UCHWAŁA NR LXI/663/2018 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 Zmiany w budżecie po stronie dochodów Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 120 800 wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące 120 800 Wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 120 800 801 Oświata i wychowanie 23 888 Dochody bieżące 23 888 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 8 988 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 14 900 nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 142 526 Dochody bieżące 142 526 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 20 862 1 264 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690) 120 400 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 200 Dochody bieżące 3 200 Wpływy z usług ( 0830) 3 200 Razem: 290 414 Ogółem zwiększenie dochodów: 290 414
Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie po stronie wydatków Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 200 000 200 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 200 000 Wydatki majątkowe 200 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 Wydatki majątkowe 200 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 750 Administracja publiczna 44 150 44 150 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 150 44 150 Wydatki bieżące 44 150 Wydatki jednostek budżetowych 44 150 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 150 Wydatki majątkowe 44 150 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 150 801 Oświata i wychowanie 1 719 888 1 746 000 80101 Szkoły podstawowe 570 000 Wydatki bieżące 570 000 Wydatki jednostek budżetowych 300 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 000 Dotacje na zadania bieżące 270 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 000 Wydatki bieżące 37 000 Wydatki jednostek budżetowych 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 80104 Przedszkola 47 900 1 709 000 Wydatki bieżące 47 900 1 709 000 Wydatki jednostek budżetowych 17 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 900 Dotacje na zadania bieżące 30 000 1 709 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 14 000 Wydatki bieżące 14 000 Wydatki jednostek budżetowych 2 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 Dotacje na zadania bieżące 12 000 80110 Gimnazja 13 000 Wydatki bieżące 13 000 Dotacje na zadania bieżące 13 000
80115 Technika 460 000 Wydatki bieżące 460 000 Dotacje na zadania bieżące 460 000 80116 Szkoły policealne 275 000 Wydatki bieżące 275 000 Dotacje na zadania bieżące 275 000 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 96 000 Wydatki bieżące 96 000 Dotacje na zadania bieżące 96 000 80120 Licea ogólnokształcące 130 000 Wydatki bieżące 130 000 Dotacje na zadania bieżące 130 000 80149 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 100 000 Wydatki bieżące 100 000 Dotacje na zadania bieżące 100 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 5 000 Dotacje na zadania bieżące 5 000 80195 Pozostała działalność 8 988 Wydatki bieżące 8 988 Wydatki jednostek budżetowych 1 488 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 488 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 852 Pomoc społeczna 15 000 139 200 85202 Domy pomocy społecznej 124 200 Wydatki majątkowe 124 200 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 200 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15 000 15 000 Wydatki bieżące 15 000 15 000 Wydatki jednostek budżetowych 15 000 15 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 142 526 85333 Powiatowe urzędy pracy 120 400 Wydatki bieżące 120 400 Wydatki jednostek budżetowych 120 400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 400 5 000
85395 Pozostała działalność 22 126 Wydatki bieżące 22 126 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 22 126 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 200 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 50 000 Wydatki bieżące 50 000 Wydatki jednostek budżetowych 50 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 85410 Internaty i bursy szkolne 3 200 Wydatki bieżące 3 200 Wydatki jednostek budżetowych 3 200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 200 926 Kultura fizyczna 245 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 000 Wydatki majątkowe 245 000 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 245 000 Razem: 2 419 764 2 129 350 Ogółem zwiększenie wydatków: 290 414 x
Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 200 000 200 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 200 000 Wydatki majątkowe 200 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 Wydatki majątkowe 200 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 750 Administracja publiczna 44 150 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 150 Wydatki majątkowe 44 150 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 150 852 Pomoc społeczna 124 200 85202 Domy pomocy społecznej 124 200 Wydatki majątkowe 124 200 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 200 926 Kultura fizyczna 245 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 000 Wydatki majątkowe 245 000 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 245 000 Razem: 445 000 368 350 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 76 650 x
Załącznik Nr 4 Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2018 - Wykaz inwestycji" Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 - Transport i łączność 200 000 200 000 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 200 000 7. Budowa chodnika ul. Mała Poręba od ul. Podbielowskiej wraz z kanałem i projektem - I etap 200 000 60016 - Drogi publiczne gminne 200 000 15. Modernizacja ul. Zabełeckiej 200 000 750 - Administracja publiczna 44 150 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 150 1. Komputeryzacja Urzędu 44 150 852 - Pomoc społeczna 124 200 85202 - Domy pomocy społecznej 124 200 2. Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 124 200 926 - Kultura fizyczna 245 000 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 000 5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. "Miejski Klub Sportowy "Sandecja" 245 000 Razem: 445 000 368 350 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 76 650 x
Załącznik Nr 5 Zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2018" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 32 000 1. Dotacje celowe 32 000 801 Oświata i wychowanie 32 000 80104 Przedszkola 30 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 30 000 terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 359 000 1 709 000 2. Dotacje podmiotowe 1 359 000 1 709 000 801 Oświata i wychowanie 1 359 000 1 709 000 80101 Szkoły podstawowe 270 000 270 000 80104 Przedszkola 1 709 000 1 709 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000 10 000 80110 Gimnazja 13 000 13 000 80115 Technika 460 000 460 000 80116 Szkoły policealne 275 000 275 000 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 96 000 96 000 80120 Licea ogólnokształcące 130 000 130 000
80149 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 100 000 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 100 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych 5 000 szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 5 000 Ogółem dotacje udzielone z budżetu Miasta: 1 391 000 1 709 000 Ogółem zmniejszenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta: x 318 000