism i zakup mateialów Oplaty za uslugi telefoniczne, bankowe, wywóz nieczystosci i inne Zakup enegii Nagody konkusowe Julian Tuwim pzyjaciel dzieci Wydatki stanowia koszty utzymania pacownika Podóze sluzbowe kajowe Odpis na ZFSS 19923,64 zl ca stanowi 44,3 % planu 1351,80 zl 721,02 zl 1701,57 zl 260,34 zl 80,00 zl 15112,94 zl 140,40 zl 555,57 zl Biblioteka nie posiada zobowiazan i naleznosci. W I póloczu 2006 pzybylo ogólem 99 wol. 92 ksiazki w tym: zakupionych ze sodków wlasnych 65 wol. day od indywidualnych osób 12 wol. day od instytucji, wydawnictw 22 wol. Stuktua wplywów byla nastepujaca: 17 wol. to liteatua piekna dla dooslych 39 wol. liteatua dla dzieci i mlodziezy l.<.. 43 wol. liteatua z óznych dziedzin wiedzy w tym: fi wol. infomacyjnoencyklopedyczne W I póloczu zanotowano ogólem 1359 odwiedzin bibliotecznych udostepniono ogólem 1653 ksiazki. Opócz ksiazek pzybylo: 21 boszu, 27 jednostek zbioówaudiwizualnych (plty CDROM) Analizujac ejest czytelników wg. wieku stwiedzono, ze mlodziez uczaca sie w szkolach podstawowych,gimnazjum, szkolach sednich i pomatualnych stanowi najliczniejsza gupe czytelnicza (72,9 % ) Znaczna gupe czytelnicza wsód dooslych stanowili nie zatudnieni (10%) oaz pacownicy umyslowi ok.6% Stuktua udostepniania na zewnatz byla nastepujaca: 414 wol. liteatuy pieknej dla dooslych 349 wol. Liteatuy pieknej dla dzieci i mlodziezy 603 wol. liteatuy z óznych dziedzin wiedzy Zaejestowano ogólem 251 czytelników.

11 t Opócz ksiazek udostepniano czasopisma,zbioy audiowizualne i udzielano infomacji zeczowych i tekstowych w opaciu o zbioy biblioteczne. Biblioteka wspólpacowala ze szkolami teenu gminy w zakesie upowszechniania czytelnictwa wsód mlodziezy. Realizowano nastepujace fomy pacy upowszechniajaca ksiazke i uslugi biblioteczne. -okolicznosciowe wystawki ksiazek i fotogazetki z acji ocznic liteackich, dni obchodów ocznic panstwowych min. "W kainie Kubusia Puchatka", "Witaj Majowa Jutzenko", "Nowosci dla najmlodszych", "Powstanie Styczniowe na teenie powiatu makowskiego", "Twajcie mocni w wieze", "Wakacje z ksiazka" -eklama kampanii spolecznej "Polubic ksiazki - cala Polska czyta dzieciom" - pezentacja polskiej klasyki dla najmlodszych w klasach,,-iii -pod koniec kwietnia ogloszono gminny konkus ecytatoski pt. "Julian Tuwim pzyjaciel dzieci" dla uczniów klas )-111z 3 szkól podstawowych. W eliminacjach gminnych uczestniczylo 26 dzieclpzyznano 9 nagód glównych (ilustowane basnie i wiesze dla dzieci) za zajecie 1,11,111miejsca w kazdej kat. wiekowej oaz 2 wyóznienia (maskotki). Pozostali uczestnicy otzymali nagody pocieszenia w postaci malych ksiazeczek Wspólpacowano z Klubem Spotowym "Potok" i Gminna komisja ds. Pofilaktyki i Rozwiazywania Poblemów Alkoholowych. t-:.. -

12 IJ ( (, ANALIZA WYKONANIA BUDZETU ZA I PÓLROCZE Dzial Nazwa dzialu Budzet po zmianach Wykonanie % Wykonanie % planu planu dochodów wydatków 5:3 7:4 Dochody Wydatki Rolnictwo i lowiectwo 1000, , , ,94 3, Tanspot i lacznosc 74000, , ,00 100, ,30 6, Gospodaka mieszkaniowa 42013, , , , Dzialalnosc uslugowa 0, ,00 -t;:' "Ii. 0,00 0, Infomatyka 0, ,00, 0,00 0, ,44 79, Administacia publiczna 30417, , ,50 54, ,65 34, Uzedy naczelnych oganów wladzy panstwowej, 612,00 612,00 306,00 50,00 303,81 49,60 kontoli i ochony pawa oaz sadownictwa 754 Bezpieczenstwo publiczne oaz ochona 500, ,00 500,00 100, ,13 43,80 pzeciwpozaowa 756 Dochody od osób fizycznych i od innych , , ,57 50, ,34 46,80 jednostek nie posiadajacych osobowosci p. 758 Rózne ozliczenia , , ,00 59, ,23 51, Oswiata i wychowanie 1100, ,00 0,00 0, , Ochona zdowia 0, ,00 0,00 0, , Pomoc spoleczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza 14456, , , , Gospodaka komunalna i ochona sodowiska 0, ,00 0,00 0, , Kultua i ochona dziedzictwa naodowego 0, ,00 0,00 0, ,50 RAZEM

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 pazdziernika 2014 roku

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 pazdziernika 2014 roku ZARZADZENIE NR 0050.288.2014 Bumistza Ujazdu z dnia 30 pazdzienika 2014 oku w spawie zmiany planów finansowych na 2014 ok Na podstawie at.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 maca 1990 oku o samozadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY 2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY 2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia... r. NR... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2019

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia... r. NR... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2019 Pojekt z dnia 14 listopada 2018. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia.... NR... w spawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na ok 2019 Na podstawie at. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 6610 020 02001 0870 600 60004 2310 60013 2330 60016 6207 6330 60078 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2012 r. Budzet Gminy Mlynarze po zmianach na 2012r. wynosil po stronie:

Informacja z przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2012 r. Budzet Gminy Mlynarze po zmianach na 2012r. wynosil po stronie: Informacja z przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2012 r. Budzet Gminy Mlynarze po zmianach na 2012r. wynosil po stronie:.. Dochodów Wydatków 5.259.739,67 zl. 5.706.639,67 zl. Wykonanie: Dochody wynosza

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok ZARZADZENIE NR 0500.64.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok -... _...... _u._ -.... ZARZADZENIE NR 0050.130.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 30 lipca 2014 roku

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 30 lipca 2014 roku Zazadzenie N 0050.268.2014 Bumistza Ujazdu z dnia 30 lipca 2014 oku w spawie pzedstawienia infomacji z pzebiegu wykonania budzetu za piewsze pólocze 2014 oku Na podstawie at.266 ust. l ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Uchwala nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. h ustawy o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów). Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2014-11-14 14:01:03 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 700 70005 710 71004 71035 750 Strona 1 z 7 100 400 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

3.Dokonuje sie zmniejszenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rzadowej

3.Dokonuje sie zmniejszenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rzadowej lo WóJTGMINYCEWICE woj. pomorskie ZARZADZENIE NR 64/07 WÓJTA GMINY CEWICE Zdnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na rok 2007. Na podstawie art. 188 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI 2010-11-15 10:10:46 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 133 199 768,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI ZARZADZENIE NR BP.0050.167.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Warka na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007.

-. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. -. ZARZADZENIE Nr 18/2007 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYN z dn'ia31 lipca 2007. w sprawie zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na rok 2007. Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI 2011-11-15 14:04:54 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 na programy finansowane ze środków z art. 5 119 375 317,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Bardziej szczegółowo

L 1. Zmniejsza sie prognozowane dochody biezace gminy o kwote ,-zl; w tym:

L 1. Zmniejsza sie prognozowane dochody biezace gminy o kwote ,-zl; w tym: u c h wal a Nr XVI/1 00/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r

Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r Zarzadzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 pazdziernika 2007r w sprawie zmian w budzecie Gminy Baranów na 2007r Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY 2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r

Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r r'\ W sprawie przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budzetu Gminy Mlynarze na 2007 rok wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 31 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 31 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok .-. -.. o. o u 0.0.0_0 - - O.O.... - O ZARZADZENIE NR 0050.40.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2011 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/13 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 165/13 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENE NR 165/13 WÓJTA GMNY JASONÓWKA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY

/1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY 1 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 7452004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 pazdziernika 2004r 01008 01095 2360 race geodezyjno-urzadzeniowe na- potrz rolnictwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1104/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 26 lipca 2005r. Dzial. Strona

DOCHODY. Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1104/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 26 lipca 2005r. Dzial. Strona UKLAD WYKONAWCZY DOCHODY DO BUDZETU- Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 1104/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 26 lipca 2005r. Dzial 01005 92 200,00 01008 200,00 2360 Dochody jednostek samorzadu zwiazane

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. ".. ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budzetu Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU Tabela Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU I DZIAL IIROZDZIA1 010 ROLNICTWO l LOWI ECWO 450 466 230 46,94 51,g 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 25 000 25

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku

Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok Na podstawie art.18.ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok ZARZADZENIE NR 0050.102.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

-czesc opisowa, w tym:

-czesc opisowa, w tym: Zarzadzenie Nr 0050.164.2013 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Ujazd za 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Uch wala NrXX/132/08 Rady Gminy Niebylec

Uch wala NrXX/132/08 Rady Gminy Niebylec Uch wala NrXX/132/08 Rady Gminy Niebylec Z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1379/2014 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1379/2014 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 31 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1379/2014 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające plan wykonawczy budżetu Gminy Lubin na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 207/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 maja 2014 r.

Zarzadzenie Nr 207/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 maja 2014 r. Zazadzenie N 207/14 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 14 maja 2014 ~ w spawie pzygotowania pojektów uchwal ady gminy Na podstawie at 30, ust 2 ustawy z dnia 8 maca 1990 o samozadzie gminnym (Dz U z 2013,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za

Bardziej szczegółowo

- 500, ,00. Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 942/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 marca 2005r. Strona: , , ,00

- 500, ,00. Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 942/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 marca 2005r. Strona: , , ,00 UKLAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - DOCHODY Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 942/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 marca 2005r. 01008 2360 race geodezyjno-urzadze rolnictwa Melioracje wodne Dochody jednostek

Bardziej szczegółowo

u c h wal a Nr XXXI /216/09

u c h wal a Nr XXXI /216/09 u c h wal a Nr XXXI /216/09 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarzad Powiatu Nowodworskiego

Zarzad Powiatu Nowodworskiego ZARZl\D w Nowym Dworze Mazowieckim u I. Mazowiecka 10 05-JOO Nowy DwÓr Mazowiecki Uchwala Nr 167 /2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2008

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK - według jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonywania

Budżet na rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK - według jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonywania Załącznik nr 1b do zarządzenia Nr FIN.0151-48/09 Wójta Gminy Lubicz z dn.31 grudnia 2009r. DOCHODY Budżet na rok 2010 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK - według jednostek organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI

tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TKI tklad WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 671/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 6 wrzesnia 2004r. Pozostala dzialalnosc 4580 4590 4610 Pozostale odsetki Kary i odszkodowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr VIII/46/03 Rady Gminy Regnów z dnia 04 wrzesnia 2003 roku. Wsprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok

Uchwala Nr VIII/46/03 Rady Gminy Regnów z dnia 04 wrzesnia 2003 roku. Wsprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok Uchwala Nr VIII/46/03 Rady Gminy Regnów z dnia 04 wrzesnia 2003 roku Wsprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku WÓJT GMINYOLSZANKA 49-332 Olszanka 16 woj. opolskie Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku. w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku. w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok Zarzadzenie Nr 00502282014 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok Na podstawie art30 ust2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok dotacje Plan finansowy zadan z zakresu administracji rzadowej na rok 2005 - dotacje Zalacznik nr 1 do uchwaly nr 861/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r, 71014 (nieinwestycyjne) Opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 lutego 2014 r.

WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. I l ZARZADZENIE NR 191/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWIE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 r- wprowadzenie dotacji celowych do budzetu oraz przeniesienie wydatków budzetowych miedzy

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP.

PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. PREZYDE\T MIASTAGORZOWAWLKP. Zarzadzenie Nr.1!1.~.../III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia a.q.pazdziernika 2012r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwala NrXXVII/166/2013

Uchwala NrXXVII/166/2013 Uchwala NrXXVII/166/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

WYKONAWCZYDO BUDZETU- Strona ulad WYDA TK WYKONAWCZYDO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 789/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 listopada 2004r. 136900.00 01095 Pozostala dzialalnosc 4580 Pozostale odsetki 136627,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI

JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATKI i JKtAD WYKONAWCZY DO BUDZETU - WYDATK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 754/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 pazdziernika 2004r. Zakup uslug pozostalych 135900,00 01095 Pozostala dzialalnosc 540629,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo