01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

Podobne dokumenty
ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.


zagranicznych w danym roku , ,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Wydatki na zadania gminne

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

01008 Melioracje wodne

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Wydatki budżetu na 2011 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku


Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Wydatki razem ,31


Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RABA WYŻNA NA 2004 ROKw zł. Dz. Rozd z NAZWA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Wydatki pozostałych jednostek

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

z tego: Wydatki na programy finansowane z

Transkrypt:

1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne obsługę z tytułu wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU kredytów poręczeń bieżące MAJĄT- DZIAŁU jednostek i gwarancji KOWE samorządu terytorialn. udzielonych przez jedn. samorz.teryt. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 307 937 01008 Melioracje wodne 90 000 90 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 206 250 602 000 604 250 01030 Izby rolnicze 11 687 11 687 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31 062 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 826 600 2 826 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 570 000 570 000 60016 Drogi publiczne gminne 27 666 000 3 325 000 24 341 000 630 TURYSTYKA 48 550 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 48 550 5 000 43 550 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 5 544 000

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 335 000 2 335 000 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 500 000 1 500 000 70095 Pozostała działalność 1 709 000 209 000 1 500 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 526 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 386 500 57 000 329 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 140 000 140 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 011 220 75011 Urzędy wojewódzkie 401 532 395 643 5 889 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 532 400 532 400 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 7 957 284 5 828 801 1 578 483 550 000 75095 Pozostała działalność 1 120 004 25 000 885 004 210 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 429 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 6 429 5 429 1 000

3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 2 568 372 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000 10 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 807 423 488 222 299 201 20 000 75414 Obrona cywilna 10 000 10 000 75416 Straż Miejska 1 006 949 779 171 227 778 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000 15 000 75495 Pozostała działalność 719 000 4 000 15 000 700 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 40 000 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 40 000 40 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 650 000 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 540 772 540 772 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 109 228 109 228

4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 001 000 75814 Różne Rozliczenia finansowe 1 000 1 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 1 000 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 185 382 80101 Szkoły podstawowe 17 032 359 13 340 904 2 941 455 750 000 80104 Przedszkola 10 789 276 5 269 539 3 109 656 2 045 081 365 000 80110 Gimnazja 10 690 447 8 496 727 243 000 1 950 720 80113 Dowożenie do szkół 397 000 397 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 171 300 171 300 80195 Pozostała działalność 105 000 8 000 97 000 851 OCHRONA ZDROWIA 1 831 500 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000 47 000 3 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 666 000 360 965 126 000 179 035 85195 Pozostała działalność 1 115 500 100 000 15 500 1 000 000 852 POMOC SPOŁECZNA 11 758 152 85202 Domy Pomocy Społecznej 190 000 190 000 85203 Ośrodki wsparcia 397 402 319 107 78 295

5 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 815 600 273 272 6 542 328 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 300 19 300 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 979 300 979 300 85215 Dodatki mieszkaniowe 752 000 43 750 708 250 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 618 958 1 394 876 224 082 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 602 105 568 107 33 998 85295 Pozostała działalność 383 487 105 927 277 560 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 012 590 85305 Żłobki 1 012 590 742 820 269 770 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 856 725 85401 Świetlice szkolne 531 243 501 675 29 568 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln.

1 2 3 a także szkolenia młodzieży 122 000 39 000 72 000 11 000 6

7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 30 000 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 73 482 53 729 19 753 85495 Pozostała działalność 100 000 100 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 735 908 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 654 908 200 000 14 454 908 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 005 000 2 005 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 706 000 16 000 690 000 90013 Schronisko dla zwierząt 80 000 50 000 30 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 490 000 1 890 000 600 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 300 000 1 300 000 90095 Pozostała działalność 500 000 500 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 143 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 80 000 80 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 276 800 57 000 842 800 122 000 255 000 92116 Biblioteki 756 200 756 200 92195 Pozostała działalność 30 000 30 000

8 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 081 946 92601 Obiekty sportowe 990 000 490 000 500 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 968 700 72 000 805 000 91 700 92695 Pozostała działalność 4 123 246 2 362 596 1 760 650 OGÓŁEM 137 371 811 137 371 811 41 703 560 6 291 656 540 772 109 228 41 566 437 47 160 158