ZARZĄDZENIE Nr 294/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę 38.511,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 38.511,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 465.346.619,11 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 441.936.400,11 zł 23.410.219,00 zł 2) wydatki budżetu miasta 475.877.619,11 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 430.699.457,11 zł 45.178.162,00 zł 3) deficyt budżetu miasta 10.531.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 25.207.874,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 14.676.874,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 Działalność usługowa 14 467,00 14 467,00 71035 Cmentarze 14 467,00 14 467,00 : 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej 14 467,00 14 467,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 14 467,00 14 467,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej 14 467,00 14 467,00 852 Pomoc społeczna 31 654 532,00 31 654 532,00 31 630 488,00 31 626 000,00 4 488,00 85203 Ośrodki wsparcia : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat URZĄD MIASTA LEGNICA 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85211 Świadczenie wychowawcze 31 626 000,00 31 626 000,00 : 2060 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 31 617 400,00 31 617 400,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 31 626 000,00 31 626 000,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 2
- 2 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 31 617 400,00 31 617 400,00 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 532,00 28 532,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 28 532,00 28 532,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA 28 532,00 28 532,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 532,00 28 532,00 85295 Pozostała działalność 31 626 000,00 31 626 000,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 617 400,00 31 617 400,00 6310 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA 31 626 000,00 31 626 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 31 617 400,00 31 617 400,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ogółem, 31 668 999,00 31 668 999,00 31 630 488,00 31 626 000,00 4 488,00 1) dochody bieżące 31 660 399,00 31 660 399,00 31 621 888,00 31 617 400,00 4 488,00 - dotacje i subwencje 31 660 399,00 31 660 399,00 31 621 888,00 31 617 400,00 4 488,00 2) dochody majątkowe - dotacje i subwencje Razem: 31 668 999,00 31 668 999,00 31 630 488,00 31 626 000,00 4 488,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 3
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 14 467,00 14 467,00 71035 Cmentarze 14 467,00 14 467,00 : 4270 Zakup usług remontowych 14 467,00 14 467,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 14 467,00 14 467,00 4270 Zakup usług remontowych 14 467,00 14 467,00 Wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy 14 467,00 14 467,00 Porozumienia z organami administracji rządowej 14 467,00 14 467,00 852 Pomoc społeczna 31 654 532,00 31 654 532,00 31 630 488,00 31 626 000,00 4 488,00 85203 Ośrodki wsparcia : 2820 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób 85211 Świadczenie wychowawcze 31 626 000,00 31 626 000,00 : 3110 Świadczenia społeczne 30 993 480,00 30 993 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 670,00 295 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 624,00 51 624,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 244,00 7 244,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 021,00 117 021,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 520,00 17 520,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 480,00 99 480,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116,00 9 116,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 31 626 000,00 31 626 000,00 3110 Świadczenia społeczne 30 993 480,00 30 993 480,00 Program Rodzina 500 Plus 30 993 480,00 30 993 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 670,00 295 670,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 4
- 2 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Rodzina 500 Plus 295 670,00 295 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 624,00 51 624,00 Program Rodzina 500 Plus 51 624,00 51 624,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 244,00 7 244,00 Program Rodzina 500 Plus 7 244,00 7 244,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 021,00 117 021,00 Program Rodzina 500 Plus 117 021,00 117 021,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 520,00 17 520,00 Program Rodzina 500 Plus 17 520,00 17 520,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 Program Rodzina 500 Plus 245,00 245,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 480,00 99 480,00 Program Rodzina 500 Plus 99 480,00 99 480,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 6 000,00 Program Rodzina 500 Plus 6 000,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116,00 9 116,00 Program Rodzina 500 Plus 9 116,00 9 116,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 10 000,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 532,00 28 532,00 : 3110 Świadczenia społeczne 28 110,00 28 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 422,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 28 532,00 28 532,00 3110 Świadczenia społeczne 28 110,00 28 110,00 Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF026 28 110,00 28 110,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 422,00 Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF026 422,00 422,00 85295 Pozostała działalność 31 626 000,00 31 626 000,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 5
- 3 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 : 3110 Świadczenia społeczne 30 993 480,00 30 993 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 670,00 285 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 624,00 51 624,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 244,00 7 244,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 021,00 123 021,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 520,00 17 520,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 480,00 99 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116,00 9 116,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 31 626 000,00 31 626 000,00 3110 Świadczenia społeczne 30 993 480,00 30 993 480,00 Program Rodzina 500 Plus 30 993 480,00 30 993 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 670,00 285 670,00 Program Rodzina 500 Plus 285 670,00 285 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 624,00 51 624,00 Program Rodzina 500 Plus 51 624,00 51 624,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 244,00 7 244,00 Program Rodzina 500 Plus 7 244,00 7 244,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 021,00 123 021,00 Program Rodzina 500 Plus 123 021,00 123 021,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 520,00 17 520,00 Program Rodzina 500 Plus 17 520,00 17 520,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 Program Rodzina 500 Plus 245,00 245,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 480,00 99 480,00 Program Rodzina 500 Plus 99 480,00 99 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116,00 9 116,00 Program Rodzina 500 Plus 9 116,00 9 116,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 10 000,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 6
- 4 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ogółem, 31 668 999,00 31 654 532,00 14 467,00 31 630 488,00 31 626 000,00 4 488,00 1) wydatki bieżące 31 660 399,00 31 645 932,00 14 467,00 31 621 888,00 31 617 400,00 4 488,00 2) wydatki majątkowe Razem, 31 668 999,00 31 654 532,00 14 467,00 31 630 488,00 31 626 000,00 4 488,00 Gmina 31 668 999,00 31 654 532,00 14 467,00 31 626 000,00 31 626 000,00 Powiat Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 7
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 38.511,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 38.511,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 4 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej, tj. zwiększeniu o kwotę 14.467,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze. planu dotacji, dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr IF-IT.3113.4.2016.RS z dnia 25 kwietnia 2016 r.. Powyższe środki są przeznaczone na wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe, Zadanie 9.1 - Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, Podzadanie 9.1.1 - Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, Działanie 9.1.1.7 - Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2016.JW z 4 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zmniejszeniu o kwotę 4.488,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia. planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS-ZS.3111.51.2016.JK z dnia 22 kwietnia 2016 r.. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I kwartał 2016 r.. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2016.KSz z dnia 2 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę 28.532,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w związku decyzją Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS4.4143.3.80.2016.MF.678 (nr wewnętrzny MF026) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 1
Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF026, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 5 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę 31.617.400,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami i zmniejszeniu o kwotę 8.600,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność i zwiększeniu o kwotę 31.617.400,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i zwiększeniu o kwotę 8.600,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze. Powyższe zmiany planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.54.2016.RZ z dnia 26 kwietnia 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym wyżej wymienionym rozporządzeniem. Powyższe zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.5 - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 465.346.619,11 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 475.877.619,11 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 2