ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3427.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 240 577,00 32 960,00 207 617,00 754 75411 RAZEM DOCHODY - 240 577,00 32 960,00 207 617,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207 617,00 207 617,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 207 617,00 207 617,00 1) dochody bieżące 207 617,00 207 617,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 207 617,00 207 617,00 - decyzja NR FBI.3111.79.42.2018 z dnia 27.08.2018 r. 207 617,00 207 617,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśniczego 207 617,00 207 617,00
2 855 Rodzina 32 960,00 32 960,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 960,00 32 960,00 1) dochody bieżące 32 960,00 32 960,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 32 960,00 32 960,00 z dnia 22.08.2018 r. 32 960,00 32 960,00 Działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 32 960,00 32 960,00 Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 332 960,00 332 960,00 A. RAZEM DOCHODY - 32 960,00 32 960,00 855 Rodzina 32 960,00 32 960,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 960,00 32 960,00 1) dochody bieżące 32 960,00 32 960,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 32 960,00 32 960,00
3 z dnia 22.08.2018 r. 32 960,00 32 960,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 32 960,00 32 960,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 300 000,00 300 000,00 852 Pomoc społeczna 300 000,00 300 000,00 85295 Pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 1) dochody bieżące 50 000,00 50 000,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 50 000,00 50 000,00 - decyzja NR FBI.3111.81.26.2018 z dnia 24.08.2018 r. rezerwa celowa poz. 55 50 000,00 50 000,00 Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się 50 000,00 50 000,00 2) dochody majątkowe 250 000,00 250 000,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 6330 powiatowo-gminnych) 250 000,00 250 000,00 - decyzja NR FBI.3111.81.26.2018 z dnia 24.08.2018 r. rezerwa celowa poz. 55 250 000,00 250 000,00 Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się 250 000,00 250 000,00 2. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 207 617,00 207 617,00
4 207 617,00 207 617,00 754 75411 4180 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207 617,00 207 617,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 207 617,00 207 617,00 1. Wydatki bieżące 207 617,00 207 617,00 a) wydatki jednostek budżetowych 207 617,00 207 617,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207 617,00 207 617,00 - decyzja NR FBI.3111.79.42.2018 z dnia 27.08.2018 r. 207 617,00 207 617,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 207 617,00 207 617,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 207 617,00 207 617,00 3. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 50 000,00 50 000,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 50 000,00 50 000,00 852 Pomoc społeczna 50 000,00 50 000,00 85295 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 50 000,00 - decyzja NR FBI.3111.81.26.2018 z dnia 24.08.2018 r. rezerwa celowa poz. 55 50 000,00 50 000,00
5 Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się 50 000,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 4. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) OGÓŁEM WYDATKI 250 000,00 250 000,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 250 000,00 250 000,00 852 Pomoc społeczna 250 000,00 250 000,00 85295 Pozostała działalność 250 000,00 250 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 250 000,00 250 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 250 000,00 - decyzja NR FBI.3111.81.26.2018 z dnia 24.08.2018 r. rezerwa celowa poz. 55 250 000,00 250 000,00 Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się 250 000,00 250 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 250 000,00 "Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Bielsku-Białej" 250 000,00 250 000,00 5. Zmienić plan finansowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 32 960,00 32 960,00
6 32 960,00 32 960,00 855 Rodzina 32 960,00 32 960,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 960,00 32 960,00 1. Wydatki bieżące 32 960,00 32 960,00 a) wydatki jednostek budżetowych 960,00 960,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00 880,00 z dnia 22.08.2018 r. 880,00 880,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 880,00 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 734,00 734,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80,00 80,00 z dnia 22.08.2018 r. 80,00 80,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 80,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 80,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 32 000,00 z dnia 22.08.2018 r. 32 000,00 32 000,00 Działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 32 000,00 32 000,00 3110 Świadczenia społeczne 32 000,00 32 000,00
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 32 960,00 32 960,00 32 960,00 32 960,00 855 Rodzina 32 960,00 32 960,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 960,00 32 960,00 1. Wydatki bieżące 32 960,00 32 960,00 a) wydatki jednostek budżetowych 960,00 960,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00 880,00 z dnia 22.08.2018 r. 880,00 880,00 Działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 880,00 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 734,00 734,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,00 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80,00 80,00 z dnia 22.08.2018 r. 80,00 80,00 Działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 80,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 80,00 80,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 32 000,00 z dnia 22.08.2018 r. 32 000,00 32 000,00 Działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 32 000,00 32 000,00 3110 Świadczenia społeczne 32 000,00 32 000,00
8 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.