UCIIWAl-lA NR /09 RADY GMINY CEWICE z dnia 25 czc."wca 2009 roku w sprawie zmiany uchwaly budzetowe,j na rok 2009. Na podstawic art.is ust. 2 pkl/l uslawy z dnia S marca 1990 roku o samorzadzic gminnym ([)z.lj. z 2001 roku. Nr 1/12. poz.'5!)1 z póznozm.). art. 1Sil ust. 1 pkl 2. 3. 1\ i 5 oraz arl. 1SI\ ust. 2 pkl 3 ustawy z dnia 30 czcrwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.lJ. Nr 21\9. jloz.2101\ z póznozm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastepu,je: 1. W uchwale Nr XXV /130/08 Rady Gminy Cewice z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia hudzetu Gminy Cewice na 2009 rok dokonuje sie nastepujacych zmian: l. Dokom~je siy zmnie,jszenia wydatków budzetu gminy o kwote 399.000 zl zgodnie z zalacznikiem Nr l, 2. Ustala sie niedobór hudzetowy w kwocie 1.644.351 zl, którego zródlem pokrycia sa przychody pochodzace z: - emisji obligacji komunalnych w wysokosci 1.314.351 zl, - po;i.yczek w wysokosci 330.000 zl 3, Ustala sie przychody w wysokosci 2.775.351 zl i rozchody w wysokosci 1.131.000 zl zgodnie z zalacznikiem Nr 2. 4, Dokonuje sie zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z zalacznikiem Nr 3. 5. Ustala sie wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009:2011 z okresleniem zródel finansowania nakladów zgodnie z zalacznikiem nr 4. 6, W 10 dodaje sie punkt 6 w hrzmieniu:.,6) okreslenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek jednorazowych i stalych niezbednych do prawidlowej realizacji budzetu". 2. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.. 3. Uchwala wchodzi w zycic z dniem podjecia i podlega ogloszeniu ogloszen Urzedu Gminy Cewice. poprzez wywies:r.enie na tablicy
Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr /09 z dnia 25 czerwca 2009 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDZETU GMINY CEWICE W ukladzie dzialów i rozdzialów klasyfikacji na 2009 rok Dzial Rozdzial Wyszczególnienie Plan pr.ted zmiana Zmniejszenia Zwiekszenia Plan po zmianach 010 RLNICTW I LWIECTW 778 639 400 000 1000 379 639 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 600 000 400 000 I 000 20 I 000 WYDATKIBIEZACEw tym 1000 1000 - PZSTALEWYDATKI13IEZACE 1000 1000 WYDATKIMAJATKWE 600 000 400000 200000 GÓUM 21 648438 400 000 1 000 21249438 WYDATKI BIEZACE w tym: 18892 159 I 000 18893159 - PZSTALE WYDATKI BIEZACE 9 023 359 I 000 9 024 359 WYDATKI MAJATKWE 2 756 279 400 000 2356279 GÓLEM ZMNIE.JSZlNIE WYDATKÓW 399 000
Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr 109z dnia 25 czerwca 2009 r. PRZYCHDY I RZCHDY GMINY CEWICE W 2009 RKU 11' z/otych ' Lp Wyszczególnienie P."zychody Rozchody l RZCHDY l 131000 PLANWANE D SPLATY W RKU BUDZETWYM KREDYTY DLUGTERMINWE a) raty kredytu pobranego na budowe Gimnazjum w Cewicach z Banku chrony.\;rodowiska S.A. w GdGl1sku 992 I 131000 580000 b) rala pozyczki pobranej na budowe zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - elap / - odcinek Cewice-Maszewo oraz elap 11/- odcinek skowo-cewice z Wojewódzkiego 296.f00 Funduszu chrony.rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku ej rata kredytu pobranego na budowe zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - elap / - odcinek Cewice-Maszewo z Banku chrony S;rodowiska w GdGl1sku d) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spóldzielczym w Lebie na finansowanie dejicytu budzetu gminy 90600 /6.f ()() 2 PRZYCHDY 2775351 PRZYCliDY Z ZACll\GNlliTYCI I PZYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJWYM 952 330 000 WPLYWY Z EMISJI BLIGACJI KMUNALNYCH 931 2051 000 a) na realizacj zada!] inwestycyjnych 1314351 b) na splat wczesniej zaciagnitych pozyczek i kredytów 736649 INNE ZRÓDLA - WLNE SRDKI (z lat ubieglych) 955 3'H 351 3 PLAN W ANI<:DCHDY NA 2009 RK 19 60S 08? 4 I}LANWANE WYDATKI NA 2009 RK 21 249438 GÓLEM ZRÓWNWAZENIE nu DZETU 22 380 438 22 380 438
Zalacznik nr 3 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr...... 109 z dnia 25 czerwca 2009 r. Lp. Dzial Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2009 r. Plan przed zmiana Plan po zmianie z tego zródla finansowania w zlotych GFSiGW srodki pozyczka obligacje wlasne 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 I 010 01010 Siec wodno-kanalizacyjna; ul. Spacerowa - siedle Mlodych 2 010 01010 Polaczenie sieci wodociagowej Lebunia- Bukowina 200 000 200 000 200 '000 400 000 3 600 60016 Zakup wiaty przystankowej 4750 4750 4750 4 600 60016 Budowa chodnika w Maszewie (k. Kosciola\ 5 600 60016 Budowa drogi gminnej -siedle Mlodych (dokumentacja) 47 000 47 000 47 000 40 000 40 000 40000 6 700 70005 Adaptacja budynku po WZUW dla potrzeb I 000 000 I 000 000 I 000 000 Zespolu Komunalnego 7 700 70005 Wykup nieruchomosci 13000 13000 13000 8 700 70005 Rewitalizacja centrum miejscowosci Cewice -dokumen1acia 9 700 70005 Remont elewacji i zagospodarowanie terenu srodka Zdrowia w Cewicach 10 750 75023 Zakup komputerówwraz z ooro!!ramowaniem 20 000 20 000 20 000 II 801 80101 Zakup kserokopiarki 4500 4500 4500 Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im LotnikówMorskichwSiemirowicach. 12 801 80101 odnowienieelewacjibudynkuszkolyz 35 000 35 000 5250 29 750 zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymiana ogrodzenia terenu 13 801 80110 Wydatki zwiazane z utworzeniem profesjonalnej pracowni jzykowej 23 000 23 000 23 000 14 852 85295 Doposazenie stolówek szkolnych 22000 22 000 22 000 15 900 90001 Zakup koparki dla potrzeb ZespoIu Komunalnego 250 000 250 000 135 649 114351 16 900 90001 Zakup 2 szt. pomp glebionowych 14000 14000 14000 90002 Wykonanie piezometróww rejonie 29 289 29 289 29 289 17 900 likwidowanego skladowiska odpadów w 90011 skowie 29 300 29 300, 29 300 18 900 C)I5 Zakladanie nowych punktówswietlnych 98000 98 000 98000 19 921 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach (dokumentacja) "Nasza.mala estrada" -budowa centrum 20 921 92109 artystyczno-kulturalnego w Cewicach 21 921 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach z budowa cen.trumartystyczno- 37000 37000 6344 :." 30656 kulturalnego Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w 22 926 92109 Maszewie z zakupem wyposaz.enia 438 540,138540 168 946 269 594 informatycznego 23 926 92605 Boisko. plac zabaw oraz droga dojazdowa IVsowie 80200 80 200 80200 gólem 2 785 579 2 385 579 29 300 711 928 330 000 1 314351
Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr. 109 z dnia 25 czerwca 2009 r WYDATKI ZWIAZANE Z WIELLETNIMI PRGRAMAMI I~WESTYCYJNYMI GMIl\"Y CEWICE W LATACH 2009-2011 >:'olotl'ch kres realizacji i Planowane wydatki w latach budzetowych 2009-201 I jednostka Przewidywane laczne 2009 Lp Nazwa programu -zadanie organizacyjna - Naklady 2008 r. naklady ogólem w zl realizujaca lub 2010 2011 koordynujaca Srodki wlasne bligacje Pozyczka I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l. Budowa dróg gminnych 2 040 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 I 000 000,00 I 000 000,00 2009-20II 1.1. Droga gminna w Ccwicach - siedle Mlodych 2 040 000,00 40 000,00 I 000 000,00 I 000,C UrzadGminv 2. Gospodarka nieruchomosciami 3033 184,00 33 184,00 0,00 I 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2008-20J 2.1. Adaptacja budynku WZUW w Cewicach 3 033 184,00 33 184,00 I 000000,00 2 000 000,00 3. Gospodarka wodna 708 770,00 26 770,00 0,00 200 000,00 0,00 482 000,00 0,00 3.1. Polaczcnie sieci wodociagowcj Lcbunia-Bukowina 3.2. Siec wodno-kanalizacyjna: ul. Spacerowa - siedle Mlodych 2008-2009 2008-20 I o 4. Uksztaltowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjnokulturalnych wsi Cewice 4.1. Rcmont elcwacji i zagospodarowanie terenu srodka Zdrowia w 2008-20Io Cewicach Urzad Gminy 4.2. Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Ccwicach z budowa 2008-20Io ccntrum artystyczno-kulturalncgo Urzad Gminy 4.3. Przcbudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie zakupcm 2008-20 I wyposazenia informatycznego Urzad Gminy 4.4. Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Morskich w 2009-20 I Sicmirowicach. odnowienie elewacji budynku szkoly z zagospodarowaniem terenu posesji oraz wymiana ogrodzenia terenu 4.5. Rcwitalizacja centrum micjscowosci Cewice 20J-201l 410500,00 J500,00 400000,00 298 270,00 16270,00 200000,00 82 000,00 5 670 542,60 72 590,00 180540,00 0,00 330 000,00 4 587 412,60 500 000,00 831 720,00 31 720,00 800000,00 1761221.00 14030,00 6344,00 30 656,00 1710191,00 781615,60 26840,00 168946,00 269 594,00 316235,60 I 750986,00 5 250,00 29 750,00 1715986,00 545 000,00 45 000,00 500000,C 5. Baza rekreacyj no-sportowa 962910,00 32 340,00 80 200,00 0,00 0,00 399 553,00 450817,00 2008-20II 5.1. Boisko. plac zabaw oraz droga dojazdowa w sowic 962910,00 32 340.00 80 200.00 399553.00 450817,00 UrzadGminv RAZEM: 12 415 406,60 164 884,00 300 740,00 I 200 000,00 330 000,00 8 468 965,60 1950817,00
UZASADNIENIE 1. W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budzetowych, zakladów budzetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postepowania przy przeksztalceniu w inna forme organizacyjno-prawna (Dz. U. Nr 247, poz. 2104 z póz. zm.), którego przepisy nie przewiduja mozliwosci udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budzetowych, z wyjatkiem zaliczek na podróze sluzbowe, Ministerstwo Finansów wystosowalo pismo z dnia 31-07-2007 r, nr BP8-033-171120071111511216 wyjasniajac, ze dla ustanowienia podstawy prawnej do udzielania zaliczek nalezy wykorzystac postanowienie art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, ze w uchwale budzetowej organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego moze okreslic inne postanowienia dotyczace wykonywania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego. 2. W budzecie 2009 roku przypisana zostala do realizacji budowa sieci wodociagowej Bukowina- Lebunia w wysokosci 400.000 zl. W zwiazku z mozliwosciaotrzymania dofinansowania w wysokosci 75% kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju bszarów Wiejskich, istnieje koniecznosc przeniesienia tej inwestycji na rok 2010. Termin zlozenia wniosku o dofinansowanie przypada na dzien 30 czerwca 2009 roku. Procedura zakwalifikowania wniosku trwa 3 miesiace, dlatego tez realizacja tej inwestycji w 2009 roku nie bedzie mozliwa.