Uchwała Nr 1621/2016 Zarządu Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 1392 ze zm.), a także art. 2 pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 2) ustawy z 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.) Zarząd Wielkopolskiego uchwala co następuje: 1 Zmienia się uchwałę Zarządu Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30.04.2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienianą następnie uchwałami nr 574/2015 z 29.05.2015, nr 661/2015 z 23.06.2015, nr 911/2015 z 7.08.2015, nr 1023/2015 z 10.09.2015, nr 1086/2015 z 24.09.2015, nr 1355/2015 z 01.12.2015 oraz nr 1429/2015 z 17.12.2015 poprzez zmianę załącznika do przedmiotowej uchwały nr 479/2015 z 30.04.2015 roku tj. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2 Zmienione postanowienia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Wielkopolskiego. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Marek Woźniak
Uzasadnienie do Uchwały Nr 1621/2016 Zarządu Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zgodnie z art. 2 pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 2) ustawy z 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.), Zarząd Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 jest zobowiązany do przygotowania dodatkowego dokumentu uzupełniającego zapisy regionalnego programu operacyjnego. Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 związane są m.in. z dostosowaniem opisów odpowiednich poddziałań do zatwierdzonej Strategii ZIT dla MOF Poznania, zmianą zapisów Poddziałania 8.1.3 - projektu pozakonkursowego dot. kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży szkolnej, doprecyzowaniem warunków wsparcia zgodnie ze wspólnym stanowiskiem MR i KE w zakresie Umowy Partnerstwa Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Wielkopolskiego w sprawie zmiany zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest w pełni uzasadnione. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek
1. 2. 3. 4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1621/2016 Zarządu Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 Lp. Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w odniesieniu do wersji 1.9) Rozdział Działanie / Nazwa elementu Działanie 1.3, 3.2, 3.3, 4.4, 6.4, 6.6, 7.2, 8.1, 8.3, 9.3 Pkt 6 i 7. Typy projektów i typy beneficjentów oraz w części Działań pkt 13 Tryb wyboru projektów i 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Działanie 1.4 pkt 7 Typ beneficjenta Działanie 3.3, pkt 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Działanie 5.1, pkt 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Zmiana Uzupełnienie opisu Działania we wskazanych punktach/wstawienie opisu Poddziałania zgodnie z zapisami Strategii ZIT dla MOF Poznania Było: Wielkopolskiego w partnerstwie 1 Jest: Wielkopolskiego Dodanie zapisu: Projekty realizowane w zakresie Poddziałań 3.3.1, 3.3.3 i 3.3.4 muszą być zgodne z zapisami dokumentu Zrównoważona intermodalna mobilność miejskia (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa - Wspólna interpretacja, którego treść zamieszczona jest pod opisem Działania. Dodanie zapisu: Projekty realizowane w ramach Działania 5.1 muszą być zgodne z zapisami dokumentu Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT 7. Postanowienia Umowy Partnerstwa - Wspólna interpretacja, którego treść zamieszczona jest pod opisem Działania. Uzasadnienie Dostosowanie do zapisów Strategii ZIT dla MOF Poznania zaakceptowanej przez Ministerstwo Rozwoju i IZ WRPO 2014+ Dostosowanie zapisów zgodnie z wnioskiem u Gospodarki UMWW odnośnie zmian w projekcie Gospodarna Wielkopolska Doprecyzowanie zapisów zgodnie z dokumentem wynegocjowanym pomiędzy MR a KE. Doprecyzowanie zapisów zgodnie z dokumentem wynegocjowanym pomiędzy MR a KE. 5. Działanie 6.2 Aktualizacja podstawy prawnej ustawa z dnia 2 lipca 2004 o Aktualizacja podstawy 1 Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020. 1 S t r o n a
6. 7. 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 nazwa Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 6. Typy projektów swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz. 584, z późn. zm.). Było: Kształcenie ogólne Cyfrowa Edukacja Wielkopolsk@ projekt pozakonkursowy Jest: Kształcenie ogólne eszkoła Wielkopolska 2020 projekt pozakonkursowy Było: 1. Prowadzenie i upowszechnienie metod nauczania opartych na TIK: - wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, przez: a) stosowanie przez nauczycieli kształcenia wyprzedzającego z metodą projektów, w tym przeszkolenie nauczycieli w ramach tych zagadnień, b) przeprowadzanie wirtualnych eksperymentów matematycznoprzyrodniczych z wykorzystaniem aplikacji/programów komputerowych wraz z dokumentacją i programem szkoleń oraz korzystanie z innych narzędzi wirtualnych, w tym dedykowanych gier, celem realizacji programu szkolnego, c) rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, - stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej bazującej na realizacji kursów otwartych online, pozwalających na przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem TIK i weryfikację umiejętności potwierdzonych certyfikatem. - stworzenie i przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej wraz z doposażeniem szkoły w sprzęt TIK według standardów określonych w programie Cyfrowa szkoła. 2. Wsparcie podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji opartej na TIK, w tym m. in. rozwój albo budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Jest: 1. Prowadzenie i upowszechnienie uczenia metodą projektów uczniowskich z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji cyfrowych. 2. Upowszechnianie uczenia i wsparcia dla uczniów zdolnych oraz upowszechnianie kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, rozwój kompetencji cyfrowych. 3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z uczniami, w tym zastosowanie metody kształcenia prawnej. Doszczegółowienie nazwy Zmiana postulowana przez Edukacji i Nauki UMWW 2 S t r o n a
8. 9. 10. 11. 12. Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 7. Typ beneficjenta Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 17. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2 15. Limity i ograniczenia w realizacji projektów Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1 6. Typy projektów wyprzedzającego. 4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i wyposażenie pracowni TIK. Było: Wielkopolskiego w partnerstwie (Partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej). Jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w w partnerstwie (partnerstwo zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020). Było: 3. Działania ( ). Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu (środków trwałych) nie przekroczy 30% wartości projektu (włączając crossfinancing). Jest: 3. Działania ( ). Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu (środków trwałych) nie przekroczy 38% wartości projektu (włączając crossfinancing). Było: W ramach ( 0 wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków projektu. Jest: W ramach ( 0 wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 38% wydatków projektu. Usunięcie: 4. Beneficjent zapewni funkcjonowanie utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Usunięcie spójnika oraz między lit. a i lit. b. Zmiana postulowana przez Edukacji i Nauki UMWW Zmiana wynikająca ze zgłaszanych zmian u Edukacji i Nauki UMWW Zmiana postulowana przez Edukacji i Nauki UMWW Usunięcie w związku z przeniesieniem typu projektu dot. CKZiU do Poddziałania 8.3.1 Doprecyzowanie zapisu 13. Działanie 9.3 Aktualizacja podstawy prawnej w przypisie obowiązujący tekst jednolity Aktualizacja podstawy 3 S t r o n a
14. 15. 16. 17. 4. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji Poddziałanie 9.3.1 7. Typ beneficjenta i całość dokumentu Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.2 6. Typu projektów Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.2 7. Typ beneficjenta Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.3 7. Typ beneficjenta ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2015,poz. 2156) Było: 2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji ( ) - projekty szkół i placówek systemu oświaty promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy ( ) Jest: 2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji ( ) - projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy ( ) Było: ( ) 5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno kształcenia ogólnego i zawodowego). Jest: 5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego). Było: ( ) 5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno kształcenia ogólnego i zawodowego). Jest: 5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia ogólnego). Dodanie zapisów dotyczących warunków realizacji projektów w ramach OSI Ośrodków Subregionalnych. Załącznik nr 1 do tabeli zmian. prawnej. Doprecyzowanie zgodnie z WRPO 2014+ Doprecyzowanie zgodnie z WRPO 2014+ Doprecyzowanie zgodnie z WRPO 2014+ Doprecyzowanie zasad realizacji projektów w związku z podpisaniem Mandatów Terytorialnych dla poszczególnych OSI 4 S t r o n a
18. Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego Aktualizacja zapisów. Załącznik nr 2 do tabeli zmian. Uzupełnienie Wykazu o kolejne projekty zidentyfikowane do realizacji jako projekty pozakonkursowe WRPO 2014+. 5 S t r o n a
Załącznik nr 1 do Tabeli zmian B.2. Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju innych obszarów miejskich niż obszary funkcjonalne miast wojewódzkich (w tym ZIT, instrumenty spełniające kryteria art. 36 rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów poszczególnych dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, st 289), zwanego dalej rozporządzeniem 1301/2013 ) B.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego Obszary Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych W Województwie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przewidziano instrument wsparcia polityki miejskiej i obszaru funkcjonalnego miast o charakterze subregionalnym OSI. Zaliczono do nich miasta liczące 50-100 tys. mieszkańców, o strategicznym znaczeniu społeczno-gospodarczym. Są to: Piła, Gniezno, Leszno oraz Konin. Instrument realizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu Wielkopolskiego (ZWW) nr 4680 /2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia zasad dotyczących realizacji projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszaru strategicznej interwencji ośrodków subregionalnych wraz z ich obszarami funkcjonalnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji terytorializacji interwencji w ramach WRPO 2014+ skierowanej dla ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: IZ WRPO 2014+ oraz przedstawiciele zdefiniowanych miast subregionalnych wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Przy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych przyjęto metodologię Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, która pozwala na harmonizację i porównywalność wyników. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 4680 /2014 ZWW z dnia 23 maja 2014 roku treść mandatu terytorialnego przyjmowana jest przez ZWW w formie uchwały. Zakres wsparcia przedstawiony w Mandacie Terytorialnym jest wspólnym stanowiskiem przedstawicieli ośrodków subregionalnych i jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego wskazanymi dla danego ośrodka subregionalnego i jego obszaru funkcjonalnego. Tryb wyboru poszczególnych przedsięwzięć do dofinansowania będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Wiodącym trybem wyboru projektów w ramach OSI Ośrodków Subregionalnych będzie tryb konkursowy, służący określeniu właściwego zakresu i skali interwencji oraz pozwalający na koncentrację przestrzenną i przedmiotową środków i ich efektywne wykorzystanie na rzecz zidentyfikowanych problemów określonych w części diagnostycznej. Przedsięwzięcia będą z jednej strony eliminować bariery rozwojowe, z drugiej wzmacniać zidentyfikowane potencjały obszaru. Przedsięwzięcia znajdujące się w Mandacie Terytorialnym będą musiały przejść odpowiednią ścieżkę oceny projektów. Decyzja o przyjęciu dokumentu nie jest równoznaczna z ostateczną decyzją o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych przedsięwzięć. Właściwa ocena kwalifikowalności poszczególnych projektów i ich elementów nastąpi na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz oceny formalnej i merytorycznej dokonywanej przez IZ WRPO 2014+. Kwestie zgodności projektów docelowych z następującymi dokumentami są zasadnicze i kluczowe dla możliwości
realizacji poszczególnych potencjalnych projektów: Umowa Partnerstwa, Program WRPO 2014+, SZOOP WRPO 2014+, odpowiednie Wytyczne Ministerstwa Rozwoju (MR) i IZ WRPO 2014+, kryteria wyboru projektów. Oznacza to, że akceptacja przedsięwzięć zawartych w Mandacie Terytorialnym do momentu pozytywnego zakończenia ich oceny formalnej i merytorycznej oraz podpisania umowy ma charakter warunkowy. Wnioski o dofinansowanie zidentyfikowane w ramach mechanizmu OSI Ośrodków Subregionalnych będą musiały spełnić wymóg zgodności z zapisami Mandatu Terytorialnego, w ramach właściwego trybu wyboru projektów. Przyznana dla danego OSI alokacja określona jest w Uchwale Nr 4680 /2014 ZWW z dnia 23 maja 2014 roku, kwotą wyrażoną w euro. Kwoty ujęte w Mandacie Terytorialnym, podawane w złotówkach mają jedynie charakter indykatywny. Na etapie wdrażania kontraktacja środków będzie odbywać się zgodnie z kursem euro aktualnym dla danego miesiąca, natomiast alokacja do wykorzystania na dany rok kalendarzowy zawarta w harmonogramie wyliczana będzie po kursie przyjętym przez IZ WRPO 2014+ dla danego roku. Wartość dofinansowania w ramach instrumentu, na poszczególne OSI rozkłada się następująco: - Pilski OSI - 27 044 252 mln euro - Leszczyński OSI - 18 897 955 mln euro - Koniński OSI - 29 679 560 mln euro - Gnieźnieński OSI - 23 583 882 mln euro W związku z tym iż z założenia przyznana dla OSI alokacja w całości wyczerpana zostaje przez projekty z listy podstawowej, nie ma gwarancji na realizację projektów z listy rezerwowej. W przypadku uwolnienia kwoty decyzja będzie każdorazowo podejmowana przez IZ WRPO 2014+ i uzależniona będzie między innymi od następujących czynników: dostępność środków w ramach OSI, dostępność środków w ramach danego PI / osi priorytetowej, alokacja OSI, postępy w realizacji instrumentu OSI, czy aktualny kurs euro. Zawarte w Mandacie Terytorialnym fiszki obszarowe z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego zostały opracowane na podstawie zapisów z SZOOP WRPO 2014+ aktualnych na dzień przesłania do IZ WRPO 2014+ ostatecznej wersji Mandatu Terytorialnego przez poszczególne OSI. W przypadku zmian SZOOP WRPO 2014+, zmianie będzie ulegać obowiązujący zakres wsparcia dla OSI, określany każdorazowo we właściwych dokumentacjach konkursowych. IZ WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do ewentualnej aktualizacji treści poszczególnych Mandatów Terytorialnych w stopniu odpowiadającym potencjalnym wymogom zawartym w przepisach prawa, poszczególnych wytycznych i wskazaniach Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciele OSI zobowiązani są do realizacji i osiągnięcia wartości wskaźników wskazanych dla poszczególnych projektów w Mandacie Terytorialnym. W przypadku nieosiągnięcia założonych efektów, IZ WRPO 2014+ może stosować procedury przewidziane dla wszystkich beneficjentów ubiegających się o wsparcie w Programie. osiągnięcie zakładanej wartości danego wskaźnika powinno być każdorazowo omawiane z IZ WRPO 2014+ oraz powinno wiązać się z podjęciem konkretnych działań zaradczych przez przedstawicieli OSI.
IZ WRPO 2014+ zobowiązuje Sygnatariuszy poszczególnych Mandatów Terytorialnych do wykonania uzgodnionych z IZ WRPO 2014+ i określonych w Mandacie wartości wskaźników, w szczególności wskaźników wybranych do Ram Wykonania WRPO 2014+. Postęp w zakresie realizacji wskaźników wybranych do Ram Wykonania będzie weryfikowany przez IZ WRPO 2014+ podczas dokonywanych przeglądów. W przypadku zidentyfikowania ryzyka nieosiągnięcia wartości pośrednich (do roku 2018) lub docelowych (do roku 2023) wskaźników, IZ WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do podjęcia w każdym czasie decyzji o kontraktacji części alokacji danego OSI w ramach innych mechanizmów wsparcia (np. konkursy otwarte). W celu monitorowania postępu wdrażania instrumentu OSI ośrodków subregionalnych w ramach WRPO 2014+, IZ WRPO 2014+ zobowiązuje przedstawicieli OSI do przedkładania raz na kwartał sprawozdania z realizacji Mandatu Terytorialnego. W związku z wymaganym przez Instytucję Koordynującą Realizację Umowy Partnerstwa przyspieszeniem realizacji WRPO 2014+ oraz innych programów operacyjnych, IZ WRPO 2014+ oraz przedstawiciele OSI dołożą wszelkich starań do jak najefektywniejszego wykorzystania przyznanej alokacji i spełnienia wymogów związanych z osiągnięciem Ram Wykonania i innych wskazanych przez MR.
numer działania lub poddziałania tytuł lub zakres projektu podmiot zgłaszający data identyfikacji podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN) szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) duży projekt (T/I/ND) szacowany wkład UE (PLN) wskaźnik wartość docelowa przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz Załącznik nr 2 do tabeli zmian Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych 1 przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami l.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Liczba zainicjowanych przy 5 1 7.3.1 Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych zrzeszających przedstawicieli sektora (szt.) Koordynacja ekonomii 2. Liczba interesariuszy ekonomii 87 społecznej w Wielkopolskiego 23.06.2015 Wielkopolskiego 2 520 000,00 2 520 000,00 2 142 000,00 społecznej deklarujących poprawę Wielkopolsce /ROPS w /ROPS w stopnia koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej w II kwartał 2015 01.07.2015 31.12.2018 wyniku wsparcia otrzymanego w programie (%) 2 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy WUP w 23.06.2015 projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego 47 690 40,00 47 690 400,00 40 536 840,00 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) (osoby) (w tym kobiety) 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) (osoby (w tym kobiety) 3. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (szt.) 4. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie (specyficzny) (osoby) 5. Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie - w tym kobiety(osoby) 6. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie ( C) (osoby) 7. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) - w tym kobiety (osoby) 8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie ( C) (osoby) 9. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 34,65% 21,08 % 3474 4775 2631 4775 2631 1702 227 III kwartał 2015 01.01.2015 30.06.2016 1 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy.
3 9.3.2 4 10.1 5 10.1 6 10.1 7 10.1 8 10.1 9 10.1 10 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego Powiat Wrzesiński Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 Wielkopolskiego - IZ Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 Wielkopolskiego - WUP w Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach Wielkopolskiego 2015-2023 - IZ Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach Wielkopolskiego 2015-2023 - WUP w Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ Wielkopolskiego Wielkopolskiego Wielkopolskiego 23.06.2015 Powiat Wrzesiński Polityki Regionalnej UMWW WUP w Polityki Regionalnej UMWW WUP w Polityki Regionalnej UMWW WUP w Polityki Regionalnej 76 995 000,00 76 995 000,00 wsparciem w programie (C) (osoby) 10. Liczba osób z w wieku 50 lat i 799 więcej objętych wsparciem w programie (osoby) 11. Liczba osób o niskich 2049 kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (osoby) 12. Liczba osób, które otrzymały 2026 bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (osoby) 1. Liczba wspartych obiektów 5 infrastruktury kształcenia zawodowego 73 145 250,00 2. Liczba osób korzystających ze 990 wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego II kwartał 2016 II kwartał 2015 IV kwartał 2018 - - - 170 532 237,70 - - - - - - - - 38 409 453,00 - - - - - - - - 22 542 729,30 - - - - - - - - 9 731 480,00 - - - - - - - - 13 357 510,30 - - - - - - - - 2 255 493,00 - - - - - - - - 21 226 868,10 - - - - -
11 10.2 12 10.1 13 10.1 14 10.2 15 5.2.2 16 5.2.2 Informacja i promocja WUP w WRPO 2014-2020 w latach Wielkopolskiego 2015-2023 Wydatki IP WRPO Wojewódzki związane z zamykaniem Fundusz Ochrony perspektywy 2007 2013 Środowiska i w ramach Priorytetu III Gospodarki poniesione w latach 2016 Wodnej w 2017 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Stowarzyszenie Wielkopolskim Aglomeracja Regionalnym Programem Kalisko Operacyjnym na lata Ostrowska 2014-2020 dla (z siedzibą w Zintegrowanych Kaliszu) Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Informacja i promocja Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Stowarzyszenie Aglomeracja Operacyjnym na lata Kalisko 2014-2020 dla Ostrowska Zintegrowanych (z siedzibą w Inwestycji Terytorialnych Kaliszu) Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. Wielkopolskiego 30.07.2015 30.07.2015 UMWW - - - 5 537 455,90 - - - - - WUP w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki - - - 1 657 500,00 - - - - - Wodnej w Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko Ostrowska (z siedzibą w Kaliszu) Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko Ostrowska (z siedzibą w Kaliszu) Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. Transportu UMWW - - - 1 097 050,00 - - - - - - - - 22 950,00 - - - - - 64 255 000,00 52 239 837,44 304 917 000,00 247 900 000 44 403 861,82 210 715 000,00 1. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (sztuki) 1. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (sztuki) 4 31.08.2015 I kwartał 2015 I kwartał 2017 15 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2018
17 7.1.1. 18 1.4.2 19 9.3.2 20 8.3.3 Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego Gospodarna Wielkopolska WUP w 30.07.2015 Wielkopolskiego 30.07.2015 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego Powiat Turecki 15.10.2015 obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego Czas zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska Edukacji 6.11.2015 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego Gospodarki UMWW Powiat Turecki (działając na mocy porozumienia z Powiatem Kolskim) Edukacji 82 000 000,00 82 000 000,00 20 694 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 14 000 000,00 63 500 000,00 63 500 000,00 69 700 000,00 17 000 000,00 13 300 000,00 53 975 000,00 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (procenty) 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (procenty) 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (procenty) 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby) 5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (osoby) 6. Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji (sztuki). 1. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 31,00 35,00 20 7 215 678 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 3 zawodowego (wskaźnik produktu) 2. Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury 500 kształcenia zawodowego (wskaźnik rezultatu) 1. Liczba nauczycieli kształcenia 371 zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby). 2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 8 000 praktykach u pracodawcy (osoby). 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 50 programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (sztuki). 4. Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 4 wsparciem w programie (sztuki). 5.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 70,1% praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 33 III kwartał 2015 1.01.2016 31.12.2017 1 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 II kwartał 2021 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 IV kwartał 2018 IV kwartał 2015 IV 2015 kwartał 31.01.2023
21 2.1.1 22 7.2.1 23 4.4.1 24 4.4.1 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Usługi społeczne projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkalnictwa wspomaganego Dziedzictwo Pierwszych Piastów rozbudowa infrastruktury magazynowokonserwatorskowystawienniczej Zdrowia Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Muzeum Pierwszych Piastów Lednicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący Muzeum byłego niemieckiego Martyrologiczne Obozu Zagłady Kulmhof w Żabikowie w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II na 19.11.2015 1.12.2015 Zdrowia 75,0 mln 75,0 mln Jednostki organizacyjne JST: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejskie Ośrodki Pomocy 100 mln 100 mln Rodzinie) oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Muzeum Pierwszych Piastów Lednicy na Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 19 864 500,00 16 150 000,00 6 068 200,00 5 900 200,00 63,8 mln 85 mln 13 727 500,00 5 015 170,00 programu (osoby). 6.Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie dzięki EFS (sztuki) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (sztuki) 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 1. Liczba instytucji objętych 2. Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych. 3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 4.Liczba uczestników imprez kulturalnych 1.Liczba zabytków objętych 2. Liczba instytucji dziedzictwa kulturowego objętych 3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 100% 1 IV kwartał 2015 69 (szt.) 10 660 (osoby) 4 (szt.) 60 000 (odwie dziny/ 2 500 (osoby) 2 (szt.) 5 000 (odwie dziny/ IV kwartał 2015 /I kwartał 2016 IV 2015 I/II 2016 kwartał kwartał II kwartał 2017 IV kwartał 2017 /I kwartał 2018 Czerwiec 2016 01.01.2017 28.02.2019 I kwartał 2016 1.01.2016 15.01.2019
1. Liczba obiektów zabytków objętych 25 4.4.1 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków Archidiecezja państwowości polskiej na Poznańska Ostrowie Tumskim w Archidiecezja Poznańska 9 850 000,00 9 850 000,00 8 372 500,00 2. Liczba instytucji dziedzictwa kulturowego objętych 3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 35 000 (odwie dziny/ IV kwartał 2015 IV kwartał 2015 II kwartał 2018 stanowiących atrakcje turystyczne. 26 4.4.1 Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa Wielkopolska kulturowego Organizacja województwa Turystyczna wielkopolskiego. Pn. Szlak Piastowski Wielkopolska Organizacja Turystyczna 5 658 440,00 5 337 128,13 4 536 558,91 1. Liczba zabytków. 2.Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 5 (szt.) 5 000 2 (szt.) I kwartał 2016 I kwartał 2016 II kwartał 2019 27 4.4.1 Przywrócenie i popularyzacja XVII - wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej na Świętej Górze poprzez digitalizację świętogórskiego Kongregacja Oratorium Św. archiwum muzycznego, Filipa Neri w rekonstrukcję organów, Gostyniu renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu 4 383 168,57 4 383 168,57 3 725 693,28 1. Liczba zabytków objętych 2. Liczba instytucji kultury objętych 3.Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych. 4. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 5.Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 6. Liczba uczestników imprez kulturalnych. 4 (szt.) 54 570 (liczba odwied zin) 174570 (osoby) 5 000 (osoby) IV kwartał 2015 I kwartał 2016 III kwartał 2016 28 4.4.1 29 4.4.1 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie Muzeum Enigmy w Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej Miasto Poznań Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 20 000 000,00 17 000 000,00 Miasto Poznań 15 006 000,00 12 200 000,00 14 450 000,00 10 370 000,00 1.Wzrost oczekiwanej liczby 4 000(o odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa dwiedzi ny/ kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 2. Liczba uczestników imprez 2 000 kulturalnych. (osoby) 1.Liczba instytucji kultury objętych 2. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 25 000 I kwartał 2016 II kwartał 2016 IV kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2018 IV kwartał 2017
30 4.4.1 31 4.4.1 Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie Restauracja i prace rekonstrukcyjno - budowlane przy XIII w. zabytkowym zespole sakralnym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 12 - etap końcowy Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie Klasztor OO. Franciszkanów Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie 12 291 220,00 12 291 220,00 Klasztor OO. 9 000 000,00 9 000 000,00 Franciszkanów 10 447 537,00 7 650 000,00 1.Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 2.Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 3. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 1. Liczba obiektów objętych wsparciem/rok. 2. Liczba osób korzystających z wspartych obiektów kulturalnych/rok. 3. Liczba wydarzeń kulturalnych o zasięgu regionalnym/rok 3 000 (odwie dziny/ 69 625 2 000 (osoby) 4 (szt) III kwartał 2016 III kwartał 2015 II kwartał 2016 IV kwartał 2015 I kwartał 2020 II kwartał 2017 32 4.4.1 33 4.4.1 34 4.4.1 35 4.4.1 Renowacja i adaptacja na cele kulturalne Miasto Gniezno zabytkowego Ratusza w Gnieźnie Ochrona dziedzictwa Muzeum kulturowego w Muzeum Początków Początków Państwa Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II Polskiego Gnieźnie Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu Teatr Aleksandra Fredry w im. Remont widowni dużej sceny obejmujący Teatr Nowy im. wymianę foteli, Tadeusza wykładzin oraz Łomnickiego w przebudowę kabiny elektroakustycznej Miasto Gniezno 8 500 000,00 8 500 000,00 Muzeum Początków Państwa Polskiego Gnieźnie Teatr Aleksandra Fredry w im. 5 999 940,00 4 878 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w 650 000,00 650 000,00 7 225 000,00 4 146 300,00 1 700 000,00 550 000,00 1. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 600 2. Liczba zabytków objętych 1.Liczba instytucji kultury objętych 2. Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych. 3.Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 4.Liczba uczestników imprez kulturalnych. 5. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 1. Liczba instytucji kultury objętych 2. Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych. 3.Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 4.Liczba osób korzystających z obiektu zasobów kultury objętych 5. Liczba uczestników imprez kulturalnych. 1. Wzrost liczby odwiedzin. 2. Liczba widzów. 2 (szt.) 5 000 (osoby) 60 091 300 (szt.) 70 000 (odwie dziny/ 70 000 70 000 (osoby) 60 000 60 000 IV kwartał 2015 IV kwartał I kwartał 2019 2015 I kwartał 2016 01.10.2015 30.04.2017 IV kwartał 2015 IV kwartał Styczeń 2017 2015 Kwiecień 2016 01.07.2016 31.10.2016
3.Liczba uczestników imprez. 60 000 4. Liczba zabytków. 36 4.4.1 Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne Powiat Kaliski Powiat Kaliski 3 500 000,00 3 300 000,00 2 805 000,00 5.Liczba instytucji kultury. 6.Liczba zrealizowana imprez. 1. Liczba zabytków objętych 2. Liczba instytucji kultury objętych 3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 4. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 350 (przedst awienia / 1 500 (odwie dziny/ 7 458 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2017