Przedsięwzięcie 1.1.2 Przedsięwzięcie 1.1.1 5 sztuk 1 sztuka CEL OGÓLNY NR 1 narastającego Program Poddział./ zakres Programu Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu LGD Mazurskie Morze z dnia 20.09.2017 r. Rekomendowane zmiany (zaznaczone na czerwono) w Planie działania dla LSR 2014-2020 LGD "Mazurskie Morze" Załącznik nr 3 do LSR Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Nazwa narastającego narastająceg o wartość wskaźnikó w planowane Cel szczegółowy 1.1 0 0 100 100 000 100 0 1 sztuka 100 000 na 6 54,54 300 000 100 638 950 100 0 7 sztuk na 11 938 950 0 0 100 150 000 100 0 150 000 cel szczegółowy 1.1 300 000 888 950 0 1 188 950 Cel szczegółowy 1.2 1
Przedsięwzięcie 1.2.3 5 sztuk PO RiM Pzredsięwzięcie 1.2.2 PO RiM PO R i M Przedsięwzięcie 1.2.1 0 0 100 200 000 100 0 200 000 0 0 100 350 000 100 0 350 000 lub inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 0 0 100 900 000 100 0 900 000 0 0 100 200 000 100 0 200 000 1 sztuka na 3 sztuki) 50 200 000 100 450 000 100 0 4 sztuki na 6 650 000 4 sztuki 44,44 400 000 100 800 000 100 0 9 sztuk 1 200 000 2
CEL OGÓLNY NR 2 narastające go Program Poddział./ zakres Programu Przedsięwzięcie 1.2.5 1 sztuka Przedsięwzięcie 1.2.4 4 sztuki 8 sztuki 66,66 550 000 100 250 000 100 0 12 sztuk 800 000 14 sztuk 100 2 300 000 100 0 100 0 14 sztuk 2 300 000 Liczba utworzonych partnerstw przedsiębiorców rozwijających rynek zbytu produktów i usług lokalnych 1 sztuka 50 100 000 100 100 000 100 0 200 000 cel szczegółowy 1.2 3 550 000 3 250 000 0 6 800 000 cel ogólny 1 3 850 000 4 138 950 0 7 988 950 Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Nazwa narastającego narastająceg o wartość wskaźnikó w planowane 3
Przedsięwzięcie 2.2.1 5 sztuk Przedsięwzięcie 2.1.1 8 sztuk Cel szczegółowy 2.1 zakresie ochrony bioróżnorodności, renaturyzacji, walce z kłusownictwem, poprawy potencjału produkcyjnego sektora rybactwa. 15 sztuk 65,21 600 000 100 320 000 100 0 2 920 000 cel szczegółowy 2.1 600 000 320 000 0 920 000 Cel szczegółowy 2.2 adresowanych do mieszkańców na przekazanie wiedzy i środowisku i zmianach klimatycznych. 5 sztuk 50 100 000 100 100 000 0 100 0 1 200 000 cel szczegółowy 2.2 100 000 100 000 0 200 000 cel ogólny 2 700 000 420 000 0 1 120 000 4
Przedsięwzięcie 3.2.1 Przedsięwzięcie 3.1.1 CEL OGÓLNY NR 3 narastającego Program Poddział./ zakres Programu Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Nazwa narastającego narastająceg o wartość wskaźnikó w planowane dotyczących infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego 100 900 000 Cel szczegółowy 3.1 100 0 100 0 900 000 cel szczegółowy 3.1 900 000 0 0 900 000 Cel szczegółowy 3.2 na wsparcie szkoleniowe w zakresie kompetencji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej 1 sztuka 100 50 000 100 0 100 0 1 sztuka 50 000 5
Przedsięwzięcie 3.2.5 /Projekt współpracy Pzredsięwzięcie 3.2.4 4 sztuki Przedsięwzięcie 3.2.3 8 sztuk Przedsięwzięcie 3.2.2 12 sztuk /Projekt współpracy w ramach których partnerstwa lokalne realizują działania wspólne dla promocji produktów i usług lokalnych 4 sztuki 25 280 000 100 805 000 100 0 16 sztuk 1 085 000 na realizacje inicjatyw promujących zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa lokalnego 5 sztuk 38,46 150 000 100 350 000 100 0 13 sztuk 500 000 na zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 sztuki 50 260 000 100,00 240 000 100 0 8 sztuk 500 000 w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności osób z sektora rybackiego 100 104 100 100 0 100 0 104 100 6
Przedsięwzięcie 3.3.3 Przedsięwzięcie 3.3.2 Przedsięwzięcie 3.3.1 /projekt współpracy Przedsięwzięcie 3.2.6 fundusz wiodący Aktywizacja/funkcjonow anie w zakresie integrowania i aktywizowania społeczności do wdrażania LSR 37,5 780 000 75 970 000 100 700 000 8 sztuk 2 450 000 cel szczegółowy 3.2 1 574 100 2 365 000 700 000 4 639 100 Cel szczegółowy 3.3 na zorganizowanie lub zrewitalizowanie miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej 4 sztuki 100 775 900 100,00 0 100 0 4 sztuki 775 900 na budowę lub modernizację infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej liczba operacji na budowę lub modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z obszarem rybackim 14 sztuk 13 sztuk na 18 87,50 85,71 2 174 000 3 070 102 100,00 366 000 100 0 16 sztuk 2 540 000 100 272 948 100 0 7 16 sztuk na 21 3 343 050
cel szczegółowy 3.3 6 020 002 638 948 0 6 658 950 cel ogólny 3 8 494 102 3 003 948 700 000 12 198 050 LSR 13 044 102 7 562 898 700 000 21 307 000 budżetu planowane wsparcie na przedsięwzięcie dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania poddziałani a Realizacja LSR 4 750 000 50 budżetu planowane wsparcie na przedsięwzięcie dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania PO RIM poddziałani a Realizacja LSR 4 218 950 50 8