Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie na 2002 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwała, co następuje: I. W uchwale RG Nr XXVII / 158 / 2002 z 15.03.2002r. zmienionej uchwałami: 1. Nr XXVIII / 165 / 2002 RG z dnia 26.04.2002r 2. Nr XXIX / 169 / 2002 RG z dnia 17.06.2002r 3. Nr 3 / 2002 ZG z dnia 29.06.2002r 4. Nr 4 / 2002 ZG z dnia 30.07.2002r 5. Nr 5 / 2002 ZG z dnia 30.09.2002r 6. Nr XXXI / 174 / 2002 RG z dnia 9.10.2002r 7. Nr 7 / 2002 ZG z dnia 30.10.2002r 8. Nr 8 / 2002 ZG z dnia 12.11.2002r Wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 pkt 1- dochody kwotę 11.765.809 zastępuje się kwotą 11.962.321 zgodnie z załącznikiem do uchwały pkt 2- wydatki kwotę 11.823.109 zastępuje się kwotą 12.019.621 zgodnie z załącznikiem do uchwały II. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę RG Nr XXVII / 158 / 2002 z dnia 15.03.2002r. Zmiany w planie dochodów na 2002r. Dz. Rozdz. Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 82.000 198.350 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82.000 198.350 084 Wpływy ze sprzedaży 82.000 184.450 wyrobów i składników majątkowych 758 Różne rozliczenia 80.287 7.538.193 75805 Część rekompensująca 65.287 430.113 subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu 65.287 430.113 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 15.000 43.000 092 Pozostałe odsetki 15.000 43.000 801 Oświata i wychowanie 16.850 187.605 80101 Szkoły podstawowe 4.305 59.179 4.305 54.229 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 1.749 26.480 1.749 26.480 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80195 Pozostała działalność 10.796 101.946 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10.796 29.946 853 Opieka społeczna 10.000 26.399 930.425 85313 Składki na ubezpieczenie 10.000-18.500 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j 10.000-18.500
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 22.500 668.300 składki na ubezpieczenie 22.500 668.300 85315 Dodatki mieszkaniowe 3.392 45.475 3.392 45.475 85395 Pozostała działalność 507 72.250 507 5.850 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 976 25.976 85495 Pozostała działalność 976 1.976 zadań bieżących gmin (związków gmin) 976 1.976 RAZEM 10.000 206.512 8.880.549
Zmiany w planie wydatków na 2002 r. Dz. Rozdz. Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 50.000 1.441.620 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 50.000 1.268.820 prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe 48.900 709.800 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 540 146.540 4120 Składki na Fundusz Pracy 560 20.560 801 Oświata i wychowanie 50.000 163.850 7.253.219 80101 Szkoły podstawowe 50.000 4.305 4.468.815 4010 Wynagrodzenia osobowe - 3.310 2.169.086 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie - 620 434.355 4120 Składki na Fundusz Pracy - 90 60.380 4130 Składki na ubezpieczenie - 285 202.430 zdrowotne 6060 Wydatki na zakupy 50.000 - - inwestycyjne jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 148.749 2.107.318 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.379 735.594 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 240 136.260 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 16.550 4130 Składki na ubezpieczenie 100 67.640 zdrowotne 6050 Wydatki inwestycyjne 147.000 954.000 jednostek budżetowych 80195 Pozostała działalność 10.796 226.516 4210 Zakup materiałów i 150 100.400 wyposażenia 853 Opieka społeczna 10.000 41.686 1.292.712 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j 10.000 18.500 3110 Świadczenia 10.000 18.500 22.500 668.300 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
3110 Świadczenia 22.500 598.300 85315 Dodatki mieszkaniowe 3.392 3.392 3110 Świadczenia 3.392 3.392 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.287 89.887 4270 Zakup usług remontowych 15.287 68.787 85395 Pozostała działalność 507 148.747 3110 Świadczenia 507 148.747 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 976 167.326 85495 Pozostała działalność 976 1.976 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 976 1.976 RAZEM 60.000 256.512 10.154.877
Załącznik Nr... /... do uchwały Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych L p Nazwa zadania lokalizacja Lata realizacji Wart ość Zadan ia Planowane nakłady Budżet gminy Źródła finansowania Dotacje z budżetu wojewody NFOS 1. Budowa 02-04 6.000.000 954.000 954.000 gimnazjum 2. Budowa Sali 2002 714.825 470.000 470.000 gimnastycznej 3. Modernizacja 2002 360.000 360.000 108.000 252.000 wysypiska śmieci 4. Remont dróg 2002 100.000 100.000 100.000 5. Położenie 2002 107.300 107.300 107.300 dywanika asfaltowego na ul. Szkolnej 6. Modernizacja 2002 25.000 25.000 25.000 chodnika 7. Założenie oświetlenia ulicy 2002 30.000 30.000 30.000 8. Sfinansowanie b. ul. Słowackiego 2002 76.778 76.788 76.778 2.123.088 1.794.300 76.788 252.000 Poży czki kred yty inne Uwagi
UZASADNIENIE Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 206.512 zł, w tym: 1. z tytułu dodatkowych wpływów w kwocie 162.287 - ze sprzedaży mienia 82.000 - z subwencji rekompensującej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 65.287 - pozostałych odsetek 15.000 z przeznaczeniem na: - wypłatę odprawy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą zatrudnienia 50.000 - adaptację budynku na świetlicę socjoterapeutyczną 15.287 - budowę gimnazjum 97.000 2. z tytułu dotacji w kwocie 44.225 - na wdrożenie III etapu reformy oświaty 6.204 - na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 11.622 szkół 10.646 przedszkoli 976 - na zasiłki stałe i inne okresowe 22.500 - na dodatki mieszkaniowe 3.392 - na sfinansowanie wyprawek szkolnych 507 Dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 10.000 w dziale - opieka Społeczna z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy j. Przeniesione zostały środki w pozycji Wyposażenie sali gimnastycznej w Osówce na budowę gimnazjum w kwocie 50.000.