ZARZĄDZENIE NR ON.0050.152.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 100,00 4 100,00 600 Transport i łączność 4 100,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4 100,00 1. Wydatki bieżące 4 100,00 budżetowych 4 100,00
2 statutowych zadań 4 100,00 4300 pozostałych 4 100,00 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 2 367,00 3 333,00 1 600,00 2 367,00 3 333,00 1 600,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 600 Transport i łączność 2 367,00 1 733,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 595,00 1. Wydatki bieżące 1 595,00 budżetowych 1 595,00 statutowych zadań 1 595,00 4570 podatków i opłat 1 595,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 138,00
3 1. Wydatki bieżące 138,00 budżetowych 138,00 statutowych zadań 138,00 4570 podatków i opłat 138,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 702,00 1. Wydatki bieżące 1 702,00 budżetowych 1 702,00 statutowych zadań 1 702,00 4570 podatków i opłat 1 702,00 60017 Drogi wewnętrzne 665,00 1. Wydatki bieżące 665,00 budżetowych 665,00 statutowych zadań 665,00 4570 podatków i opłat 665,00
4 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1 600,00 1 600,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 600,00 1 600,00 1. Wydatki bieżące 1 600,00 1 600,00 budżetowych 1 600,00 1 600,00 statutowych zadań 1 600,00 1 600,00 4300 pozostałych 1 600,00 4570 podatków i opłat 1 600,00 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 29 411,41 15 925,00 29 411,41 15 925,00 29 411,41 15 925,00 29 411,41 15 925,00 801 Oświata i wychowanie 29 411,41 15 925,00 29 411,41 15 925,00 80101 Szkoły podstawowe 150,00 150,00
5 4300 4610 1. Wydatki bieżące 150,00 150,00 budżetowych 150,00 150,00 z realizacją ich statutowych zadań 150,00 150,00 pozostałych 150,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 80104 Przedszkola 3 239,61 7 161,41 1. Wydatki bieżące 3 239,61 7 161,41 budżetowych 3 239,61 7 161,41 naliczane 3 921,80 4010 osobowe pracowników 3 200,00 4110 społeczne 629,20 Fundusz 4120 Pracy 92,60 z realizacją ich statutowych zadań 3 239,61 3 239,61 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 675,00 4280 zdrowotnych 160,00 4300 pozostałych 564,61 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 404,61
6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 675,00 80115 Technika 3 348,00 15 925,00 80149 1. Wydatki bieżące 3 348,00 15 925,00 budżetowych 3 348,00 15 925,00 naliczane 12 577,00 4010 osobowe pracowników 10 512,00 4110 społeczne 1 807,00 Fundusz 4120 Pracy 258,00 z realizacją ich statutowych zadań 3 348,00 3 348,00 ubezpieczenie 4130 zdrowotne 3 348,00 4300 pozostałych 3 348,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 921,80
7 80150 1. Wydatki bieżące 3 921,80 budżetowych 3 921,80 naliczane 3 921,80 4010 osobowe pracowników 3 200,00 4110 społeczne 629,20 Fundusz 4120 Pracy 92,60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 22 100,00 1. Wydatki bieżące 22 100,00 budżetowych 22 100,00 naliczane 22 100,00 4010 osobowe pracowników 20 000,00 4110 społeczne 1 850,00 Fundusz 4120 Pracy 250,00
8 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 22 100,00 12 577,00 1. Wydatki bieżące 22 100,00 12 577,00 budżetowych 22 100,00 12 577,00 naliczane 22 100,00 12 577,00 4010 osobowe pracowników 20 000,00 10 512,00 4110 społeczne 1 850,00 1 807,00 Fundusz 4120 Pracy 250,00 258,00
9 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.