ZARZĄDZENIE NR ON.0050.409.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 MAJA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 453 555,00 393 555,00 60 000,00 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 285 555,00 285 555,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 283 450,00 283 450,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 283 450,00 283 450,00 1) dochody bieżące 283 450,00 283 450,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 283 450,00 283 450,00
2 855 Rodzina 2 105,00 2 105,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2 105,00 2 105,00 2010 1) dochody bieżące 2 105,00 2 105,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 105,00 2 105,00 - decyzja NR FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16.05.2019 r. rezerwa celowa poz. 15 2 105,00 2 105,00 Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych 2 105,00 2 105,00 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 168 000,00 108 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 168 000,00 108 000,00 60 000,00 80101 Szkoły podstawowe 108 000,00 108 000,00 1) dochody bieżące 108 000,00 108 000,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 108 000,00 108 000,00 poz. 37 108 000,00 108 000,00 edukacyjnych i szkoleniowych 108 000,00 108 000,00 80115 Technika 48 000,00 48 000,00 2130 1) dochody bieżące 48 000,00 48 000,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 48 000,00 48 000,00 poz. 37 48 000,00 48 000,00 edukacyjnych i szkoleniowych 48 000,00 48 000,00
3 80120 Licea ogólnokształcące 12 000,00 12 000,00 2130 1) dochody bieżące 12 000,00 12 000,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 12 000,00 12 000,00 poz. 37 12 000,00 12 000,00 edukacyjnych i szkoleniowych 12 000,00 12 000,00 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: OGÓŁEM WYDATKI 285 555,00 285 555,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 285 555,00 285 555,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 283 450,00 283 450,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 283 450,00 283 450,00 1. Wydatki bieżące 283 450,00 283 450,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 283 450,00 283 450,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 283 450,00 283 450,00 855 Rodzina 2 105,00 2 105,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2 105,00 2 105,00 1. Wydatki bieżące 2 105,00 2 105,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 105,00 2 105,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 105,00 2 105,00
4 - decyzja NR FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16.05.2019 r. rezerwa celowa poz. 15 2 105,00 2 105,00 Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych 2 105,00 2 105,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 759,37 1 759,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 302,42 302,42 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 Osób Niepełnosprawnych 43,21 43,21 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 w następujący sposób: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 168 000,00 108 000,00 60 000,00 RAZEM WYDATKI - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 168 000,00 108 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 168 000,00 108 000,00 60 000,00 80101 Szkoły podstawowe 108 000,00 108 000,00 1. Wydatki bieżące 108 000,00 108 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 108 000,00 108 000,00 statutowych zadań 108 000,00 108 000,00 poz. 37 108 000,00 108 000,00 edukacyjnych i szkoleniowych 108 000,00 108 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 108 000,00 108 000,00 80115 Technika 48 000,00 48 000,00 1. Wydatki bieżące 48 000,00 48 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 48 000,00 48 000,00
5 statutowych zadań 48 000,00 48 000,00 poz. 37 48 000,00 48 000,00 edukacyjnych i szkoleniowych 48 000,00 48 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 000,00 48 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 12 000,00 12 000,00 1. Wydatki bieżące 12 000,00 12 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 12 000,00 statutowych zadań 12 000,00 12 000,00 poz. 37 12 000,00 12 000,00 edukacyjnych i szkoleniowych 12 000,00 12 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 12 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.