Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miasta i Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podobne dokumenty
Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

za organ stanowiący Jan Mach

Strona 1 z 12. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :18)

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r.

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04)

Strona 1 z 15. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :57)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Mniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Jan Paweł Mach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,45 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Jan Mach

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :05)

za organ stanowiący Paweł Siwak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZARZĄDZENIE NR 93/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA ZA 2011 ROK

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

ZARZĄDZENIE NR 145/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Jan Mach

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , , ,20 0,00 0,00

za organ stanowiący Janusz Obrębski

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Jan Mach

Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/49/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Jan Mach

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Aleksander Tomalak

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Masłów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XXXI/370/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XXXI/364/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZARZĄDZENIE NR 196/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

za organ stanowiący Krystian Flegel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,45 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA I PÓŁROCZE 2012 R.

za organ stanowiący Piotr Olkowski

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00

I N F O R M A C J A O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J Z A I P Ó Ł R O C Z E 2015 R O K U

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Transkrypt:

Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w ie z dnia 21 grudnia 2018r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 131 797 619,30 36 894 408,90 21 695 793,17 17 069 366,00 13 828 850,00 2 941 900,00 1.a - wydatki bieżące 23 847 853,82 9 965 905,39 8 076 364,17 1 650 100,00 58 900,00 58 900,00 1.b - wydatki majątkowe 107 949 765,48 26 928 503,51 13 619 429,00 15 419 266,00 13 769 950,00 2 883 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 8 636 077,66 8 020 571,24 107 498,17 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 827 082,82 641 576,39 107 498,17 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Miasto - 1.1.1.2 Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - 1.1.1.3 Krok po kroku z zabawnym i funkcjonalnym angielskim - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie 2018 2020 796 582,82 625 576,39 107 498,17 0,00 0,00 0,00 2018 2019 10 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 7 808 994,84 7 378 994,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Miasto - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 7 808 994,84 7 378 994,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 123 161 541,64 28 873 837,66 21 588 295,00 17 069 366,00 13 828 850,00 2 941 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 23 020 771,00 9 324 329,00 7 968 866,00 1 650 100,00 58 900,00 58 900,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu Obsługa bankowa Miasta i Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracowania koncepcji - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracowania koncepcji Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 450 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2032 4 639 850,00 1 258 800,00 1 258 800,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2023 106 200,00 19 800,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 Urząd Miasta i Gminy 2014 2019 459 169,00 29 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 9

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1 417 300,00 414 300,00 410 300,00 406 300,00 403 300,00 400 300,00 396 300,00 393 300,00 1 999 540,00 89 824 251,88 1.a 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 18 726 993,56 1.b 380 000,00 377 000,00 373 000,00 369 000,00 366 000,00 363 000,00 359 000,00 356 000,00 1 962 240,00 71 097 258,32 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 453,22 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 074,56 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 074,56 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 378,66 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231 378,66 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 417 300,00 414 300,00 410 300,00 406 300,00 403 300,00 400 300,00 396 300,00 393 300,00 1 999 540,00 87 843 798,66 1.3.1 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 17 977 919,00 1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 1.3.1.2 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 2 860 200,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 200,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 9

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 1.3.1.17 1.3.1.18 Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa środowiska naturalnego Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - Poprawa warunków życia bezdomnych mężczyzn Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. - zapewnienie ciągłości usłu telekomunikacyjnych Uruchomienie i obsługa systemu umożliwiającego rozliczenie rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą płatności moblinych - usprawnienie obsługi SPP Dowóz uczniów do szkół - otwarty - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół Dowóz uczniów do szkoł do ZSP Nr 3 w ie z Baranówka - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Prowizja w wysokości 15% odliczonego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy, w tym opracowania koncepcji (Zmiana mpzp, Marszewska, Glinki, Kaliska - Piaski - Etap I, Bałtycka Wrzesińska - Obsluga bankowa Miasta i Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej PLESZEW 2015 2020 958 719,00 42 554,00 42 554,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 328 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 2 523 600,00 841 200,00 841 200,00 841 200,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 1 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2020 35 065,00 6 348,00 87,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 1 500,00 720,00 240,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 997 895,00 714 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w ie 2018 2019 13 777,00 9 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 522 000,00 467 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2020 10 025 000,00 5 012 500,00 5 012 500,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 18 014,00 4 252,00 1 885,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2020 92 782,00 52 782,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2019 49 200,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 100 140 770,64 19 549 508,66 13 619 429,00 15 419 266,00 13 769 950,00 2 883 000,00 Strona 3 z 9

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 523 600,00 1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 025 000,00 1.3.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 137,00 1.3.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 782,00 1.3.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 380 000,00 377 000,00 373 000,00 369 000,00 366 000,00 363 000,00 359 000,00 356 000,00 1 962 240,00 69 865 879,66 Strona 4 z 9

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa Kanalizacji Korzwky - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grzybowa, Malinowa, Zbożowa w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Południowa obwodnica Miasta a w ciągu DK 12 - opracowania projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Regionalne Centrum Seniora w ie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Urząd Miasta i Gminy 2017 2021 1 234 932,00 0,00 700 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2022 2 169 077,00 0,00 580 000,00 800 000,00 740 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2021 2 434 440,00 99 635,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2021 3 000 000,00 0,00 500 000,00 1 667 718,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2022 1 145 215,00 0,00 0,00 0,00 494 284,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2015 2022 5 091 829,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2013 2022 2 545 510,00 12 717,00 0,00 700 000,00 1 310 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2013 2020 512 054,00 10 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2020 405 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2013 2022 1 101 230,00 0,00 0,00 0,00 1 066 688,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2016 2022 1 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 832 877,00 0,00 1.3.2.12 Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2014 2021 2 621 770,00 302 000,00 721 468,00 838 000,00 0,00 0,00 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 Termomoderniacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii Zakup i objecie udziałów w Sport Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Przebudowa drogi - Tomaszew - Korzkwy - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w ie - poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w ie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Urząd Miasta i Gminy 2015 2022 3 647 487,00 0,00 193 850,00 700 000,00 2 539 101,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2009 2032 42 235 500,00 4 086 000,00 6 377 760,00 2 369 000,00 387 000,00 383 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 9 090 000,00 9 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2022 2 986 000,00 1 676,00 0,00 0,00 2 900 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2020 758 295,00 0,00 386 189,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 9

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120 000,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 399 635,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 167 718,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 284,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022 717,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066 688,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 877,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 861 468,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 432 951,00 1.3.2.14 380 000,00 377 000,00 373 000,00 369 000,00 366 000,00 363 000,00 359 000,00 356 000,00 1 962 240,00 18 508 000,00 1.3.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 002 486,00 1.3.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 901 676,00 1.3.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 189,00 Strona 6 z 9

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 1.3.2.21 1.3.2.22 1.3.2.23 1.3.2.24 1.3.2.25 Budowa drogi Zawady - Grodzisko - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego - poprawa stanu obiektu Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Rewitalizacja terenów pokolejowych w ie - ożywienie społeczno - gospodarcze Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym - poprawa komfortu jazdy oraz parkowania osób odwiedzających cmentarz Rewitalizacja Miasta a - Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w ie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem - - miasto otwarte na zieleń - wzrost powierzchni terenów zielonych w mieście i poprawa jakości życia mieszkańców Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2017 2021 3 030 000,00 0,00 0,00 1 573 548,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2019 255 000,00 232 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2021 1 000 000,00 0,00 300 511,00 393 000,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2020 115 000,00 0,00 10 373,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2017 2022 517 200,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 1 987 604,00 1 710 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2019 2020 500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 750 000,00 721 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.26 Termomodernizacja budynku biblioteki - poprawa stanu obiektu Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 869 360,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 1.3.2.30 1.3.2.31 Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w ie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Rozbudowa ciagu ulic Ogrodowej i Kolejowej w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Przebudowa ul. Poniatowskiego w ie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Zakup kontenera sanitarnego dla Nowa Wieś - poprawa stanu komfortu dla mieszkańcow Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 150 000,00 149 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 600 011,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2023 2 610 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 35 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 34 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.32 Rozbudowa ul. Targowej w ie - Urząd Miasta i Gminy 2019 2021 4 294 000,00 115 972,00 2 100 028,00 2 078 000,00 0,00 0,00 1.3.2.33 1.3.2.34 Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w ie - Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w ie - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 347 970,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 298 247,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.35 Budowa parkingu na ul. Samulskiego w ie - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 379 930,00 364 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.36 1.3.2.37 Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Miasto - Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 222 002,75 29 143,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta i Gminy 2018 2020 100 000,00 0,00 69 250,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie - Urząd Miasta i Gminy 2018 2019 66 406,89 41 406,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań 1.3.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 573 548,00 1.3.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 946,00 1.3.2.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 511,00 1.3.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 373,00 1.3.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950 000,00 1.3.2.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 083,00 1.3.2.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 1.3.2.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 989,00 1.3.2.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1.3.2.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.3.2.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 1.3.2.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 1.3.2.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 1.3.2.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 1.3.2.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 940,00 1.3.2.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 143,77 1.3.2.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 250,00 1.3.2.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 406,89 Strona 8 z 9

Strona 9 z 9