ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3124.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 259 679,00 213 479,00 46 200,00 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 76 197,00 29 997,00 46 200,00 852 Pomoc społeczna 25 797,00 25 797,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 797,00 25 797,00 2010 1) dochody bieżące 25 797,00 25 797,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 797,00 25 797,00 - decyzja NR FBI.3111.41.7.2018 poz. 25 25 797,00 25 797,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 25 797,00 25 797,00
2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46 200,00 46 200,00 85395 Pozostała działalność 46 200,00 46 200,00 1) dochody bieżące 46 200,00 46 200,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 46 200,00 46 200,00 - decyzja NR FBI.3111.7.5.2018 poz. 62 46 200,00 46 200,00 Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa 46 200,00 46 200,00 855 Rodzina 4 200,00 4 200,00 85503 Karta Dużej Rodziny 4 200,00 4 200,00 2010 1) dochody bieżące 4 200,00 4 200,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 200,00 4 200,00 - decyzja NR FBI.3111.38.3.2018 poz. 15 4 200,00 4 200,00 Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych 4 200,00 4 200,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 183 482,00 183 482,00 801 Oświata i wychowanie 183 482,00 183 482,00 80104 Przedszkola 183 482,00 183 482,00 1) dochody bieżące 183 482,00 183 482,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 183 482,00 183 482,00 - decyzja NR FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23.04.2018 r. rezerwa celowa poz. 52 183 482,00 183 482,00 Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia ob owiązku szkolnego 183 482,00 183 482,00
3 Zmniejszenia Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 1 650,64 1 625,76 24,88 A. RAZEM DOCHODY - PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 411,36 411,36 801 Oświata i wychowanie 411,36 411,36 80110 Gimnazja 411,36 411,36 1) dochody bieżące 411,36 411,36 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2020 rządowej 411,36 411,36 B. RAZEM DOCHODY - PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 239,28 1 214,40 24,88 801 Oświata i wychowanie 1 239,28 1 214,40 24,88 80110 Gimnazja 1 214,40 1 214,40 1) dochody bieżące 1 214,40 1 214,40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 1 214,40 1 214,40 80120 Licea ogólnokształcące 24,88 24,88 2320 1) dochody bieżące 24,88 24,88 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24,88 24,88 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób:
4 OGÓŁEM WYDATKI 50 400,00 4 200,00 46 200,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 50 400,00 4 200,00 46 200,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46 200,00 46 200,00 85395 Pozostała działalność 46 200,00 46 200,00 1. Wydatki bieżące 46 200,00 46 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 200,00 46 200,00 - decyzja NR FBI.3111.7.5.2018 poz. 62 46 200,00 46 200,00 Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa 46 200,00 46 200,00 3110 Świadczenia społeczne 46 200,00 46 200,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 855 Rodzina 4 200,00 4 200,00 85503 Karta Dużej Rodziny 4 200,00 4 200,00 1. Wydatki bieżące 4 200,00 4 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 200,00 4 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 200,00 4 200,00 - decyzja NR FBI.3111.38.3.2018 poz. 15 4 200,00 4 200,00 Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych 4 200,00 4 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 510,53 3 510,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 603,46 603,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 86,01 86,01 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób:
5 Zmniejszenia Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI ( A + B ) : 1 650,64 1 625,76 24,88 A. RAZEM WYDATKI - PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 411,36 411,36 801 Oświata i wychowanie 411,36 411,36 80110 Gimnazja 411,36 411,36 1. Wydatki bieżące 411,36 411,36 a) wydatki jednostek budżetowych 411,36 411,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 411,36 411,36 4300 Zakup usług pozostałych 411,36 411,36 B. RAZEM WYDATKI - PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 239,28 1 214,40 24,88 801 Oświata i wychowanie 1 239,28 1 214,40 24,88 80110 Gimnazja 1 214,40 1 214,40 1. Wydatki bieżące 1 214,40 1 214,40 a) wydatki jednostek budżetowych 1 214,40 1 214,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 214,40 1 214,40 4300 Zakup usług pozostałych 1 214,40 1 214,40 80120 Licea ogólnokształcące 24,88 24,88 1. Wydatki bieżące 24,88 24,88 a) wydatki jednostek budżetowych 24,88 24,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24,88 24,88 4300 Zakup usług pozostałych 24,88 24,88
6 Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 183 482,00 183 482,00 RAZEM WYDATKI - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 183 482,00 183 482,00 801 Oświata i wychowanie 183 482,00 183 482,00 80104 Przedszkola 183 482,00 183 482,00 1. Wydatki bieżące 183 482,00 183 482,00 a) wydatki jednostek budżetowych 183 482,00 183 482,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 482,00 183 482,00 - decyzja NR FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23.04.2018 r. rezerwa celowa poz. 52 183 482,00 183 482,00 Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia ob owiązku szkolnego 183 482,00 183 482,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 482,00 183 482,00 4. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 25 797,00 25 797,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 25 797,00 25 797,00 852 Pomoc społeczna 25 797,00 25 797,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 797,00 25 797,00 1. Wydatki bieżące 25 797,00 25 797,00 a) wydatki jednostek budżetowych 381,00 381,00
7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381,00 381,00 - decyzja NR FBI.3111.41.7.2018 poz. 25 381,00 381,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 381,00 381,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381,00 381,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 416,00 25 416,00 - decyzja NR FBI.3111.41.7.2018 poz. 25 25 416,00 25 416,00 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 25 416,00 25 416,00 3110 Świadczenia społeczne 25 416,00 25 416,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.