ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3731.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY ( A + B ) : 765 258,60 765 258,60 A. RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 87 917,60 87 917,60 851 Ochrona zdrowia 3 028,00 3 028,00 85195 Pozostała działalność 3 028,00 3 028,00 1) dochody bieżące 3 028,00 3 028,00 2010 (związkom gmin) ustawami 3 028,00 3 028,00 - decyzja NR FBI.3111.222.11.2014 z dnia 6.10.2014 r. 3 028,00 3 028,00 Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 028,00 3 028,00
2 852 Pomoc społeczna 84 889,60 84 889,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 053,00 8 053,00 1) dochody bieżące 8 053,00 8 053,00 2010 (związkom gmin) ustawami 8 053,00 8 053,00 - decyzja NR FBI.3111.251.7.2014 z dnia 1.10.2014 r. 8 053,00 8 053,00 Działanie 20.1.1.9 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 8 053,00 8 053,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 288,60 44 288,60 1) dochody bieżące 44 288,60 44 288,60 2010 (związkom gmin) ustawami 44 288,60 44 288,60 - decyzja NR FBI.3111.10.14.2014 z dnia 10.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 24 44 288,60 44 288,60 Działanie 13.1.1.1. Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 44 288,60 44 288,60 85295 Pozostała działalność 32 548,00 32 548,00 1) dochody bieżące 32 548,00 32 548,00 2010 (związkom gmin) ustawami 32 548,00 32 548,00 - decyzja NR FBI.3111.2.46.2014 z dnia 6.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 25 32 548,00 32 548,00 Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 32 548,00 32 548,00
3 B. RAZEM DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 674 272,00 674 272,00 852 Pomoc społeczna 674 272,00 674 272,00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 225 990,00 225 990,00 1) dochody bieżące 225 990,00 225 990,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 225 990,00 225 990,00 - decyzja NR FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 34 225 990,00 225 990,00 realizacji zadań pomocy społecznej 225 990,00 225 990,00 85216 Zasiłki stałe 448 282,00 448 282,00 900 2030 1) dochody bieżące 448 282,00 448 282,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 448 282,00 448 282,00 - decyzja NR FBI.3111.153.11.2014 z dnia 13.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 34 448 282,00 448 282,00 realizacji zadań pomocy społecznej 448 282,00 448 282,00 C. RAZEM DOCHODY - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 069,00 3 069,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 069,00 3 069,00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 069,00 3 069,00 1) dochody bieżące 3 069,00 3 069,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 3 069,00 3 069,00
4 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI ( A + B ) : 762 189,60 762 189,60 A. RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 87 917,60 87 917,60 851 Ochrona zdrowia 3 028,00 3 028,00 85195 Pozostała działalność 3 028,00 3 028,00 1. Wydatki bieżące 3 028,00 3 028,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 028,00 3 028,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 534,00 1 534,00 - decyzja NR FBI.3111.222.11.2014 z dnia 6.10.2014 r. 1 534,00 1 534,00 Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 534,00 1 534,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 373,00 1 373,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 161,00 161,00 statutowych zadań 1 494,00 1 494,00 - decyzja NR FBI.3111.222.11.2014 z dnia 6.10.2014 r. 1 494,00 1 494,00 Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 494,00 1 494,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49,00 49,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 445,00 1 445,00 852 Pomoc społeczna 84 889,60 84 889,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 053,00 8 053,00 1. Wydatki bieżące 8 053,00 8 053,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 053,00 8 053,00
5 statutowych zadań 8 053,00 8 053,00 - decyzja NR FBI.3111.251.7.2014 z dnia 1.10.2014 r. 8 053,00 8 053,00 Działanie 20.1.1.9 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 8 053,00 8 053,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 053,00 8 053,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 288,60 44 288,60 1. Wydatki bieżące 44 288,60 44 288,60 a) wydatki jednostek budżetowych 279,23 279,23 statutowych zadań 279,23 279,23 - decyzja NR FBI.3111.10.14.2014 z dnia 10.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 24 279,23 279,23 Działanie 13.1.1.1. Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 279,23 279,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108,40 108,40 4300 Zakup usług pozostałych 170,83 170,83 fizycznych 44 009,37 44 009,37 - decyzja NR FBI.3111.10.14.2014 z dnia 10.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 24 44 009,37 44 009,37 Działanie 13.1.1.1. Wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 44 009,37 44 009,37 3110 Świadczenia społeczne 44 009,37 44 009,37 85295 Pozostała działalność 32 548,00 32 548,00 1. Wydatki bieżące 32 548,00 32 548,00 a) wydatki jednostek budżetowych 948,00 948,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 948,00 948,00 - decyzja NR FBI.3111.2.46.2014 z dnia 6.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 25 948,00 948,00
6 Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 948,00 948,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 791,00 791,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138,00 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 19,00 fizycznych 31 600,00 31 600,00 - decyzja NR FBI.3111.2.46.2014 z dnia 6.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 25 31 600,00 31 600,00 Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 31 600,00 31 600,00 3110 Świadczenia społeczne 31 600,00 31 600,00 B. RAZEM WYDATKI - DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 674 272,00 674 272,00 852 Pomoc społeczna 674 272,00 674 272,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 225 990,00 225 990,00 1. Wydatki bieżące 225 990,00 225 990,00 fizycznych 225 990,00 225 990,00 - decyzja NR FBI.3111.74.16.2014 z dnia 14.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 34 225 990,00 225 990,00 realizacji zadań pomocy społecznej 225 990,00 225 990,00 3110 Świadczenia społeczne 225 990,00 225 990,00 85216 Zasiłki stałe 448 282,00 448 282,00 1. Wydatki bieżące 448 282,00 448 282,00 fizycznych 448 282,00 448 282,00 - decyzja NR FBI.3111.153.11.2014 z dnia 13.10.2014 r. rezerwa celowa poz. 34 448 282,00 448 282,00 realizacji zadań pomocy społecznej 448 282,00 448 282,00 3110 Świadczenia społeczne 448 282,00 448 282,00
7 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 w następujący sposób: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OGÓŁEM WYDATKI 3 069,00 3 069,00 900 RAZEM WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 069,00 3 069,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 069,00 3 069,00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 069,00 3 069,00 1. Wydatki bieżące 3 069,00 3 069,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 069,00 3 069,00 statutowych zadań 3 069,00 3 069,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 069,00 2 069,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 1 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.