b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536



Podobne dokumenty
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. w podziale na działy i rozdziały

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

01008 Melioracje wodne 3 900

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Wydatki na zadania gminne

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wydatki na zadania gminne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wydatki budżetu na 2011 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyskości 2% uzyskanych wpływów z pod.roln.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach

Wydatki na zadania gminne

Wydatki razem ,31

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

Struktura procentowa wydatków budŝetu miasta w Wykonanie wydatków budŝetu miasta w 2007 w stosunku do planu

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

WYDATKI BUDśETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2011

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

z tego: Wydatki na programy finansowane z

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

Budżet - wydatki na 2015 rok

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Wydatki budżetu w 2019 r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

01008 Melioracje wodne

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok


WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Transkrypt:

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000 2) dotacje na zadania bieŝące 10000 01008 Melioracje wodne 65536 1.Wydatki bieŝące, w tym: 6000 6000 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 - wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych budowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w m.: Zawierzbie, Straszęcin, śyraków na terenie gminy śyraków 59536 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 1090100 40002 Dostarczanie wody 1090100 1.Wydatki bieŝące, w tym: 1075100 2) dotacje na zadania bieŝące 1075100 2. Wydatki majątkowe 15000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15000 600 Transport i łączność 5742548 60016 Drogi publiczne gminne 1.Wydatki bieŝące, w tym: 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kompleksowa przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie śyraków - budowa drogi gminnej Straszęcin Bucze las - budowa drogi gminnej w Mokrem - przebudowa dróg osiedlowych w Straszęcinie (dokumentacja) w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp (pochodzące ze źródeł zagranicznych ) -kompleksowa przebudowa i remont infrastruktury drogowej w 5742548 1901552 1901552 30000 1871552 3840996 3840996 3526600 260000 50000 4396 3526600

Gminie śyraków ( finansowany z udziałem środków z RPO Województwa Podkarpackiego ) 3.526.600 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360000 360000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 100000 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 100000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4000 96000 2. Wydatki majątkowe 260000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 260000 - adaptacja budynku i pomieszczeń na lokale socjalne 30000 - Przystosowanie byłego budynku TOBIK w Woli śyrakowskiej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej 140000 - zakup gruntów 90000 710 Działalność usługowa 50000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 50000 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 48000 48000 2000 720 Informatyka 41592 72095 Pozostała działalność 41592 2. Wydatki majątkowe 41592 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 41592 750 Administracja publiczna 2764605 75011 Urzędy wojewódzkie 199128 1.Wydatki bieŝące, w tym: 199128 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 198728 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180400 18328 400 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 119000 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 3800 3800 115200 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2110477 1.Wydatki bieŝące, w tym: 2100477 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 2099677 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1820000 279677

2. Wydatki majątkowe 800 10000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 25000 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 25000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5000 20000 75095 Pozostała działalność 311000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 311000 1) Wydatki jednostek budŝetowych, w tym na: 310000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147000 163000 1000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 2160 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2160 1.Wydatki bieŝące, w tym: 2160 2160 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1393 767 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 477000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 475000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 175000 165000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38500 126500 10000 2. Wydatki majątkowe 300000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 300000 -doposaŝenie jednostek OSP krajowego systemu 300000 ratowniczo gaśniczego z gminy śyraków w 2 samochody straŝackie wraz termomodernizację budynku remiz OSP w śyrakowie i Wiewiórce 75421 Zarządzanie kryzysowe 2000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 2000 2000 2000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 57000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 57000 57000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45000 12000 757 Obsługa długu publicznego 802800 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 802800 1.Wydatki bieŝące, w tym: 802800 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 802800 758 RóŜne rozliczenia 100000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 100000 100000 100000 801 Oświata i wychowanie 15139000 80101 Szkoły podstawowe 9460639 1.Wydatki bieŝące, w tym: 7900639 7520639 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6087650 1432989 380000 2. Wydatki majątkowe 1560000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1560000 - budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie 1560000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 413250 1.Wydatki bieŝące, w tym: 413250 382750 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361150 21600 30500 80104 Przedszkola 1171862 1.Wydatki bieŝące, w tym: 1171862 1118862 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909600 209262

53000 80110 Gimnazja 2799001 1.Wydatki bieŝące, w tym: 2799001 2611001 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2429750 181251 188000 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 220550 1.Wydatki bieŝące, w tym: 220550 220050 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58200 161850 500 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół 378920 1.Wydatki bieŝące, w tym: 378920 377920 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 308200 69720 1000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71543 1.Wydatki bieŝące, w tym: 71543 71543 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71543 80148 Stołówki szkolne 623235 1. Wydatki bieŝące, w tym: 623235 621735 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446010 175725 1500 851 Ochrona zdrowia 79000 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 3000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 3000 3000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 2500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76000

1.Wydatki bieŝące, w tym: 76000 76000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45000 31000 852 Pomoc społeczna 5573270 85202 Domy pomocy społecznej 80000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 80000 80000 80000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 4621390 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Wydatki bieŝące, w tym: 4621390 186220 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158180 28040 4435170 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9890 1.Wydatki bieŝące, w tym: 9890 9890 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9890 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281300 1.Wydatki bieŝące, w tym: 281300 281300 85215 Dodatki mieszkaniowe 40000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 40000 40000 85216 Zasiłki stałe 62400 1.Wydatki bieŝące, w tym: 62400 62400 85219 Ośrodki pomocy społecznej 310900 1.Wydatki bieŝące, w tym: 310900 309400 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281200 28200 1500 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67390 1.Wydatki bieŝące, w tym: 67390 67390 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66390 1000

85295 Pozostała działalność 100000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 100000 100000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 271800 85401 Świetlice szkolne 256800 1.Wydatki bieŝące, w tym: 256800 237800 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227000 10800 19000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 15000 15000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7920533 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7150733 1.Wydatki bieŝące, w tym: 480000 480000 480000 2. Wydatki majątkowe 6670733 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6670733 - budowa kanalizacji sanitarn. w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakącie, Góra Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn, Bobrowa Wola- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - budowa kanalizacji w Korzeniowie wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego w m. Korzeniów z m. Bobrowa Wola - budowa kanalizacji sanit. w m. Zasów, Mokre, Nagoszy Cieszeciny, śyraków przysiółek Kolonia śyrakowska 4181933 100000 1888800 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli śyrakowskiej 500000 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp (pochodzące ze źródeł zagranicznych ) - budowa kanalizacji sanitarn. w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Bobrowa Zakacie, Góra Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn, Bobrowa Wola- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki (finansowany z udziałem Funduszu Spójności) - 4.181.933 - budowa kanalizacji sanitarn. w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszeciny, śyraków przysiółek Kolonia śyrakowska ( finansowany z udziałem środków z RPO Województwa Podkarpackiego ) 1888.800 zł 6070733 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 100000 100000 100000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6600 1.Wydatki bieŝące, w tym: 6600 6600 6600 90013 Schroniska dla zwierząt 2000

1.Wydatki bieŝące, w tym: 2000 2000 2000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 657700 1.Wydatki bieŝące, w tym: 657700 657700 657700 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 1500 1.Wydatki bieŝące, w tym: 1500 1500 1500 90095 Pozostała działalność 2000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 2000 2000 2000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 555000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 70000 70000 70000 92116 Biblioteki 390000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 390000 2) dotacje na zadania bieŝące 390000 92195 Pozostała działalność 95000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 95000 95000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20000 75000 926 Kultura fizyczna i sport 205000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 135000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 135000 2) dotacje na zadania bieŝące 135000 92695 Pozostała działalność 70000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 70000 70000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7000 63000 OGÓŁEM WYDATKI 41306944