Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

Podobne dokumenty
Zarząd Dróg Miejskich i. Zarząd Dróg Miejskich i. Komunikacji Publicznej. Komunikacji Publicznej

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK

Ogółem Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim. U w a g i

PLAN INWESTYCYJNY NA 2006 ROK

PLAN INWESTYCYJNY NA 2005 ROK

ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J.

Razem Majątkowe (5+7+8)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w zł Rok Dział Lp. Rozdz.

Uchwała Nr XXIX/357/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 zmiany

Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

GDYNIA. BUDŻET MIASTA 2018 projekt PLN

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wydatki pozostałych jednostek

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Plan zadań inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY


02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

UCHWAŁA NR /VI/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY


PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Razem zadania własne , , , ,00

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 zmiany. Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2011 ROKU do realizacji w 2012 roku

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Opole, dnia 11 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/79/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 4 września 2015 r.

Rok rozpoczęcia. Realizujący. zakończenia I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

UCHWAŁA NR VI/31/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 marca 2015 r.

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

Wydatki na zadania powiatowe

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/188/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania gminne

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Wydatki na zadania gminne

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

UCHWAŁA NR 210/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Uchwała Nr XVII/217/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r.

Wydatki razem ,31

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Wydatki

Transkrypt:

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2006 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach -2009 w złotych I. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116 693 462 14 920 000 78 892 900 0 0 0 0 22 880 562 108 647 000 104 400 000 2008 2009 A. 60004 Lokalny transport zbiorowy 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 9 500 000 Inteligentne Systemy Transportowe Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru transportu zbiorowego transportu zbiorowego /2009 15 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 8 500 000 2009/2012 411 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 B. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 65 713 462 9 020 000 33 812 900 0 0 0 0 22 880 562 58 847 000 44 500 000 4. Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odcinek od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej Przebudowa Wiaduktów Warszawskich Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej układu transportu zbiorowego układu układu 2006/2008 81 315 000 41 713 462 5 700 000 13 132 900 0 0 0 0 22 880 562 19 347 000 2005/2010 70 320 000 1 000 000 320 000 680 000 0 0 0 0 0 15 000 000 30 000 000 2006/2008 20 300 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 10 000 000 2006/2008 16 300 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 5 000 000

5. 6. Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej Budowa Węzła Wschodniego układu układu 2006/2008 10 250 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 2008 2009 2006/2010 50 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 10 000 000 7. Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej układu 2008/2009 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 2 500 000 8. 9. Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odc. od ul. Sygnałowej do ul. Grunwaldzkiej Budowa mostu na osi ul. Ogińskiego z dojazdami wraz z przebudową ul. Toruńskiej od ronda Toruńskiego do ul. Babia Wieś układu układu 2009/2012 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 2009/2012 50 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 Komunikcji C. 60016 Drogi publiczne gm 46 480 000 1 400 000 45 080 000 0 0 0 0 0 35 800 000 42 400 000 Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z m kanalizacji deszczowej Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa układu układu układu 2006/2009 133 478 097 40 000 000 0 40 000 000 0 0 0 0 0 30 000 000 30 000 000 2006/2009 10 425 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 6 000 000 2006/ 8 080 000 5 080 000 0 5 080 000 0 0 0 0 0 4. Budowa ul. Andersa 5. Budowa ścieżek rowerowych układu układu /2009 5 000 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 3 600 000 2006/2009 2 600 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000

6. 7. 8. Budowa ul. Deszczowej od ul. Grunwaldzkiej do Urzędu nego Przebudowa i zagospodarowanie terenu w okolicy dworca kolejowego Bydgoszcz Główna Budowa ul. Granicznej od ul. Grunwaldzkiej do Dworca PKP wraz z przeprawą mostową (dwie jezdnie) układu układu 2008 2009 2009/2010 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 2009/2011 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 2009/2012 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 D. 60095 Pozostała działalność 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 8 000 000 Port Lotniczy - objęcie akcji Poprawa dostępności komunikacyjnej w układzie krajowym międzynarodowym x x 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 8 000 000 Wydział Nadzoru Właścicielskiego II. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 500 000 1 000 000 12 500 000 0 0 0 0 0 13 300 000 10 500 000 A. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami x x 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 Wydział Mienia i Geodezji B. 70095 Pozostała działalność 6 500 000 1 000 000 5 500 000 0 0 0 0 0 8 300 000 5 500 000 Budownictwo mieszkaniowe Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania Budownictwo socjalne Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa warunków mieszkaniowych x x 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 Wydział Inwestycji /2008 3 800 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 2 800 000 Wydział Inwestycji /2009 9 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 Wydział Inwestycji i

2008 2009 III. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 442 945 400 000 1 000 000 0 42 945 0 0 0 6 000 000 7 500 000 A. 75023 Urzędy gmin 1 442 945 400 000 1 000 000 0 42 945 0 0 0 6 000 000 7 500 000 Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta Komputeryzacja Urzędu Miasta Usprawnienie sposobu świadczenia usług Usprawnienie sposobu świadczenia usług 2006/2009 8 804 117 1 042 945 0 1 000 000 0 42 945 0 0 0 1 000 000 2 500 000 Wydział Inwestycji 2006/2009 11 516 503 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 Wydział Informatyki IV. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 650 351 17 427 000 0 8 823 351 0 400 000 0 0 19 382 000 17 500 000 A. 80101 Szkoły podstawowe 9 334 897 5 043 000 0 3 891 897 0 400 000 0 0 6 500 000 12 000 000 obiektów szkół podstawowych 2006/2009 19 412 158 5 834 897 1 543 000 0 3 891 897 0 400 000 0 0 5 000 000 5 000 000 Wydział Inwestycji Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 2006/2008 4 530 000 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 Wydział Inwestycji Budowa basenu przy SP Nr 62, ul. Stawowa sportu i rekreacji 2008/2010 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 5 000 000 Wydział Inwestycji 4. Budowa basenu dla dzieci niepełnosprawnych przy ZS Nr 14, ul. Kcyńska sportu i rekreacji 2009/2010 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 Wydział Inwestycji

2008 2009 B. 80104 Przedszkola 287 410 50 000 0 237 410 0 0 0 0 500 000 500 000 obiektów przedszkolnych 2006/2009 1 545 196 287 410 50 000 0 237 410 0 0 0 0 500 000 500 000 Wydział Inwestycji C. 80110 Gimnazja 8 054 560 6 584 000 0 1 470 560 0 0 0 0 7 382 000 2 000 000 obiektów gimnazjów 2006/2009 7 675 382 2 920 560 1 450 000 0 1 470 560 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 Wydział Inwestycji Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum Nr 28, ul. Żeglarska sportu i rekreacji 2006/2008 3 730 000 2 300 000 2 300 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 Wydział Inwestycji Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze, ul. Puszczykowa 2006/2008 6 923 000 2 834 000 2 834 000 0 0 0 0 0 0 3 982 000 Wydział Inwestycji D. 80120 Licea ogólnokształcące 3 500 200 2 350 000 0 1 150 200 0 0 0 0 3 000 000 1 000 000 obiektów liceów ogólnokształcących Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności 2006/2009 4 982 740 2 000 200 850 000 0 1 150 200 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Wydział Inwestycji 2005/2008 4 130 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 Wydział Inwestycji

2008 2009 E. 80130 Szkoły zawodowe 4 616 700 3 050 000 0 1 566 700 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 obiektów szkół zawodowych 2006/2009 7 017 922 2 616 700 1 050 000 0 1 566 700 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Wydział Inwestycji Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy sportu i rekreacji /2009 4 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Wydział Inwestycji F. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 856 584 350 000 0 506 584 0 0 0 0 0 0 obiektów szkół zawodowych specjalnych 2006/ 1 412 000 856 584 350 000 0 506 584 0 0 0 0 Wydział Inwestycji V. 851 OCHRONA ZDROWIA 4 090 000 2 610 000 0 0 0 0 0 1 480 000 867 000 0 A. 85111 Szpitale ogólne 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców 2001/ 9 100 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego

2008 2009 B. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 290 000 1 810 000 0 0 0 0 0 1 480 000 867 000 0 Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców 2005/ 3 840 000 1 550 000 1 550 000 0 0 0 0 0 0 Wydział Inwestycji Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" do efektywniejszego działania na polu szeo rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców /2008 2 607 000 1 740 000 260 000 0 0 0 0 0 1 480 000 867 000 Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" VI. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 A. 85305 Żłobki 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych rangi zdrowia jako wartości niezbędnej dla zachowania i poprawy stanu zdrowia mieszkańców 2006/2008 4 025 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 Wydział Inwestycji

2008 2009 VII. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 444 000 1 336 000 0 0 0 0 0 108 000 3 800 000 2 000 000 A. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 244 000 1 136 000 0 0 0 0 0 108 000 2 000 000 2 000 000 Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach 2005/ 1 531 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 Wydział Inwestycji Bydgoski Węzeł Wodny 2005/2013 50 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 Wydział Inwestycji Green Keys - zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta 2005/ 287 000 144 000 36 000 0 0 0 0 0 108 000 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska B. 90095 Pozostała działalność 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 Budowa mapy akustycznej miasta i stworzenie ochrony przed hałasem Poprawa i ochrona środowiska naturalnego /2008 2 000 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska VIII. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 356 480 3 072 000 5 951 600 0 172 000 0 0 7 160 880 9 383 220 13 000 000 A. 92106 Teatry 2 675 000 0 2 675 000 0 0 0 0 0 4 000 000 6 000 000 Przebudowa Teatru Polskiego potencjału kulturalnego 2005/2010 29 000 000 2 675 000 0 2 675 000 0 0 0 0 0 4 000 000 6 000 000 Wydział Inwestycji

2008 2009 B. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 12 181 480 1 572 000 3 276 600 0 172 000 0 0 7 160 880 3 883 220 3 000 000 Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia potencjału kulturalnego x x 12 181 480 1 572 000 3 276 600 0 172 000 0 0 7 160 880 3 883 220 3 000 000 Wydział Inwestycji a. Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w na cele rozwoju przedsiębiorczości 2004/ 11 107 000 4 699 600 792 000 2 875 600 0 172 000 0 0 860 000 Wydział Inwestycji b. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w 2004/2008 11 625 100 7 481 880 780 000 401 000 0 0 0 0 6 300 880 3 883 220 Wydział Inwestycji c. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia 2009/2010 21 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 Wydział Inwestycji C. 92195 Pozostała działalność 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 4 000 000 Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku potencjału kulturalnego 2003/2009 7 967 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 Wydział Inwestycji Rewitalizacja historycznej substancji Miasta w rejonie ulic: Chocimskiej, Pomorskiej, Artyleryjskiej 2008/2012 38 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 3 000 000 Wydział Inwestycji

2008 2009 IX. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 28 645 000 2 340 500 22 809 500 0 0 0 3 495 000 0 33 680 000 15 808 000 A. 92601 Obiekty sportowe 28 645 000 2 340 500 22 809 500 0 0 0 3 495 000 0 33 680 000 15 808 000 Przebudowa obiektów sportowych Cywilno- Wojskowego Związku Sportowego "Zawisza", ul. Gdańska 163 potencjału sportowego i turystycznego 2006/2008 49 470 500 18 645 000 1 000 000 16 000 000 0 0 0 1 645 000 0 23 280 000 Wydział Inwestycji Budowa krytego lodowiska potencjału sportowego i turystycznego 2005/2009 36 500 000 10 000 000 1 340 500 6 809 500 0 0 0 1 850 000 0 10 000 000 15 308 000 Wydział Inwestycji Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na terenie miasta w ramach "Zielone sale" sportu i rekreacji 2006/2009 2 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 500 000 Wydział Inwestycji Ogółem 211 822 238 46 105 500 121 154 000 8 823 351 214 945 400 000 3 495 000 31 629 442 196 059 220 170 708 000