Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.17.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz.885 z póżn. zm. / u s t a l a m : 1 Wielkość dochodów i wydatków na 2015 rok dla jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1-8 wynikających z Uchwały Nr V/ 22 /15 Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1
Załącznik Nr 1 URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Dział Źródła Nazwa działu i źródła Zwiększenie DOCHODY BIEŻĄCE 910 146 0 758 RÓZNE ROZLICZENIA 910 146 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 910 146 0 DOCHODY MAJATKOWE 0 436 054 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 0 436 054 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 436 054 DOCHODY OGÓŁEM 910 146 436 054 2
Załącznik Nr 2 URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI WYDATKI BIEŻĄCE 113 319 2 466 758 RÓZNE ROZLICZENIA 100 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 100 000 0 zadań 100 000 0 - rezerwa celowa oświatowa 100 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 823 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 823 0 1) dotacje na zadania bieżące 12 823 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 0 2 466 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 2 466 1) dotacje na zadania bieżące 0 2 466 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 496 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 496 0 1) dotacje na zadania bieżące 496 0 WYDATKI MAJĄTKOWE 0 828 920 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 828 920 60016 Drogi publiczne gminne 0 150 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 150 000 60017 Drogi wewnętrzne 0 678 920 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 678 920 3
WYDATKI OGÓŁEM 113 319 831 386 4
Załącznik Nr 3 ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH WYDATKI BIEŻĄCE 243 387 243 387 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 243 387 0 80101 Szkoły podstawowe 112 667 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 107 411 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 169 0 zadań 14 242 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 256 0 80104 Przedszkola 52 900 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 50 725 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 289 0 zadań 6 436 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 175 0 80110 Gimnazja 77 820 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 283 64 314 0 0 zadań 9 969 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 537 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 0 52 900 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 50 725 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 44 289 zadań 0 6 436 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 2 175 5
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 190 487 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 181 694 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 157 483 zadań 0 24 211 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 8 793 WYDATKI OGÓŁEM 243 387 243 387 Załącznik Nr 4 6
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GOŚCIĘCINIE WYDATKI BIEŻĄCE 138 338 138 338 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138 338 138 338 80101 Szkoły podstawowe 100 474 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 95 931 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 481 0 zadań 13 450 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 543 0 80104 Przedszkola 37 864 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 36 206 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 754 0 zadań 4 452 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 658 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 0 37 864 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 36 206 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 31 754 zadań 4 452 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 658 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 100 474 7
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 95 931 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 82 481 zadań 0 13 450 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 4 543 WYDATKI OGÓŁEM 138 338 138 338 8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTROŻNICY Załącznik Nr 5 DOCHODY BIEŻĄCE 0 1 570 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 1 570 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 570 WYDATKI BIEŻĄCE 115 228 116 798 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 115 228 115 228 80101 Szkoły podstawowe 92 954 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 89 101 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 913 0 zadań 9 188 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 853 0 80104 Przedszkola 22 274 1 570 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 21 581 1570 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 500 0 zadań 6 081 1 570 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 693 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 0 22 274 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 21 581 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 15 500 zadań 0 6 081 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 693 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 9
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 92 954 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 89 101 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 79 913 zadań 0 9 188 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 853 WYDATKI OGÓŁEM 115 228 116 798 10
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JAKUBOWICACH Załącznik Nr 6 WYDATKI BIEŻĄCE 50 091 50 091 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 091 50 091 80101 Szkoły podstawowe 50 091 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 47 985 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 190 0 zadań 6 795 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 106 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 50 091 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 47 985 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 41 190 zadań 0 6 795 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 2 106 WYDATKI OGÓŁEM 50 091 50 091 11
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU Załącznik Nr 7 WYDATKI BIEŻĄCE 81 208 81 208 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 208 81 208 80101 Szkoły podstawowe 81 208 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 78 056 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 513 0 zadań 13 543 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 152 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 81 208 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 78 056 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 64 513 zadań 0 13 543 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 152 WYDATKI OGÓŁEM 81 208 81 208 12
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W `NACZĘSŁAWICACH Załącznik Nr 8 WYDATKI BIEŻĄCE 72 004 72 004 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 004 72 004 80101 Szkoły podstawowe 72 004 0 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 68 304 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 842 0 zadań 7 462 0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych 0 72 004 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 0 68 304 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 60 842 zadań 0 7 462 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 700 WYDATKI OGÓŁEM 72 004 72 004 13