Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/238/09 Rady Miejskiej w z dnia 9 marca 2009r. Zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice na lata 2007-2013 I. W rozdziale 5. Zadania zmierzające do realizacji celów, Podrozdziale 5.3 Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury: wers pierwszy: Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki otrzymuje brzmienie: Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II. Droga Stara Wieś - Franki wers drugi: Modernizacja drogi Nowe - Pawlikowice otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe Pawlikowice, gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego II. W rozdziale 6. Realizacja zadań, podrozdział 6.1. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013, a). w wykazie projektów zgodnych z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 projektu wymieniony w: - myślniku czwartym (tj. Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki (RPO WŁ)) otrzymuje brzmienie: - Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II. Droga Stara Wieś - Franki - myślniku piątym (tj. Modernizacja drogi Pawlikowice - Nowe (RPO WŁ)) otrzymuje brzmienie: - Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe Pawlikowice, gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego b). w dziale: Zadania do realizacji w ramach RPO WŁ 2007-2013: Zadanie 4 i zadanie 5 otrzymują następującą treść: Zadanie 4 1. Nazwa zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II. Droga Stara Wieś - Franki 2. Zgodność planem zgodny zagospodarowania przestrzennego 3. Harmonogram realizacji 3.1 Data rozpoczęcia 2008 3.2 Data zakończenia 2010 4. Planowane efekty końcowe 4.1 Produkty długość zmodernizowanej drogi gminnej. km 4.2 Rezultaty skrócenie czasu przejazdu drogą gminną -. min 5. Instytucje i podmioty Związek Gmin Regionu Kutnowskiego / Gmina Krośniewice uczestniczące we wdrażaniu 6. Nakłady do poniesienia 5 193 050,26 7. Źródła finansowania lata 2010 7.1 Budżet Gminy 1 300 000,00 7.2 Budżet Państwa 7.3 Środki Unii Europejskiej 3 893 050,26 7.4 Inne 8. Razem 5 193 050,26
Zadanie 5 1. Nazwa zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe Pawlikowice, gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego 2. Zgodność planem zgodny zagospodarowania przestrzennego 3. Harmonogram realizacji 3.1 Data rozpoczęcia 2008 3.2 Data zakończenia 2010 4. Planowane efekty końcowe 4.1 Produkty długość zmodernizowanej drogi gminnej. km 4.2 Rezultaty skrócenie czasu przejazdu drogą gminną -. min 5. Instytucje i podmioty Gmina Krośniewice uczestniczące we wdrażaniu 6. Nakłady do poniesienia 4 486 766,55 7. Źródła finansowania lata 2008 2009 2010 7.1 Budżet Gminy 8 723,00 594 857,31 518 111,33 7.2 Budżet Państwa 7.3 Środki Unii Europejskiej 26 169,00 1 784 571,92 1 554 333,99 7.4 Inne 8. Razem 34 892,00 2 379 429,23 2 072 445,32 IV. W rozdziale 9. Plan finansowy na lata 2007-2013 i na następne lata 1. tabela 48 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Krośniewice na lata 2008-2013 otrzymuje brzmienie:
Tabela 48. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KROŚNIEWICE NA LATA 2008-2013 Lp. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej 1. Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice * 2. Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Termin realizacji Źródła finansowania Łączne nakłady Dotychczaso we nakłady (poniesione w 2007r) Lata / Koszty w PLN rozp. zak. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2010 ogółem 8 478 486,23 12 930,00 168 096,00 4 074 470,02 4 222 990,21 środki UE* 7 206 713,30 10 990,50 142 881,60 3 463 299,52 3 589 541,68 śr. własne 1 271 772,93 1 939,50 25 214,40 611 170,50 633 448,53 budżet gminy w tym fundusz*** 1 271 772,93 1 939,50 25 214,40 611 170,50 633 448,53 śr. jednostki real.**** pożyczka/kredyt 2007 2010 ogółem 10 160 980,29 2 406 525,17 787 358,09 1 789 990,00 5 117 107,03 środki UE* 8 636 833,25 2 045546,39 669 254,38 1 521 491,50 4 400 540,98 śr. własne 1 524 147,04 360 978,78 118 103,71 268 498,50 776 566,05 w tym budżet gminy 175 000,00 4 154,09 fundusz*** śr. jednostki real.**** pożyczka/kredyt 2 231525,17 783 204,00 268 498,50 776 566,05 * w skład projektu Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice wchodzą następujące zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części miasta Krośniewice - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części miasta Krośniewice - Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych miasta Krośniewice - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach
Lp. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej Termin realizacji Źródła finansowania Łączne nakłady Dotychcza sowe nakłady (poniesion e w 2007r) Lata / Koszty w PLN rozp. zak. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krośniewice (etap I) 4. Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę sieci wodociągowej ** Związek Gmin Regionu Kutnowskiego / Gmina Krośniewice 2008 2010 ogółem 3 890 000,00 890 000,00 1 500 000,0 1 500 000,00 środki UE* 3 306 500,00 756 500,00 1 275 000,00 1 275 000,00 0 śr. własne 583 500,00 133 500,00 225 000,00 225 000,00 w tym budżet gminy 583 500,00 133 500,00 225 000,00 fundusz*** 00 śr. jednostki real.**** pożyczka/kredyt 225 000,00 2007 2010 ogółem 3 130 000,00 0,00 190 000,00 1 500 000,00 1 440 000,00 środki UE* 2 347500,00 142 500,00 1 125 000,00 1 080 000,00 śr. własne 782 500,00 47 500,00 375 000,00 360 000,00 budżet gminy w tym fundusz*** 782 500,00 47 500,00 375 000,00 360 000, 00 śr. jednostki real.**** pożyczka/kredyt ** w skład projektu Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę sieci wodociągowej wchodzą następujące zadania inwestycyjne: - Spięcia sieci wodociągowych w Gminie Krośniewice - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowem 62 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lp. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej Termin realizacji Źródła finansowania Łączne nakłady Dotychcza sowe nakłady (poniesion e w 2007r) Lata / Koszty w PLN rozp. zak. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5. Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Krośniewice dla projektu 6. Remont stadionu miejskiego w 7. Budowa cmentarza komunalnego 8. Termomodernizacja budynków: liceum ogólnokształcącego oraz szkoły podstawowej 2008 2010 ogółem 20 340 0,00 0,00 6 030,00 14 310,00 środki UE* śr. własne 20 340 0,00 0,00 6 030,00 14 310,00 2008 2010 ogółem 2 900 000,00 0,00 200 000,00 450 000,00 450 000,00 1 800 000,0 środki UE* 500 000,00 50 000,00 225 000,00 225 000,00 śr. własne 2 400 000 200 000,00 225 000,00 225 000,00 1 800 000,0 2007 2010 ogółem 4 633 000,00 100 000,00 500 000,00 1 200 000,00 środki UE* śr. własne 4 633 000,00 100 000,00 500 000,0 1 200 000,00 2011 2012 ogółem 700 000,00 350 000,00 350 000,00 środki UE* śr. własne 700 000,00 350 000,00 350 000,00
Lp. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej 9. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II. Droga Stara Wieś - Franki 10. "Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe Pawlikowice, gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego ZGRK/ Gmina Krośniewice Termin realizacji Źródła finansowania Łączne nakłady Dotychcza sowe nakłady (poniesion e w 2007r) Lata / Koszty w PLN rozp. zak. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2010 ogółem 5 193 050,26 5 193 050,26 środki UE* 3 893 050,26 3 893 050,26 śr. własne 1 300 000,00 1 300 000,00 2008 2010 ogółem 4 486 766,55 0,00 34 892,00 2 379 429,23 2 072 445,32 środki UE* 3 365 074,91 26 169,00 1 784 571,92 1 554 333,99 śr. własne 1 121 691,64 8 723,00 594 857,31 518 111,33
2. Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach RPO WŁ oraz PROW otrzymuje brzmienie: Zadania realizowane w ramach RPO WŁ 2007-2013 Źródła dofinansowania Lata realizacji projektów / zadań inwestycyjnych 2007 2008 2009 2010 Budżet gminy 362 918,28 1 132 541,11 1 705 556,31 3 467 435,91 Budżet państwa środki prywatne środki Unii Europejskiej 2 056 536,89 5 467 804,98 8 044 362,94 14 712 466,91 Inne Razem 2 419 455,17 6 600 346,09 9 749 919,25 18 179 902,82 Zadania realizowane w ramach PROW 2007 2013 Źródła dofinansowania Lata realizacji projektów / zadań inwestycyjnych 2008 2009 2010 Budżet gminy 197 500,00 600 000,00 585 000,00 Budżet państwa środki prywatne środki Unii 192 500,00 1 350 000,00 1 305 000,00 Europejskiej Inne Razem 390 000,00 1 950 000,00 1 890 000,00 Zadania realizowane w ramach RPO WŁ 2007-2013 oraz PROW 2007 2013 Źródła dofinansowania Lata realizacji projektów / zadań inwestycyjnych 2007 2008 2009 2010 Budżet gminy 362 918,28 1 330 041,11 2 305 556,31 4 052 435,91 Budżet państwa środki prywatne środki Unii Europejskiej 2 056 536,89 5 660 304,98 9 394 362,94 16 017 466,91 Inne Razem 2 419 455,17 6 990 346,09 11 699 919,25 20 069 902,82