Rada Gminy Skołyszyn uchwala co następuje:

Podobne dokumenty
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

ZARZĄDZENIE Nr 150/13 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skołyszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 23 lipca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

, , , , , , , , ,00

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Uchwała Nr XVII/86/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

ZARZĄDZENIE NR 220/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

ZARZĄDZENIE NR 174/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XXXII/255/2014 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

UCHWAŁA NR XXIII/167/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

UCHWAŁA NR XLII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.

UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Lp. Wyszczególnienie

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXV/179/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA

UCHWAŁA NR LXIII/496/18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

Druk 12/XVIII. UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r.

Zał nr 1 do Uchwały Nr XL/70/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Druk Nr 1073 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego: w tym: w tym: w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XVIII/125/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 28 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR LX/.../18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

ZARZĄDZENIE Nr 78/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

z tego: w tym: w tym: z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

UCHWAŁA NR LXI/.../18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 6 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata

Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR IV/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2014 r.


UCHWAŁA NR 295/XVIII/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

UCHWAŁA NR /VIII/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR LVI/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 182 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 21 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 7 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

2.0bjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata zgodnie z załącznikiem Nr 2.

UCHWAŁA Nr XLV/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 2017 r.

, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym:

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

UCHWAŁA NR LIII/.../17 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 października 2017 r.

BUDŻET GMINY NA LATA

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XV/73/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 r.

Transkrypt:

RADA GMINY SKOŁYSZYN UCHWAŁA N R XXXIII/208/14 38-242 Skołyszyn 12 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchałę Nr XXX/193/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 grudnia 2013 r. spraie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansoej Gminy Skołyszyn na lata 2014-2018. Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustay z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Skołyszyn uchala co następuje: 1 1.Dokonuje się aktualizacji dochodó i ydatkó zgodnie ze zmianami proadzonymi do budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.,tj. - ziększenie dochodó ogółem o kotę 680 521,50 zł ziększenie dochodó majątkoych o kotę 112 600,00 zł ziększenie dochodó bieżących o kotę 567 921,50 zł - ziększenie ydatkó o kotę 680 521,50 zł ziększenie ydatkó bieżących o kotę 175 521,50 zł ziększenie ydatkó majątkoych o kotę 505 000,00 zł 2. W ziązku z planoanym zaciągnięciem pożyczki Banku Gospodarsta Krajoego na yprzedzające finansoanie działań finansoanych ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn." Budoa kanalizacji sanitarnej dla miejscoości Przysieki-etap II, zakup samochodu asenizacyjnego"dokonuje się zmiany zał.nr 1 3. W ziązku z poyższym uchale Nr XXX/193/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 grudnia 2013 r. spraie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansoej Gminy Skołyszyn na lata 2014-2018 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchały.

2 Wykonanie uchały poierza się Wójtoi Gminy Skołyszyn. 3 Uchała chodzi życie z dniem podjęcia PRZEWODNICZĄCY WW 1IE GMINY mg Aiesła Hasiak

RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 Wieloletnia Prognoza Finansoa Wieloletnia Prognoza Finansoa Gminy Skołyszyn na lata 2014-2018 Załącznik Nr 1 do Uchały Nr XXXIII/208/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r. z tego: Dokument podpisany elektronicznie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób pranych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subencji ogólnej z tytułu dotacji i środkó przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkoe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środkó przeznaczonych na inestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1M1.2] 2014 34 044 831,50 31 919 878,50 3 998 324,00 160 000,00 4 333 192,00 2 247 986,00 16 278 144,00 6 499 330,50 2 124 953,00 185 647,00 1 934 150,00 2015 34 750 507,00 32 433 312,00 4 050 000,00 200 000,00 4 395 200,00 2 280 000,00 16 850 000,00 6 110 034,00 2 317 195,00 0,00 2 105 220,00 2016 33 967 600,00 32 990 052,00 4 200 000,00 230 000,00 4 460 000,00 2 300 000,00 17 050 000,00 6 250 000,00 977 548,00 0,00 977 548,00 2017 1) 34 186 000,00 33 836 000,00 4 350 000,00 260 000,00 4 560 000,00 2 300 000,00 17 250 000,00 6 400 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 2018 34 386 000,00 34 267 854,00 4 400 000,00 280 000,00 4 560 000,00 2 300 000,00 17 800 000,00 6 500 000,00 118 146,00 0,00 118 146,00 Strona 1

Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytutu poręczeń i n\a/nrartr*ii Lj W Cli CM ILiJI z tego: garancje i poręczenia podlegające yłączeniu z limitu sptaty zoboiązań, o którym moa art. 243 ustay na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przekształconego na zasadach okresłonych przepisach o działalności leczniczej, ysokości jakiej nie podlegają sfinansoaniu dotacją z budżetu państa ydatki na obsługę dtugu odsetki i dyskonto określone art. 243 usl 1 ustay odsetki i dyskonto podlegające yłączeniu z limitu spłaty zoboiązań, o którym m o a art. 243 ustay, terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środkó (bez o d s e t e k i dyskonta o d zoboiązań na kład krajoy) odsetki i dyskonto podlegające yłączeniu z limitu sptaty zoboiązań, o którym m o a art 243 ustay, z tytułu zoboiązań zaciągniętych na kład krajoy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkoe 2014 34 162 811,50 29 836 955,50 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 4 325 856,00 2015 32 000 000,00 30 100 000,00 0,00 0,00 0,00 206 550,00 206 550,00 0,00 0,00 1 900 000,00 2016 32 286 437,00 30 600 000,00 0,00 0,00 0,00 132 250,00 132 250,00 0,00 0,00 1 686 437,00 2017 1) 33 486 600,00 30 900 000,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 57 300,00 0,00 0,00 2 586 600,00 2018 33 686 600,00 31 100 000,00 0,00 0,00 0,00 38 100,00 38 100,00 0,00 0,00 2 586 600,00 Strona 2

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadyżka budżetoa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których moa art. 217 ust.2 pkt 6 ustay na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papieró artościoych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nieziązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1]-[2] [4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4] 2014-117 980,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 117 980,00 0,00 0.00 2015 2 750 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 681 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2017 1) 699 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 699 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałoych kredytó i pożyczek oraz ykup papieró artościoych tym łączna kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń z limitu spłaty zoboiązań, o którym moa art. 243 ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń określonych art. 243 ust. 3 ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń określonych art. 243 ust. 3a ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń innych niż określone art. 243 u s t a u Inne rozchody nieziązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 1 982 020,00 1 982 020,00 212 500.00 212 500,00 0,00 0,00 0,00 2015 2 750 507,00 2 750 507,00 621 637,00 621 637,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 681 163,00 1 681 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 699 400,00 699 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 699 400,00 699 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kota długu Kota zoboiązań ynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zoboiązań po likidoanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansó publicznych Relacja zrónoażenia ydatkó bieżących, o której m o a art. 242 ustay Różnica między Hzai h/"\h ami bieżącymi a ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygoanymi o środki a ydatkami bieżącymi, pul i li iicjciz-ui iyi i u o ydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuło M 11 _M 11 M 11 \A 11 * %A Ol fło 11 10 1 OU P - l ] l+.lj 2014 5 830 470,00 0,00 2 082 923,00 2 082 923,00 2015 3 079 963,00 0,00 2 333 312,00 2 333 312,00 2016 1 398 800,00 0,00 2 390 052,00 2 390 052,00 2017 1) 699 400,00 0,00 2 936 000,00 2 936 000,00 2018 0,00 0,00 3 167 854,00 3 167 854,00

Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednoetkę samorządu terytorialnego 1 bez uzględniania ustaoych yłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostką samorządu terytorialnego, po uzględnieniu ustaoych yłączeń przypadających na dany rok Kota zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym roku budżetoym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustay Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzględnieniu ustaoych yłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zoboiązań Wskaźnik dochodó Ważących poiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o ydatki bieżące, do dochodó budżetu, ustalony dla danego roku (skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny skaźnik spłaty zoboiązań określony art. 243 ustay, po uzględnieniu ustaoych yłączeń, obliczony oparciu o plan 3 kartału roku poprzedzającego pierszy rok prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu Dopuszczalny skaźnik skaźnika spłaty spłaty zoboiązań zoboiązań określony art. 243 określonego art. 243 ustay, po ustay, po uzględnieniu uzględnieniu ustaoych yłączeń, zoboiązań ziązku obliczony oparciu o spółtorzonego przez ykonanie roku jednostkę samorządu poprzedzającego terytorialnego oraz po pierszy rok prognozy uzględnieniu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) obliczonego oparciu o plan 3 kartałó roku poprzedzejpcepo rok budżetoy Informacja o spełnieniu skaźnika spłaty zoboiązań określonego art. 243 ustay, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzględnieniu obliczonego oparciu o ykonanie roku poprzedzejpcepo rok budżetoy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 F n r m i iła 1 \J\ 1 M U 1 Cl (E2.1.1.j + 2.1.3.1] + [5.11)/[11 (dz1.1]- 21 (121 31].[21 31 1 -[21 31 21) *(M]-pui.1B) M[1]-[1S1 1)> (([2 1.1]-[2 1 1 11) + 03 1 31][3-1 3 1-1]- [2 1.3 1 2 ł+([5 1[-[5 1 1]ł+[9.5 ł Z( 1]- [15.1.1D <([1.1l- 15.t.1».M.2.1]- m 1 u? t 9U119tii/ ni i- [151.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] rq 4i<-rq fil rq 41<=rq fi 11 2014 6,70% 6,08% 0,00 6,08% 6,66% 7,47% 8,15% TAK TAK 2015 8,51% 6,72% 0,00 6,72% 6,71% 8,64% 9,33% TAK TAK 2016 5,34% 5,34% 0,00 5,34% 7,04% 7,25% 7,93% TAK TAK 2017 1) 2,21% 2,21% 0,00 2,21% 8,59% 6,80% 6,80% TAK TAK 2018 2,14% 2,14% 0,00 2,14% 9,21% 7,45% 7,45% TAK TAK

tym na: Informacje uzupełniające o ybranych rodzajach ydatkó budżetoych z tego: Przeznaczenie prognozoanej nadyżki budżetoej Sptaty kredytó, pożyczek i ykup papieró artościoych Wydatki bieżące na ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki ziązane z funkcjonoaniem organó jednostki o c l i 1IUI Z. cl u u terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym moa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustay bieżące majątkoe Wydatki inestycyjne k n n t v n i m n n p [\UI 1 LV 1 l U U Y l d l IG Noe ydatki inestycyjne Wydatki majątkoe formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 r u i i n u t a M i i n n 1 9 91 2014 0,00 0,00 15 758 905,00 2 868 215,00 2 592 658,00 12 819,00 r\ r--t/-, n o n n n 2 579 839,00 2 792 727,00 1 028 129,00 200 000,00 2015 2 750 507,00 2 750 507,00 15 100 000,00 2 700 000,00 1 807 529,00 2 391,00 1 805 138,00 0,00 1 813 266,00 150 000,00 2016 1 681 163,00 1 681 163,00 15 500 000,00 2 850 000,00 1 299 028,00 7 702,00 1 291 326,00 0,00 0,00 100 000,00 2017 1) 699 400,00 699 400,00 15 600 000,00 2 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 699 400,00 699 400,00 16 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

Finansoanie programó, projektó lub zadań realizoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 USt. 1 pkt 2 I 3 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ynikające vv y i c]k^z.i 11 k^ z. zaartych umó na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkoe na programy, projekty lub zadania finansoane z i U i U H Z z l i d p f l c o I I m I b irpihlf l U U M J Av i, p u których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ynikające yłącznie z zaartych umó na realizację programu, nrnipktn lnh z a d a n i a Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. C,.ł 4.cl.4 P 1 O 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustay finansoane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania ynikające yłącznie z zaartych umó z podmiotem dysponującym środkami, o których moa art. 5 ust. 1 [jf\l Ł USldWy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 r u i i li U l a 2014 315 977,00 306 193,00 306 193,00 1 829 150,00 1 363 267,00 1 363 267,00 348 292.00 322 072,00 348 292,00 2015 14 833,00 14 833,00 14 833,00 2 105 220,00 2 105 220,00 2 105 220,00 15 715,00 15 117,00 15 715,00 2016 3 115.00 3 115,00 3 115,00 872 306,00 872 306,00 872 306,00 7 702,00 5 776.00 7 702,00 20171) 0,00 0,00 0,00 342 237,00 342 237,00 342 237,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 291,00 4 291,00 4 291,00 118 146,00 118 146,00 118 146,00 0,00 0,00 0,00 Strona

Wydatki majątkoe na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay finansoane środkami określonymi art. 5 Wydatki majątkoe na realizację programu, projektu lub zadania ynikające yłącznie z zaartych umó z podmiotem dysponującym środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Wydatki na ktad krajoy ziązku z umoą na realizację programu, projektu lub zadania finansoanego z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay bez zględu na stopień finansoania tymi środkami Wydatki na kład krajoy ziązku z zaartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umoą na realizację ziązku z już programu, projektu zaartą umoą na lub zadania realizację programu, finansoanego co n m i p k t i i lnh znrlanin Lfl U 1 G I \ I U I U U Z.OUCU HO najmniej 60% środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ziązku z już zaartą umoą na realizację programu, n m i p k t i i lnh Tarianisł f J l U J t - M L J I U U»_(_1UUI lid Przychody z tytułu kredytó, pożyczek, emisji papieró artościoych postające ziązku z umoą na realizacje programu, projektu lub zadania finansoanego z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay bez zględu na stopień finansoania tymi środkami ziązku z już zaartą umoą na realizację programu, piujcruu IUU z d u d i i i d Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2014 1 898 700,00 1 441 106,00 1 898 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 423 315,00 1 067 486,00 1 423 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 195 383,00 896 537,00 1 195 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

Koty dotyczące przejęcia i spłaty zoboiązań p o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrootnej oraz pokrycia u j e m n e g o yniku Kota zoboiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody ynikających z Wydatki na spłatę przejętych przejętych budżetoe z tytułu Przychody z tytutu kredytó, przejęcia przez zoboiązań Wysokość zoboiązań zoboiązań dotacji celoej z pożyczek, emisji papieró jednostkę samodzielnego zoboiązań samodzielnego samodzielnego artościoych postające budżetu państa, o Wydatki bieżące na samorządu publicznego zakładu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu ziązku z zaartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umoą na ziązku z już której moa art. pokrycie ujemnego terytorialnego opieki zdrootnej umorzeniu, o którym opieki zdrootnej opieki zdrootnej realizację programu, projektu zaartą umoą na 196 ustay z dnia yniku finansoego zoboiązań po przejętych do końca moa art. 190 przekształconego likidoanego na lub zadania finansoanego realizację programu, 15 kietnia 2011 r. samodzielnego 2011 co najmniej 60% środkami, o likidoanych i r. na ustay o na zasadach zasadach publicznego zakładu któiych mos art 5 ust 1 projektu lub zadania o działalności podstaie nr7pk^7tałnanvph rt7inłalnn4ri u M u a i u i lykjii pkrp4lan\/ph coiśjiiyuii UfJlUM Z.UI U iyuli 1UJ pkt 2 ustay [Jl z_orż_l.clloui ty Ol 1 leczniczej (Dz.U. Nr Ui-tcllUll tuuui przepisó o przepisach o przepisach o samodzielnych 112, poz. 654, z leczniczej zakładach opieki działalności działalności zakładach opieki późn. zm.) zdrootnej leczniczej leczniczej zdrootnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitoanych obligacji przychodoych Spłaty rat kapitałoych oraz ykup papieró artościoych, o których moa pkt. 5.1., ynikające yłącznie z tytułu zoboiązań już zaciągniętych Kota długu, którego planoana spłata dokona się z ydatkó budżetu Wydatki zmniejszające dtug spłata zoboiązań ymagalnych z lat poprzednich, innych niż poz. 14.3.3 ziązane z umoami zaliczanymi do tytułó dłużnych liczanych do państoego długu publicznego ypłaty z tytułu ymagalnych nnrpnzpń i garancji Wynik operacji niekasoych płyających na kotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursoe) Środki z przedsięzięcia gromadzone na rachunku bankoym środki na zaspokojenie ra«7ators obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu śiadczenia emitenta należnego obtigatariuszom, nieuzględniane limicie spłaty zoboiązań, 0 którym moa art. 243 ustay Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuła 4 COC nnn rtrt 0,00 0,00 n u,uu n n n u,uu n n n u,uu n n 0,00 0,00 0,00 1 982 020,00 0,00 Ł Użo o/u.uu n u,uu nn n u,uu nn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 221 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2018 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansoej proadzonych Uchałą Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 rok. 1. Dokonuje się zmian zakresie planu dochodó i ydatkó roku budżetoym 2014. Dochody ziększono o kotę 680 521,50 zł. Plan dochodó po zmianach na dzień 26 marca 2014 r. yniesie ogółem 34 044 831,50 zł, tym dochody bieżące - 31 919 878,50 zł oraz dochody majątkoe 2 124 953,00 zł. Wydatki ziększono rónież o kotę 680 521,50 zł i ynosić będą 34 162 811,50 zł, z tego ydatki bieżące 29 836 955,50 zł, zaś ydatki majątkoe - 4 325 856,00 zł. 2. W ziązku z podjętą uchałą Rady Gminy Skołyszyn o zaciągnięciu pożyczki na yprzedzające finansoanie działań finansoanych ze środkó Unii Europejskiej na budoę kanalizacji sanitarnej Przysiekach dokonuje się zmiany rozchodach budżetu gminy latach 2015-2018. Zaciągnięta / pożyczka ysokości 621 637 zł podlega spłacie jednorazoo po otrzymaniu środkó z budżetu Unii Europejskiej tj. 2015 r. W ziązku z poyższym ziększono rozchody : 2015 r. do koty 2 750 507 zł, zaś zmniejszono rozchody latach: 2016 r. do koty 1 681 163 zł, 2017 r. do koty 699 400 zł, 2018 r. do koty 699 400 zł Dokonano zmiany koty zadłużenia rozbiciu na poszczególne lata, które po zmianach yniesie: na 31.12 2014 r. 5 830 470 zł, na 31.12 2015r. 3 079 963 zł, na 31.12.2016 r. 1 398 800 zł, na 31.12.2017 r. 699 400 zł W ziązku ze zmianą kot rozchodó poszczególnych latach dokonano ziększenia dochodó 2015 r. o kotę 459 637 zł. Ziększenia dochodó dotyczą płat mieszkańcó na instalację solaró oraz dotację na przedszkola publiczne. Dochody te nie były ujęte uchalonej ieloletniej prognozie finansoej Gminy Skołyszyn na lata 2014-2018. Ponadto dokonano ziększenia ydatkó majątkoych latach 2016-2018, roku 2016 o kotę roku 2017 o kotę roku 2018 o kotę 186 437 zł 186 600 zł 186 600 zł

Dane te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na instalację solaró. W latach 2015-2018 planoana jest nadyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu. Przyjęte prognozie założenia zapeniają spełnienie ymogó określonych art.243 ustay o finansach publicznych.