Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Podobne dokumenty
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Wydatki na zadania gminne

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Wydatki razem ,31

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK


ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Wydatki na zadania gminne

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Realizacja Wydatków Budzetowych

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.


WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Wydatki na zadania gminne

Plan wydatków budżetu Gminy

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Wydatki pozostałych jednostek

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Wydatki budżetu na 2011 rok

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

z tego: Wydatki na programy finansowane z

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

zagranicznych w danym roku , ,00

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

Wydatki budżetu w 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

zal_2_wydatki_2017_zmiana

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

Transkrypt:

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 630 63003 na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP 700 70005 710 71004 71035 99 500 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Leśnictwo 14 000,00 Gospodarka leśna 14 000,00 14 000,00 12 950,00 1 050,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 166 000,00 Dostarczanie wody 166 000,00 166 000,00 146 000,00 20 000,00 Transport i łączność 7 694 000,00 Lokalny transport zbiorowy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 11 979,00 11 979,00 11 979,00 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 6 652 021,00 2 772 021,00 4 000,00 168 021,00 2 600 000,00 3 880 000,00 3 880 000,00 Turystyka 1 614 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 614 000,00 14 000,00 3 000,00 1 1 600 000,00 1 600 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 4 353 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 4 353 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 1 503 000,00 1 503 000,00 Dzialalnosc uslugowa 4 197 592,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 335 000,00 335 000,00 335 000,00 Cmentarze 3 862 592,00 576 000,00 576 000,00 Strona 1 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 2 3 286 592,00 3 286 592,00 750 Administracja publiczna 10 40 75011 Urzedy wojewódzkie 8 8 719 000,00 90 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 353 000,00 353 000,00 326 000,00 26 000,00 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 01 8 94 2 7 560 000,00 1 360 000,00 70 000,00 70 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 170 000,00 75095 Pozostala dzialalnosc 27 000,00 27 000,00 27 000,00 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 75212 Pozostale wydatki obronne 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 078 500,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straze pozarne 199 500,00 87 500,00 60 000,00 20 000,00 7 500,00 112 000,00 112 000,00 75414 Obrona cywilna 75416 Straz gminna (miejska) 860 000,00 Strona 2 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:43 Strona 3 860 000,00 790 000,00 60 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 75495 Pozostala dzialalnosc 3 000,00 3 000,00 3 000,00 757 Obsluga dlugu publicznego 1 700 000,00 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek 1 700 000,00 samorzadu terytorialnego 1 700 000,00 Obsługa długu 1 700 000,00 758 Rózne rozliczenia 738 008,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 700 000,00 500 000,00 500 000,00 75860 Euroregiony 38 008,00 38 008,00 38 008,00 801 Oswiata i wychowanie 30 747 800,00 80101 Szkoly podstawowe 14 626 800,00 14 570 000,00 29 000,00 12 44 2 100 000,00 56 800,00 56 800,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 893 000,00 893 000,00 812 850,00 80 150,00 80104 Przedszkola 5 553 000,00 5 233 000,00 3 190 000,00 2 900,00 1 750 000,00 290 100,00 320 000,00 320 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 96 000,00 96 000,00 96 000,00 80110 Gimnazja 7 687 000,00 7 687 000,00 6 500,00 6 480 500,00 Strona 3 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:44 Strona 4 80113 80114 80146 80148 80195 803 80395 851 85153 85154 852 85202 85203 85204 85206 Strona 4 z 7 1 000 000,00 Dowozenie uczniów do szkól 190 000,00 190 000,00 25 000,00 165 000,00 Zespoly ekonomiczno-administracyjne szkól 577 000,00 577 000,00 2 500,00 5 64 500,00 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 149 000,00 149 000,00 149 000,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 370 000,00 370 000,00 1 900,00 304 000,00 64 100,00 Pozostala dzialalnosc 606 000,00 606 000,00 37 000,00 277 500,00 291 500,00 Szkolnictwo wyzsze Pozostala dzialalnosc Ochrona zdrowia 890 000,00 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 4 000,00 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 880 000,00 680 000,00 215 000,00 299 500,00 165 500,00 Pomoc spoleczna 12 579 602,00 Domy pomocy spolecznej 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Osrodki wsparcia 352 000,00 352 000,00 352 000,00 Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 Wspieranie rodziny 38 000,00 38 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:44 Strona 5 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 000,00 7 455 642,00 7 455 642,00 6 902 951,00 454 576,00 98 115,00 5 5 5 440 500,00 440 500,00 4 30 500,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 8 8 85216 Zasiłki stałe 310 500,00 310 500,00 3 500,00 85219 Osrodki pomocy spolecznej 1 589 000,00 1 589 000,00 4 250,00 1 399 750,00 185 000,00 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 12 960,00 12 960,00 12 960,00 85295 Pozostala dzialalnosc 5 5 470 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 290 000,00 85305 Żłobki 120 000,00 120 000,00 120 000,00 85395 Pozostała działalność 170 000,00 170 000,00 170 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 401 400,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 26 400,00 26 400,00 21 390,00 5 010,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 375 000,00 375 000,00 375 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 15 324 600,00 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 6 71 31 27 Strona 5 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:44 Strona 6 na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP 90002 6 400 000,00 6 400 000,00 Gospodarka odpadami 4 645 000,00 4 645 000,00 255 900,00 4 389 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 220 000,00 1 220 000,00 180 000,00 19 000,00 71 3 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 860 000,00 860 000,00 15 300,00 600 000,00 244 700,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 70 000,00 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 853 000,00 802 000,00 802 000,00 5 5 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90095 Pozostala dzialalnosc 964 600,00 4 39 000,00 390 000,00 534 600,00 534 600,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 240 800,00 92105 Pozostale zadania w zakresie kultury 195 800,00 195 800,00 85 000,00 1 800,00 2 88 000,00 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 1 350 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 50 000,00 Strona 6 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI 2015-01-28 12:49:45 Strona 7 92110 926 92116 92601 92605 50 000,00 Galerie i biura wystaw artystycznych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Biblioteki 680 000,00 680 000,00 680 000,00 Kultura fizyczna 5 05 Obiekty sportowe 4 4 20 000,00 1 300 000,00 2 880 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 85 3 21 500,00 * * * * Koniec wydruku * * * * 289 500,00 Strona 7 z 7