5123 Poz. 854, 855 0. : 0 ' 0 1 '.8/785$),=<&=1$,63257 2. : 2* (0 855 UCHWA A Nr XXIV/111/08 RADY GMINY KAWÊCZYN z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia bud etu gminy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póÿn oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje: 1. 1. Dochody bud etu 1. Ustala siê dochody bud etu gminy zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 na kwotê 11.437.398,00 z³ w tym: a) dochody bie ¹ce w kwocie 11.372.398,00 z³, w tym: - dochody z tytu³u zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 z³ b) dochody maj¹tkowe w kwocie 65.000,00 z³ 2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmuj¹ w szczególnoœci dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 1.815.350,00 z³. 2. Wydatki bud etu 1. Ustala siê wydatki bud etu gminy zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2 na kwotê 13.487.098,00 z³ w tym: a) wydatki bie ¹ce na kwotê 10.532.787,50 z³ w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 5.479.243,70 z³, - wydatki na dotacje - 294.408,80 z³ - wydatki na obs³ugê d³ugu - 200.030,00 z³, - wydatki z tytu³u przeciwdzia³ania alkoholizmowi - 46.000,00 z³, - wydatki z tytu³u zwalczania narkomanii 7.000,00 z³. b) wydatki maj¹tkowe na kwotê 2.954.310,50 z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y bud etowej. 2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmuj¹ wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci 1.815.350,00 z³. 3. Tworzy siê rezerwê celow¹ w wysokoœci 2.000,00 na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. 2. Deficyt bud etu zostanie sfinansowany przychodami z tytu³u po yczek i kredytów krajowych. Przychody i rozchody bud etu okreœla za³¹cznik Nr 4. 3. Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w za³¹czniku Nr 5. a) przychody w kwocie 4.000,00 z³ b) wydatki w kwocie 4.000,00 z³ 4. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6
5124 a) dochody w kwocie - 1.815.350,00z³ b) wydatki w kwocie - 1.815.350,00z³ 5. Ustala siê dotacjê dla instytucji kultury bibliotek w wysokoœci 84.260,00 z³. 6. Ustala siê dotacjê celow¹ z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ w³asnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokoœci 185.229,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7. 7. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po yczek zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy oraz emitowanych papierów wartoœciowych w wysokoœci 2.300.000,00 z³, w tym: 1. Krótkoterminowych w wysokoœci 150.000,00 z³, 2. D³ugoterminowych w wysokoœci 2.150.000,00 z³ 8. Upowa nia siê Wójta Gminy do: 1. Zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym. 2. Zaci¹gania kredytów i po yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud etowego deficytu bud etu do wysokoœci 150.000,00 z³ 9. Ustala siê sumê, do której Wójt Gminy mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na wartoœæ 100.000,00 z³. 10. Upowa nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w bud ecie polegaj¹cych na: 1. przeniesieniach w planie wydatków bud etowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ. 2. tworzeniu w ramach przeniesieñ nowych rozdzia³ów i paragrafów w ramach œrodków zaplanowanych w dziale, za wyj¹tkiem kreowania nowych zadañ. 3. dokonywaniu przeniesieñ œrodków na inwestycje miêdzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach wydatków zaplanowanych w dziale. 4. lokowania wolnych œrodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 5. przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym 11. Ustala siê inne, nastêpuj¹ce postanowienia dotycz¹ce wykonywania bud etu gminy: 1. Pracownikom gminnych jednostek bud etowych mog¹ byæ udzielane zaliczki na wydatki do rozliczenia, na koszty podró y oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo do wysokoœci 2.000,00 z³, a ich rozliczenie musi nast¹piæ w terminie do 14 dni, nie póÿniej jednak ni do 28 grudnia 2009 r. 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 13. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia l stycznia 2009 r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy (-) Edward Michalak Za³¹cznik Nr 1 Do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kawêczyn zdnia30 grudnia 2008 r. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY KAWÊCZYN NA ROK 2009 ' 5 : 3 =$'$1,$: $61( 52/1,&7:2, 2:,(&7:2 3 ' 6 3 *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ * : ' 6 3 : $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 8 :
5125 ' 8 : 3 : '2&+2'<2'26 %35$:1<&+2'26 %),=<&=1<&+,2',11<&+ -('1267(.1,(326,$'$- &<&+262%2:2 &,35$:1(-25$=:<'$7., =:, =$1<&+=,&+32%25(0 : 3 : 3 3 3 : 3 3 3 3 3 3 2 : : : : 8 3 3 52 1(52=/,&=(1,$ & 6 & 6 & 6 2 :,$7$,:<&+2:$1,( 6 ' 3 : 3202&632 (&=1$ = ' 2 ' 3 ' =$'$1,$=/(&21( $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 8 ' 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,, 2&+521<35$:$25$=6 '2:1,&7:$
5126 8 ' 3202&632 (&=1$ ' 6 ' = ' 2* (0'2&+2'< PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY KAWÊCZYN NA ROK 2009 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kawêczyn z dnia 30 grudnia 2008 r. ' 5 : 3 =$'$1,$: $61( 52/1,&7:2, 2:,(&7:2, = = 5 :, : È 3 : = = 75$163257, &=12 ' 6 : = = : *2632'$5.$0,(6=.$1,2:$ * 6 : = = = = = 3 9$7
5127. '=,$ $/12 86 8*2:$ 3 : = = $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 5 5 = = 5 8 : : ' 6 6 ) 3 : 3)521 : = = = = = =, 2 2 3 5 2 =) 6 3 6 = = : 3 : = = 5 3 : 5 %(=3,(&=( 67:238%/,&=1(,2&+521$35=(&,:32 $52:$. 3 : 2 ' 5 6 6 ) 3 : = = = 5 ' = 5 '2&+2'<2'26 %35$:1<&+2'26 %),=<&=1<&+,2',11<&+ -('1267(.1,(326,$'$- &<&+262%2:2 &,35$:1(-25$=:<'$7., =:, =$1(=,&+32%25(0
5128 3 : = =. 2%6 8*$' 8*838%/,&=1(*2 2 2 2 :,$7$,:<&+2:$1,( 6 : : ' 6 6 ) 3 = = = = = = 2 3 5 2 = ) = = : 2 : : ' 6 6 ) 3 = 2 = ) 6 3 : : ' 6 6 ) 3 = = = = = = 2 2 3 5 2 = ) 6 = = * : : ' 6 6 ) 3 = = = =
5129 = 2 3 2 = ) 6 = = : ' = = = : : ' 6 6 ) 3 = = = =, 2 3 2 = ) 6 6 = = ' = = 3 6 = = 3 2 =)66 2&+521$='52:,$ = : = = 3 6 6 ) 3 : = = 3 6 3202&632 (&=1$ : 6 6 ) 3 2 =)66 = ' 2 : : ' 6 6 ) 3 = =
5130 = 2 3 5 2 =)66 6 = = 8 = & ' 3 ' ('8.$&<-1$23,(.$:<&+2:$:&=$. ' 3 ' 3 ' = *2632'$5.$.2081$/1$,2&+521$ 52'2:,6.$ 2 = 2 = =.8/785$,2&+521$'=,('=,&7:$1$52'2:(*2 3 ' ' ' : = = = % ' 2 ' 3 6 : = = = 5.8/785$),=<&=1$,63257 = ' : 3 1
5131 6 : = = 5 =$'$1,$=/(&21( $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 8 : ' 6 6 ) 3 2 =) 6 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,, 2&+521<35$:$25$=6 '2:1,&7:$ 8 6 6 ) 3 : = 3202&63 (&=1$ : ' 6 6 ) 3 = = 6 2 =) 6 = = 6 6 6 = 2* (0:<'$7., WYKAZ WYDATKÓW MAJ TKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 R. Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kawêczyn z dnia 30 grudnia 2008 r. / 5 1. + 0. 0 0 0 0. 0 & 0 : = 2(0 = ' 263 5 6 3 7 = * = 6. % 7 5
5132 Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kaweczyn z dnia 30 grudnia 2008 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY KAWECZYN NA 2009 R. :.,35=<&+2'< 3 3,,52=&+2'< 6 8 1 0 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009 ROK. Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kawêczyn z dnia 30 grudnia 2008 r. / 7. 3 3 :3 <:<=5 1<&+23 $7 : 3 I. Dochody 1a) dotacje z bud etu pañstwa PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH W 2009 R. Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kawêczyn z dnia 30 grudnia 2008 r. ' 5 7. 8 : 8 6 = 5 1b)dochody pobierane przez gminê i odprowadzane do bud etu z tytu³u dowodów osobistych ' 5 7. '
5133 II. Wydatki ' 5 7. $'0,1,675$&-$38%/,&=1$ 8 : : ' 6 6 ) 3 2 85= '<1$&=(/1<&+25*$1 :: $'=<3$ 67:2:(-.21752/,, 2&+521<35$:$25$=6 '2:1,&7:$ 8 6 6 ) 3 : = 3202&632 (&=1$ : ' 6 6 ) 3 = = 3 2 = = 3202&632 (&=1$ 6 6 3202&632 (&=1$ = 5 Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Kawêczyn z dnia 30 grudnia 2007 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W ASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA W 2009 R. w z³otych / ' 5 1. ' 2 6 3 *. ' &, 6 5 2. % 5 2 : 3 (
5134 : ' 5 8 *. 2 ' 2 6 3 7 5 2 PROGNOZA KWOTY D UGU GMINY KAWÊCZYN NA LATA 2009 2010 7 6 2 = 2 6 :.5('<7<,32 <&=.,. %60 8 1 0 5 3 63 7 5 5 3 7 5 5 5 5 5 325 &=(1,$,*:$5$1&-( 3 =.* & 0 & * ' 5 3 =0:.. ' 5 5 ' 5.5('<7<32 <&=.,325 &=(1,$,*:$5$1&-( 5 5 5 Planowany poziom dochodów w 2009 r. - 11.433.798,00 z³ Planowany poziom dochodów w 2010 r. - 11.776.811,00 z³