RADA GMINY CEWICE UCHWALA NR XXX/174/09 RADY GMINY CEWICE z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (z.u. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z pózno zm.). art. 184 ust. 1 pkt 2. 3, 4 i 5 oraz art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póznozm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co nastepu,je: 1. W uchwale Nr XXV /130/08 Rady Gminy Cewice z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawi C uchwalenia budzetu Gminy Cewice na 2009 rok dokonuje sie nastepujacych zmian: I~ l. Dokonuje sie zmniejszenia wydatków budzetu gminy o kwote 399.000 zl zgodnie z zalacznikiem Nr l. 2. Ustala sie niedobór budzetowy w kwocie 1.644.351 zl, którego zródlem pokrycia sa przychody pochodzace z: - emisji obligacji komunalnych w wysokosci 1.314.351 zl, - pozyczekw wysokosci330.000zl 3. Ustala sie przychody w wysokosci 2.775.351 zl i rozchody w vyysokosci 1.131.000 zl zgodnie z zalacznikiem Nr 2. 4. Dokonuje sie zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z zalacznikiem Nr 3. 5. Ustala sie wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009'-2011 z okresleniem zródel finansowania nakladów zgodnie z zalacznikiem nr 4. 6. W 10 dodaje sie punkt 6 w brzmieniu:,,6) okreslenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek jednorazowych i stalych niezbednych do prawidlowej realizacji budzetu". 2. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu poprzez wywicszenic na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Cewice. PRZEW y RADY
Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr XXX/174/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDZETU GMINY CEWICE W ukladzie dzialów i rozdzialów klasyfikacji na 2009 rok zi>ll Rozdzial Wyszczególnienie Plan przed zmi>lna Zmniejszenia Zwiekszenia Pl>lnpo zmianlc'h 010 RLNICTW I LWIECTW 778 639 400 000 l 000 379639 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 600 000 400 000 l 000 20 l 000 WYDATKIBIEZACE w tym: 1000 1000 - PZSTALEWYDATKIBIEZACE 1000 ) 000 WYDATKIMAJATKWE 600 000 400 000 200 000 GÓlJEM 21 648438 400 000 l 000 21 249438 WYDA TKI nmzace w tym: 18892 159 l 000 18 893 159 I - PZSTAU WYDATKI nlezace 9 023 359 l 000 9 024 359 WYDATKI MAJATKWE 2 756 279 400 000 2 356 279 GÓLEM ZMNIEJSZENtl: WYDATKÓW 399 000
Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr XXX/17 4/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. PRZYCHDY I RZCHDY GMINY CEWICE W 2009 RKU w z/o/vch Lp Wyszczególnienie Przychody Rozchody l RZCtlDY l 131 000 PLANWANED SPLATY W RKU BUDZETWYM KREDYTY DUJGTI:RMINWI: a) rafy kredytu pobranego na budowe Gimnazjum w Cewicach z Banku chrony.rodolviska S.A. w GdC/lisku 992 I 131000 580000 r b) rafa pozyczki pobranej na budowe zbiorczej sieci kanalizacyjnej IVgminie - e/ap 1 - odcinek Cewice-Maszewo oraz e/ap 111- odcinek skowo-cewice z Wojewódzkiego 296.f00 Funduszu chrony.rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdwlsku c) rata kredy/u pobranego na budowe zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap 1 - odcinek CeIVice-Maszewo z Banku chrony Srodowiska w Gdansku 90600 d) ra/y kredy/u pobranego w 2008 raku w Banku Spóldzielczym w I,ebie na finansowanie dejicytu budzetu gminy 164 ()(} 2 PRZYCtlDY 2 775351 PRZYCIIDY Z ZACI1\GNII;TYCII RYNKU KRAJWYM PZYCZEK I KREDYTÓW NA 952 330 000 WPI.YWY Z EMISJI BLIGACJI KMUNALNYCH 931 2051 000 a) na realizacje;zadml inwestycyjnych I 311\351 b) na splate;wczesniej zaciagnie;tychpozyczek i kredytów 736 M9 INNE ZRÓDLA - WLNE SRDKI (z lat ubieglych ) 955 391\351 3 PLANW ANE DCHDY NA 2009 RK 19605087 4 PLANW ANE WYDATKI NA 2009 RK 21 249438 GÓl EM ZRÓWNWAZENIE BUDZETU 22 380 438 22 380 438
Zalacznik nr 3 do Uchwaly Rady Gminy Cewice Nr XXX/174/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. w zlotych Lp. Dzial Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan przed zmiana Plan po zmianie z tego zródla finansowania GFSiGW srodki pozyczka obligacje wlasne 1 2 3 4 5 5 l B 9 10 \ 0\0 01010 Siec wodno-kanalizacyjna: ul. Spacerowa - siedle Mlodych 2 010 01010 Polaczenie sieci wodociagowej Lebunia- Bukowina 200 000 200 000 200000 400 000 3 600 60016 Zakup wiaty przystankowi.1750 4750 4750 I 600 60016 Budowa chodnika w Maszewie (k. Kosciola) 5 600 60016 Budowa drogi gminnej -siedle Mlodych (dokumentacja) 47 000 47 000 47 000 40000 40 000 40000 6 700 70005 Adaptacja budynku po WZUW dla potrzeb I 000 000 I 000 000 I 000 000 Zcspolu Komunalnego (' 700 70005 Wykup nieruchomosci 13000 13000 13000 S 700 70005 Rcwitalizacja centrum miejscowosci Ccwicc -dokllmcnt<jcin 9 700 70005 Rcmont elewacji i zagospodarowanie tercnu srodka Zdrowia w Cewicach 10 750 75023 Zakup komputerówwraz z 20 000 20 000 20 000 ooro2ram\vanlem II SI WII Zakup kserokopiarki 4500 4500 4500 Przebudowa kompleksu sportowego przy SI' im LotnikówMorskichwSiemirowicach. 12 SI SII odnowienieelewacjibudynkuszkolyz 35 000 35060 5250 29 750 zagospodnrowaniem terenu posesji oraz wymiana ogrodzenia terenu 13 801 80110 Wydatki zwiazane z utworzeniem profesjonalnej pracowni j«zykowej 23 000 23 000 23 000 1,1 S52 S5295 Doposazcnie stolówekszkolnych 22 000 22 000 22 000 15 900 90001 Zakup koparki dla potrzeb Zespolu 250 000 250 000 1356'19 11/1351 Komunalnego 16 900 90001 Zakup 2 szt. pomp gl«bionowych 14000 14000 14000 n ()0002 Wykonanie piezometrów w rejonie 29 289 29 2S9 29 2S9 17 900 likwidowanego skladowiska odpadów w 90011 skowie 29 300 29 300 29 300.' IS 900 90015 Zakladanie nowych punktów swietlnych 9S 000 98 000 9S 000 19 921 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach (dokumentacja) 20 921 92109 "Nasza.malaestrada" - budowa centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w 21 921 92109 Cewicach z budowa ecntrum artystyczno- 37 000 37000 6344 30 656 kulturalnego Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w 22 926 92109 Maszcwic z zakupem wyposazenia 438 540 43S 540 16S'<)46 269 59/] in((jrmatyeznego 23 926 92605 Boisko. plac zabaw oraz droga dojazdowa w sowie S200 80 200 S200 gólem 2 785 579 2 385 579 29 300 711 928 330 000 1 314351
) Zalac? ]r 4 do Uchwaly Rady Gminy Cewlce Nr XXX/174/09 z dma 25 czerwca 2009 r' WYDATKI ZWIAZA:\"EZ WIELLET:\D1I PRGRAMA:vII I~WESTYCYJ:\"YMI GMINY CEWICE W LATACH 2009-2011 kres realizacji I Planowane wydatki w latach budzetowych 2009-20 II jednostka Przcwidy\vanc laczne 2009 Lp azwaprogramu- zadanie organizacyjnanaklady ogólem \\ zl Naklady 2008 r. realizujacalub 2010 20\1 koordynujaca Srodki wlasne bligacje Pozyczka I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l. Budowa dróg gminnych 2 040 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 I 000 000,00 l 000 000,00 2009-2011 1.1. Droga gminna w Cewicach -siedle Mlodych 2 040 000,00 40 000,00 1 000 000,00 1 000,C UrzadGminv 2. Gospodarka nieruchomosciami 3033 184,00 33 \84,00 0,00 l 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2.1. Adaptacja budynku WZlJW w Cewicach 2008-2010 3033 184,00 33 184,00 1 000000,00 2000000,00 3. Gospodarka wodna 708 770,00 26 770,00 0,00 200 000,00 0,00 482 000,00 0,00 v.' olu/i'ch - - 3.1. Polaczenie sieci wodociagowej Lebunia-Bukowina 2008-2009 3,2, Siec wodno-kanalizacyjna; ul. Spacerowa - siedle Mlodych 2008-2010 4. Uksztaltowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjnokulturalnych wsi Cewice 4.1. Remont elewacji i zagospodarowanie terenu srodka Zdrowia w 2008-20 I Cewicach 4,2, Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach z budowa 2008-20 I centrum artystyczno-kulturalnego Urzad Gminy 410 500,00 10500,00 400000,00 298 270,00 16270,00 200000,00 82000,00 5 670 542,60 72 590,00 180540,00 0,00 330 000,00 4 587 412,60 500 000,00 831 720,00 31 720,00 800 000,00 1761221.00 14030,00 6344,00 30 656,00 1710191.00 4,3, 2008-20 I Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie (--zakupem wyposazenia informatycznego 781615,60 26 840,00 168 946,00 269 594,00 316235,60 4.4. Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im. Lotników Ylorskich IV 2009-20I Siemirowicach, odnowicnic elewacji budynku szkoly z zagospodarowanicm 1 750 986,00 5 250,00 29 750,00 1715986,00 tcrcnu poscsji oraz wymiana ogrodzcnia tcrcnu 4.5. Rewitalizacja ccntrum micjscowosci Ccwicc 2010-2011 UrzadGmin\" 545 000,00 45 000,00 500000,00 5. Baza rekreacyj no-sportowa 962 910,00 32 340,00 80 200,00 0,00 0,00 399 553,00 450817,00 5,1. Boisko, piac zabaw oraz droga dojazdowa II sowic 2008-2011 UrzadGmim 962 910.00 32 340,00 80200,00 399 553,00 450 817,C RAZEM: 12415406,60 164 884,00 300 740,00 I 200 000,00 330 000,00 8 468 965,60 1950817,00