AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA Nr domu 21 Kod pocztowy 99-150 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Imię JANUSZ Nazwisko JAGODZIŃSKI Stanowisko SEKRETARZ GMINY GRABÓW Nr telefonu 063 2734429 Nr faksu 063 2734373 Adres poczty e- grabow@wokiss.pl mail 3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) Zgodnie z potrzebami społecznymi, ustalonymi podczas warsztatów i spotkań roboczych Zespołu Roboczego oraz Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów i merytorycznego opracowania Planu, w skład których weszli pracownicy samorządowi, radni, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawicielki grup nieformalnych, nauczyciele oraz lokalni liderzy; otwartych konsultacji społecznych, a także z zapisami Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów na lata 2009-2015 planujemy w latach 2009 i 2010 realizację następujących działań i usług społecznych: I. Usługi dla dzieci i młodzieży: 1) prowadzenie cyklicznych kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. teatralnych, plastycznych, tanecznych itp.), 2) prowadzenie innowacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w szczególności nauki pływania, 3) przeszkolenie młodzieżowej grupy ochotniczej straży pożarnej, 4) prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej i taneczno-rytmicznej. Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieży wynosi 205 838,32 PLN, co stanowi 6,00 % alokacji środków PIS na lata 2009-2010 (w tym zakontraktowane w 2009 r. 184.710,58 PLN, niezakontraktowane 0,07 PLN, z różnic kursowych 21.127,67 PLN) II. Usługi dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych: 1) Utworzenie i prowadzenie Międzypokoleniowego Klubu Integracji Społecznej - jako alternatywnego miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, oraz stworzenia dla nich oferty aktywnego spędzania czasu wolnego i integracji ze 1
społecznością lokalną (organizowanie m. in. spotkań, imprez okolicznościowych i integracyjnych, wycieczek poznawczo-integracyjnych, wyjazdów do kina teatru, pogadanek na temat zdrowego trybu życia itp.). Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych wynosi 68.160,00 PLN, co stanowi 20,86 % alokacji środków PIS na lata 2009-2010 (w tym zakontraktowane w 2009 r. 58.160,00 zł PLN, niezakontraktowane 0,00 PLN, z różnic kursowych 10.000,00 PLN) III. IV. Usługi dla dzieci i młodzieży, rodzin i osób starszych: 1) Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców sołectwa Nagórki: z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych (m. in. spotkań upowszechniających tradycje i dziedzictwo kulturowe regionu, warsztatów i pokazów kulinarnych, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, pikników, festynów rodzinnych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp.) Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi społeczne dla dzieci i młodzież, rodzin oraz osób starszych wynosi 23.189,96 PLN, co stanowi 7,09 % alokacji środków PIS na lata 2009-2010 (w tym zakontraktowane w 2009 r. 23.189,96 PLN, niezakontraktowane 0,00 PLN, z różnic kursowych 0,00 PLN) Wsparcie szkoleniowe: 1) Wizyta studyjna i/lub szkolenia dla liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników Warsztatów Aktualizujących GSRPS. Planowana kwota alokacji na ww. działania i usługi szkoleniowe wynosi 29.562,29 PLN, co stanowi 9,05 % alokacji środków PIS na lata 2009-2010 (w tym zakontraktowane w 2009 r. 29.562,29 PLN, niezakontraktowane 0,00 PLN, z różnic kursowych 0,00 PLN) 4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)? TAK Proszę zacytować odpowiednie zapisy: Działanie I Usługi dla dzieci i młodzieży jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów na lata 2009 2015: cel operacyjny 4): Rozwój organizacji młodzieżowych, klubów, świetlic, stowarzyszeń i kół. cel operacyjny 6): Umożliwienie lepszego dostępu do rozwoju kulturowego i fizycznego. Cel strategiczny 2: Zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób starszych. cel operacyjny 2): Rozwój kół zainteresowań. cel operacyjny 3): Zwiększenie zajęć pozalekcyjnych. Cel strategiczny 5: Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. cel operacyjny 3): Ograniczenie wad postawy dzieci i młodzieży. Działanie II: Usługi dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów na lata 2009 2015: 2
cel operacyjny 3): Wzmocnienie więzi interpersonalnych. cel operacyjny 5): Zwiększenie ilości imprez integrujących społeczność. cel operacyjny 6): Umożliwienie lepszego dostępu do rozwoju kulturowego i fizycznego. Cel strategiczny 2: Zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób starszych. cel operacyjny 6): Zwiększenie ilości miejsc spotkań. Cel strategiczny 3: Polepszenie warunków dla osób starszych. cel operacyjny 1): Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej. cel operacyjny 2): Zmniejszenie osamotnienia przez organizowanie domu opieki dziennej. cel operacyjny 3): Zwiększenie możliwości czynnego wypoczynku. cel operacyjny 4): Zróżnicowanie oferty spędzania czasu wolnego. Cel strategiczny 5: Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. cel operacyjny 2): Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów. Działanie III: Usługi dla dzieci i młodzieży, rodzin i osób starszych jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów na lata 2009 2015: cel operacyjny 3): Wzmocnienie więzi interpersonalnych. cel operacyjny 5): Zwiększenie ilości imprez integrujących społeczność. cel operacyjny 6): Umożliwienie lepszego dostępu do rozwoju kulturowego, fizycznego. Cel strategiczny 2: Zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób starszych. cel operacyjny 4): Kultywowanie miejscowych tradycji. cel operacyjny 6): Zwiększenie ilości miejsc spotkań. cel operacyjny 7): Rozwój organizacji społecznych (koła gospodyń wiejskich, organizacje młodzieżowe) Cel strategiczny 3: Polepszenie warunków dla osób starszych. cel operacyjny 3): Zwiększenie możliwości czynnego wypoczynku. cel operacyjny 4): Zróżnicowanie oferty spędzania czasu wolnego. Działanie VI: Wsparcie szkoleniowe jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabów na lata 2009 2015: cel operacyjny 1): Wyłonienie liderów oraz przygotowanie ich do wykonywania powierzonych zadań. cel operacyjny 2): Zwiększenie dostępu do informacji na linii społeczeństwo instytucje urzędy. cel operacyjny 3): Wzmocnienie więzi interpersonalnych 3
5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Główne etapy realizacji Planu ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 Kwartały I II III IV I II III IV I II III IV Przygotowanie i aktualizacja Planu Upowszechnianie i promocja działań X X X X X Ogłoszenie konkursu X X X Podpisywanie umów z wykonawcami X X X X Wdrażanie Planu prowadzenie X X X X innowacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w szczególności nauki pływania Zajęcia pozalekcyjne prowadzenie cyklicznych kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. teatralnych, plastycznych, tanecznych itp.) przeszkolenie młodzieżowej grupy ochotniczej straży pożarnej prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej i taneczno-rytmicznej Utworzenie i prowadzenie Międzypokoleniowego Klubu Integracji Społecznej - jako alternatywnego miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, oraz stworzenia dla nich oferty aktywnego spędzania czasu wolnego i integracji ze społecznością lokalną (organizowanie m. in. spotkań, imprez okolicznościowych i integracyjnych, wycieczek poznawczointegracyjnych, wyjazdów do kina teatru, pogadanek na temat zdrowego trybu życia, itp.). X X X X X 4
Kwartały I II III IV I II III IV I II III IV Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców sołectwa Nagórki: z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych (m. in. spotkań upowszechniających tradycje i dziedzictwo kulturowe regionu, warsztatów i pokazów kulinarnych, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, pikników, festynów rodzinnych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru, ogrodu botanicznego itp.) Wizyta studyjna Promocja realizowanych projektów przez wykonawców Monitoring i ewaluacja realizowanych projektów i Planu Opracowanie raportu i sprawozdań z realizacji Planu X X X X X X X 6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe TABELA 6.1. Rodzaje usług* zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.: 5 Kwota (w złotych) % kwoty objętej Planem Usługi dla osób starszych 0,00 0,00 Usługi dla dzieci i młodzieży 205.838,32 63,00 Usługi dla rodzin 0,00 0,00 Usługi dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży 68.160,00 20,86 Usługi dla osób starszych oraz rodzin 0,00 0,00 Usługi dla dzieci i młodzieży oraz rodzin 23.189,96 7,09 Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin. Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) do 10% alokacji 0,00 0,00 29.562,29 9,05 Razem: 100% kwoty objętej 326.750,57 Planem * Gminy, które zakończyły opracowywanie PD wg poprzedniego wzoru korygują tabelkę przy najbliższej aktualizacji Planu.
60.910,14 78.508,57 70.800,14 85.403,98 0,07 31.127,67 0,00 0,00 326.750,57 TABELA 6.2. Podział kwot Kwota zł % Kwota objęta Planem 326.750,57 PLN 100 % Kwota pozostająca nadal w dyspozycji gminy 0,00 0 % RAZEM 326.750,57 PLN 100% kwoty alokowanej na gminę Przyjęty kurs Euro wyliczono w oparciu o średni kurs NBP z 14.04.2008 r. (data podpisania Porozumienia z ZW) 1 EURO=3,4295 PLN Tabela numer 73/A/NBP/2008 z dnia 2008-04-14 Aktualizacja Planu na rok 2010 - przewalutowanie wg kursu na dzień 08.01.2010 r. 1 EUR = 4,1084 Tabela numer 5/A/NBP/2010 z dnia 08.01.2010r. TABELA 6.3. Kwota w rozbiciu na ROK 2009 ROK 2010 Kwartały I II III IV I II III IV RAZEM Kwota (w złotych) * - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS 7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Imię i nazwisko osoby uprawnionej Kostrzewski Ryszard Stanowisko Wójt Miejsce i data Grabów 16.02.2010 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY): Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę? Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych? DATA: PODPIS:.. 6