RADY MIEJSKIEJ W REMIE



Podobne dokumenty
DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Dziennik Urzêdowy. nastêpuje: og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIII/139/2009 RADY GMINY W DASZYNIE. z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na rok 2009

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr LI/306/2009 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 238 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 6 maja 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK:

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 161 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 26 marca 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK:

UCHWAŁA NR XXVI/337/2017 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2017

Poznań, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/410/17 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/232/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 14 stycznia 2009r.

DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 141 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 18 marca 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A BUD ETOWA NA 2009 ROK:

UCHWAŁA NR XXIX/237/09 RADY GMINY NAREWKA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010.

ZARZ DZENIE NR 39/06 WÓJT A GMINY SADKOWICE z dnia 07 listopada 2006 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia

Poznań, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/268/16 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 21 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 946

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r.

DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 166 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 30 marca 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE NA 2009 ROK:

UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXXI/131/16 RADY GMINY W CHODOWIE. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 945 UCHWAŁA NR XLI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Poznań, dnia 22 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rada Miasta Katowice uchwala. 1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2008 r. w wysokości zł

Opole, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR XXIV/389/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie ,00

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXVIII/430/16 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 20 grudnia 2016 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XL/283/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM NR XXIV/110/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr XXVII/128/2017 RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/293/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Rada Miasta Katowice uchwala:

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr VI/93/2017 RADY GMINY DOBRCZ. z dnia 28 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/73/2015 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 974 UCHWAŁA NR 528/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 20 grudnia 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR XVIII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

UCHWAŁA IV/12/2014 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2015.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

RADA MIASTA KATOWICE uchwala:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

Poznań, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 846 UCHWAŁA NR XXXIV/220/2017 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/59/2007 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 22 lutego 2007 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK Część I

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

1.2. Dochody maj tkowe x. w tym: ze sprzeda y maj tku x z tytu u dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 789 UCHWAŁA NR 84/XII/2015 RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PROJEKT. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011rok

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 227/XXVII/16 RADY MIASTA MILANÓWKA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Transkrypt:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud etu gminy Œrem na 2008 rok.... 6324 1234 nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok.... 6343 1235 nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie bud etu Gminy Rychwa³ na rok 2008.... 6359 1236 nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud etu gminy S³upca na rok 2008.... 6377 1237 nr XIII/66/08 Rady Miejskiej w ob enicy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie "Bud etu na 2008 r."... 6390 1238 nr XXXIII/329/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej... 6408 KOMINIKATY STAROSTY 1239 Starosty Wolsztyñskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domu pomocy spo³ecznej znajduj¹cym siê na terenie Powiatu Wolsztyñskiego w roku 2008. 6410 1240 Starosty Wolsztyñskiego z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej znajduj¹cych siê na terenie Powiatu Wolsztyñskiego w roku 2008. 6410 1241 Starosty Wolsztyñskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymaniadziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej znajduj¹cej siê na terenie Powiatu Wolsztyñskiego w roku 2008.... 6411 OG OSZENIE GMINY SIERAKÓW 1242 zestawienie danych dotycz¹cych czynszów najmy lokali mieszkalnych nie nale ¹cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 r. i 2008 r, po³o onych na obszarze miasto i gmina Sieraków.... 6411

6324 Poz. 1233 1233 UCHWA A Nr 153/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W ŒREMIE z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu gminy Œrem na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 174, 176, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póÿn. zm.) Rada Miejska w Œremie uchwala, co nastêpuje: 1. 1. Ustala siê dochody bud etu gminy Œrem na 2008 rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 w wysokoœci - 77.205.717 z³. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹: 1) Dochody bie ¹ce - 74.584.217 z³, w tym: a) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci - 11.148.616 z³, b) dotacje realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego - 503.019 z³, c) dochody z tytu³u wydawanych zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych - 480.000 z³, 2) Dochody maj¹tkowe - 2.621.500 z³. 2. 1. Ustala siê wydatki bud etu gminy Œrem na 2008 rok, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 w wysokoœci - 90.984.710 z³. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹: 1) Wydatki bie ¹ce - 72.358.710 z³, w tym: a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci - 11.148.616 z³, b) wydatki realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego - 503.019 z³, c) wydatki na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Uzale nieñ - 480.000 z³, d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ - 30.796.891 z³, e) wydatki na obs³ugê d³ugu - 955.000 z³, f) dotacje na zadania bie ¹ce - 4.650.915 z³. 2) Wydatki maj¹tkowe - 18.576.000 z³, w tym: dotacje na zadania maj¹tkowe - 400 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6. 3. Z bud etu gminy udziela siê nastêpuj¹cych dotacji: 1) przedmiotowych dla zak³adu bud etowego - 400.000 z³, 2) podmiotowych dla instytucji kultury - 1.423.000 z³, 3) podmiotowych dla przedszkoli i gimnazjum nie bêd¹cych jednostkami organizacyjnymi gminy - 1.528.320 z³, 4) podmiotowych dla uczelni publicznej - 260.000 z³, 5) celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 914.595 z³, 6) celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 100.000 z³, 7) celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 400.000 z³, 8) celowych na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych - 25.000 z³. 4. W bud ecie tworzy siê nastêpuj¹ce rezerwy: 1) ogóln¹ w wysokoœci - 400.000 z³; 2) celow¹ w zakresie oœwiaty w wysokoœci - 500.000 z³. 3) celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego - 20.000 z³. 5. 1. Deficyt bud etowy w kwocie 13.778.993 z³ zostanie sfinansowany przychodami z tytu³u krajowych po yczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartoœciowych. 2. Przychody i rozchody bud etu okreœla za³¹cznik nr 3. 6. Ustala siê zakres i kwotê dotacji przedmiotowych dla zak³adu bud etowego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4. 7. Okreœla siê plany przychodów i wydatków: 1) zak³adu bud etowego: przychody w wysokoœci 1.601.700 z³, wydatki w wysokoœci 1.601.700 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5; 2) rachunku dochodów w³asnych: dochody w wysokoœci 94.490 z³, wydatki w wysokoœci 94.490 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5. 8. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9. 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci: 1) przychody 464.797 z³; 2) wydatki 674.797 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

6325 Poz. 1233 10. Plan dochodów i wydatków zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych ustawami okreœla czêœæ A za³¹cznika nr 8. 11. Plan dochodów i wydatków zadañ powierzonych z zakresu administracji samorz¹dowej okreœla czêœæ B za³¹cznika nr 8. 12. Plan dochodów bud etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego okreœla czêœæ C za³¹cznika nr 8. 13. Upowa nia siê Burmistrza Œremu do dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i miêdzy paragrafami tego samego dzia³u, w tym wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ, a tak e wydatków maj¹tkowych. 14. Upowa nia siê Burmistrza Œremu do zaci¹gania zobowi¹zañ: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okreœlone w za³¹czniku nr 9; 2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym. 15. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów wartoœciowych w kwocie 19.692.431 z³, z tego na: 1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud etu 1.500.000 z³; 2) finansowanie planowanego deficytu bud etu 13.778.993 z³; 3) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów wartoœciowych oraz zaci¹gniêtych po yczek i kredytów 4.413.438 z³. 16. Upowa nia siê Burmistrza Œremu do zaci¹gania krótkoterminowych kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego przejœciowego deficytu bud etu do wysokoœci 1.500.000 z³ oraz zabezpieczenia tych kredytów i po yczek w formie weksla "in blanco", którego pokryciem bêd¹ dochody z tytu³u podatku od nieruchomoœci. 17. Okreœla siê wysokoœæ sumy, do której Burmistrz Œremu mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na kwotê 1.500.000 z³ (s³ownie: jeden milion piêæset tysiêcy z³otych). 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi. 19. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹ca Rady ( ) Katarzyna Sarnowska Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr153/xviii/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. PLAN DOCHODÓW ' 5 7 2 5, / * ' 6 3 7 ' : * * : ' 6 3 : 3

6326 Poz. 1233 ' & : $ 8 ' ' 8 8 ' % 2 ' 6 0 * 3 : ' : 3 2 : 3 3 3 3 3 2 : 3 3 3 3 3 2 : 3 2 : : : : 8 3 3 5 & 6 & 6 5

6327 Poz. 1233 3 & 6 2 6 ' 6 3 3 : 2 : 3 ' 6 3 : 3 : * 3 : 3 ' 3 2 : 3 : ' ' ' 6 ' = : ' ' 2 3 ' 8 : ' ' 3 ' *

6328 Poz. 1233 * ' 6 ' : :. ' ' 6 3 5 Za³¹cznik nr 2 PLAN WYDATKÓW ' 5 7 2 5 6 ', :, : È 3 = = : 7 / = ' = = = 5. : : 7 = : * * : = = 3 9$7 : 3 = = ' 3

6329 Poz. 1233 6 6 ) 3 : = & = $ 8 : 6 6 ) 3 5 5 = = 3 3 8 : = : ' 6 6 ) 3 : 3 ) 5 2 1 : = = = = = = = 2 2 = 3 3 2 6 = = : : 3 : = = = 3 5 = 5 : 8 8 6 6 ) 3 : = %

6330 Poz. 1233 2 ' 2 = = 6 0 : ' 6 6 ) 3 : = = = = = = 2 2 2 3 5 2 6 = = : = 5 3 = = : ' 3 : 6 =. 2 2 2 2 5 5 3 = 5 5 2 6 : 6 : ' 6 6 ) 3 : 3 ) 5 2 1

6331 Poz. 1233 : = = = = = = = 2 2 3 2 6 = = 2 : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = = = 2 3 2 6 = 3 ' ' : : ' 6 6 ) 3 : 3 ) 5 2 1 = = = = = = = = 2 3 2 = = * ' : 6

6332 Poz. 1233 : ' 6 6 ) 3 : 3 ) 5 2 1 : = = = = = = = 2 3 2 6 = = ' : ' 6 6 ) 3 = 2 ' : = = = 3 6 = 3 : = = 2 6 5 : 6 3 ' 2 = = = 3 6 : = = 3 ' 3 2 : :

6333 Poz. 1233 ' 6 6 ) 3 = = = = = = = = = 2 2 2 3 5 2 6 = = : ' 6 6 ) 3 : = = = = = 3 6 6 = = ' 2 : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = 3 2 8 = 3

6334 Poz. 1233 ' 3 = 3 = = ( : : ' 6 6 ) 3 = = = 2 ' = = 3 6 * * : 2 = = 8 = = = : 6 ' 2 = = = : : = 3 ' =. ' ' 6 6 ) 3 : = = = =

6335 Poz. 1233 ' % ' 0 ' ' 2 ' : 3 ' = =. 2 ' 3 ' = = 5 Za³¹cznik nr 3 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW / 7 3 3 3 3 5 : 6

6336 Poz. 1233 Za³¹cznik nr 4 ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAK ADU BUD ETOWEGO 1. Dotacja przedmiotowa ' 5 1 =. = 2 6 5 26 5 ' 3 6 Za³¹cznik nr 5 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK ADU BUD ETOWEGO ORAZ PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW W ASNYCH 3 ' : / :, = 2 6 5,, 5 ' : 6 3 1 6 3 1 * 1 * 1 = 6 3 * = 2 *) w rachunku dochodów w³asnych- dochody Za³¹cznik nr 6 WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU ' 5 7 2 5, : = 3 / ' ' 2 %,, %, 3 : = 7

6337 Poz. 1233 ' : = Å3 Å %. 6 * 1 6 3 = 3 6 % $ 5 : = 7 = : = : * * : = $ 8 : = 6 # : = 3 : = &, 3 5 &,35 % 6 0 : = 3 : = 2 3 : = + % = 2 6 3 1 * * : =

6338 Poz. 1233 0 8 : = 2 : = 6. ' ' = Å6 Å,,, 0 ' = (,,* 2 : =, 5 Za³¹cznik nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ / : 3, 3 : 2 3 :,, : : ' = = : : '

6339 Poz. 1233 Za³¹cznik nr 8 A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAÑ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI I. DOCHODY ' 5 7 = $ 8 ' 8 8 ' % 2 ' 3 2 ' ' 6 ' = ' 8 ' 5 II. WYDATKI ' 5 7 = $ 3 8 : 6 6 ) 3 8 8 6 6 ) 3 : = % 2 = 3

6340 Poz. 1233 2 : : ' 6 6 ) 3 = = = = = = = 2 2 3 5 2 = = : ' 6 6 ) 3 : = = = = = 3 6 6 = 8 = 5 B. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAÑ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZ DOWEJ I. DOCHODY ' 5 7 3 * * ' 6 ' 5

6341 Poz. 1233 II. WYDATKI ' 5 7 3 * * : 6 ' 5 C. PLAN DOCHODÓW BUD ETU PAÑSTWA ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ' 5 7 2 $ 8 ' 3 2 ' 8 ' 5 Za³¹cznik nr 9 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 / 1 & - 2 :<'$7.,, 02'(51,=$&-$,52=%8'2:$ *0,11(*28. $'8'52*2:(*2 % / 1 807, % = 3 807, % / 3 807, % 2 3 807, % 1 6 807, 3 % % 807, %. 1 807, 0 6 8035. % $ 6 807,

6342 Poz. 1233 % 6 807, %. 6 807, %.. 8035. 0 % 3 8035. 0 3 8035. %. 8035. % % 7 807, % Å3 Å 8035. % & 3 8035. 5 5 807, 5 2 8035. % * 8035. % 8035. % $ 3 807,,, 52=%8'2:$,1)5$6758.785< 2&+521< 52'2:,6.$ % 3 / 807, % 2 807, %,, % * 807, % 0 807, % / 807, % ' 807, % 0 807, % 807, ' %. 807, 5 3 807, % 0 3*. 0 5 % 807, 52=%8'2:$02'(51,=$&-$,1)5$,,, 6758.785<632 (&=1(- ('8.$&<-1(- $'0,1,675$&<-1(- 0 Å6 Å,,, 62. 7 6 3 807, 1 7 6 3 807, 1 7 2 807, 7 6 3 3 807, 7 3 807,

6343 Poz. 1233, 1234 7 3 807, 7 236 0 807, % + 807, 0 807, 7 = 807, 0 807, 0 (,,* 0 0, 803$27 0 86& 803$27 % 6 0 803$27, 6 % 803(87,,9 %(=3,(&=( 67:238%/,&=1( 5 807, 6 5 807, 5 807, 5 807, 9 632 (&=( 67:2,1)250$&<-1( 5(0#1 80,) 9,,11( 5 : 807,. &,35 803 2* (0 1234 UCHWA A Nr XVI/81/07 RADY GMINY W KOLE z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. "d" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami), art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony œrodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 129, poz. 902 z 2006 roku ze zmianami) Rada Gminy w K o l e uchwala, co nastêpuje: 1. 1. Ustala siê dochody bud etu gminy na 2008 rok w wysokoœci 13.600.709,00 z³ z tego: - dochody bie ¹ce w kwocie 13.528.709,00 z³ - dochody maj¹tkowe w kwocie 72.000,00 z³ 2. Dochody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci:

6344 Poz. 1234 - dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie 2.156.860,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2. 1. Ustala siê wydatki bud etu gminy na 2008 rok w wysokoœci 13.199.970,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹: 1) wydatki bie ¹ce w wysokoœci 10.432.970,00 z³, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 5.094.929,00 z³ b) dotacje 90.751,00 z³ c) wydatki na obs³ugê d³ugu 91.000,00 z³ d) wydatki z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji 794,00 z³ 2) wydatki maj¹tkowe w 2008 roku w wysokoœci 2.767.000,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 3. Kwota wydatków okreœlona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie 2.156.860,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 2) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumieñ zawartych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoœci 240.000,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 4. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi inwestycjami z wyodrêbnieniem na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnoœci oraz innych Ÿróde³ zagranicznych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8. 3. 1. Ró nica miêdzy dochodami a wydatkami bud etu w kwocie 400.739,00 z³ stanowi nadwy kê bud etu, któr¹ przeznacza siê na sp³atê zobowi¹zañ z tytu³u kredytów. 2,. Przychody bud etu w wysokoœci 500.000,00 z³, rozchody w wysokoœci 900.739,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9. 4. Tworzy siê rezerwê celow¹ w wysokoœci 10.000,00 z³ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. 5. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci: 1) przychody - 1.600,00 z³ 2) wydatki - 3.600,00 z³ zgodnie za³¹cznikiem Nr 10. 6. 1. Ustala siê dochody w kwocie 63.000,00 z³ z tytu³u op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci 52.640,00 z³. 2. Ustala siê wydatki w kwocie 10.360,00 z³ na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii. 7. Upowa nia siê Wójta do zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego deficytu bud etu w wysokoœci 100.000,00 z³. 8. Ustala siê sumê 400.000,00 z³ do wysokoœci której Wójt Gminy mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania. 9. Upowa nia siê Wójta do: 1. Dokonywania zmian w bud ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków bie ¹cych w tym wynagrodzeñ osobowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u. 2. Przenoszenia wydatków bie ¹cych na wydatki inwestycyjne i inwestycyjnych na wydatki bie ¹ce w ramach dzia³u nie wiêcej ni 10% planowanych wydatków na inwestycje. 3. Zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym. 4. Zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych œrodków zagranicznych. 5. Przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym. 6. Lokowania wolnych œrodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 10. Ustala siê limit zobowi¹zañ tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po yczek do wysokoœci 600.000,00 z³, z tego : 1) kredyty i po yczki krótkoterminowe na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego przejœciowego deficytu w kwocie 100.000,00 z³, 2) kredyty i po yczki d³ugoterminowe w kwocie 500.000,00 z³. 11. Ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej odprowadzane na rachunek bud etu Pañstwa w wysokoœci 17.000,00 z³. 12. Ustala siê dotacjê z bud etu gminy dla samorz¹dowych instytucji kultury na 2008 rok w wysokoœci 66.000,00 z³. 13. Ustala siê kwotê porêczeñ udzielanych przez Wójta w roku bud etowym 2008 w wysokoœci 794,00 z³ na okres nie d³u ej ni do 31.12.2008 roku. 14. Ustala siê inne postanowienia dotycz¹ce wykonywania bud etu gminy w zakresie: 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mog¹ byæ udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podró y oraz na pokrycie drobnych wydatków, a ich

6345 Poz. 1234 rozliczenie musi nast¹piæ w terminie 14 dni, nie póÿniej ni do 28 grudnia 2008 roku. 15. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ko³o. 16. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01.01.2008 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy. Przewodnicz¹ca Rady Gminy w Kole ( ) Teresa Biliñska Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr XVI/87/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY KO O NA 2008 ROK. w z³otych ' 5 3 52/1,&7:2, 2:,(&7:2,1)5$6758.785$:2'2&, *2:$,6$1,7$51$ : : 3 32=267$ $'=,$ $/12 ' 6 3 :<7:$5=$1,(,=$23$75<:$1,(:(1(5*, (/(.75<&=1 *$=,:2' '267$5&=$1,(:2'< : : 3 *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ *2632'$5.$*5817$0,,1,(58&+202 &,$0, : ' ' 6 : 3 $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 85= '<:2-(: '=.,( ' 85= '<*0,1 : 3 : '2&+2'<2'26 %35$:1<&+2'26 %),=<&=1<&+,2',11<&+-('1267(. 1,(326,$'$- &<&+262%2:2 &,35$:1(-25$=:<'$7.,=:, =$1(=,&+ 32%25(0 :3 <:<=32'$7.8'2&+2'2:(*22'26 %),=<&=1<&+

6346 Poz. 1234 3 2 :3 <:<=32'$7.852/1(*232'$7.8/( 1(*232'$7.82'&=<112 &, &<:,/1235$:1<&+32'$7. :,23 $7/2.$/1<&+2'26 %35$:1<&+,,11<&+ -('1267(.25*$1,=$&<-1<&+ 3 3 3 3 2 :3 <:<=32'$7.852/1(*232'$7.8/( 1(*232'$7.82'63$'. :, '$52:,=132'$7.82'&=<112 &,&<:,/1235$:1<&+25$=32'$7. :,23 $7 /2.$/1<&+2'26 %),=<&=1<&+ 3 3 3 3 3 : 3 : 2 :3 <:<=,11<&+23 $767$12:, &<&+'2&+2'<-('1267(.6$025= '8 7(5<725,$/1(*21$32'67$:,(867$: : : : 2 8'=,$ <*0,1:32'$7.$&+67$12:, &<&+'2&+ '%8' (783$ 67:$ 3 3 5 1(52=/,&=(1,$ &= 2 :,$72:$68%:(1&-,2* /1(-'/$-('1267(.6$025= '8 7(5<725,$/1(*2 6 &=( :<5 :1$:&=$68%:(1&-,2* /1(-'/$*0,1 6 5 1(52=/,&=(1,$),1$162:( 3 2 :,$7$,:<&+2:$1,( =(632 <2%6 8*,(.2120,&=12$'0,1,675$&<-1(-6=. 3 32=267$ $'=,$ $/12 ' 3202&632 (&=1$ :,$'&=(1,$52'=,11(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(,5(172:(= 8%(=3,(&=(1,$632 (&=1(*2 : =$6,.,,3202&:1$785=(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(, 5(172:( ' 2 52'.,3202&<632 (&=1(- : 3 ' 32=267$ $'=,$ $/12

6347 Poz. 1234 ' '27$&-(&(/2:(=%8' (783$ 67:$1$=$'$1,$=/(&21( $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 85= '<:2-(: '=.,( ' 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521< 35$:$25$=6 '2:1,&7:$ 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521< 35$:$ ' 3202&632 (&=1$ :,$'&=(1,$52'=,11(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(,5(172:(= 8%(=3,(&=(1,$632 (&=1(*2 ' 6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,(='52:271(23 $&$1(=$262%<32%,(5$- &( 1,(.7 5( :,$'&=(1,$=3202&<632 (&=1(-25$=1,(.7 5( :,$'&=(1,$ 52'=,11( ' =$6,.,,3202&:1$785=(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$632 (&=1( ' 2* (0 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok. WYDATKI BUD ETU GMINY KO O NA 2008 ROK. ' 5 1 3 52/1,&7:2, 2:,(&7:2,1)5$6758.785$:2'2&, *2:$,6$1,7$51$ = = = 2 5 3 :,=%<52/1,&=( : È 32=267$ $'=,$ $/12 = :<7:$5=$1,(,=$23$75<:$1,(:(1(5*, (/(.75<&=1 *$=,:2' '267$5&=$1,(:2'< = = = = 2

6348 Poz. 1234 2 5 3 9$7. : 75$163257, &=12 '52*,38%/,&=1(32:,$72:( : '52*,38%/,&=1(*0,11( = = = : *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ *2632'$5.$*5817$0,*5817$0,1,(58&+202 &,$0, = = = = 5 3 3 9$7.. : '=,$ $/12 86 8*2:$ 3/$1<=$*2632'$52:$1,$35=(675=(11(*2 = $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 5$'<*0,1 5 = = 2 3 = 85= '<*0,1 : : ' : 6 6 ) 3 : 3(521 : = = = = =, 2 2 3 5 2 =) 6 6 = = 35202&-$-('1267(.6$025= '87(5<725,$/1(*2 =

6349 Poz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

6350 Poz. 1234 2 2 3 5 2 =) 6 = = : 2''=,$ <35=('6=.2/1(:6=.2 $&+32'67$:2:<&+ : : ' 6 6 ) 3 = = 3 2 =) 6 *,01$=-$ : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = = =, 2 2 3 5 2 =) 6 = = '2:2 (1,(8&=1, :'26=. : : ' 6 6 ) 3 = = = 2 5 2 =) 6 3 =(632 <2%6 8*,(.2120,&=12$'0,1,675$&<-1(-6=. : : ' 6 6 ) 3 : = =

6351 Poz. 1234 2 3 5 2 =) 6 = = '2.6=7$ &$1,(,'26.21$/(1,(1$8&=<&,(/, = 3 32=267$ $'=,$ $/12 = 2 =) 6 2&+521$='52:,$ =:$/&=$1,(1$5.20$1,, 6 6 ) : = 35=(&,:'=,$ $1,($/.2+2/,=02:, ' : = = 3 = = 3202&632 (&=1$ '20<3202&<632 (&=1(- = :,$'&=(1,$52'=,11(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(,5(172:(= 8%(=3,(&=(1,$632 (&=1(*2 : : 6 6 ) 3 = 6 = = =$6,.,,3202&:1$785=(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,((0(5<7$/1(, 5(172:( '2'$7.,0,(6=.$1,2:( 2 52'.,3202&<632 (&=1(- : : ' 6 6 ) 3 : = = =, 2 3 5 2 =) 6 6

6352 Poz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

6353 Poz. 1234 = = 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521< 35$:$25$=6 '2:1,&7:$ 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521< 35$:$ 6 6 ) 3 : 3202&632 (&=1$ :,$'&=(1$52'=,11(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(,5(172:(= 8%(=3,(&=(1,$632 (&=1(*2 : ' 6 6 ) 3 = = 2 3 2 =) 6 6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$='52:271(23 $&$1(=$262%<32%,(5$- &( 1,(.7 5( :,$'&=(1,$=3202&<632 (&=1(-25$=1,(.7 5( :,$'&=(1,$ 52'=,11( 6 =$6,.,,3202&:1$785=(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$632 (&=1( 2* (0 Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2008 ROK Z ZAKRESU ZADAÑ ZLECONYCH ' 5 1 3 $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 85= '<:2-(: '=.,( ' 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521<35$:$ 25$=6 '2:1,&7:$ 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521<35$:$ ' 3202&632 (&=1$ :,$'&=(1,$52'=,11(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(,5(172:(= 8%(=3,(&=(1,$632 (&=1(*2 ' 6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,(='52:271(23 $&$1(=$262%<32%,(5$- &(1,(.7 5( :,$'&=(1,$=3202&<632 (&=1(-25$=1,(.7 5( :,$'&=(1,$52'=,11( '

6354 Poz. 1234 =$6,.,,3202&:1$785=(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$632 (&=1( ' 2* (0 Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2008 ROK Z ZAKRESU ZADAÑ ZLECONYCH ' 5 1 3 $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 85= '<:2-(: '=.,( : : ' 6 6 ) 3 = = 3 2 =) 6 6 = = 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521<35$:$ 25$=6 '2:1,&7:$ 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,,2&+521<35$:$ 25$=6 '2:1,&7:$ 6 6 ) 3 : 3202&632 (&=1$ :,$'&=(1,$52'=,11(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$(0(5<7$/1(,5(172:(= 8%(=3,(&=(1,$632 (&=1(*2 : ' 6 6 ) 3 = = 2 3 2 =) 6 6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$='52:271(23 $&$1(=$262%<32%,(5$- &(1,(.7 5( :,$'&=(1,$=3202&<632 (&=1(-25$=1,(.7 5( :,$'&=(1,$52'=,11( 6 =$6,.,,3202&:1$785=(25$=6. $'.,1$8%(=3,(&=(1,$632 (&=1( 2* (0

6355 Poz. 1234 Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu gminy Ko³o na 2008 rok PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH GMINY KO O NA 2008 ROK. / ' 5 1 : % %. 3 3. 6 3 6. 3 /. 3 '... 3 3. 3. ' 3. 3 3 ' 3 3 5 ' 0 1 = 2 = : :. 5 6 3 : : 8 *.,,, 2 6 : % 1 2.. : :. 5$=(0 Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok. WYDATKI W 2008 ROKU ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEÑ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO. W Z OTYCH ' 5 1 3 75$163257, &=12 '52*,38%/,&=1(32:,$72:( 3 3 ' 3 3 5 '

/ ' 5 1 3 6. 3 '... 3 3. % %.. : :. % 1 2. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - 8 *. 8 *. 8 *. 8 *. 8 *. 8 *. 2 Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu gminy Ko³o na 2008 rok ()55 ()55 ()55 ()55 ()55 ()55 )6 ()55 ()55 )6 ()55 Dziennik Urzêdowy 6356 Poz. 1234

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŒRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŒCI ORAZ INNYCH RÓDE ZAGRANICZNYCH / ' 5-2 1 3 8 *. '... : 5 3 2 3 3. : 5 3 2 % %. : 5 3 2 3 2,. : :. 3 5 2 : % 1 2. 8 *. 8 *. 8 *. 8 *. Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok ()55 ()55 ()55 ()55 ()55 ()55 )6 ()55 ()55 )6 ()55 Dziennik Urzêdowy 6357 Poz. 1234

6358 Poz. 1234 Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY KO O NA 2008 ROK. ROZCHODY 992 - Sp³aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów - 900.739,00 PRZYCHODY 952 - Przychody z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów na rynku krajowym 500.000,00 Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu Gminy Ko³o na 2008 rok PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KO O NA 2008 ROK. ' 5 : 3 6 * ) 2 * : 3 * ) 2 * : : : * ) 2 * : = = 6

6359 Poz. 1235 1235 UCHWA A Nr XIII/84/07 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: bud etu Gminy Rychwa³ na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co nastêpuje: 1. 1. Ustala siê dochody bud etu na rok 2008 w wysokoœci 19.805.574 z³, z tego: - dochody bie ¹ce w kwocie 19.225.721,00 z³ - dochody maj¹tkowe w kwocie 579.853,00 z³ 2. Dochody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹ dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 3.392.320,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2. 1. Ustala siê wydatki bud etu na rok 2008 w wysokoœci 21.698.919,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹: 1) wydatki bie ¹ce w wysokoœci 17.850.919,00 z³, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 9.848.760,00 z³, b) dotacje 178.050,00 z³, c) wydatki na obs³ugê d³ugu 325.495,00 z³, 2) wydatki maj¹tkowe w 2008 r. w wysokoœci 3.848.000,00 z³. Wydatki maj¹tkowe okreœla za³¹cznik Nr 2A. 3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 4) Kwota wydatków okreœlona w ust. 1, obejmuje wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 3.392.320,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 3. 1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 z³ i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci 115.500,00 z³. 2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w wysokoœci 10.000,00 z³. 4. 1. Deficyt bud etu w kwocie 1.893.345,00 z³ zostanie sfinansowany przychodami z tytu³u otrzymanych kredytów i po yczek. Przychody i rozchody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 5. 5. Tworzy siê rezerwy: 1) ogóln¹ w wysokoœci 50.000,00 z³; 2) celowe w wysokoœci 130.000,00 z³, z tego: a) na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego 5.000,00 z³, b) na sp³atê udzielonych porêczeñ 125.000,00 z³. 6. Okreœla siê plany przychodów i wydatków rachunku dochodów w³asnych: 1) dochody w wysokoœci 103.000,00 z³, 2) wydatki w wysokoœci 103.000,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci: 1) przychody 6.000,00 z³, 2) wydatki 9.000,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 8. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po yczek oraz emitowanych papierów wartoœciowych w kwocie 3.998.000,00 z³, z tego na: 1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud etu 150.000,00 z, 2) finansowanie planowanego deficytu bud etu 1.893.345,00 z³, 3) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów wartoœciowych oraz zaci¹gniêtych po yczek i kredytów 1.954.655,00 z³. 9. Upowa nia siê Burmistrza do zaci¹gania zobowi¹zañ: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okreœlonych w za³¹czniku Nr 5; 2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.

6360 Poz. 1235 10. Upowa nia siê Burmistrza do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego deficytu bud etu do wysokoœci 150.000,00 z³; 2) dokonywania zmian w bud ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia- ³ami w ramach dzia³u; 3) zwiêkszeñ lub zmniejszeñ kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ, z tym, e suma zwiêkszeñ nie mo e przekraczaæ 5% w ramach œrodków zaplanowanych w danym dziale; 4) zwiêkszeñ wydatków inwestycyjnych nie wiêcej ni 10% wartoœci zaplanowanej na ka de zadanie w wykazie inwestycji w ramach œrodków zaplanowanych w danym dziale; 5) wzajemnych przeniesieñ wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale; 6) dokonywania zmian w bud ecie polegaj¹cych na tworzeniu nowych paragrafów i rozdzia³ów w ramach dzia³u; 7) lokowania wolnych œrodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 11. Ustala siê sumê 300.000,00 z³, do której Burmistrz mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania. 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rychwa³a. 13. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Rychwale ( ) mgr Roman Drewniacki Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. DOCHODY BUD ETU NA 2008 ROK ' 5 7 : 5 3 ' 6 3 : / * ' 6 3 * 5 ' 6 3 : 3 * : ' 6 3 : : $

6361 Poz. 1235 8 ' ' 8 ' 6 3 3 : 8 8 ' ' : 3 : 3 3 3 3 3 2 : 3 3 3 3 3 2 : 3 : 2 : : : : 8 3 3 5 & 6 & 6 & 6 2 6 ' 6 3

6362 Poz. 1235 3 : 3 ' 3 : ' 6 ' = ' ' 2 3 ' 3 ' * :. = WYDATKI BUD ETU NA 2008 ROK Za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. ' 5 7 : 5, :, : È 3 = + 3 = 7 '

6363 Poz. 1235 ' ' = = = : 3 = * 5 : : ' : 6 6 ) 3 : = = = = = =, 2 2 = 3 5 2 3 9$7 6 = = : : * = = = ' 2 = & = = : $ 8 : : ' 6 6 ) 3 = = 3 2 6

6364 Poz. 1235 5 5 = = 3 8 : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = =, 2 2 3 3 5 2 3 9$7. 6 = = : : 3 = = 3 5 = = 8 8 6 6 ) 3 : %. 3 = 2 5 6 6 ) 3 : = = = = 5 = 5

6365 Poz. 1235 ' 3 :. 2 2 5 2 5 6 3 5 5 5 5 2 6 : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = = = =, 2 3 5 2 6 = = : 2 : : ' 6 6 ) 3 = = = = = 3 2 3 : : ' 6 6 ) 3 :

6366 Poz. 1235 = = = = = = = =, 2 3 5 2 6 = = * : : ' 6 6 ) 3 : = = = = = = = =, 2 3 5 2 6 = = ' : : ' 6 6 ) 3 : = = = = 5 2 ' = = 3 6 6 : ' 6 6 ) 3 3

6367 Poz. 1235 = 2 = = = 3 : = = = 3 3 ' = : : ' 6 6 ) 3 = = =, 2 3 5 2 6 = = 6 6 = ' 2 : : ' 6 6 ) 3 : = = =, 2 3 5 2 6 = = 3 (

6368 Poz. 1235 : : ' 6 6 ) 3 = = = = 3 2 3 6 ' = = 3 6 3 = = * * = = : 2 = = 8 = 2 = = = = : 3 : = = :. ) : = = ' = = = : % : : ' 6 6 ) 3 :

6369 Poz. 1235 = = = = =, 2 3 5 2 = = : : 3 : = =. = ' : : ' 6 6 ) 3 = = = 2 : ' 5 3 WYKAZ ZADAÑ MAJ TKOWYCH UJÊTYCH W BUD ECIE NA 2008 R 1, 2., ' 5, 3 7 =, Za³¹cznik Nr 2A do Uchwa³y Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. ' 3 =, =% * 5 52/1,&7:2, 2:,(&7:2 ; ;, ; ; 5 * = 75$163257, &=12 ; ; '. ' ; ; 5 6 3 7. 7

6370 Poz. 1235 = : 5 ' * - :. % 6 = *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ 5 3 = =*. 0 '=,$ $/12 86 8*2:$ & 5 $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 8 8* 2 :,$7$,:<&+2:$1,( 6 3 3 6 3 6 6 3 % 3 6 3 5 6 3.. 6 3 ' *2632'$5.$.2081$/1$,2&+521$ 52'2:,6.$ * 5 * 5 %. 2 3 * 9 3 =.8/785$,2&+521$'=,('=,&7:$ 1$52'2:(*2 ' 5 % 5 5 %

6371 Poz. 1235 %.8/785$),=<&=1$,63257 ; ; = 5 % - * 5$=(0 PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAÑ ZLECONYCH NA 2008 ROK Za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. ' 5 7 3 $ 8 ' 8 8 ' 3 ' 6 ' = ' 5

6372 Poz. 1235 PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAÑ ZLECONYCH NA 2008 ROK ' 5 7 3 $ 8 : 6 6 ) 3 8 8 6 6 ) 3 : 3 : : ' 6 6 ) 3 = = =, 2 3 5 2 6 = = 6 6 = 5 PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ' 5 7. $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 8 ' 5

6373 Poz. 1235 Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. WYKAZ INWESTYCJI UJÊTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM. / 1 ' 0 68: - 5 ' 7 % ' % 5 ' 5 % ' 5 ' 2 1 / - 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 ' 5 = ' 5 5 ' 5 * ' 5 ' 5 0 ' $ 0 '. ' % - * ' % 6 3 7. 7 ' % 1 ' % = : 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5

6374 Poz. 1235 ' % ' * - ' % 5 * ' 7 6 ' ' 7 63 5 ' 7 3 = ' 7 ' % :. % ' 5 % 6 = ' % * 9 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 8* 0 5 Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU NA 2008 ROK ' 5 7 3 5 3. 6 %*.3 :)2 *: 3 3.2. %2. %6. ()5:3 %2. 2* (0

6375 Poz. 1235 Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale Z dnia 28 grudnia 2007 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW W ASNYCH NA 2008 ROK /3 : 3 : 2 :7 ' =% 2 :7 ' =% 8 * 0 5 6 3 5 2* (0 Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK 35=<&+2'< 6 : ' : 52=&+2'< : ' = ' = ' = 67$1 52'. :1$.21,(&52.8 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 ROK /3 1 ' : 5 / 7 + * ' $ 8 % ' 2 5 2 2 3 ( : *.. ; 2* (0

6376 Poz. 1235 DOCHODY BUD ETU GMIINY NA 2008 ROK,'2&+2'<: $61(,,8'=,$ :32'$7.$&+,,,68%:(1&-(,9'27$&-( 8 ( 5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 ROK 1.,'2&+2'<2* (0,,:<'$7.,2* (0,,,:<1,.'(),&<7, ),1$162:$1,(

6377 Poz. 1236 1236 UCHWA A Nr XIV/64/07 RADY GMINY S UPCA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia bud etu gminy S³upca na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984).) Rada Gminy uchwala co nastêpuje: 1. 1. Ustala siê dochody bud etu na rok 2008 w wysokoœci 18.207.891 z³, z tego: - dochody bie ¹ce w kwocie 18.091.491 z³ - dochody maj¹tkowe w kwocie 116.400 z³. 2. Dochody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci: 1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 2.919.660 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2) dotacje celowe przekazane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych gminy w wysokoœci 387.344 z³. 2. 1. Ustala siê wydatki bud etu na rok 2008 w wysokoœci 17.845.391 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹: 1) wydatki bie ¹ce w wysokoœci 15.457.071 z³, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 7.444.394 z³, b) dotacje 723.838 z³, c) wydatki na obs³ugê d³ugu 24.000 z³, d) wydatki z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji 1.588 z³ 2) wydatki maj¹tkowe w 2008 r. w wysokoœci 2.388.320 z³. 3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyjnym finansowanym w latach 2008-2010 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4. Kwota wydatków okreœlona w ust. 1 obejmuje: - wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 2.919.660 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4; 3. Okreœla siê wykaz wydatków maj¹tkowych realizowanych przez gminê w roku bud etowym zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 4. 1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 48.000 z³. 2. Wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci 46.000 z³. 3. Wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w wysokoœci 2.000 z³. 5. 1. Nadwy kê bud etu w wysokoœci 362.500 z³ przeznacza siê na sp³atê zobowi¹zañ z tytu³u wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po yczek. 2. Przychody i rozchody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 7. 6. Tworzy siê rezerwy: 1) ogóln¹ w wysokoœci 63.412 z³ z tego: a) na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego 15.000 z³, b) na nieprzewidziane wydatki 48.412 z³. 7. Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zak³adów bud etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8. - do kosztów dostarczania wody - 164.352 z³, - do kosztów oczyszczania œcieków - 320.486 z³ 8. Dotacje inne ni okreœlone w 7, przekazywane na podstawie odrêbnych przepisów, zwi¹zane z realizacj¹ zadañ jednostki samorz¹du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9. 1. Dotacja bud etowa dla instytucji kultury. 2. Dotacja bud etowa dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeñ - OSP). 3. Dotacja dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi¹zane z realizacja zadañ gminy. 9. Okreœla siê plany przychodów i wydatków zak³adów bud etowych: przychody w wysokoœci 1.144.186 z³, wydatki w wysokoœci 1.144.186 z³, zgodnie z za³¹cz. Nr 10.

6378 Poz. 1236 10. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci: 1) przychody 5.800 z³, 2) wydatki 9.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11. 11. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po yczek w kwocie 300.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud etu. 12. Dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej odprowadzone na rachunek bud etu pañstwa okreœla za³¹cznik Nr 12. 13. Upowa nia siê Wójta do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego deficytu bud etu do wysokoœci 300.000 z³; 2) dokonywania zmian w bud ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia- ³ami w ramach dzia³u kwalifikacji bud etowej, w tym równie w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ. 3) dokonywania zmian planu wydatków miêdzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach œrodków zaplanowanych w dziale. 4) lokowania wolnych œrodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 14. 1. Ustala siê ³¹czn¹ kwotê porêczeñ i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku bud etowym 2008 w wysokoœci 1.588 z³ z tego: 1) gwarancji do kwoty 0 z³, 2) porêczeñ do kwoty 1.588 z³ 15. Ustala siê sumê 100.000 z³, do której Wójt mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania. 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy 17. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹ca Rady Gminy ( ) Daniela Rutkowska Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 lutego 2007 r. DOCHODY BUD ETU GMINY NA 2008 ROK WG DZIA ÓW, ROZDZIA ÓW, PARAGRAFÓW ' 5 : 3 5 3 ' * * : ' : : 3 $ 8 ' ' 8 * ' 8 8 '

6379 Poz. 1236 ' : 3 2 : 3 3 3 3 2 : 3 3 3 3 3 3 : 3 2 : : : : : 2 3 : : 8 3 3 5 6 6 6 6 5 3 2 3 : 3 ' 2 ' 6 ' = ' ' 2 ' 3

6380 Poz. 1236 ' ( : 3 ' 2 Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. WYDATKI BUD ETU GMINY NA 2008 ROK WG DZIA ÓW, ROZDZIA ÓW, PARAGRAFÓW ' 5 : 3 5, :, 5 5 : 7 ' = = = : : * * = = = = : : 3 = = $ 8 : ' 6 6 2 5 * 5 = = 3 = 8 *

6381 Poz. 1236 : ' 6 6 : 3 ) 2 1 : = = = = = = =, 2 2 3 5 2 6 = = : 3 = = 3 3 : 5 = = 8 8 6 6 : % 2 ' 5 = = = = = 5 : ' 3 : = 2 2 2 5 6 3 : 5 5 5 2

6382 Poz. 1236 6 : : ' 6 6 : = = = = = = =, 2 2 3 5 2 6 = = : 2 : : ' 6 6 = = = 2 3 2 3 : : ' 6 6 : = = = = = = = 2 2 3 2 = = * : : ' 6 6

6383 Poz. 1236 : = = = = = = = = =, 2 2 3 3 5 2 = = ' : ' 6 6 : = = = = 5 2 = ( $ : ' 6 6 = = = = 2 2 3 5 2 6 = = ' = 6 : : 6 6 = = = = 3 2 3

6384 Poz. 1236 : : 6 6 = 2 2 3 = = 3 : = = = 3 6 2 ' = : : ' 6 6 = = = = 2 2 3 5 2 6 = = 6 6 = = = ' 2 : : ' 6 6 = = = = 2 2 3

6385 Poz. 1236 5 2 6 = = : 3 ( : : ' 6 6 = = = = = 3 2 3 6, * 2 = 8 = 6 : 2 = = : = *. '. ' = = = % ' 3 = =. = = = 3 ' 2

6386 Poz. 1236 Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upcy z dnia 28 grudnia 2007 r. DOCHODY ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK ' 5 : 3 $ 8 ' 8 8 ' 2 ' 6 ' = ' 2 Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK ' 5 : 3 $ 8 : ' 6 6 2 8 8 6 6 : 2 :

6387 Poz. 1236 : ' 6 6 = = = = 2 2 3 5 2 6 = = 6 6 = 2 Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 3 1 % 2 8 * 6 : 2

6388 Poz. 1236 Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y bud etu Rady Gminy S³upca Nr XIV/64/07 z dnia 28.12.2007 r. WYKAZ ZADAÑ MAJ TKOWYCH NA 2008 ROK ' 5 1 3 2 0 3 3. 2-5 : 5 &. 2 : 2 &. * 1. 0 0 &. % & = = 0 = : = 6 = 263. 2 = : = =. 5. 3 3 2 Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU W 2008 ROKU / : 3, 3,, 5 6 3 Za³¹cznik Nr 8 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAK ADU BUD ETOWEGO 2008 ROK ' 5 1 =. * = :. ' 6 9$7 ' =*. ' / 9$7 * = :. ' 6 9$7 2

6389 Poz. 1236 Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. POZOSTA E DOTACJE ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ GMINY W 2008 R. ' 5 2. ', 5 ' = * 5 6 ' ' 6 ' ' 2 Za³¹cznik Nr 10 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK ADÓW BUD ETOWYCH / : * = :. 6 3 : Za³¹cznik Nr 11 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 / : 3 6 3 3 : : 6 Œrodki tworz¹ce Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej pochodz¹ z op³at za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska, przekazywane s¹ na rzecz Gminy przez Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz innych przedsiêbiorstw. Œrodki gminnego funduszu przeznacza siê na pokrycie kosztów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska na terenie Gminy.

6390 Poz. 1236, 1237 Za³¹cznik Nr 12 do uchwa³y bud etu Nr XIV/64/07 Rady Gminy S³upca z dnia 28 grudnia 2007 r. DOCHODY BUD ETU PAÑSTWA ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU ' 5 1 3 ' 1237 UCHWA A Nr XIII/66/08 RADY MIEJSKIEJ W OB ENICY z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: bud etu na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póÿniejszymi zmianami) oraz art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póÿniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z póÿniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: 1 Ustala siê dochody bud etu na rok 2008 w wysokoœci 21.779.065 z³, 1) Dochody bie ¹ce 21.579.065 z³, 2) Dochody maj¹tkowe 200.000 z³. 2. Dochody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoœci: 1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami w wysokoœci 3.366.970 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3. 2. 1. Ustala siê wydatki bud etu na rok 2008 w wysokoœci 22.480.772 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2. 2. Wydatki, o którym mowa w ust. 1 obejmuj¹: 1) Wydatki bie ¹ce w wysokoœci 19.208.772 z³, w tym na: a) wynagrodzenia 6.800.067 z³ b) pochodne od wynagrodzeñ 1.369.615 z³ c) dotacje 622.230 z³ w tym: - podmiotowe dla samorz¹dowej instytucji kultury 360.000 z³ - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28.930 z³ - celowe dla gminy na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy j.s.t 9.100 z³ - celowe dla powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy j.s.t 80.000 z³ - celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych stowarzyszeniom 136.200 z³ - celowej na pomoc finansowa udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych w wysokoœci 8.000 z³ d) wydatki na obs³ugê d³ugu 176.853 z³

6391 Poz. 1237 2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 r. w wysokoœci 3.272.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 6. 3. Kwota wydatków okreœlona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami w wysokoœci 3.366.970 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3. 3. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 112.000 z³ i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii w wysokoœci 112.000 z³. 4. 1. Deficyt bud etu w wysokoœci 701.707 z³ zostanie sfinansowany przychodami z tytu³u zaci¹gniêtych po yczek i kredytów. 2. Przychody i rozchody bud etu okreœla za³¹cznik nr 5. 5. Tworzy siê rezerwy: 1) ogóln¹ w wysokoœci 60.000 z³ 2) celowe w wysokoœci 948.114 z³ a) na prace awaryjne w trakcie roku bud etowego z zakresu melioracji 7.000 z³, b) na opracowanie projektów w ramach odnowy wsi 50.000 z³, c) wynagrodzenia i pochodne w dzia³ach 750, 801, 852, 853, 854 i 926 269 875 z³ d) na op³aty za wprowadzanie zanieczyszczeñ do œrodowiska 500 z³, e) na koszty egzekucyjne i komornicze 4 000 z³, f) na czêœciowe koszty utrzymania w roku 2008 przedszkola alternatywnego 26.000 z³, g) na czêœciowe pokrycie kosztów pobytu uczestników z gminy ob enica w Warsztatach Terapii Zajêciowej w Liszkowie 10.590 z³, h) na powadzenie prac spo³ecznie - u ytecznych przy udziale dotacji z -Powiatowego Biura Pracy w Pile 40.000 z³, i) sprawy zwi¹zane z gospodark¹ œciekow¹ 2.500 z³, j) koszty bie ¹ce zwi¹zane z utrzymanie gminnych (wiejskich)boisk sportowych 5.880 z³ k) na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w wysokoœci do 1% bie ¹cych wydatków bud etu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obs³ugê d³ugu 31.750 z³ l) na utworzenie stra y miejskiej w ob enicy 100.000 z³ m) na realizacjê zadañ z zakresu wykonywania chodników w wsiach Luchowo, Topola lub Witrogoszcz Osada 113.688 z³ n) z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku na Pl. Wolnoœci 50.000 z³ o) na kanalizacjê w mieœcie 236.331 z³ 6. Okreœla siê plan przychodów i wydatków: - zak³adów bud etowych: przychody w wysokoœci 2.238.000 z³, wydatki w wysokoœci 2.226.300 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 7. 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci: 1) przychody 39.000 z³; 2) wydatki 47.546 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 10. 8. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po yczek w kwocie 1.965.000 z³, z tego na: 1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud etu w kwocie 150.000 z³, 2) finansowanie planowanego deficytu bud etu w kwocie 1.815.000 z³. 9. Upowa nia siê Burmistrza do zaci¹gania zobowi¹zañ: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie program inwestycyjne, okreœlonych w za³¹czniku nr 6, 2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym. 10. Upowa nia siê Burmistrza do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego deficytu bud etu w wysokoœci 150.000 z³, 2) do dokonywania zmian w bud ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u; w tym wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ z wyj¹tkiem zmian dotacji po uprzedniej opinii komisji bud etu 3) o zaci¹gniêtych kredytach i po yczkach krótkoterminowych Burmistrz informuje Radê Miejsk¹ na najbli szej sesji, jednak nie póÿniej ni przed zakoñczeniem roku bud etowego. 11. Ustala siê kwotê 100.000 z³, do której Burmistrz mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania. 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi. 13. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) Edward Starszak