Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/594/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii 2007 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH. z dnia 18 grudnia 2017 r.
|
|
- Izabela Górecka
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 dom żołnierza Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/594/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii 2007 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH z dnia 18 grudnia 2017 r. 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( ), z tego: a - wydatki bieżące b - wydatki majatkowe Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1. których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885, z późn. zm.), z tego: wydatki bieżące "Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria" przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu BFZ - UMiG "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zapewnienie zrównowazonego rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy BFZ - UMiG "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF" zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy BFZ - UMiG "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - EXPO" - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy BFZ - UMiG wydatki majątkowe "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej "Budowa targowiska gminnego" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - poprawa warunków oraz ograniczenie emisji spalin u BFZ, RIR - UMiG BFZ, RIR - UMiG BFZ, RIR UMIG BFZ, RIR UMIG Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii "Zielona Góra Kalwaria" - zapewnienie edukacji najmłodszych gminy Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - zaspokajanie zbiorowych potrzeb oraz poprawa Przebudowa części ul. 3 Maja i ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii - "Zielona Góra Kalwaria" - poprawa warunków BFZ, RIR UMIG BFZ, RIR UMIG BFZ, RIR UMIG Wydatki na y, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1.3. Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:
2 u wydatki bieżące Monitoring wizyjny miasta poprawa SM - UMiG Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego PLP - UMiG Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie RGK - UMiG Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie RGK - UMiG Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie RGK - UMiG Gospodarka odpadami - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych RGR- UMiG Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawa RGK - UMiG Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej RGK - UMiG Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/ realizacja obowiązku szkolnego ZOPO Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz PLP - UMiG ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej Sieć WiFi Free Zone - zaspokojenie zbiorowych potrzeb , poprawa obsługi przez Urząd ROA - UMiG Aplikacja mobilna Evenio - zaspokojenie zbiorowych potrzeb , poprawa obsługi przez Urząd ROA - UMiG System Centrum Alarmowego SMS - poprawa OC - UMiG Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/ realizacja obowiązku szkolnego ZOPO Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2018/ obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej RGK - UMiG Gospodarka odpadami 2018/2019- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych RGR- UMiG Konserwacja oświetlenia ulicznego 2018/ poprawa RGK - UMiG Zimowe utrzymanie dróg 2018/ poprawa RGK - UMiG Sprzątanie miasta 2018/ zaspokajanie zbiorowych potrzeb RGK - UMiG Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2018/ zaspokajanie zbiorowych potrzeb RGK - UMiG Aplikacja mobilna Evenio 2018/ zaspokojenie zbiorowych potrzeb, poprawa obsługi przez Urząd ROA - UMiG wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Długiej w Baniosze - poprawa warunków RIR UMIG Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec - poprawa warunków Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie - poprawa warunków RIR UMIG RIR UMIG
3 u Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze poprawa warunków RIR UMIG Budowa oświetlenia ulicznego Brześce - Podłęcze - poprawa warunków bezpieczenstwa RIR UMIG Budowa oświetlenia ulicznego PGR Moczydłów - poprawa warunków bezpieczenstwa RIR UMIG Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa ABK Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie RIR UMIG Budowa przedszkola w Baniosze - poprawa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej RIR UMIG Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców oraz poprawa RIR UMIG Rozbudowa szkoły w Baniosze - poprawa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej RIR UMIG Budowa ul. Kościelnej w Czachówku - poprawa warunków RIR UMIG Przebudowa ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii - - poprawa warunków Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo-gospodarczych Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul Słowackiego w Tomicach - poprawa warunków Przebudowa skweru przy ul. Ks. Sajny - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej poprawa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku poprawa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej Przebudowa drogi gminnej nr W - ul. Szkolna w Baniosze poprawa warunków Przebudowa drogi gminnej nr W we wsi Solec - poprawa warunków Przebudowa drogi gminnej nr W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków Przebudowa drogi gminnej nr W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku - poprawa warunków RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice poprawa warunków bytowo gospodarczych dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz - poprawa warunków bytowo - gospodarczych Przebudowa drogi gminnej w Moczydłowie - poprawa warunków RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG
4 u Budowa ulicy Batalionu Zośka w Górze Kalwarii - poprawa warunków RGK - UMiG Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - poprawa warunków oraz ograniczenie emisji spalin RIR UMIG Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr ul. Towarowa w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo gospodarczych RIR UMIG Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej - poprawa warunków RIR UMIG Przebudowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii - poprawa warunków RGK UMIG Przebudowa ul. Szkolnej w Dobieszu - poprawa warunków RGK UMIG Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu - poprawa warunków RIR UMIG Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu zaspokajanie RIR UMIG Budowa ul. Brzozowej w Górze Kalwarii - poprawa RIR UMIG Budowa ul. Ku Słońcu w Wólce Załęskiej - poprawa RIR UMIG Budowa ul. Spacerowej w Baniosze - poprawa RIR UMIG Modernizacja budynku Pijarska 4B - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa Modernizacja Ratusza - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo gospodarczych ABK RIR UMIG RIR UMIG Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacjową a Polnej Róży w Kątach - zaspokajanie, poprawa RIR UMIG Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica odwodnienie ulic i terenów podmokłych poprawa warunków życia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii - poprawa warunków bytowo gospodarczych RIR UMIG RIR UMIG Budowa ul. Kościelnej w Baniosze - poprawa warunków RIR UMIG Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Sierzchowie - poprawa warunków Rewaloryzacja źródełka św. Antoniego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, ochrona dziedzictwa Budowa chodnika w miejscowości Łubna - poprawa warunków Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze - poprawa warunków Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie - zaspokajanie Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - poprawa warunków Budowa ul. Polnej w Kątach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórze - zaspokajanie RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG RIR UMIG
5 u Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie - poprawa RIR UMIG warunków bezpieczenstwa
UCHWAŁA NR XXXIX/383/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/383/ RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok Na podstawie art. 211-212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy
Bardziej szczegółowokwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.
Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR LVI/606/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 grudnia 2017 r.
UCHWAŁA NR LVI/606/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 grudnia 2017 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Na podstawie art. 263 ustawy
Bardziej szczegółowoREALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU
Załącznik Nr 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU L.P. Dział Rozdział Nazwa inwestycyjnego wykonanie Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 925,00 365 156,67 99,25 1 010 01010 Budowa kanalizacji
Bardziej szczegółowoLp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Mi
Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2025 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII.333.2017 z dnia 30 stycznia 2017
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,60 0,00 0,00 0,00
Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa nr 116/Fn/2018 z dnia 14.12.2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 73 094 436,80
Bardziej szczegółowoPrzyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.
Uzasadnienie wraz z objaśnieniami do uchwały budżetowej na 2017 rok strona 1 Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych. Budżet gminy Góra Kalwaria na 2017 rok został opracowany
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa nr 71/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 24 /III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025 Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady L finansowe koordynująca od do 1 Wydatki
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 3 Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień r.
Załącznik Nr 3 Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2010r. I. Rolnictwo i łowiectwo. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Moczydłów. - I etap Zadanie zakończono i odebrano. - sieć kanalizacyjną
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/23/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 22.01.2015r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa nr 266/XLI /2017 z dnia 26 października 2017 r. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 88 450 889,11 24 148 221,04 19 686 387,96 9 029 517,63 3 750 000,00
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 217 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 86 823 352,11 25 992 756,04 16 214 315,96 9 029 517,63 3 750 000,00 44 130 239,33 1.a - wydatki bieżące
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/325/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 marca 2014 r. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Wydatki
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit
Bardziej szczegółowoAUTOPOPRAWKA Nr 2 Zadania majątkowe w 2018 r. w złotych
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego AUTOPOPRAWKA Nr 2 Zadania majątkowe w 2018 r okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 18 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA NR XXII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 18 grudnia 2015 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. Na podstawie art. 263 ustawy
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik nr 2 kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Paweł Mach
Strona 1 z 6 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 Wydatki
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2016 r. kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2018 r
Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego Zadania majątkowe w 2018 r okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2018 r
Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego Zadania majątkowe w 2018 r okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr 258/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 13 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoŚrodki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Góra Kalwaria Na 2012 rok
Zestawienie Nr 12 do Uchwały Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 r. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Góra Kalwaria Na 2012 rok SOŁECTWO ALEKSANDRÓW-BUCZYNÓW:
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/252/16 z dn. 17.08.2016r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 90 887 306,00 27 569 534,00 23 694 798,00 17 828
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2018 r
Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego Zadania majątkowe w 2018 r okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2018 r
Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 4 Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dz r.
Załącznik Nr 4 Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dz. 30.12.2011 r. I. 010. Rolnictwo i łowiectwo. 1. Budowa kanalizacji deszczowej w Tomicach Ułożono rury drenarskie Ø 200 PVC w otulinie długości
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w ie z dnia 23 lutego 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w ie z dnia... grudnia 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2018 r
Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
Bardziej szczegółowoZmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit
Bardziej szczegółowoWydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów
Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ /17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7.11.2017 Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne
Bardziej szczegółowoPrzedsięwzięcia, programy i zadania na lata
Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011 r. Lp. Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/30/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. Przedsięwzięcia, programy
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 115 765 117,02 13 683 326,12 19 549 275,73 5 207 168,95 3 874 110,66 19 703 023,14 1.a - wydatki bieżące
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 11 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 332/L/2018 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 27 września 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 października 2018 r. Poz. 9674 UCHWAŁA NR 332/L/2018 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2018 r
Tabela Nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne koszty finansowe w złotych Planowane wydatki w roku budżetowym Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
Bardziej szczegółowo010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00
Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXVIII/361/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 20 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 20 grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Piotr Olkowski
Strona 1 z 18 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe test
Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX/402/18 Rady Miejskiej w z dnia 14 listopada 2018 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe
Bardziej szczegółowoProjekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody
1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe
Bardziej szczegółowoWYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU
Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA PLAN NA DZIEŃ.6.r. REALIZUJĄCA REALIZACJI WYKONANIE
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016-2026 i ich realizacja w I półroczu 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres
Bardziej szczegółowoStrona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)
Strona 1 z 14 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/431/2013 Rady Miejskiej w z dnia 21 października 2013 r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 48 946 372,86
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 11 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021
Dokument podpisany elektronicznie zał nr 2 do URG Nr XXXIV /224/2017 z dn.29.03.2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w z dnia 12 września 2013 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady
Bardziej szczegółowo60014 Drogi publiczne powiatowe , ,00 100%
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej za 2017 rok
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoPLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2018 ROKU
Załącznik nr 3a do Uchwały nr... Rady Miejskiej w z dnia... PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W ROKU w złotych 1 600 60016 Wykonanie ul. Słowackiego 51 940,00 51 940,00 2 600 60016
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r.
Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Gminy Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXI/313/2013 Rady Gminy z dnia 2 maja 2013 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne
Bardziej szczegółowoWykonanie zadań majątkowych w 2011 roku
Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2017 r
PO AUTOPOPRAWCE Tabela Nr 3 Zadania majątkowe w 2017 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr./17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00
Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2025 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/406/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 19.05.2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna
Bardziej szczegółowoUzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata
Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Bardziej szczegółowoStopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r.
Załącznik Nr 1f do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r. Lp. Nazwa zadania Okres realizacji
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/35/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 19.02.2015r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 11 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoOpole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 kwoty w zł L.p. 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 68 732 322,27 11 851 524,73 12 364 829,80 15 345 767,74 8 746 000,00 44 627 098,02 1.a - wydatki bieżące
Bardziej szczegółowoWYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2011 ROKU
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X// Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 marca r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI
Bardziej szczegółowoWydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów
Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć WPF Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 126 598 873 48 360 076 21 796 778 19 343 012 17 101 600 106
Bardziej szczegółowoOkres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA Nr XXXV/186/17. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
UCHWAŁA Nr XXXV/186/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 10 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoza organ stanowiący Jan Mach
Strona 1 z 10 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
Bardziej szczegółowoZadania majątkowe w 2017 r
Tabela Nr 3 Zadania majątkowe w 2017 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr./17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania Łączne
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w z dnia 30 stycznia 2017 r. kwoty w zł Strona 1 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 35 258 098,00 6
Bardziej szczegółowoPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GMINY STASZÓW na rok 2017
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GMINY STASZÓW na rok Lp Pozycja z Pjo Przedmiot zamówienia Symbol ze Wspólnego Słownika Zamówień - CPV 1 1/Or Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy 45.26.27.00-8
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok
SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe
Bardziej szczegółowoz dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
UCHWAŁA Nr XXXIX/206/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
Bardziej szczegółowoWykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 141 621 506,80 21 955 924,04 23 838 812,60 13 235 806,91 9 039 614,68 85 339 795,50 1.a - wydatki bieżące
Bardziej szczegółowo