UCHWAŁA NR XXIII/209/17 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ) Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje: 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 120.000,00 zł., w tym: a) wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 21.279,00 zł., w tym: a) wydatki majątkowe o kwotę 21.279,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 251.900,00 zł o kwotę 98.721,00 zł tj. do kwoty 350.621,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku zmian w pkt. 1 i 2 zwiększa się planowany deficyt budżetu z kwoty 1.575.369,00 złotych o kwotę 98.721,00 złotych tj. do kwoty 1.674.090,00 zł. 2. Wskutek zmian określonych w 1. niniejszej uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi : Plan dochodów 29.923.434,00 zł Dochody bieżące 28.872.325,00 zł Dochody majątkowe 1.051.109,00 zł Plan wydatków 31.597.524,00 zł Wydatki bieżące 27.489.348,00 zł Wydatki majątkowe 4.108.176,00 zł Deficyt budżetu -1.674.090,00 zł Przychody budżetu 2.966.959,00 zł Rozchody budżetu 1.292.869,00 zł 3. W Uchwale Budżetowej na 2017 r. nr XXII/197/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2016 r. 3 pkt.1 i 2 otrzymują brzmienie: 3. 1. 1. 1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Gnojnik, w kwocie 1.674.090 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 867.609 zł i pożyczki zaciąganej w NFOŚIGW w kwocie 707.760 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczkę z lat ubiegłych w kwocie 98.721,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.966.959,- zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.292.869,- zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Gnojnik na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w załączniku planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 3DFB18B0-7F6F-4E07-BA5E-4FE3B22621BC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2017 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych DZ. Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 1. 2. 3. 4. 5. 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 wydatki majątkowe 50 000,00 600 Transport i łączność 20 000,00 21 279,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 279,00 wydatki majątkowe 21 279,00 60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00 wydatki majątkowe 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 wydatki majątkowe 50 000,00 OGÓŁEM w tym: 120 000,00 21 279,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 wydatki majątkowe 120 000,00 21 279,00
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2017 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych Klasyfikacja DZ. Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 1. 2. 3. 4. 5. 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 inwestycje w tym: 50 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 50 000,00 projekt pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik" 50 000,00 600 Transport i łączność 20 000,00 21 279,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 279,00 inwestycje w tym: 21 279,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 K Złota przez wieś km 0+016 do km 4+720, ora z drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik- Złota km 7+680 do km 8+280 wraz z budową chodnika przy DP 1441 K km 3+960 do km 4+720 wm-c Złota 21 279,00 60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00 inwestycje w tym: 20 000,00 20 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie do wykonania nowych i modernizację istniejących miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Brzesku. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 50 000,00
Wkład wlasny do projektu pn.: Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin: Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Dębno, Czchów, Zakliczyn finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (Paliwa Stałe) SPR i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Subregionu Tarnowskiego. 50 000,00 OGÓŁEM 120 000,00 21 279,00 Id: 3DFB18B0-7F6F-4E07-BA5E-4FE3B22621BC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2017 ROK Plan przed zmianą Zmiana (+zwiększeni e),(- zmniejszenie ) Plan po zmianie I. DOCHODY ogółem 29 923 434,00 29 923 434,00 dochody bieżące 28 872 325,00 28 872 325,00 dochody majątkowe 1 051 109,00 1 051 109,00 II. WYDATKI 31 498 803,00 + 98 721,00 31 597 524,00 wydatki bieżące 27 489 348,00 27 489 348,00 wydatki majątkowe 4 009 455,00 + 98 721,00 4 108 176,00 III. WYNIK/deficyt (-) -1 575 369,00 + -98 721,00-1 674 090,00 IV. PRZYCHODY BUDŻETU 2 868 238,00 + 98 721,00 2 966 959,00 z tego : 0,00 a) kredyt 1 908 578,00 1 908 578,00 b) pożyczka 707 760,00 707 760,00 c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 251 900,00 + 98 721,00 350 621,00 V. ROZCHODY BUDŻETU 1 292 869,00 1 292 869,00 spłaty kredytów i pożyczek 1 292 869,00 1 292 869,00 a) spłata pożyczki zaciagniętej w 2014 r. na zadanie " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w NFOŚIGW w Warszawie 120 000,00 120 000,00 b) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r. 280 000,00 280 000,00 c) spłata kredytu zaciagniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2011 320 000,00 320 000,00 d) spłata kredytu zaciagniętego w ING BANK ŚLĄSKI w 2012 + spłata z 2019 r. 260 000,00 260 000,00 e) spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013 r. 200 000,00 200 000,00 f) spłata kredytu zaciągniętego w BSR w 2014 r. w tym: 100 000,00 100 000,00
spłata kredytu zaciagniętego na wkład własny ( krajowy) na sfinansowanie działań w związku z umową na realizację zadania w 2014 r. pn. " Kompleksowa Odnowa wsi Zawada Uszewska" - realizowanego w ramach PROW 2007-2013 - wyłaczenie ze spłaty na podstawie art.243 ust.3a uofp 97 177,00 97 177,00 g) spłata pożyczki planowanej do zaciagnięcia w 2017 r. na budowę Sali gimnastycznej w Biesiadkach 12 869,00 12 869,00 Id: 3DFB18B0-7F6F-4E07-BA5E-4FE3B22621BC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3 GMINY GNOJNIK Lp. 1. 2. 1. PROGRAM Projekt pn. " Centrum usług wspólnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Projekt " Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Teczniczna 2014-2020 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE Projekt pn. " Centrum usług wspólnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeówdztwa Małopolskiego, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja JEDN OSTK A REAL IZUJ ĄCA UG UG OKRES RAZEM NAKŁADY NAKŁADY PONIESIO NE W LATACH POPRZEDN ICH BUDŻET GMINY i PAŃSTWA 2017 2017 2018 2019 BUDŻET UE 2017 r BUDŻET GMINY 2018 BUDŻET UE 2018 r 2016-2018 11 800,00 0,00 4 605,00 7 195,00 0 0 2016-2017 55 100,00 4 700,00 11 844,00 38 556,00 0,00 UG 66 900,00 4 700,00 16 449,00 45 751,00 0,00 0,00 UG 2016-2018 39 000,00 15 220,00 23 780,00 0 0 BUDŻET GMINY 2018 BUDŻ ET UE 2018 r
2. 3. Projekt pn.: Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin: Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Dębno, Czchów, Zakliczyn finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (Paliwa Stałe) SPR UG 2017-2019 60 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 - Projekt pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy 2017- Gnojnik", UG 2019 2 580 338,00 50 000,00 1 427 713,00 1 102 625,00 RAZEM MAJĄTKOWE 2 679 338,00 0,00 115 220,00 23 780,00 1 437 713,00 0,00 1 102 625,00 0,00 razem 2 746 238,00 4 700,00 131 669,00 69 531,00 1 437 713,00 0,00 1 102 625,00 0,00 Id: 3DFB18B0-7F6F-4E07-BA5E-4FE3B22621BC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Gnojnik ZMIANY W PLANOWANYCH KWOTACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GNOJNIK W ROKU 2017 w złotych ZWIĘKSZENIE Dz. rozdz. NAZWA ZDANIA Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 20 000,00 pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie do Drogi wewnętrzne wykonania nowych i modernizację istniejących miejsc parkingowych 60017 przy SP ZOZ w Brzesku. 20 000,00 OGÓŁEM 20 000,00 razem dotacje bieżące udzielane razem dotacje majątkowe udzielane 20 000,00 ZWIĘKSZENIE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych