ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2652.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 50 376,52 40 376,52 10 000,00 RAZEM DOCHODY - 50 376,52 40 376,52 10 000,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 1) dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 10 000,00 10 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.62.64.2017 z dnia 4.10.2017 r. 10 000,00 10 000,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 10 000,00 10 000,00
2 851 Ochrona zdrowia 4 038,00 4 038,00 85195 Pozostała działalność 4 038,00 4 038,00 2010 1) dochody bieżące 4 038,00 4 038,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 038,00 4 038,00 z dnia 2.10.2017 r. 4 038,00 4 038,00 Działanie 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 4 038,00 4 038,00 852 Pomoc społeczna 36 338,52 36 338,52 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 338,52 36 338,52 2010 1) dochody bieżące 36 338,52 36 338,52 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 338,52 36 338,52 - decyzja NR FBI.3111.2.20.2017 z dnia 9.10.2017 r. rezerwa celowa poz. 24 36 338,52 36 338,52 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 36 338,52 36 338,52 Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 250 534,23 17 534,23 233 000,00 RAZEM DOCHODY - 250 534,23 17 534,23 233 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 534,23 17 534,23
3 80101 Szkoły podstawowe 9 709,41 9 709,41 1) dochody bieżące 9 709,41 9 709,41 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 9 709,41 9 709,41 poz. 26 9 709,41 9 709,41 edukacyjnych i ćwiczeniowych 9 709,41 9 709,41 80110 Gimnazja 7 824,82 7 824,82 1) dochody bieżące 7 824,82 7 824,82 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 7 824,82 7 824,82 poz. 26 7 824,82 7 824,82 edukacyjnych i ćwiczeniowych 7 824,82 7 824,82 851 Ochrona zdrowia 233 000,00 233 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 zdrowotnego 233 000,00 233 000,00 1) dochody bieżące 233 000,00 233 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 233 000,00 233 000,00 z dnia 2.10.2017 r. 233 000,00 233 000,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 233 000,00 233 000,00
4 2. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 10 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 - decyzja Nr FBI.3111.62.64.2017 z dnia 4.10.2017 r. 10 000,00 10 000,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 40 376,52 40 376,52 40 376,52 40 376,52 851 Ochrona zdrowia 4 038,00 4 038,00 85195 Pozostała działalność 4 038,00 4 038,00 1. Wydatki bieżące 4 038,00 4 038,00
5 a) wydatki jednostek budżetowych 4 038,00 4 038,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 845,00 2 845,00 z dnia 2.10.2017 r. 2 845,00 2 845,00 Działanie 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 2 845,00 2 845,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 352,00 2 352,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432,00 432,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 61,00 statutowych zadań 1 193,00 1 193,00 z dnia 2.10.2017 r. 1 193,00 1 193,00 Działanie 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 1 193,00 1 193,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 193,00 1 193,00 852 Pomoc społeczna 36 338,52 36 338,52 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 338,52 36 338,52 1. Wydatki bieżące 36 338,52 36 338,52 a) wydatki jednostek budżetowych 712,52 712,52 statutowych zadań 712,52 712,52 - decyzja NR FBI.3111.2.20.2017 z dnia 9.10.2017 r. rezerwa celowa poz. 24 712,52 712,52 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 712,52 712,52 4300 Zakup usług pozostałych 712,52 712,52 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 626,00 35 626,00 - decyzja NR FBI.3111.2.20.2017 z dnia 9.10.2017 r. rezerwa celowa poz. 24 35 626,00 35 626,00
6 Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 35 626,00 35 626,00 3110 Świadczenia społeczne 35 626,00 35 626,00 4. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 17 534,23 17 534,23 17 534,23 17 534,23 801 Oświata i wychowanie 17 534,23 17 534,23 80101 Szkoły podstawowe 9 709,41 9 709,41 1. Wydatki bieżące 9 709,41 9 709,41 a) wydatki jednostek budżetowych 2 536,74 2 536,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96,16 96,16 poz. 26 96,16 96,16 edukacyjnych i ćwiczeniowych 96,16 96,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80,56 80,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13,63 13,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,97 1,97 statutowych zadań 2 440,58 2 440,58 poz. 26 2 440,58 2 440,58 edukacyjnych i ćwiczeniowych 2 440,58 2 440,58
7 4240 2830 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 440,58 2 440,58 b) dotacje na zadania bieżące 7 172,67 7 172,67 poz. 26 7 172,67 7 172,67 edukacyjnych i ćwiczeniowych 7 172,67 7 172,67 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 172,67 7 172,67 80110 Gimnazja 7 824,82 7 824,82 1. Wydatki bieżące 7 824,82 7 824,82 a) wydatki jednostek budżetowych 3 617,02 3 617,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77,53 77,53 poz. 26 77,53 77,53 edukacyjnych i ćwiczeniowych 77,53 77,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64,95 64,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10,99 10,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,59 1,59 4240 statutowych zadań 3 539,49 3 539,49 poz. 26 3 539,49 3 539,49 edukacyjnych i ćwiczeniowych 3 539,49 3 539,49 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 539,49 3 539,49 b) dotacje na zadania bieżące 4 207,80 4 207,80 poz. 26 4 207,80 4 207,80 edukacyjnych i ćwiczeniowych 4 207,80 4 207,80
8 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 207,80 4 207,80 5. Zmienić plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI 231 700,00 231 700,00 231 700,00 231 700,00 851 Ochrona zdrowia 231 700,00 231 700,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych zdrowotnego 231 700,00 231 700,00 1. Wydatki bieżące 231 700,00 231 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 231 700,00 231 700,00 statutowych zadań 231 700,00 231 700,00 z dnia 2.10.2017 r. 231 700,00 231 700,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 231 700,00 231 700,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 231 700,00 231 700,00 6. Zmienić plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 w następujący sposób:
9 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM WYDATKI 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 851 Ochrona zdrowia 1 300,00 1 300,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych zdrowotnego 1 300,00 1 300,00 1. Wydatki bieżące 1 300,00 1 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 300,00 1 300,00 statutowych zadań 1 300,00 1 300,00 z dnia 2.10.2017 r. 1 300,00 1 300,00 Działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osob y uprawnione 1 300,00 1 300,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 300,00 1 300,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.