Kongres premiowany jest 18 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE)

Podobne dokumenty
PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW,

Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

DOROCZNA KONFERENCJA IIA POLSKA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ?

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: AUDYT W PRAKTYCE

I Forum Audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem 7 października 2016 roku

Współpraca to się opłaca!

Sygnaliści w organizacji:

Zapobieganie oszustwom i nadużyciom gospodarczym w UE dzięki umiejętnościom i doświadczeniom CFE*

Profilaktyka i strategia

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

ZAPOBIEGANIE I WALKA Z NADUŻYCIAMI W ORGANIZACJACH

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni dostawcy usług zapewniających. Konferencja Doroczna IIA Polska. Partnerzy Konferencji:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w mbanku S.A.

VI KONFERENCJA FINANSOWA

Robert Meller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień

VIII Konferencja Finansowa IIA Polska ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Jacek Sysak Dyrektor Merytoryczny. Adela Zacharzewska. Jarosław Pięta

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PROCEDUR ZWALCZANIA OSZUSTW I KORUPCJI

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

Audyt wewnętrzny w praktyce 19 listopada 2018 roku

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO CGAP (Certified Government Auditing Professional)

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska

CZĘŚĆ I. PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO str. 23

WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Odporność organizacji w erze zmian kulturowych i rewolucji cyfrowej. Audyt, jako katalizator zmian.

Główny Urząd Statystyczny oraz

XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ

Współpraca to się opłaca!

Akademia Audytora II AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

VII Miedzynarodowy Kongres Faktoringu VII International Factoring Congress

IV Forum Gospodarcze InvestExpo marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej organizuje. w dniu 12 stycznia 2016 r.

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Agenda spotkania. 1. Urzędami Miast na prawach powiatu województwo śląskie. 2. Wybranymi zarządami dróg wojewódzkich. 3. Urzędami Marszałkowskimi.

Ryzyko w działalności audytu w Grupie Kapitałowej

Akademia Audytora III AUDYTY SPECJALISTYCZNE agenda szkolenia

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

Ankieta kandydata/ki na profesjonalnego członka rad nadzorczych / rad dyrektorów

Audyt wewnętrzny w praktyce wymiana doświadczeń

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

VI KONFERENCJA FINANSOWA

1. Przebieg kariery naukowej

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

MAPA ZAPEWNIENIA W ORGANIZACJI

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP. 2 Wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO

25-27 PAŹDZIERNIKA 2016

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Suplementy diety w Polsce

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku

Skład Zarządu. Małgorzata Kołakowska. Prezes Zarządu Banku. ING Bank Śląski Raport Roczny Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe

VII Konferencja Finansowa

AUDYT FUNKCJA ZAPEWNIAJĄCA I DORADCZA. KOMUNIKACJA WYNIKÓW USTALEŃ. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY. 26 stycznia 2017 Sala im. W. Grabskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z dnia 15 czerwca 2018 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Lp. Zarząd NBP Informacja dodatkowa: 1 Prezes NBP

wolontariat w kulturze

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

RAPORT POKONFERENCYJNY

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

System Kontroli Wewnętrznej

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Akademia Audytu Wewnętrznego

SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Raport bieżący 34 /

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Transkrypt:

PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW, pod honorowym patronatem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Kraków, 14-16 września 2011 r. Kongres premiowany jest 18 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE) Uczestników X Jubileuszowego Kongresu przywitali profesor Zbigniew Paszek, pracownik nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Edmund J. Saunders, FCIB, CFE, CICA, C.Dip.A.F. założyciel PIKW sp. z o.o. w Warszawie i honorowy prezes tego Instytutu, będący jednocześnie inspiratorami i organizatorami wszystkich dziesięciu dotychczasowych kongresów. Współorganizatorem Kongresu jest także IIC Polska (Polski Oddział, The Institute for Internal Controls). Na wstępie, Chór Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego, pod dyrekcją Katarzyny Śmiałowskiej, wykonał Hymn Państwowy oraz Hymn Unii Europejskiej. Otwarcia Kongresu dokonał profesor Klemens Budzowski, kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który w swoim wystąpieniu nawiązał do problematyki zwalczania nieprawidłowości, występujących w szkolnictwie wyższym. Po otwarciu obrad odczytany został list od dr. Franka Nasuti, CPA, CICA, CFE, przewodniczącego TheIIC, skierowany do organizatorów i uczestników Kongresu oraz okolicznościowe adresy od - Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego i Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w walce z przestępczością gospodarczą. Kanclerz Klemens Budzowski w imieniu władz rektorskich przekazał prezesowi Edmundowi J. Saundersowi adres gratulacyjny za całokształt osiągnięć w działalności naukowej i organizacyjnej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie. Na zakończenie części oficjalnej, mgr Rafał Krzemień, przewodniczący Rady Programowej PIKW w Warszawie, przystąpił do prowadzenia obrad.

W trakcie obrad wygłoszono 22 inspirujących i na wysokim poziomie Global w merytorycznym referatów. Poniżej, na podstawie kolejności wystąpień, podana została lista zgłoszonych artykułów: Globalny rozwój w sprawach dotyczących oszustw i korupcji, Toby Bishop CFE - Director Deloitte Forensic Center Deloitte Financial Advisory Services LLP w Chicago; były Prezes i CEO ACFE Global w Texasie, USA. Współpraca między Compliance i audytem wewnętrznym w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom w organizacji, Piotr Chmiel - PTC kierownik Działu Zarządzania Zgodnością. CBA jako element systemu przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce, Iwona Czerniec ekspert - koordynator ds. informacji antykorupcyjnej w gabinecie ministra w CBA. "Modelowanie oceny ryzyka nadużyć", dr. Dimiter Dinev, CFE - The Founder & Chairman of ACEF (The Association for Counteraction to Economic Fraud). "Wybrane metody analiz wykorzystywane w badaniu przestępstw", Artur Gębicz CFE, CICA - zastępca dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ. Proces wdrażania pro-aktywnych narzędzi przeciwdziałania nieprawidłowościom w Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji (SWI), Krystyna Gęsik - Komenda Główna Policji, Małgorzata Chmielewska - Komenda Główna Policji. Wykorzystanie prawa rozkładu cyfr do oceny wiarygodności danych finansowo-księgowych na wybranych przykładach, Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. "Rola służby audytu wewnętrznego w promowaniu skutecznej kontroli wewnętrznej i zapobieganiu oszustwom w Komisji Europejskiej", Brian Gray - dyrektor generalny, IAS, Komisja Europejska EC BRUSSELS, BELGIUM. Audyt wewnętrzny wczoraj i dziś - ostatnie zmiany i dalsze perspektywy rozwoju, Piotr Hans, CIA, CFE, CMR - audytor wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL. Wykładowca SKwP. "Znikający cel"... czyli audyt zgodności w praktyce., Piotr Jaworski - współautor procedur kontroli zarządczej. Właściciel firmy doradczej.

Współpraca biegłego rewidenta z audytorem wewnętrznym, Piotr Kołodziejczyk - członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Etyka słowa etyka gestu, wspierająca relacje biznesowe i wizerunkowe trzeciego tysiąclecia, Elżbieta Maria Komorowska konsultant PIKW w Warszawie. Dobre praktyki w kontroli nowe wyzwania i problemy, Eugeniusz Koncewoj CFE - członek Zarządu Fundacja Ingenium. Dlaczego firmy nie lubią dochodzeń wewnętrznych i jak z tym walczyć?, Bartłomiej Kowalczyk - dyrektor audytu wewnętrznego, Coca-Cola HBC Polska. Stan sprawozdań finansowych w Serbii, prof. dr Miroslav Milojević - Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie. Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej, Andrzej S. Nartowski - prezes Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. Koncepcje audytu w kontekście oceny i samooceny zgodności oraz ładu korporacyjnego w instytucjach publicznych, Grzegorz Piątak CIA, CGAP - audytor wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, trener PIKW w Warszawie; były Wiceprezes IIA Polska. Rola whistleblowingu w systemie ładu korporacyjnego, dr Wojciech Rogowski - ekspert, Narodowy Bank Polski, Instytut Allerhanda. Wybrane kroki mapowania ryzyka nadużyć ocena ryzyka oszustwa i planu działania, rola audytorów wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem, Rodan Svoboda CIA, CICA- prezes, Eurodan, s.r.o.; były dyrektor generalny IIA Czechy. Funkcja Compliance jako niezbędny element systemu kontroli, Leszek Taterka CFE, CICA - menedżer ds. Compliance, Bank Zachodni WBK S.A. Walka z nadużyciami pierwszy przystanek sala posiedzeń zarządu!, Caroline Waddicor - dyrektor zarządzający, Hibis Europe Ltd.. Kinezyka i analiza wypowiedzi - narzędzia pomocne w audycie, kontroli oraz w walce z korupcją i oszustwami, Wiesław Zyskowski - właściciel przedsiębiorstwa Zyskowski Szkolenia, Doradztwo, Consulting, oficer Policji w stanie spoczynku. W trakcie kongresu odbyło się spotkanie członków IIC Polska wraz z przedstawicielami The Institute for Internal Controls (TheIIC) z Bułgarii, Czech, Serbii, Włoch oraz United Kingdom & Ireland, które poprowadzili członek

zarządu Mikołaj Rappé-Niemirski oraz prezes Edmund J. Saunders. Warto nadmienić, że 29.06.2011 r. prezes Edmund J. Saunders został dożywotnio wybrany honorowym członkiem TheIIC (Honorary Member for Life). Jednocześnie, został także mianowany koordynatorem TheIIC na całą Europę (The IIC European Region Coordinator), którego zadaniem jest koordynacja działalności i wspieranie rozwoju europejskich Chapterów. Jednym z ważniejszych ustaleń jest powołanie w Belgradzie pierwszego w Serbii oddziału TheIIC Serbia, którego przewodniczącym został profesor Miroslav Milojević, dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie. Kongres zorganizowany został dla: prezesów i członków zarządów, dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego, dyrektorów departamentów kontroli wewnętrznej, członków komitetów audytu, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji, członków organów nadzorczych, dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. zarządzania ryzykiem, kontrolerów finansowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć w przedsiębiorstwie. W kongresie udział wzięli przedstawiciele czołowych instytucji finansowych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz instytucji administracji publicznej. Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości omawiały wyzwania i różne aspekty audytu, kontroli i nadzoru, tak w firmach prywatnych, jak i w organizacjach państwowych i samorządowych. Wyrazy podziękowania składamy mgr. Jackowi Mażulisowi, znakomitemu tłumaczowi symultanicznemu, dzięki któremu referowane zagadnienia były w sposób jasny i przejrzysty przedstawione. Dziękujemy także Panom Tadeuszowi Łabędzkiemu i Piotrowi Merynowi, pracownikom Uniwersytetu Śląskiego, za pomoc organizacyjną w trakcie prowadzenia dyskusji. Warto podkreślić, że w przerwie między obradami, kanclerz Klemens Budzowski zaprosił uczestników kongresu do zwiedzenia wystawy pt. Dzieci, kobiety, edukacja na wyspach Oceanu Indyjskiego, autorstwa profesor Anny

Kożuch, pracownika nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Na zakończenie zorganizowano uroczyste spotkanie w Folwarku Zalesie, w Grajowie, koło Wieliczki, które podobnie jak w latach poprzednich było niezwykle sympatyczne i bardzo dobrze ocenione przez uczestników kongresu. W trakcie trwania kongresu wśród jego uczestników rozlosowane zostały następujące nagrody książkowe: 1. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa COSO I (Internal Control Integrated Framework). Tłumaczenie: Edmund J. Saunders i zespół PIKW w Warszawie. Polska edycja: PIKW w Warszawie, 2008. 2. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa - COSO II (Enterprise Risk Management Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management Integrated Framework: Application Techniqes). Tłumaczenie: Magdalena Dziadosz i zespół PIKW w Warszawie. Polska edycja: PIKW i PIB, Warszawa 2007. 3. COSO III - "Przewodnik - jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej?" Tłumaczenie: zespół PIKW - Polska edycja: PIKW Publikacje Sp. z o.o. w Warszawie, 2011. 4. Jednocześnie, promowana była kolejna książka Edmunda J. Saundersa pt. Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW Publikacje Sp. z o.o. w Warszawie, 2011. Szczególne podziękowania składamy wszystkim sponsorom i mediom, dzięki którym kongres został rozreklamowany, głównie w Polsce południowej. Przede wszystkim dziękujemy Krakowskiej Telewizji Internetowej (ktvi.pl), działającej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dziękujemy wszystkim tym osobom, często bezimiennym, dzięki którym otrzymaliśmy potwierdzenie, że inicjatywa zorganizowania kongresu okazała się słuszna, a jego cele merytoryczny, medialny i towarzyski zostały w pełni osiągnięte. Na zakończenie, wypada wymienić organizatorów X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu, bez których osiągnięcie zamierzonego celu byłyby niemożliwe.

Są nimi, z ramienia PIKW w Warszawie: Maciej Klukowski (prezes PIKW), Ireneusz Jabłoński (dyrektor operacyjny), Piotr Grzybowski (koordynator kongresu), Sylwia Hołuj (inspektor ds. szkoleń), Maria Jabłońska (logistyka), Kamila Klukowska (logistyka), Mikołaj Rappé-Niemirski (członek Zarządu) oraz Dariusz Gromadka (członek Zarządu). Natomiast z ramienia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Agata Krawiec (kierownik Działu Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji), Maciej Banach (pracownik Działu Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji). Organizatorzy: IIC Polska Organizacja non profit Patronat Honorowy: Parlament Europejski Patronat medialny: Partnerzy:

Zbigniew Paszek Edmund J. Saunders Kraków, Warszawa 6.10.2011 r.