Uchwala Nr VII/41/03 Rady Gminy Regnów z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy na 2003 rok Na podstawie art.18.ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591, 2002 r. Nr 23 poz.220,nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984,nr 153,poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr.80,poz.717/ oraz art.109 ust.l i art.124 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz.148, NrA5,poz.391,Nr 65,poz.594,Nr 96,poz.874 / Rada Gminy Regnów uchwala co nastepuje: l. Zwieksza sie plan dochodów budzetu gminy Regnów na 2003 rok o kwote 30.142,- i zmniejsza sie o kwote 9.775,- wedlug zalacznika Nr 1poprzez: 1. Zwiekszenie planu dotacji celowych na zadania biezace zlecone gminom z zakresu administracji rzadowej o kwote 4.247,- 2. Zwiekszenie planu dotacji celowej na realizacje wlasnych zadan biezacych gminom o kwote,- 6.895,- 3.Zwieksza sie plan dochodów wlasnych gminy o kwote 19.000,- i zmniejsza sie o kwote 9.775,- 2. Zwieksza sie plan wydatków budzetu gminy Regnów na 2003 rok o kwote 30.367,- wedlug zalacznika Nr 2 poprzez: l.zwiekszenie planu wydatków na zadania biezace zlecone gminom z zakresu administracji rzadowej o kwote 4.247,- 2.Zwiekszenie planu wydatków na realizacje wlasnych zadan biezacych gminom o kwote 6.895,- 3. Zwieksza sie plan wydatków o kwote 19.225 3.Dokonuje sie przeniesien w planie dochodów i wydatków miedzy dzialami,rozdzialami i paragrafami zgodnie z zalacznikiem Nr 3 i 4. 4.Dokonuje sie zmian w planie zadan inwestycyjnych zgodnie z zalacznikiem Nr 5. S.Zwieksza sie plan przychodów i rozchodów zwiazanych z finansowaniem niedoboru o kwote 10.000,-wedlug zalacznika Nr.6 6. Dochody po zmianach wynosza 2.842.406,- 7. Wydatki po zmianach wynosza 2.997.778,- 8. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów. 9. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu. r.~.... Cy -- -- -- G~-~ ~ ~Iki
Zalacznik Nr l Do Uchwaly Rady Gminy Nr VII/41/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku Dz. Rozdz. Tresc zwiekszenia zmnic.iszenia DOCHODYNAZADANIABIEZACE ZLECONE GMINOMZ ZAKRESUADMINISTRACJI 4.247 RZADOWEJ 751 URZEDYNAC;ZELNYCHORGANOW 2.798 WLADZYPANSTWOWE.J,KONTROLII OCHRONYPRAWAORAAZ SADOWNICTWA 75110 Referenda ogólnokrajowei konstytucyjne 2.798 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 2.798 na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 801 OSWIATAI WYCHOWANIE 613 80101 Szkolypodstawowe 613 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 613 na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 853 OPIEKA SPOLECZNA 836 85395 Pozostala dzialalnosc 836 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 836 na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami DOCHODYOTRZYMANEZ BUDZETU 6.895 PANSTWA NAREALIZACJE WLASNYCH ZADANBIEZACYCHGMIN 853 OPIEKA SPOLECZNA 6.895 85395 Pozostala dzialalnosc 6.895 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 6.895 na realizacie wlasnych zadan biezacych gmin III DOCHODY WLASNE GMINY 19.000 9.775 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 13.800 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna 13.800 wsi Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 13.800 gmin, powiatów,samorzadów województw pozyskane z innych zródel 600 TRANSPORTILACZNOSC 9.775 60016 Dro publiczne minne 9.775 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 9.775 gmin,powiatów, samorzadów województw pozyskanych z innych zródel/saprd/ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.700
75023 Urzedy min 2.700 Wplywy ze sprzedazy wyrobów i skladników 2.500 majatkowych W' z róznych dochodów 200 758 ROZNE ROZLICZENIA 2.500 75814 Rózne rozliczenia finansowe 2.500 Pozostale odsetki 2.500 Razem 30.142 9.775
Zalacznik Nr 2 Do Uchwaly Rady Gminy Nr VII/41103 Z dnia 26 czerwca 2003 roku Dz. Rozdz. Tresc zwiekszenia I. WYDATKI NA ZADANIA BIEZACE 4.247 ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 751 Urzedy naczelnych organów wladzy 2.798 panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 75110 Referenda oólnokra.iowe i konstytucyjne 2.798 Wydatki biezace w tym: 2.798 -pozostale wydatki biezace 2.798 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 613 80101 Szkoty podstawowe 613 Wydatki biezace w tym: 613 -pozostale wydatki biezace 613 853 OPIEKA SPOLECZNA 836 85395 Pozostala dzialalnosc 836 Wydatki biezace w tym: 836 -pozostale wydatki biezace 836 II. WYDATKIOTRZYMANEZ BUDZETU 6.895 PANSTWANA REALIZACJE WLASNYCH ZADANBIEZACYCHGMIN 853 OPIEKA SPOLECZNA 6.895 85395 Pozostala dzialalnosc 6.895 Wydatki biezace w tym: 6.895 -pozostale wydatki biezace 6.895 III. WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 19.225 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 16.225 01010 Infrastruktura wodociaowa i sanitacyjna wsi 13.800 Wydatki inwestycyjne 13.800 01095 Pozostala dzialalnosc 2.425 Wydatki biezace w tym: 2.425 -pozostale wydatki biezace 2.425 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 3.000 OCHRONA PRZECIPOZAROWA 75404 Komendy Woiewódzkie PolicU 3.000 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 3.000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansów publicznych RAZEM 30.367
p dochod '. dzv dzial, dzial Zalacznik Nr 3 Do Uchwaly Rady Gminy Nr VII/41/03 Z dnia 26 czerwca 2003 roku f: Dz. Rozdz. Tresc Zwiekszenia Zmnie.iszenia 756 DOCHODYOD OSOBPRAWNYCHOD OSÓBFIZYCZNYCHI OD INNYCH 8.647 JEDNOSTEKNIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCIPRAWNEJ 75616 Wplywyz podatku rolnego, lesnego,podatków od spadkówi darowizn,podatku od czynnosci 8.647 cywilnoprawnychoraz podatków i oplat lokalnvchod osób fizycznych Podatek od nieruchomosci 8.647 758 ROZNE ROZLICZENIA 8.647 75805 Czesc rekompensujaca subwencji 8.647 oólnej dla min Subwencje ogólne z budzetu panstwa 8.647 / ulgi/ RAZEM 8.647 8.647
Zalacznik Nr 4 Do Uchwaly Rady Gminy Nr VII/41103 Z dnia 26 czerwca 2003 roku p datk:. dzv dzial dzial f: Dz. Rozdz. Tresc Zwiekszenia Zmniejszenia 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 9.700 01010 Infrastruktura wodoci32owa i sanitacy_ioawsi 9.700 Wydatki biezace w tym: 3.500 -pozostale wydatki biezace 3.500 Wydatki inwestycyjne 6.200 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 8.000 ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE 40002 Dostarczanie wody 8.000 Wydatki biezace w tym: 8.000 -pozostale wydatki biezace 8.000 600 TRANSPORTILACZNOSC 3.000 60016 Droi publiczne minne 3.000 Wydatki biezace w tym: 3.000 -wvnagrodzenia i pochodne 3.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.000 70005 Gospodarka runtami i nieruchomosciami 3.000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.000 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 4.500 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 75412 Ochotnicze straze pozarne 4.500 Wydatki biezace w tym: 4.500 -pozostale wydatki biezace 4.500 757 OBSLUDA DLUGU PUBLICZNEGO 3.500 75702 Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i 3.500 pozyczek _iednostki samorzadu terytorialne20 Wydatki biezace w tym: 3.500 -pozostale wydatki biezace 3.500 758 ROZNE ROZLICZENIA 29.325 75818 Rezerwy o2ólne i celowe 29.325 Wydatki biezace w tym: 29.325 -pozostale wydatki biezace 29.325 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1.000 68.500 80101 Szkoly podstawowe 68.500 Wydatki biezace w tym: 1.000 -pozostale wydatki biezace 1.000 Wydatki inwestycyjne 67.500 80110 Gimnaz_ia 1.000 Wydatki biezace w tym: 1.000 -pozostale wydatki biezace 1.000 851 OCHRONA ZDROWIA. 70.500 85195 Pozostala dzialalnosc 70.500 Wydatki inwestycyjne 70.500 853 OPIEKA SPOLECZNA 2.625
85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 1.200 ubezpieczenie spoleczne Wydatki biezace w tym: 1.200 -pozostale wydatki biezace 1.200 85328 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 1.425 opiekuncze Wydatki biezace w tym; 1.425 -pozostale wydatki biezace 1.425 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 5.000 OCHRONASRODOSKA 90015 Oswietlenie ulic, placów i dró 5.000 Wydatki inwestycyjne 5.000 RAZEM 104.325 104.325
Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Rady Gminy Nr VIlf4l!03 z dnia 26 czerwca 2003 roku Plan Naldadbw Inwestycyjnych l'ealizow~lilych w 2003 l' po zmianach L.P Nazwa zadania Wartosc Naklady na 2003r Zródla Finansowania kosztorysowa srodki wlasne Kredyty i pozczki Inne zadania dotychczas. po zmianach dotychczas. po dotychczs. po dotychczs. po zmianach zmianach zmianach 1. DZ.OIIIROLNICTWOI LOWIECTWO 945.000 80.000 100.000 32.000 38.200 - - 48.000 61.800 -budowa sil:ci wodociag. Wólka /ludnosc! Str.,Rylsk,RylskD,Slawków 2. Dz.6011TRANSPORT I LACZNOSC 309.400 319.400 319.400 1\.640 17.415 85.000 89.000 222.760 212.985 -modemizacja drogi Podsk.Kró1. fsapardf -zakup pflystankówautobus. 309.400 309.400 1.640 7.415 85.000 89.000 222.760 212.985 IO.UUU IU.UUU IO.UUU 10.UOU - - - - 3. Dl 700 GOSPODARKA 15.000 12.000 15.000 12.000 - - - - MIESZKANIOWA -zakup gruntów 4. Dz.801 OSWIATA I WYCHOWANIE 80.000 80.000 12.500 24.000 12.500 56.000 - - - -oczyszczalnia scieków 5. Dz.S5!OCHRONAZDROWIA 75.S00-7:\.500 - I:UOO - G2.000 - - -(l:l"1noi11olkrni/.m:jabudynku Osrodka Zdrowia w lkgnowie 6. Dz.900 GOSPODARKA 50.000 45.000 50.000 45.000 50.000 - - - - KOMUNALNA I OCHRONA SRODKOWISKA -oswictl. ulicznc RylskD.,Podsk.Szlach. 7. Dl. 750 ADMINISTRACJA - 15.000 15.000 15.000 15.000 - - - - PUBLICZNA -zakup komputerów i oprogramowania RAZEM 1.472.400 554.400 584.400 142.640 158.615 141.000 151.000 270.760 274.785 ~~ ~~1:~~ G~
Zalacznik Nr 6 do Uchwaly Rady Gminy Nr VlI/41/03 z dnia 26 czef\vca 2003 roku Przychody i rozchody zwiazane z finansowaniem niedoboru w 2003 roku Ipo zmianach L Wyszczególnienie Przychody Rozchody P. dotychczasowe po zmianach dotychczasowe po zmianach l. Wydatki przewyzszajace - - 145.372 155.372 dochodybudzetunie znajdujace pokryciaw planiedochodów 2. 957Wolnesrodkiz lat ubieglych 122.372 122.372 - - 3. 952 Przychody z zaciagnietych 141.000 151.000 kredytów i pozyczek na rynku krajowych 4. 992 Splaty otrzymanych krajowych 118.000 118.000 kredytów i pozyczek RAZEM 263.372 273.372 263.372 273.372 PR.Wcv G~ ---- ---- - ---