ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3325.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 LIPCA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 1 938 009,33 1 866 775,61 71 233,72 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 831 219,33 1 759 985,61 71 233,72 801 Oświata i wychowanie 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 80153 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 1) dochody bieżące 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 708 541,61 1 708 541,61 poz. 26 1 708 541,61 1 708 541,61
2 2110 edukacyjnych i ćwiczeniowych 1 708 541,61 1 708 541,61 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 69 824,07 69 824,07 poz. 26 69 824,07 69 824,07 edukacyjnych i ćwiczeniowych 69 824,07 69 824,07 852 Pomoc społeczna 51 444,00 51 444,00 853 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 444,00 51 444,00 85321 2010 1) dochody bieżące 51 444,00 51 444,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 51 444,00 51 444,00 - decyzja NR FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 51 444,00 51 444,00 pomocy społecznej 51 444,00 51 444,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 409,65 1 409,65 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 409,65 1 409,65 1) dochody bieżące 1 409,65 1 409,65 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 1 409,65 1 409,65 - decyzja NR FBI.3111.6.16.2018 z dnia 20.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 38 1 409,65 1 409,65 Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 1 409,65 1 409,65
3 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 106 790,00 106 790,00 852 Pomoc społeczna 106 790,00 106 790,00 85216 Zasiłki stałe 106 790,00 106 790,00 1) dochody bieżące 106 790,00 106 790,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 106 790,00 106 790,00 - decyzja NR FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 106 790,00 106 790,00 pomocy społecznej 106 790,00 106 790,00 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 801 Oświata i wychowanie 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 80153 materiałów ćwiczeniowych 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 1. Wydatki bieżące 1 778 365,68 1 708 541,61 69 824,07 a) wydatki jednostek budżetowych 1 317 555,28 1 247 731,21 69 824,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 607,48 15 607,48
4 poz. 26 15 607,48 15 607,48 edukacyjnych i ćwiczeniowych 15 607,48 15 607,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 068,18 13 068,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 220,90 2 220,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 318,40 318,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 301 947,80 1 232 123,73 69 824,07 poz. 26 1 301 947,80 1 232 123,73 69 824,07 edukacyjnych i ćwiczeniowych 1 301 947,80 1 232 123,73 69 824,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 803,64 19 612,31 7 191,33 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 1 275 144,16 1 212 511,42 62 632,74 2830 b) dotacje na zadania bieżące 460 810,40 460 810,40 poz. 26 460 810,40 460 810,40 edukacyjnych i ćwiczeniowych 460 810,40 460 810,40 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 460 810,40 460 810,40 3. Zmienić plan finansowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI ( A + B ) : 159 643,65 158 234,00 1 409,65 A. RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 52 853,65 51 444,00 1 409,65
5 852 Pomoc społeczna 51 444,00 51 444,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 444,00 51 444,00 1. Wydatki bieżące 51 444,00 51 444,00 a) wydatki jednostek budżetowych 761,00 761,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761,00 761,00 - decyzja NR FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 761,00 761,00 pomocy społecznej 761,00 761,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 761,00 761,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 683,00 50 683,00 - decyzja NR FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 50 683,00 50 683,00 pomocy społecznej 50 683,00 50 683,00 853 85321 3110 Świadczenia społeczne 50 683,00 50 683,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 409,65 1 409,65 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 409,65 1 409,65 1. Wydatki bieżące 1 409,65 1 409,65 a) wydatki jednostek budżetowych 1 409,65 1 409,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 409,65 1 409,65 - decyzja NR FBI.3111.6.16.2018 z dnia 20.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 38 1 409,65 1 409,65 Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 1 409,65 1 409,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 176,00 1 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,33 205,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,32 28,32
6 B. RAZEM WYDATKI - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 106 790,00 106 790,00 852 Pomoc społeczna 106 790,00 106 790,00 85216 Zasiłki stałe 106 790,00 106 790,00 1. Wydatki bieżące 106 790,00 106 790,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 790,00 106 790,00 - decyzja NR FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16.07.2018 r. rezerwa celowa poz. 25 106 790,00 106 790,00 pomocy społecznej 106 790,00 106 790,00 3110 Świadczenia społeczne 106 790,00 106 790,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.